请教老师,研发费用如何界定 是按阶段吗研发费用在研发时发生的费用 研发结束后投产算成本吗 _0
2017-11-13 0:0:0 用友T1小编请教老师,研发费用如何界定 是按阶段吗研发费用在研发时发生的费用 研发结束后投产算成本吗 _0
请教老师,研发费用如何界定 是按阶段吗研发费用在研发时发生的费用 研发结束后投产算成本吗[]成功算成本,不成功算费用不能准确划分研究阶段与开发阶段的,发生的支出全部费用话。如果能准确划分的,研究阶段的支出费用化,开发阶段的支出先在研发支出~资本化支出归集,后续最终形成了无形资产,满足资本化确认条件的,就将研发支出~资本化支出转入无形资产成本,反之如果最终没有形成无形资产,该部分原先归集的资本化支出也要转入当期损益,将其费用话。
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- 进入系统是提示无法连接服务器
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- 进入软件总是要密码,但是在安装数据库的时候没有密码。
- 进入软件提示这个问题 11.5的版本 打了最新补丁。已经成功注册。
查询作废凭证 查询作废凭证
问题号: | 33912 |
---|---|
适用产品: | T6系列 |
软件版本: | T6-企业管理软件V6.1 |
软件模块: | 总账 |
问题名称: | 查询作废凭证 |
问题现象: | 如何查询本月发生的所有作废未整理的凭证? |
问题原因: | 软件操作。 |
关键字: | 凭证查询 |
解决方案: | 打开总账—凭证—查询凭证,在凭证查询界面选择“作废凭 |
行业: | 通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 最终解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
税务行政复议程序 税务行政复议程序
审理税务行政复议案件的法定过程与步骤。
该程序包括:
(1)复议申请人在法定期限内以书面形式提出复议申请。
(2)复议机关对复议申请在5日内作出处理决定。符合受理条件的,书面告之申请人自收到复议申请书之日起受理复议;不符合受理条件的,应书面告之理由和诉权;复议申请书不符合要求的,应将其发还申请人,书面通知限期补正。
财务通报表用relation关联...财务通报表用relation关联...
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您好!因为以前凭证录入的时候本来就没有辅助核算,修改原有凭证确实不能直接有辅助项@畅捷服务张彩用: 请问有什么快捷键可以调出嘛?
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付款人审查无误后,应在规定的付款期内付款。付款期为3天,从付款人开户银行发出付款通知的次日算起(付款期内遇例假日顺延),付款人在付款期内未向银行提出异议,银行视作同意付款,并在付款期满的次日(例假日顺延)上午银行开始营业时,将款项主动划给收款入。如在付款期满前,付款人通知银行提前付款,应即办理划款。付款人审查付款通知和有关单证,发现有明显的计算错误,应该多付款项时,可由出纳员填制一式四联“多付款理由书”(可以“拒绝付款理由书”替代),于付款期满前交开户银行将多付款项一并划给收款单位。银行审查同意后,将多付款项连同委收金额划转给收款单位,同时将第一联多付款理由书加盖“转讫”章后作支款通知交给收款单位。
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用友u8.72客户端口安装完后提示没有打开windows防火墙数据库端口,对数据库服务器名进行了DNS解析时出错等。
这是个典型问题 在C: WINDOWS system32 drivers etc里面有个hosts文件 用记事本打开后 把服务器的IP 和名称写到里面就行了 (照着127.0.0.1 localhost 写)
如有其它不明白的问题,或需要我们解决的问题,请联系我们!电话:010-59798025。也可以通过在线咨询联系我们。天龙瑞德(北京用友软件销售服务中心)
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用友U8.60质量管理不能生成成品检验单U8.60质量管理不能生成成品检验单
U8.60-质量管理不能生成成品检验单
自动编号: | 14191 | 产品版本: | U8.60 |
产品模块: | 质量管理 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U860----质量管理 | 关 键 字: | 质量管理不能生成成品检验单 |
问题名称: | 质量管理不能生成成品检验单 | ||
问题现象: | U851升级到U860后,质量管理不能生成成品检验单!增加后点击“过滤”,报错。 利用SQL跟踪,发现下列SQL语句不能创建视图,故造成错误: CREATE VIEW DBO.[TMPUF_199516_317QM02] AS select * from QM_QProInspectList where isnull(cVerifier,'')<>'' AND isnull(bflag,'否')='否' order by CVERIFIER ASC | ||
原因分析: | 只要在参照的产品报检单列表中设置了按照某个栏目排序,创建表时就会使用order by语句, 造成创建表不成功 | ||
解决方案: | 进入产品报检单列表—>栏目,将所有栏目的排序设置为空,问题即可解决。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
用友U8.61合并报表样表到UFO后,合计公式为零U8.61合并报表样表到UFO后,合计公式为零
U8.61-合并报表样表到UFO后,合计公式为零
自动编号: | 816 | 产品版本: | U8.61 |
产品模块: | 合并报表 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U861--集团应用--合并报表 | 关 键 字: | 合并报表样表到UFO后,合计公式为零 |
问题名称: | 合并报表样表到UFO后,合计公式为零 | ||
问题现象: | 合并报表样表到UFO后,合计公式为零: 1.合并报表的模版样表清除公式后,下发; 2.通过离线操作,文件导出,再在UFO中导入; 3.在UFO的文件管理器中打开,表样的合计公式为零。(在合并报表的下属公司里看到的样表是没有的,但导出到UFO中,合计公式处就为零,清除后保存,退出后,再进入,还是为零) 注:其他没有公式的地方正常可以使用,就是在合并报表中有表内计算公式的,清除公式导出后,在格式状态下也显示为零。 | ||
原因分析: | 在合并报表样表定义中清除公式后,并没有清除该公式单元的内容“0”。 | ||
解决方案: | 清除公式后,选中该单元,鼠标右键-点“清除内容”将“0”删除即可。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
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筹备期夸年了所用费用都要结转到本年利润账户吗?求求各位老师和同学知道 的回答一下。 _0筹备期夸年了所用费用都要结转到本年利润账户吗?求求各位老师和同学知道 的回答一下。[]
筹备期开办费是可以摊销的您好倪老师我是想问企业去年10月份开始筹建,到现在还没结束。我现在来作账15年12月31日时。所支出的费用都要结转到本年利润账户吗。比如在建工程、现在还没结束。开办费。开办费还是到下月营业时一次性摊销。谢谢您的回答。
纳税人于2016年5月1日以后取得的不动产,适用进项税额分期抵扣时的“第二年”怎么理解?是否指自然年度?-答:不是自然年度。根据《国家税务总局关于发布的公告》(国家税务总局公告2016年第15号)的规定,进项税额中,60%的部分于取得扣税凭证的当期从销项税额中抵扣;40%的部分为待抵扣进项税额,于取得扣税凭证的当月起第13个月从销项税额中抵扣。 纳税人于2016年5月1日以后取得的不动产,适用进项税额分期抵扣时的“第二年”怎么理解?是否指自然年度?答:不是自然年度。根据《国家税务总局关于发布的公告》(国家税务总局公告2016年第15号)的规定,进项税额中,60%的部分于取得扣税凭证的当期从销项税额中抵扣;40%的部分为待抵扣进项税额,于取得扣税凭证的当月起第13个月从销项税额中抵扣。[]
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涉农小额贷款利息收入免征营业税 涉农小额贷款利息收入免征营业税
为加快农村金融的发展,解决农民贷款难问题,近日,部和国税总局联合下发了《关于农村金融有收政策的通知》。今后,金融机构对农户发放小额贷款的利息收入,都将免征。这意味着,像农行这类专门服务于农村的大型金融机构,在农户小额贷款利息收入方面,也将获得同样的政策,这将有利于鼓励大型金融机构更好地服务“三农”。业内人士评价说,这是近年来对于农村金融发展支持力度最大的政策。
用友U8 单据格式设置中,选择模板(打印显示)后,如果将模板画布拉的较大(超过一屏显示)。此时如果增加许多文本项,并将此些文本项置到模板底部,然后右键属性进行编辑后,点击确定,整个界面又显示到单据头位置(上方),如果再改其它文本项的属性,还要拉滚动条到模板底部再修改,比较麻烦。一线要求编辑一次后,界面不动。用友U8 单据格式设置中,选择模板(打印/显示)后,如果将模板画布拉的较大(超过一屏显示)。此时如果增加许多文本项,并将此些文本项置到模板底部,然后右键属性进行编辑后,点击确定,整个界面又显示到单据头位置(上方),如果再改其它文本项的属性,还要拉滚动条到模板底部再修改,比较麻烦。一线要求编辑一次后,界面不动。
问题原因:同解决方案 解决方法:此问题研发人员已经出具相关补丁,由于【861、860sp版本】补丁,现已通过【补丁自动更新系统】发布,此问题的补丁在自动更新系统中编号为【KB-U861-0627-061206-94160.msi】 请使用下载中心【补丁编号1835:补丁自动更新工具】安装补丁解决此问题。
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一月份转销的物资采购增多 一月份转销的物资采购增多
问题号: | 7036 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.52 |
软件模块: | 存货核算 |
行业: | 通用 |
关键字: | 一月份转销的物资采购增多 |
适用产品: | 852 |
问题名称: | 一月份转销的物资采购增多 |
问题现象: | 一月份在未结帐的情况下,2月份做了采购结算,其中2月份结算的入库单中,有一部分是一月份的入库单.结果一月份在存货中,采购结算单制单时,造成了2月分的结算单也制在了1月分中,造成一月份转销的物资采购增多.请问怎样可以避免这种情况. 暂估处理采用月初回冲,采购发票在应付做(借物资采购 税金 贷应付) 结算单在存货做(借原材料 贷物资采购) |
问题原因: | 使用问题 |
解决方案: | 由于存货记账时不判断结算日期,所以如果1月份记账时2月份已经结算了,则认为是1月份结算记账,则该采购入库单不是暂估单,而是结算了的单据。所以为避免该情况,应在2月结算之前先对1月份的采购入库单进行记账 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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