T+12.0业务结账的时候结不了出现这样的提示,该如何操作?谢谢!
2017-6-20 0:0:0 用友T1小编T+12.0业务结账的时候结不了出现这样的提示,该如何操作?谢谢!
T+12.0业务结账的时候结不了出现这样的提示,该如何操作?谢谢!您好这个提示需要重新计价@畅捷服务刘璐:您好从哪里操作重新计价?谢谢@1212iqu:库存核算-库存工具下面
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- 进入软件总是要密码,但是在安装数据库的时候没有密码。
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金蝶 kis 专业版 财务参数怎么设置 金蝶 kis 专业版 财务参数怎么设置'' 1、登录新建的账套后,单击【基础设置】; 2、打开【系统参数】,在【系统信息】页签中设置币别代码、币别名称、金额小数位; 3、单击页签【会计期间】→【设置会计期间】,单击【设置启用会计年度】和【会计期间数】,单击【确认】; 4、单击【财务参数】页签→【初始参数】,设置【启用期间】; 5、单击【出纳参数】页签→【初始参数】,设置【启用期间】; 6、单击【业务参数】页签→【初始参数】,设置【启用期间】、【是否允许负库存】、【存货核算方式】、【存货更新控制】以及【暂估差额生成方式】。 注意:保存设置后,以上参数不能再进行修改,并且需要重新登录账套,才可以进行账套初始化工作。
装好软件之后报错 运行时错误:429 装好软件之后报错 运行时错误:429
系统怎么黑屏了?我不晓得@不停留不止步:请到社区下载注册DLL工具试下?@不停留不止步:用工具注册一下组件http://service.chanjet.com/too ... 7b519和打没打补丁有关系么?@不停留不止步:和补丁没什么关系哦哦好了[/握手][/抱拳]@不停留不止步:厉害你们厉害 下载了注册工具 注册之后才木有报错@不停留不止步:[/龇牙]因为遇到过这个问题。@不停留不止步:[/握手]我以前看到过 但是没有自己去操作 所以是懵比的[/龇牙]@不停留不止步:以后就知道怎么整了[/强]难说 我尽量记得 忘性好大[/糗大了]@不停留不止步:[/龇牙]
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应收应付转年度帐提示错误 应收应付转年度帐提示错误
问题号: | 11451 |
---|---|
解决状态: | 临时解决方案 |
软件版本: | 8.52 |
软件模块: | 系统管理 |
行业: | 通用 |
关键字: | 年度结转 |
适用产品: | U852–系统服务–系统管理 |
问题名称: | 应收应付转年度帐提示错误 |
问题现象: | 1、结转到应收提示:结转发票时失败,原因为[第一行:‘,’附近由语法错误。] 2、供应链结转库存时提示“结转现存量相关数据失败”我把2005年现存量表中记录清除掉结转成功,但是在2006年重新整理现存量没有数据。在3、打印预览总账模块的明细账的时候,例如:科目为410501的7月份记录时,预览的内容显示为包含5月份的内容.恳请集团同仁尽快解决!衷心感谢! |
问题原因: | 1、结转到应收模块时,提示第一行:‘,’附近由语法错误,是由于ap_detail表中有非法字符造成; 2、由于您发过来的数据是已经年结后的数据,并且修改过accinformation表中库存模块的启用日期,造成库存期初可以重新‘取数’。但是整理2006年的现存量,需要将库存期初数据进行审核才可以。由于没有审核,因此整理现存量没有数据。 3、对于“打印预览总账模块的明细账的时候,例如:科目为410501的7月份记录时,预览的内容显示为包含5月份的内容”问题,经过查看并没有您所的问题现象。 |
解决方案: | 1、结转应收应付模块前,请在查询分析器中,选择2005年后,执行脚本替换非法字符 2、请将库存期初进行批审,再整理现存量即可; |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
应付账款中汇兑损益处理 应付账款中汇兑损益处理
问题号: | 6654 |
---|---|
解决状态: | 临时解决方案 |
软件版本: | 8.51 |
软件模块: | 应付 |
行业: | 通用 |
关键字: | 应付账款中汇兑损益处理 |
适用产品: | U851—-应付款管理 |
问题名称: | 应付账款中汇兑损益处理 |
问题现象: | 客户2004年所有的外币业务中的汇兑损益都没有通过应付中汇兑损益功能进行处理,而是直接做凭证处理的,今年客户想通过软件中的汇兑损益功能来处理,但一进入汇兑损益界面就出现大量去年未通过该功能处理的单据,请问有什么方法可以把去年的单据去掉(不能造成应付与总账对账不平)? |
问题原因: | 通过跟踪发现如下脚本: select * From Ap_Detail Inner Join Vendor on Ap_Detail.cDwCode=Vendor.cVenCode Left Join Ap_VouchType on Ap_Detail.cCoVouchType=Ap_VouchType.cTypeCode Left join code on Ap_Detail.cCode=code.cCode Left Join cm_type on Ap_Detail.cContractType=cm_Type.cTypeCode WHERE iFlag<='2003-11-25' 问题分析:所列出的汇兑损益中的内容,是将以上相关表中的数据,插入到临时表中,形成记录,因此不建议删除记录。 |
解决方案: | 解决方法: (1)您可以将以前手工做的凭证用红字冲消,然后在应付中重新生成。 (2)或让记录只做显示,不做处理。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
- 钱流信息-现金银行收支查询-查询结果的明细列表会出现以下错误:-如果收款单中填写了2个收款账户,在查询列表中会出现相同的两条数据。-例,收款单001 账户A 1000元 账户B2000元-明细列表是 :-单号001 账户A 1000元-单号001 账户B 2000元-单号001 账户A 1000元-单号001 账户B 2000元
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急急急!!!请问一下我的现金流量表出来的金额不对;然后我现在去现金流量项目里面设置关联科目保存之后什么都没有了是什么原因? 急急急!!!请问一下我的现金流量表出来的金额不对;然后我现在去现金流量项目里面设置关联科目保存之后什么都没有了是什么原因?[]
此问题出补丁解决过,请您打上产品补丁后重新启动一下T+产品服务,然后将现金流量凭证重新保存一下试试。@畅捷服务北京刘佳佳:好的谢谢、请问一下T+软件里的现金流量附表有吗?为什么我没有找到@池州佳润:有些行业性质有,有些没有。@畅捷服务北京刘佳佳:我们是工业的,按理说是有的呀@池州佳润:模板中没有就是没有预制。@畅捷服务北京刘佳佳:请问?
那我应该在哪里预制@池州佳润:再T-ufo--模板设计中看一下是否有这张表的模板,如果没有就是软件没有预制。@畅捷服务北京刘佳佳:你好、我刚刚看了、没有这张模板,请问,那我现在应该怎么做@畅捷服务北京刘佳佳:你好,你能不能发一个现金流量表附表的模板给我,然后我导入进去呢@池州佳润:如果行业性质不同,模板中的公式和项目是不同的,不能使用。
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用友U8应收应付年结后期初余额核对 用友U8应收应付年结后期初余额核对
应收应付年结后期初余额核对。业务余额表或业务明细帐过滤条件选择具体受控科目的情况下可以与科目帐核对,其余帐表间只有特定条件下才能核对上。
1新旧年度数据核对:新旧年度相同的帐表核对即可
2新年度自身业务核对:业务余额表与业务明细帐核对,应收应付模块科目帐与总帐科目帐核对,特殊条件限定下帐表间核对
3如总帐也完成了结转,可进行与总帐对帐(对帐结果也要参考07年对帐情况)。
如有用友U8其它问题,请在下面回复疑问,我们将第一时间与您联系,帮助您解决问题。同时您也可以联系用友
用友天龙瑞德用友软件,用友财务软件,维护用友T3、用友T6、用友U8、致远oa软件。我们将竭诚为您服务。
联系电话:010-59798025。网址:http://yun.kuaiji66.com用友云基地
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【问题】
善意接受虚开的专用发票是否可以作为合法的扣税凭证在前扣除?
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善意接受虚开的增值税专用发票不是合法的扣税凭证,不允许在企业所得税前扣除。如果企业能够重新从实际销售货物方取得发票,可以在税前扣除。
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