请问一下,有一个工程,甲方把工程分包给我们,对方是一般纳税人。请问我们开3%的增值税专用发票给对方,对方可以抵扣这3%的税是吗?工程款开增值税专用发票有什么用处?请大神指点一下。谢谢啦
2017-7-1 0:0:0 用友T1小编请问一下,有一个工程,甲方把工程分包给我们,对方是一般纳税人。请问我们开3%的增值税专用发票给对方,对方可以抵扣这3%的税是吗?工程款开增值税专用发票有什么用处?请大神指点一下。谢谢啦
请问一下,有一个工程,甲方把工程分包给我们,对方是一般纳税人。请问我们开3%的增值税专用发票给对方,对方可以抵扣这3%的税是吗?工程款开增值税专用发票有什么用处?请大神指点一下。谢谢啦[]对方采用一般计税方法,取得增值税专用发票可以抵扣对方取得专用发票可以抵扣的营改增营改增说了那么久了,还问增票有什么用处。你如果自己专票开不了可以去国税代开3%的增值税专用发票
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营业外收支净额 营业外收支净额
企业在一定会计期间内正常经营活动以外的各项收入与支出相抵后的余额。
营业外收支亦称工农业外利得和损失,或简称利得与损失(Gains or Losses),或非常项目。这些收入工支出偶发性很强,前后不发生联系,而且每项收入、支出往往彼此是孤立的。收入没有相应的成本、费用,支出没有相应的收入。美国财务会计准则委员会在第3号财务会计概念公德将营业外收与支出定义为得得和损失:利得是“一个企业由于主要经营活动以外的或偶然发生的交易,以及在某一期间队季收入和业主投资引起的影响该主体的所有其他交易和事项导致业主权益(净资产)的增加”;而损失是“一个企业由于主要经营活动以外或偶然发生的交易以及在某一期间除了费用和分派业主所引起的影响该企业的所有其他交易、事项导致的业主权益(净资产)的减少”①。在第8号国际会计准则中,将营业外收入定义为非常项目,指“企业正常活动以外的事项或交易所产生的盈利或损失,因此不期望经常或定期发生。”②