建筑物拆除物资如何入账
2017-3-29 0:0:0 用友T1小编建筑物拆除物资如何入账
建筑物拆除物资如何入账【问题】
我单位有一旧厂房现因重建而拆除,可以作为翻修处理,那原有建筑物上拆除物资回收如何入账,直接冲减在建工程还是作为营业外收入?原建筑物价值可作报废处理吗?如何进行帐务处理?
【解答】
原建筑物价值可作报废处理。
借:固定资产清理
累计折旧
贷:固定资产
借:固定资产清理(发生的清理费用)
贷:银行存款
拆除物资回收时,进行如下处理:
借:银行存款等
贷:固定资产清理
最后把固定资产清理账户的余额转入营业外收入或营业外支出。
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可供出售金融资产和持有至到期投资的区别 _0可供出售金融资产和持有至到期投资的区别
持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定,且企业有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。通常情况下,包括企业持有的、在活跃市场上有公开报价的国债、企业债券、金融债券等。
可供出售金融资产通常是指企业初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产,以及没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项的金融资产。比如,企业购入的在活跃市场上有报价的股票、债券和基金等,没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或持有至到期投资等金融资产的,可归为此类。存在活跃市场并有报价的金融资产到底应该划分为哪类金融资产,完全由管理者的意图和金融资产的分类条件决定的。
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除了记账宝U盘,不要插其他任何的可存储设备,笔记本上将无线鼠标等也拔掉。然后您点击右下角的安全删除硬件,看下记账宝U盘是否是显示为2个磁盘。只有一个的则是记账宝加密程序损坏了,需要将记账宝邮寄回总部进行检测维修@服务社区李珊:记账宝U盘都能打开@淮南方升:您参照请在USB端口插入加密锁解决方法进行排查下:
http://service.chanjet.com/zhi ... 208a4
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全国扶贫开发信息系统业务管理子系统怎么进不去 全国扶贫开发信息系统业务管理子系统怎么进不去全国扶贫开发信息系统业务管理子系统用360浏览器7.1 ? 怎么进不去?
出现这样的:The server has not found anything matching the Request-URI. No indication is given of whether the condition is temporary or permanent.If the server does not wish to make this information available to the client, the status code 403 (Forbidden) can be used instead. The 410 (Gone) status code SHOULD be used if the server knows, through some internally configurable mechanism, that an old resource is permanently unavailable and has no forwarding address.
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用友软件日常操作用友软件日常操作 科技公司
1. 日常操作
日常操作流程图:填制凭证→出纳签字(可省略)→审核凭证(可省略)→记账→月末转账(生成结转本年利润的凭证,将此凭证审核后再记账)→计算查看报表数据→月末结账(如启用其他模块,其他系统必须先结账,才能对总账进行结账处理)
1.1 填制凭证
(1)制单员打开软件。“用友通→注册[控制台](用户名、密码、账套、会计年度、操作日期)→确定→总账系统”
(2)填制凭证。“填制凭证→增加→录入摘要、科目名称、借方金额、贷方金额、流量、附单据数等→保存”
快捷键和技巧:
a. 增加一张新凭证: 用鼠标单击〖增加〗按钮或按[F5]键
b. 输入凭证类别字: 用鼠标单击放大镜或按[F2]键
c. 科目:科目必须输入末级科目。科目可以输入科目编码、中文科目名称、英文科目名称或助记码。如果输入的科目名称有重名现象时,系统会自动提示重名科目供选择。输入科目时可在科目区中用鼠标单击放大镜或按[F2]键参照录入。
D.金额:金额借贷方向转换,按空格键调整金额方向;红字金额以负数形式输入;按下快捷键[Ctrl+L]可显示/隐藏数据位线(除千分线外);在金额处按“=”,系统将根据借贷方差额自动计算此笔分录的金额。
e. 录入金额小数问题:在英文或中文半角状态下直接录入金额小数点;但在中文全角状态下录入不了小数点,应将中文全角状态转换为中文半角或切换到英文状态下方可录入小数点,但也可以用左右箭头(←、→)来移动位数,从而录入小数点数据。
f.损益类科目的操作,必须保持跟该科目的默认余额方向一致,否则利润表不能获取相应的数据!例如:财务费用—利息,由于财务费用默认余额方向为借方(支出),利息收入也应该录入在借方,用红字表示!
g. 当凭证全部录入完毕后,按〖保存〗按钮或[F6]键保存这张凭证,按〖放弃〗按钮放弃当前增加的凭证。也可用鼠标单击〖增加〗则可继续填制下一张凭证。
h.若想放弃当前未完成的分录的输入,可按〖删行〗按钮或[Ctrl+D]键删除当前分录即可。
i. 当一批凭证填完后, 用鼠标单击〖退出〗或通过菜单【文件】下的【退出】制单功能。
1.2 出纳签字(可省略)
(1)更换出纳员登录软件,打开总账系统,点“总账→凭证→出纳签字”。
(2)出纳签字:选择月份→确定→出纳签字(确定)→出纳(成批出纳签字或成批取消签字)→结果表(确定)→退出
1.3 审核凭证(可省略)
(1)更换审核员登录软件,打开总账系统,点“审核凭证”。
(2)凭证审核:选择月份→确认→凭证审核(确定)→审核(成批审核凭证或成批取消审核)→结果表(确定)→退出
1.4 记账
(1)更换记账员登录软件,打开总账系统,点“记账”
(2)记账:全选→下一步→下一步(注意凭证张数)→记账→“记账完毕”确定
1.5 月末转账(即结转损益类科目入本年利润,结转后损益类科目应无余额)
(1)具有权限的操作员登录软件,打开总账系统,点“月末转账”。
(2)转账定义:总账→期末→转账定义→期间损益→期间损益结转设置(选择凭证类别、输入本年利润科目编码(3131))→确定
(3)转账生成:总账→月末转账→转账生成(选期间损益结转)→全选→确定→周步结转(可根据情况选择结账方式)→转账生成凭证(点保存,可见“已生成”红字)→退出(关闭)
1.6 计算查看报表数据
(1)具有权限的操作员登录软件,打开财务报表。
(2)报表计算和查看:文件→打开→选择相应报表(如利润表)→左下角为数据状态→编辑、追加、表页→确定→选择刚追加的表页→数据、关键字、录入→录入年、月、日→确认→是否重算第×页,点“是”,完成计算,此时可查看数据→打印报表→退出(关闭)
其他报表如:资产负责表、所有者权益变动表与此操作相同。
1.7 月末结账
报表数据正确,并且所有
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用友U8+通过哪些切实可行措施帮助企业控制生产成本用友U8+通过哪些切实可行措施帮助企业控制生产成本
用友U8+主要通过七项切实可行措施帮助企业控制生产成本的,具体是那七项呢?下面我们做个简单的了解。
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(2)通过事前、事中、事后的全面质量管理,及时发现原料、生产过程中质量问题,降低废品率,降低由于质量原因造成的浪费;
(3)通过缺料分析、库存展望、安全库存等管理,提高物料供应保障能力,防止停工待料或提前大量购买造成的损失;
(4)通过物料的保质期管理、批次管理、序列号管理、条码管理、BOM版本管理、按单领料、补料申请等措施,提高物料的保管质量,物料投放的准确性,以及捡货、发货的效率,减少失误,降低成本;
(5)通过设备管理,实现对设备的运行、保养、维修、维护和检定等有效管理,减少意外停车、事故、损坏等情况发生,延长设备的使用寿命,提升设备开工率和完好率,降低设备成本;
(6)通过计件工资核算,提升按件计酬工种的员工绩效,降低员工成本。
(7)通过预算管理,控制各生产部门的制造费用支出和资金支出,降低费用成本。
如有其它不明白的问题,或需要我们解决的问题,请联系我们!电话:010-59798025 。也可以通过在线咨询联系我们。用友天龙瑞德(北京用友软件销售服务中心)
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用友U8.60期末试算不平衡U8.60期末试算不平衡
U8.60-期末试算不平衡
自动编号: | 14836 | 产品版本: | U8.60 |
产品模块: | 总账 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 8.60 | 关 键 字: | 总帐试算不平衡 |
问题名称: | 期末试算不平衡 | ||
问题现象: | 凭证记帐,汇总都正确,但是在期末对帐中试算不平衡。 | ||
原因分析: | 客户会计科目从行政事业旧会计制度转换成新会计制度,但科目属性的英文标识没更正:原为‘支出’——ZC,现为‘损益’——SY;8.60不会提示‘科目与行业性质不符’ | ||
解决方案: | 修改ZC为SY 即可。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
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U8.51A-有关比率计算
自动编号: | 14339 | 产品版本: | U8.51A |
产品模块: | 专家财务评估 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U851A----专家财务评估 | 关 键 字: | 有关比率计算 |
问题名称: | 有关比率计算 | ||
问题现象: | 用户使用U852专家财务评估模块,在计算比率时,有一些比率计算不出来,主要是涉及现金流量表的。用户那边有好多下属单位,不能每个月提供现金流量表。但还要计算出有关比率,如:资产增值率等等,如何做? | ||
原因分析: | 如果计算不出比率,可以打开取词帮助,查看该比率的计算公式,肯定是其中计算项为空,计算项来源于其他比率或三张基础表的项目,计算不出来都是用户基础表的项目值为空导致的 | ||
解决方案: | “资产增值率”应该是“资本增值率”吧,其计算来源于资产负债表和利润表,并不从现金流量表取数。如股份制的单位:计算公式为: (期末股东权益-本期非经常性活动产生的利润)/期初股东权益。其中 本期非经常性活动产生的利润=净利润-扣除非经常性损益后的净利润。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
![用友U8.51外币科目期末不显示汇率](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
用友U8.51外币科目期末不显示汇率U8.51外币科目期末不显示汇率
U8.51-外币科目期末不显示汇率
自动编号: | 16127 | 产品版本: | U8.51 |
产品模块: | 总账 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U851----总账 | 关 键 字: | 账表查询 |
问题名称: | 外币科目期末不显示汇率 | ||
问题现象: | 在应收帐款外币户中,查询明细帐时,期末汇率一列中,只有期初有一汇率,其它均无汇率,请问是什么原因? 还有一问题,在应付模块,进行应付冲应付时,转出户为人民币户,转入户为外币户,在生成凭证时,此外币科目汇率在参照中选择后,在汇率处不显示,手工录入不认可,保存后只有人民币发生了变化,但外币金额仍不变。 在总帐中作凭证时,汇率能够自动带出来,在应付中根据发票生成凭证时,系统也能够按发票上的汇率自动生成,但在应付冲应付中就出现以上情况。 | ||
原因分析: | 问题1、经测试在999演示账套做一张外币凭证,然后查询科目明细账,在汇率列是有汇率信息的。如果做的凭证所用科目是外币核算的科目,但在分录中没有使用外币,而选择了人民币,在查询科目明细账时,是没有汇率的。还有需要注意的是,在明细账的“余额”中的汇率,只有期初余额有汇率,其他业务的汇率都在“借方”前面显示。问题2、应付冲应付“指将一家供应商的应付款转到另一家供应商中。通过应付冲应付功能将应付账款在供应商之间进行转入、转出,实现应付业务的调整,解决应付款业务在不同供应商间入错户或合并户问题。”,即将此应付单转到 | ||
解决方案: | 问题1、经测试在999演示账套做一张外币凭证,然后查询科目明细账,在汇率列是有汇率信息的。如果做的凭证所用科目是外币核算的科目,但在分录中没有使用外币,而选择了人民币,在查询科目明细账时,是没有汇率的。还有需要注意的是,在明细账的“余额”中的汇率,只有期初余额有汇率,其他业务的汇率都在“借方”前面显示。问题2、应付冲应付“指将一家供应商的应付款转到另一家供应商中。通过应付冲应付功能将应付账款在供应商之间进行转入、转出,实现应付业务的调整,解决应付款业务在不同供应商间入错户或合并户问题。”,即将此应付单转 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
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为什么资产负债表不平 为什么资产负债表不平
打印一份科目余额表,对一下哪个科目不正确;你好,刚刚发现了投资收益科目不对,T3里面的投资收益不可以直接借记吗不可以,损益类科目必须在贷方发生,结转才能在借方;我刚刚找我的销售软件的公司解决了问题,反馈一下用友T3在使用2007会计准则时资产负债表和利润表统统出错,不知道为什么明明会计科目里面显示的结算备付金科目为什么没有出现在资产负债表里面,我把所有投资收益借方的会计分录改为贷方为负数,才在利润表里面了出来投资收益,好奇葩,利润表连利润总额都没有包含投资收益。嘿嘿,希望用友可以改进好,我们向开发反应一下;