固定资产增加,直接在固定资产模块带出凭证是借固定资产,贷银行存款,可以吗,在应付管理不做处理,对应付,总账模块有没有影响?
2017-11-2 0:0:0 用友T1小编固定资产增加,直接在固定资产模块带出凭证是借固定资产,贷银行存款,可以吗,在应付管理不做处理,对应付,总账模块有没有影响?
固定资产增加,直接在固定资产模块带出凭证是借固定资产,贷银行存款,可以吗,在应付管理不做处理,对应付,总账模块有没有影响?[]可以这么做,不挂应付账款当然不用走应付模块了,固定资产生成的凭证会传递到总账。@服务社区赖海芳:如果挂应付,两个模块的凭证应该怎么做?@网Bfa:挂应付需要在应付模块做应付单并生成凭证。@服务社区赖海芳:就是固定资产模块不用做凭证,直接就在应付管理做一张凭证是借固定资产,贷应付账款@网Bfa:对的
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应收票据到期应分别情况处理 应收票据到期应分别情况处理
1. 收回应收票据,按实际收到的金额,借记“银行存款”科目,按应收票据的账面余额,贷记本科目,按其差额,贷记“财务费用”科目。
2. 因付款人无力支付票款,收到银行退回的商业承兑汇票、委托收款凭证、未付票款通知书或拒绝付款证明等,按应收票据的账面余额,借记“应收账款”科目,贷记本科目。
3. 到期不能收回的带息应收票据,转入“应收账款”科目核算后,期末不再计提利息,其应计提的利息,在有关备查簿中进行登记,待实际收到时冲减收到当期的财务费用。