模糊查询存货代码
2016-4-28 0:0:0 用友T1小编模糊查询存货代码
模糊查询存货代码问题号: | 19525 |
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适用产品: | 用友通 |
软件版本: | 用友通标准版10.3 |
软件模块: | 总账 |
问题名称: | 模糊查询存货代码 |
问题现象: | 存货档案中主查存货代码,通过模糊匹配,把所有满足模糊条件程树状罗列出来,(优先显示的都要是包含条件的) 例:存货代码包含J字的存货有800个,然后模糊查存货代码J,过滤出来的效果就是前面800条都是存货代码包含J字段的存货。 |
问题原因: | - |
关键字: | |
解决方案: | 可以使用存货档案中的过滤按纽,按存货代码进行过滤,则显示出都要是包含条件的存货。 |
行业: | |
补丁编号: | |
解决状态: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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您好,软件是什么版本的?@畅捷服务江涛:T3 标准版 10.8 PLUS 2@畅捷服务江涛:?在吗@用友Jfq:使用administrator账户,关闭uac 试试@畅捷服务江涛:不行,还是死了@用友Jfq:做好备份,给软件打上最新补丁,并执行补丁脚本然后再重新进入软件试试,@畅捷服务江涛:这个我能加下你的Q你远程帮我操作下吗@畅捷服务江涛:我的QQ372649051@用友Jfq:不好意思社区这边没有办法提供远程的,如需帮助,请您联系您的供应商提供帮助。请看一下999演示账套是否正常,如果999演示帐套正常的话,那就有可能是数据有问题了,如果演示帐套也是这样的话,那就是环境的问题。您电脑环境是win7 64位旗舰版还是什么版的?也有可能是电脑上安装其他软件导致跟t3软件冲突导致的,再检查一下电脑名称是否有特殊字符。检查系统日期格式是否符合下面的要求:短日期格式:yyyy-MM-dd,长日期格式:yyyy'年'M'月'd'日'。(检查方法:点击”开始菜单“-”控制面板“,依次找到”时钟、语言和区域“-”设置时间和日期“-”更改日期和时间“-”更改日历设置“-”日历设置“-【日期】页签中进行查看和修改。)
以上总结这些原因也有可能造成这种原因。这种原因最大的可能是因为环境问题。
用友合成凭证时提示“没有制凭证的数据”合成凭证时提示“没有制凭证的数据”
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1.采购里的应付冲应付、预付冲应付、应付冲应收、红票对冲 2.销售里的应收冲应付、预收冲应收、 应收冲应付、红票对冲 什么作用,是否与核销是同一作用。采购模块的相关术语做一个解释,销售模块中道理类似。他们的作用是一种变相的核销。采购模块中,(1)应付冲应付:我单位欠A公司钱,A公司又欠B公司,那么就把这笔往来款直接转移到B公司。账表中对A公司应付账款减产,对B公司应付账款增加。这样的话,也就核销掉了欠A公司的钱。(凭证中“并账”制单)(2)预付冲应付:我单位预付A公司钱,由于采购业务,又应付A公司钱。就可以“预付冲应付”。账表中对A公司的预付账款和应付账款都减少了,相当于核销。(凭证中“转账”制单)(3)应付冲应收:适用于两种情况。一是A公司即是我单位的供应上,又是我单位客户,之间既有应付账款余额,又有应收账款余额,就可以相互抵销,账表上对于A公司的应付账款和应收账款都减少。二是我单位欠A公司的,同时我应收B公司钱,B公司又应收A公司的,我单位就可以把对于B的应收转移到A公司上,与对于A公司的应付账款相抵销。账表中对于B公司的应收账款和对于A公司的应付账款都减少。(凭证中”转账”制单)(4)红票对冲:是采购退回的红字发票冲销正式采购的蓝字发票。账表中蓝字数据减少,下次核销时仅支付余额就想了。红票对冲不需要做凭证。如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地
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数据复制
可以将001帐套备份,将备份文件中的uferpact.lst文件打开,将其中所有的001全部修改成008,再将这个备份引入,就出现了一套与001数据完全相同的008帐套了
用友软件,用心服务!正版软件,假一赔十!上门服务,全程免费培训,做账支持!一年免费服务,全程使用无忧!
如有其它不明白的问题,或需要我们解决的问题,请联系我们!电话:010-59798025。也可以通过在线咨询联系我们。天龙瑞德(北京用友软件销售服务中心)
工程师,麻到看一下,登陆的时候输入用户名和密码后,登陆不了,是什么原因呢? 工程师,麻到看一下,登陆的时候输入用户名和密码后,登陆不了,是什么原因呢?
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在库存里不能审核其他出入库单,提示其他人正在操作 在库存里不能审核其他出入库单,提示其他人正在操作
问题号: | 6509 |
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解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.50sp |
软件模块: | 库存管理 |
行业: | 通用 |
关键字: | 在库存里不能审核其他出入库单 |
适用产品: | U850——库存管理 |
问题名称: | 在库存里不能审核其他出入库单,提示其他人正在操作 |
问题现象: | 在库存里不能审核其他出入库单,提示其他人正在操作。 |
问题原因: | 出现此问题,是由于rdrecord表utfs字段的类型错误。正确的数据类型应该是timestamp,现在是varchar。 |
解决方案: | 将数据类型改为timestamp,问题解决。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
用友U8.51进入软件就提示“430”或“440”错误-U8.51进入软件就提示“430”或“440”错误
U8.51-进入软件就提示“430”或“440”错误
自动编号: | 8574 | 产品版本: | U8.51 |
产品模块: | 系统环境 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U851 | 关 键 字: | “430”或“440”错误 |
问题名称: | 进入软件就提示“430”或“440”错误 | ||
问题现象: | 站点安装完软件,进入软件就提示“430”或“440”错误 | ||
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用友U8.51采购订单打行统计表查询时什么都不显示,状态栏中显示“错误.....”U8.51采购订单打行统计表查询时什么都不显示,状态栏中显示“错误.....”
U8.51-采购订单打行统计表查询时什么都不显示,状态栏中显示“错误.....”
自动编号: | 12633 | 产品版本: | U8.51 |
产品模块: | 采购管理 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 851 | 关 键 字: | 采购订单打行统计表查询时什么都不显示,状态栏中显示 |
问题名称: | 采购订单打行统计表查询时什么都不显示,状态栏中显示“错误.....” | ||
问题现象: | 采购订单打行统计表查询时什么都不显示,状态栏中显示“错误.....” | ||
原因分析: | 环境问题 | ||
解决方案: | 安装支持网站上的HOTFIX 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
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采购管理中采购订单录入时供应商和存货编码不能模糊查询采购管理中采购订单录入时供应商和存货编码不能模糊查询
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坏账准备是属于资产么? 坏账准备是属于资产么?坏账准备是属于资产么?
转销坏账准备怎么理解?
坏账准备属于资产,是资产账户的备抵账户。
坏账准备是指企业的应收款项(含应收账款、其他应收款等)计提的,是备抵账户。企业对坏账损失的核算,采用备抵法。在备抵法下,企业每期末要估计坏账损失,设置“坏账准备”账户。备抵法是指采用一定的方法按期(至少每年末)估计坏账损失,提取坏账准备并转作当期费用。实际发生坏账时,直接冲减已计提坏账准备,同时转销相应的应收账款余额的一种处理方法。
坏账准备的主要会计处理:
1、资产负债表日,应收款项发生减值的,按应减记的金额,借记“资产减值损失”科目,贷记本科目。本期应计提的坏账准备大于其账面余额的,应按其差额计提;应计提的坏账准备小于其账面余额的差额做相反的分录。
2、对于确实无法收回的应收款项,按管理权限报经批准后作为坏账,转销应收款项,借记本科目,贷记“应收票据”、“应收账款”、“预付账款”、“应收分保账款”、“其他应收款”、“长期应收款”等科目。
3、已确认并转销的应收款项以后又收回的,应按实际收回的金额,借记“应收票据”、“应收账款”、“预付账款”、“应收分保账款”、“其他应收款”、“长期应收款”等科目,贷记本科目;同时,借记“存款”科目,贷记“应收票据”、“应收账款”、“预付账款”、“应收分保账款”、“其他应收款”、 “长期应收款”等科目。
对于已确认并转销的应收款项以后又收回的,也可以按照实际收回的金额,借记“银行存款”科目,贷记本科目。
解决方案
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最近经常有用户在使用用友财务管理软件的时候提示“演示期限已到期”,如下图。特别是T3用户,T+、T6和U8用户也会出现类似问题。越是报税期越出现的频繁,越是着急越是出问题,出现这种问题, 不能做账填制会计凭证了,也出不了财务报表,很多会计都非常的着急。该怎么办呢?别着急啦,本文会详细讲解决方案。全心全意为用户排忧解难是用友天龙瑞德公司的服务宗旨。
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麻烦问下,T3升级T6,是不是要先安装6.1,用工具升级,再导出帐套,安装6.5,再升级到6.5?
麻烦问下,T3升级T6,是不是要先安装6.1,用工具升级,再导出帐套,安装6.5,再升级到6.5? 麻烦问下,T3升级T6,是不是要先安装6.1,用工具升级,再导出帐套,安装6.5,再升级到6.5?[]
[/强]您好!您理解的是对的,要在T6 6.1环境下使用T3升级T6的工具,升级完成后,恢复到6.1环境,备份出6.1的数据,安装6.5,再升级到6.5
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这两个单据上的成本价怎么不一样 一张是销货单 一张是销售出库单 是同一批货物 销售出库单上单成本价是正确的 销货单上单不对
这两个单据上的成本价怎么不一样 一张是销货单 一张是销售出库单 是同一批货物 销售出库单上单成本价是正确的 销货单上单不对 这两个单据上的成本价怎么不一样 一张是销货单 一张是销售出库单 是同一批货物 销售出库单上单成本价是正确的 销货单上单不对
我怎么看到的都是一样的是583.03叻。[/尴尬]
根据图2上显示的来源单据号和图1的单据编号核对,出库单不是由这张销货单生成的 -
这个应该怎么办,最好有操作流程
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- 1。T3升级上来,增加了 人事管理模块 ,加密狗刷新了 薪资管理还是系那是演示版……--2.还有就是 登录进去经常会出现登录子系统失败,退出再登录进去就行-请教
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还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗?
还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗? 还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗?[]
有收入才能结转成本的那成本挂哪个科目啊?其他应收款吗?@若只如初见520:要是销售的产品的话,产品本来做在库存里啊,要是人工施工的话,做在工程施工里,等有了收入在结转成本的成本与收入相对应,确认收入才能结转成本我们是人力资源公司,签了一份人事代理协议,代缴五险一金。之前收到他们的钱做了预收账款,还没给开票,现在给他们缴纳了五险一金,这些费用是入到成本吗?@若只如初见520:代付代缴应该走其他应收款/其他应付款@口袋的天空焕:那我做到其他应收款,等到开票了,有收入后,把预收的转入主营业务收入,其他应收款转入主营业务成本,,这样对吗@若只如初见520:代缴的五险一金你们也给开票么?@口袋的天空焕:开在一张发票上面,昨天还一直纠结这个问题,受累帮忙看看代缴的五险一金你们不是已经说到客户的款项了么,那个不应该作为你们的成本吧?@口袋的天空焕:我现在也纠结是做成本还是其他应收款冲了,税务局说这张发票的开票金额都要入营业额,那我支出的是不是成本@若只如初见520:。。。那要是代缴的五险一金都算是收入的话,那你们为客户缴纳五险一金的时候也走的是管理费用啊 -
进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误
进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误 进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误[]
反复执行修复工具,直到修复到没有错误为止。建议备份好之前数据,损坏严重的情况下,也有可能修复不好,无限报错。use ufdata_071_2015
select * from code执行这语句时报上述错误@廖深根:构架损坏可能很难修复。尝试使用工具下载中的数据库修复工具,进行修复。然后还有个账套也是提示所选行业性质与科目不相符,经检查无误,但是进入账套还是提示不符@廖深根:根据您的描述,一致性错误导致的行业性质与科目不相符,您先修复成功,再来解决这个问题吧。修复数据库?@廖深根:请参考之前给您的回复。尝试使用工具下载中的数据库修复工具,进行修复。但是结构错误很难修复,工具只能修正一些简单错误。不保证工具一定管用。如果持续报错,建议您寻求专业的数据修复公司尝试修复。@服务社区窦佳:工具使用前,请注意备份账套。