为什么模版里面有logo. 预览就没有啊
2017-10-10 0:0:0 用友T1小编为什么模版里面有logo. 预览就没有啊
为什么模版里面有logo. 预览就没有啊需要检查logo是何处录入的。
基础信息里的公司logo处维护公司图片。@畅捷支持矦椿寳1976: 我在模版里面设置了啊,单据打印出来就没有啊@畅捷支持矦椿寳1976: 要在哪里设置logo. 才可以在销货单上打印出来啊模板里不需要上传logo。
暂无图片关联的基础信息里的logo即可。检查软件使用版本。检测可以预览。@畅捷支持矦椿寳1976: 不对吧,那我每个存货都要对应把logo上传吗?@畅捷支持矦椿寳1976: 我在在销货单上打印出logo存货的图片是使用明细区域里的 图片专用字段。
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管理费用-福利费与应付职工薪酬-福利费有什么区别 管理费用-福利费与应付职工薪酬-福利费有什么区别[]
应付职工薪酬-福利费是负债类科目影响的是资产负债表
管理费用是损益类科目影响的是利润表@转角90:应付职工薪酬-福利费可以税前扣除,那管理费用-福利费呢要通过应付职工薪酬—福利费过渡下。
职工薪酬是指企业为获得职工提供的服务而给予各种形式的报酬以及其他相关支出,包括职工在职期间和离职后提供给职工的全部货币性薪酬和非货币性福利。企业提供给职工配偶、子女或其他被赡养人的福利等,也属于职工薪酬。
根据《企业会计准则第9号——职工薪酬》,职工薪酬包括:
(1)职工工资、奖金、津贴和补贴;
(2)职工福利费;
(3)医疗保险费、养老保险费、失业保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费;
(4)住房公积金;
(5)工会经费和职工教育经费;
(6)非货币性福利;
(7)因解除与职工的劳动关系给予的补偿;
(8)其他与获得职工提供的服务相关的支出。管理费用-福利费:损益类科目,发生福利费时要先通过 借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-福利费 ,在利润表管理费用项目反映,最终管理费用结转到本年利润,期末无余额。
应付职工薪酬-福利费:负责类科目,发生福利费时 借:应付职工薪酬-福利费 贷:银行存款 在资产负责表应付职工薪酬项目反映。@谭Tracy:管理费用-福利费可以税前扣除吗应付职工薪酬-福利费会分配进入管理费用-福利费,这样一笔支出既在资产负债表上体现也会在利润表上体现@会计家园朵儿:按所得税法实施条例第四十条 企业发生的职工福利费支出,不超过工资薪金总额14%的部分,准予扣除。@谭Tracy:是不是管理费用-福利费用来过渡应付职工薪酬-福利费啊应付职工薪酬-福利费可以税前扣除,那管理费用-福利费呢
实质上只能税前扣除一笔,可以扣除职工薪酬-福利费也就是可以扣除管理费用-福利费@朵朵1445684587:是不是管理费用-福利费用来过渡应付职工薪酬-福利费啊应付职工薪酬-福利费啊是过度的,负债科目记入资产负债表,与所得税扣除没有直接的关系,有直接关系的是,利润表,而管理费用-福利费是利润的减项@朵朵1445684587:你这么一说懂了,应付职工薪酬-福利费是用来过度管理费用-福利费区别在于企业是否愿意支付。管理费用中的福利费是可以列此项,但未必给员工发放,应付职工薪酬福利费是企业按照劳动合同的规定要求必须支付给员工的福利。发生相关的职工福利时,借应付职工薪酬-福利,贷银行存款或库存现金,
分配时借:管理费用-福利,贷应付职工薪酬-福利“应付职工薪酬—福利费”是过渡性帐户,在支付的时候计入借方,分配的时候转入“管理费用--福利费”。
借:应付职工薪酬—福利费 贷:现金
借:管理费用--福利费 贷;应付职工薪酬—福利费
有的时候在支付的时候直接计入“管理费用--福利费”,不通过“应付职工薪酬—福利费”科目。
借:管理费用--福利费 贷:现金
新企业所得税也不允许计提福利费了,是按实际发生额扣除,最多不超过工资的14%,以前是按计提额扣除。
在发生时,员工聚餐,员工旅游等费用时,借记管理费用-福利费,贷记应付职工薪酬-福利费,付款时,借记应付职工薪酬-福利费,贷记银行存款。
现在懂了,谢谢大家[/龇牙]大家一讨论,取长补短,共同学习,真好@朵朵1445684587:哈哈,是的,[/玫瑰][/强][/玫瑰]
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进入的企业不对!
#易代账# @黄科良 老师,我从2016年1月建账,现在只有现金和银行存款有数,期初余额怎么试算平衡呢,贷方记什么科目?我放到了未分配利润里对吗?。公司的注册资本是100万,我要是贷方再记100万,更不平了。 #易代账# @黄科良 老师,我从2016年1月建账,现在只有现金和银行存款有数,期初余额怎么试算平衡呢,贷方记什么科目?我放到了未分配利润里对吗?。公司的注册资本是100万,我要是贷方再记100万,更不平了。[]
现金和银行存款的来源呢?投资者投入还是法人暂时借给公司?又或者是意外之财?贷方入对应科目就是。现金就80.5元,银行存款13721.69元,之前公司都没账,我从2016年1月想建账,钱谁给你的就记其他应付谁,老板给的就记其他应付老板,注册资本认缴制不用管它,不入还不用缴印花税
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在商贸宝批发零售版软件里快速打开会计科目界面的快捷键是什么?在商贸宝批发零售版软件里快速打开会计科目界面的快捷键是什么?
问题模块: 基本信息
关键字:会计科目
问题版本:用友T1-商贸宝批发零售版12.0
原因分析: 见问题答案。
适用产品:T1系列
问题答案:快速打开会计科目界面的快捷键是Ctrl+M。
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借,现金 贷,实收资本 撤资做相反分录实收资本不想增加,能不能直接记入资本公积没见过谁直接计入资本公积的你当成借款计入其他应付款不就行了C投资要增资,不能都计入资本公积。
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查看存货是否有采购的属性;是外购?@王女士1476151599:对的,是外购。有@王女士1476151599:您重新操作一遍,库存量不会有影响的;外购、销售、生产耗用有部分存货为空或者部分存货已经被停用,部分不能黏贴!分别是:
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应收应付核销凭证不平 应收应付核销凭证不平
问题号: | 11619 |
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解决状态: | 临时解决方案 |
软件版本: | 其他 |
软件模块: | 应收 |
行业: | 通用 |
关键字: | 核销凭证 |
适用产品: | U8应收应付 |
问题名称: | 应收应付核销凭证不平 |
问题现象: | 应收应付核销凭证不平:U821数据,年度结转后,在应收应付中作核销处理,生成凭证不平。业务明细账的数据也不对。使用采购发票和销售发票重算工具后,如果是整单核销,数据是平的,但是如果不是整单核销,数据还是不平,并且取消核销后数据差额翻倍。检查后发现数据库中采购发票子表和销售发票子表中缺少纪录,就是说同一张发票有多条纪录,在Ap_detail表中记录是全的,但是在PurBillVouchs、SaleBillVouchs中只有这张发票的第一条记录。(只有期初发票是这样)用户不能重新结转年度帐。需要解决办法。(例:应付核销,“通辽AA印刷有限公司”) |
问题原因: | 数据库中采购发票子表和销售发票子表中缺少记录,就是说同一张发票有多条记录,在Ap_detail表中记录是全的,但是在PurBillVouchs、SaleBillVouchs中只有这张发票的第一条记录。 |
解决方案: | 参照执行如下脚本: –1、修复采购发票子表数据: create view temp2 as select ibvid,sum (icamount_f) as sum1, sum(icamount_f-idamount_f) as iamount_f,sum(icamount) as sum2,sum(icamount-idamount) as iamount from ap_detail where ccovouchtype in (’01’,’02’) and iflag |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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用友U8.60建立帐套不成功U8.60建立帐套不成功
U8.60-建立帐套不成功
自动编号: | 13721 | 产品版本: | U8.60 |
产品模块: | 系统环境 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | u860 | 关 键 字: | 建立帐套不成功 |
问题名称: | 建立帐套不成功 | ||
问题现象: | 建立帐套的时候提示‘文件未找到,错误号53’ | ||
原因分析: | ufmodel.bak出现问题,原因是安装v860时没有安装完全,在进行数据库配置突然断电造成。 | ||
解决方案: | 重新修复安装v860后即可。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
设立广告公司 增加税前扣除 _0设立广告公司 增加税前扣除
内地甲公司的老总最近感到烦恼,因为公司财务负责人告诉他,公司2005年实现利润虽比上年有较大的增长,但公司的净利润不多,原因是公司发生的业务宣传费超过了税前扣除比例,需纳税调增500万元,按照公司适用的企业所得税率33%计算要多缴165万元企业所得税;并且财务负责人还告诉他,为了避免发生这类情况,在编制2006年财务预算时,要严控此类费用。“酒香也怕巷子深”。该老总认为甲公司作为一家成长性较好的企业,在激烈的市场竞争中,只有不断通过有效的广告宣传来开拓新市场、巩固已有市场和树立企业良好的形象。面临广告宣传投入存在要多缴税的困惑,他很想知道到底该怎么办?经朋友介绍,他向当地一家税务师事务所的注册税务师咨询。
用友U8.51暂估进货后进行结算生成的差异如何在总帐反映U8.51暂估进货后进行结算生成的差异如何在总帐反映
U8.51-暂估进货后进行结算生成的差异如何在总帐反映
自动编号: | 7520 | 产品版本: | U8.51 |
产品模块: | 存货核算 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 851 | 关 键 字: | 差异 |
问题名称: | 暂估进货后进行结算生成的差异如何在总帐反映 | ||
问题现象: | 暂估进货后进行结算生成的差异如何在总帐反映 | ||
原因分析: | 使用问题 | ||
解决方案: | 对于如何做处理要看实际情况,采购暂估有三种方式:月初回冲、单到回冲、单到补差,针对每一种情况,生单处理也有所不同。请查看存货模块的帮助,按‘暂估业务’进行过滤,可以看到详细的科目设置及制单规则 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
已减少的固定资产如何恢复 已减少的固定资产如何恢复
问题号: | 31696 |
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适用产品: | T3系列 |
软件版本: | T3-用友通标准版10.8plus1 |
软件模块: | 固定资产 |
问题名称: | 已减少的固定资产如何恢复 |
问题现象: | 固定资产被误删,如何恢复 |
问题原因: | 对某固定资产做了“资产减少” |
关键字: | 资产减少 恢复 |
解决方案: | <P>1.固定资产–卡片–卡片管理</P> <P>2.点击“在役资产”右边的下拉按钮,选择“已减少资产”,用鼠标点中要恢复的卡片</P> <P>3.固定资产–卡片–撤销减少–询问“确实要恢复某卡片的资产吗”–点是</P> <P>若资产减少操作已经生成凭证,需先删除凭证,再恢复</P> |
行业: | 通用 |
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解决状态: | 临时解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
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无论怎么调试,那一侧始终不会动 无论怎么调试,那一侧始终不会动
您点击条码设置,将条码框拉窄一些。这是您的条码太宽,一张纸打印不下,一定会打印到右边纸上的拉窄一点也是一样,只是条码变小了@13019129168:该现象就是因为条码太宽,打印不下,一定会打印在下一张纸上。所以需要将其拉窄看到打印纸右面空白的没,条码拉小,只是显示小了,但是右面还是那么大的空白啊@13019129168:将顺序和逆序调换下之后在打印@服务社区李珊:逆序和顺序打印出来效果一样,您那没出现我这个情况吗?@13019129168:没有。您可以根据知识库中的ez打印设置文档,检查下您设置的步骤。文档是根据我们总结出日常问题写出来的:
http://service.chanjet.com/zhi ... b4579@服务社区李珊:这个文档我有,我就是按照这个文档设置的......@13019129168:您将您的模板另存为桌面之后,再将其发送到我的邮箱 [email protected]我先检查下