财务分析中如何按年预算如何处理!
2016-1-23 0:0:0 用友T1小编财务分析中如何按年预算如何处理!
财务分析中如何按年预算如何处理!
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![存货核算与总账对账不平](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
存货核算与总账对账不平原因分析:1.应付款管理模块填制单据时使用了存货科目;2.调拨单生成凭证,而且生成的凭证使用科目错误;问题解答:1.应付款管理模块使用了存货科目,导致总账数据不仅包含存货核算模块数据而且包含了应付模块的数据,导致对账不平。2.调拨单一般是不需要制单的,如果要制单的话,最好增加个中间科目,不要直接使用存货科目;中间科目的选择是任意的,但是最好不要有辅助核算。补充说明:合成的凭证的摘要会默认成“其他出库单”或“其他入库单”,所以再填制调拨单时候,最好在备注栏上写摘要,或者合成凭证时修改摘要。
![应收系统生成凭证借贷不平](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
应收系统生成凭证借贷不平 应收系统生成凭证借贷不平
问题号: | 7679 |
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解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.52 |
软件模块: | 应收 |
行业: | 通用 |
关键字: | 应收系统生成凭证借贷不平 |
适用产品: | V852 |
问题名称: | 应收系统生成凭证借贷不平 |
问题现象: | 应收应收系统核销时生成凭证借贷不平 |
问题原因: | 检查后发现用户先建新年度账在2005年填制了一些单据并审核了,再结转的年度账。再建年度账时有单据号重复,用户自行将ap_detail表和销售发票表中的单据号修改后结转成功。跟踪后发现核销时走一个存储过程,这个存储过程取的单据号是ap_detail表中的ccovouchid,但用户只修改了cvouchid。 |
解决方案: | 修改ccovouchid字段 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
![用友T3用友通做完凭证后,支票登记簿处无法自动核销](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
用友T3用友通做完凭证后,支票登记簿处无法自动核销用友T3用友通做完凭证后,支票登记簿处无法自动核销
支票登记本问题:打过用友通10。0的补丁包后,在总帐模块做凭证完相关凭证银行后,在现金银行模块中查询支票登记本,发现不能带出相关票号。需要设置的地方: 1、在结算方式中,选择“票据管理标志”; 2、在会计科目中指定现金科目和银行科目; 3、在总帐–设置–选项中,选择“支票控制”。 4、这样做凭证时,才会自动登记,核销时也可以自动核销。如有其它问题,请在下面回复疑问,我们将第一时间与您联系,帮助您解决问题。同时您也可以联系用友畅捷服务联盟用友4S店-用友天龙瑞德软件有限公司。用友天龙瑞德软件专业销售用友软件,用友财务软件,维护用友T3、用友T6、用友U8、致远oa软件。我们将竭诚为您服务。
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