事业单位个人所得税业务处理技巧
2017-3-27 0:0:0 用友T1小编事业单位个人所得税业务处理技巧
事业单位个人所得税业务处理技巧根据我国税法规定,单位对职工收入需按月代扣代缴个人所得税。如何正确处理事业单位个人所得税纳税工作,既使职工获得较多的实际利益,又提高工作效率,值得每位财务工作者重视。
一、合理确定津贴、补贴、奖金发放次数,减轻职工税负
各事业单位的工资都是按月发放,而津贴、补贴、奖金的发放次数各异。实际上,集中发放和分次发放津贴、补贴、奖金,职工税费负担相差很大。例如:某事业单位职工2003年全年除每月工资1 000元外,还发津贴、补贴、奖金等24 000元,由于发放次数不同,其缴纳的个人所得税也不一样(假设当地税务部门确定的费用综合扣除额为1 000元):①分12个月平均发放,每月计税所得额:1 000+24 000÷12=3 000(元),全年应纳个人所得税:[(3 000-1 000)×10%-25]×12=2 100(元);②分四个季度发放,每次6 000元,每季度末计税所得额:1 000+6 000=7 000(元),全年应纳个人所得税:[(7 000-1 000)×20%-375]×4=3 300(元);③半年发放一次,每次12 000元,每半年末计税所得额:1 000+12 000=13 000(元),全年应纳个人所得税:[(13 000-1 000)×20%-375]×2=4 050(元);④年终一次发给职工24 000元,年终计税所得额:1 000+24 000=25 000(元),全年应纳个人所得税:(25 000-1 000)×25%-1 375=4 625(元)。由此可知,津贴、补贴、奖金发放次数越多,职工个人负担的个人所得税越少。
二、认真区分各项应税劳务,准确计算劳务报酬所得税
现阶段,有相当多的事业单位成立了技协经济实体,职工在不影响本职工作的前提下,利用剩余时间在技协从事劳务活动,既能增加个人收入,又能发挥自己的所长为社会服务,还能增加国家的税收,是一个三赢的举措。根据税法的规定,将职工多种劳务不加区分计税和分开计税,税费负担是不一样的。例如:某单位技协安排职工甲为外单位职工进行技术培训,职工甲同时从事教材编写和授课劳务,当月共得劳务收入2 000元(其中编书收入1 100元,授课收入900元),如合并纳税,该技协应扣税额:(2 000-800)×20%=240(元)。如分成两项业务代扣税额,应扣缴税额:(1 100-800)×20%+(900-800)×20%=80(元)。
三、科学填报《扣缴个人所得税报告表》,提高工作效率
每月月初,事业单位财务人员都要填报《扣缴个人所得税报告表》,各单位的工资和税额计算一般以元为单位,精确到小数点后第二位。这样,即使利用计算机自动求和功能,收入额与所得税额也鲜有匹配的情况出现。如何能一次性取得与应扣缴所得税额相对应的收入额(应付工资总额)呢?我们可以用以下公式求得:设某一等级税率下的收入额为X,则有(X-费用额)×税率-速算扣除数=扣缴所得税额。这一公式在独立核算的中小型事业单位具有广泛的用途。
我国目前绝大多数事业单位从业人员工资水平在1 000 ~ 4 000元之间,相应的个人所得税税率处于5%、10%、15%三个档次。现举例说明如何用以上公式快速填报《扣缴个人所得税报告表》:设某事业单位共有100个职工,其中税率为5%的有5个,税率为10%的有15个,税率为15%的有80个。据此,可以先用计算器计算出税率为5%、10%两档的所得税额,然后将所得税总额减去以上两个档次税额之和,得出15%税率档次的税额。由于费用额(80×费用扣除标准)、速算扣除数(80×125)都是已知数,可用公式快速求得15%税率档次的工资额。当然,每一个事业单位的具体情况不同,但总有一个税率档次的职工数量多,可以如法炮制。对《扣缴个人所得税报告表》的审核者来说,用这一公式去检验,快捷又准确。
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应收系统收款单录入错误 应收系统收款单录入错误
问题号: | 6546 |
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解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.51 |
软件模块: | 应收 |
行业: | 通用 |
关键字: | 收款单录入错误 |
适用产品: | 851 |
问题名称: | 应收系统收款单录入错误 |
问题现象: | 应收系统收款单不能正常录入(单据不能自动编号、录入结算方式不能自动带出结算科目,点击款项类型出错误提示“运行时错误91,未设置对象变量或with block变量)。 |
问题原因: | 由于视图错误造成,按上年的视图创建今年的视图,问题可以解决。 |
解决方案: | 由于视图错误造成,按上年的视图创建今年的视图,问题可以解决。 drop view ar_closer go CREATE VIEW AR_CloseR AS SELECT Ap_CloseBill.iID,Ap_CloseBill.cVouchType,Ap_CloseBill.cVouchID, Ap_CloseBill.dVouchDate,Ap_CloseBill.cDwCode,Ap_CloseBill.cSSCode, Ap_CloseBill.cDeptCode,Ap_CloseBill.cNoteNo,Ap_CloseBill.cBankAccount, SettleStyle.cSSName,Ap_CloseBill.iPeriod,Customer.iID As cAuthID, Ap_CloseBill.cPerson, Person.cPersonName,Ap_CloseBill.cItem_Class, Ap_CloseBill.cItemCode,Ap_CloseBill.cItemName,Ap_CloseBill.cDigest,Ap_CloseBill.cexch_name, Ap_CloseBill.iExchRate, Ap_CloseBill.iAmount_f,Ap_CloseBill.iAmount, Ap_CloseBill.iRAmount_f,Ap_CloseBill.iRAmount, Ap_VouchType.cTypeName,Customer.cCusAbbName,Customer.cCusName,Department.cDepName, Ap_CloseBill.cFlag,Ap_CloseBill.cCheckMan,Ap_CloseBill.cOperator, Ap_CloseBill.cCancelMan,Ap_CloseBill.iPayForOther,Ap_CloseBill.cBank, Ap_CloseBill.cNatBank,Ap_CloseBill.cNatBankAccount,Ap_CloseBill.bFromBank, Ap_CloseBill.bToBank,Ap_CloseBill.bSure,Ap_CloseBill.cCode,Ap_CloseBill.cCancelNo, Ap_CloseBill.bStartFlag,Ap_CloseBill.cCoVouchType,Ap_CloseBill.cCoVouchID, Ap_CloseBill.cPZID,Ap_CloseBill.VT_ID,convert(char,convert(money,Ap_CloseBill.Ufts),2) as Ufts, Ap_CloseBill.cOrderNo, Ap_CloseBill.cDefine1,Ap_CloseBill.cDefine2,Ap_CloseBill.cDefine3, Ap_CloseBill.cDefine4, Ap_CloseBill.cDefine5,Ap_CloseBill.cDefine6,Ap_CloseBill.cDefine7, Ap_CloseBill.cDefine8, Ap_CloseBill.cDefine9,Ap_CloseBill.cDefine10,Ap_CloseBill.cDefine11,Ap_CloseBill.cDefine12, Ap_CloseBill.cDefine13,Ap_CloseBill.cDefine14,Ap_CloseBill.cDefine15,Ap_CloseBill.cDefine16 FROM Ap_CloseBill LEFT OUTER JOIN Ap_VouchType ON Ap_CloseBill.cVouchType = Ap_VouchType.cTypeCode LEFT OUTER JOIN Customer ON Ap_CloseBill.cDwCode = Customer.cCusCode LEFT OUTER JOIN Department ON Ap_CloseBill.cDeptCode = Department.cDepCode LEFT OUTER JOIN SettleStyle ON Ap_CloseBill.cSSCode = SettleStyle.cSSCode LEFT OUTER JOIN Person ON Ap_CloseBill.cPerson = Person.cPersonCode WHERE Ap_CloseBill.cFlag=’AR’ |
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录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
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