进货付了80箱的款,有10箱是对方赠送的,请问库存明细单如何填
2017-10-22 0:0:0 用友T1小编进货付了80箱的款,有10箱是对方赠送的,请问库存明细单如何填
进货付了80箱的款,有10箱是对方赠送的,请问库存明细单如何填[]加权平均@佟鑫1427169198:库存明细表,数量=90箱,单价=80箱款/90箱,金额=80箱款@chenjie1440036002:500ML是80箱,1.25L是20箱,然后送了10箱1.25L椰子汁1.25L也是送的吗?@chenjie1440036002:1.25ML送了10箱500ML的单价是多少?500ML是80箱,1.25L是20箱,然后送了10箱1.25L椰子汁,其中“1.25L是20箱,然后送了10箱1.25L椰子汁”是什么意思?@佟鑫1427169198:都是65@chenjie1440036002:就是1.25ML一共是30箱,其中有10箱是赠送的,我们只付了20箱的款是不是说货款实际分两笔,一笔500ML,80箱,付一笔,
另一笔1.25L,20箱,送10箱?@chenjie1440036002:不是,付了500ML,80箱和1.25L,20箱的款,赠送了1.25L,10箱的货平均一下就可以了
数量单价应付金额比率实付金额
8065520072.73%4727.27
2065130018.18%1181.82
10656509.09%590.91
合计71506500单价除一下,保留小数就行了@佟鑫1427169198:我再考虑这个库存明细账如何记
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借:应付职工薪酬-工资
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用友U8.61关于成本管理的的假退料问题U8.61关于成本管理的的假退料问题
U8.61-关于成本管理的的假退料问题
自动编号: | 16733 | 产品版本: | U8.61 |
产品模块: | 成本管理 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U861--管理会计--成本管理 | 关 键 字: | 假退料 |
问题名称: | 关于成本管理的的假退料问题 | ||
问题现象: | 关于成本管理的的假退料问题:861成本管理和生产订单一起启用,严格按生产订单配比材料出库,根据生产订单领料是专用材料,假如当月订单是10台,月底只完工了五台。这样就会产生车间余料,如果用假退料单退料的话,退的料就会算共耗材料,这样就会产生负数,医疗器材的材料都是很贵的,如果算共耗材料退的话,对成本影响很大。能否假退料之类的功增加按生产订单退料。 | ||
原因分析: | 同解决方案 | ||
解决方案: | 该问题提交开发开发处理后,已提供补丁,该补丁在假退料单中(材料出库单模板中先增加生产订单)表体中可以参照录入生产订单,假退料单记帐后可以被成本按订单取数作为专用材料。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
用友U8.60合同导航打印U8.60合同导航打印
U8.60-合同导航打印
自动编号: | 13212 | 产品版本: | U8.60 |
产品模块: | 劳动合同 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U860----合同管理 | 关 键 字: | 合同打印 |
问题名称: | 合同导航打印 | ||
问题现象: | 打开(合同导航)点击合同分组下的合同出现(合同工作台)中有合同概要、收款计划、等六项,在打印时它是分项打印,也就是说“合同概要”一张,“收款计划”一张,如果我把这六项都打在一起,应怎样做,能否解决这个问题? | ||
原因分析: | 需求问题,目前产品功能上此六项是无法打印到一页上。 | ||
解决方案: | 需求问题,目前产品功能上此六项是无法打印到一页上; 861版本正在全力解决此问题; 变通方法:将各业输出到excel报表中,手工打印为1页。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
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用友软件如何理解“精细管理、敏捷经营”? 用友软件如何理解“精细管理、敏捷经营”?
在市场日趋成熟、竞争激烈演变的环境中,企业只有实现精细管理,并且要能在瞬息万变,难以预料的商业竞争中建立敏捷经营的运营能力,才能够保持持续竞争优势和快速发展势头。
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联系电话:010-59798025。网址:http://yun.kuaiji66.com用友云基地
在供应商存货价格表上,体现存货代码 在供应商存货价格表上,体现存货代码
问题号: | 8837 |
---|---|
解决状态: | 临时解决方案 |
软件版本: | 8.52 |
软件模块: | 采购管理 |
行业: | 通用 |
关键字: | 参数设置 |
适用产品: | U852—-采购管理 |
问题名称: | 在供应商存货价格表上,体现存货代码 |
问题现象: | 在供应商存货价格表上,体现存货代码 |
问题原因: | 同解决方案 |
解决方案: | 此问题开发已出补丁,请将 VenInvPriceManagement.dll和 cgglsql.dll文件替换到原文件位置并以REGSVR32的形式注册,Support_70219_U852.sql脚本在查询分析器中执行即可 |
补丁编号: | U852 采购管理最新补丁(全) |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
用友U8.52UFO报表不能取数U8.52UFO报表不能取数
U8.52-UFO报表不能取数
自动编号: | 17737 | 产品版本: | U8.52 |
产品模块: | UFO报表 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 通用 | 关 键 字: | 取数 |
问题名称: | UFO报表不能取数 | ||
问题现象: | UFO报表不能取数,提示找不到默认帐套 | ||
原因分析: | UFSYSTEM数据库有问题 | ||
解决方案: | 卸载软件重新安装并覆盖UFSYSTEM系统数据库,重新引入帐套后问题解决 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
用友U8.51A总帐与明细帐不平U8.51A总帐与明细帐不平
U8.51A-总帐与明细帐不平
自动编号: | 10851 | 产品版本: | U8.51A |
产品模块: | 总账 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U8.5X | 关 键 字: | 不平 |
问题名称: | 总帐与明细帐不平 | ||
问题现象: | 总帐与明细帐不平 | ||
原因分析: | 总帐与明细帐不平 | ||
解决方案: | 进入数据库把对应科目的期初和明细表清除,再重新录入 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
溢价转增股本 是否征税不应看企业身份 溢价转增股本 是否征税不应看企业身份 同样的资金,同样是转增股本(注册资本)用途,但如果不是股份有限公司,自然人股东就要缴纳一笔数目不小的。相关政策如不完善,不仅有违公平原则,不利于企业兼并重组活动的开展,也会为税收征管带来难度。 我国企业设立时采用注册资本制度。企业在筹集资金的过程中,人投入资本超过其注册资金数额为资本溢价,而股份有限公司溢价发行股票时实际收到的款项超过股票面值总额数额称为股本溢价。资本溢价与股本溢价两者本质相同,企业账务处理上也均在“资本公积”科目核算。但是,按照我国目前税收政策规定,当企业将股本溢价或资本溢价转增股本(注册资本)时,股份有限公司与其他类型企业的自然人股东却有着不同的税收待遇,并因此出现税负不均的情况。因此,笔者认为,相收政策亟须进行调整。 案例:自然人股东是否取决于企业性质 M公司设立时注册资本为100万元,自然人甲持有100%股权;2012年1月,自然人乙以120万元投资于M公司,其中100万元为注册资本,20万元为资本公积。甲、乙双方各持50%股权。2012年2月,自然人丙以200万元入股,其中100万元为注册资本,100万元为资本公积。至此,M公司注册资本为300万元,资本公积为120万元,甲、乙、丙各持1/3股权。2012年3月,为了达到资质要求,M公司用120万元资本公积转增注册资本后,三位股东账面注册资本各增加40万元均达到140万元。2012年4月,乙、丙将其持有的股份全部转让给甲,分别取得股权转让公允价值收入140万元、200万元。 在这种情况下,如果M公司为股份有限公司,2012年3月将资本公积120万元转增注册资本时,甲、乙、丙均不缴纳个人所得税。2012年4月股权转让时,乙确认财产转让所得20万元,即转让收入140万元扣除投资成本120万元,应纳个人所得税为4万元;丙确认财产转让所得为零,即转让收入200万元扣除投资成本200万元,不征收个人所得税。 如果M公司为非股份有限公司,2012年3月将资本公积120万元转增注册资本时,甲、乙、丙均需缴纳个人所得税8万元,即分别按照自己增加的40万元注册资本,按照“利息、股息、红利所得”项目缴纳20%的个人所得税。缴税之后,由于增加了自然人股权投资的计税成本,2012年4月股权转让时,乙确认亏损20万元,即转让收入140万元扣除原投资成本120元及新增已税计税基础40万元;丙确认亏损40万元,即转让收入200万元扣除原投资成本200万元及新增已税计税基础40万元。 对比以上两种不同性质企业的资本溢价转增注册资本活动可以看出,若是股份有限公司,则自然人股东甲、乙、丙均不用缴纳个人所得税。若非股份有限公司,则甲、乙、丙均需缴纳个人所得税。 相关税收政策规定不统一 造成上述问题的主要原因是现行税收政策的相关规定不统一。 目前对于资本公积金转增注册资本主要政策规定有: 1.《国家总局关于股份制企业转增股本和派发红股征免个人所得税的通知》(国税发〔1997〕198号):股份制企业用资本公积金转增股本不属于股息、红利性质的分配,对个人取得的转增股本数额,不作为个人所得,不征收个人所得税。 2.《国家税务总局关于原城市信用社在转制为城市合作银行过程中个人股增值所得应纳个人所得税的批复》(国税函〔1998〕289号)中规定:《国家税务总局关于股份制企业转增股本和派发红股征免个人所得税的通知》(国税发〔1997〕198号)中所表述的“资本公积金”是指股份制企业股票溢价发行收入所形成的资本公积金。将此转增股本由个人取得的数额,不作为应税所得征收个人所得税。而与此不相符合的其他资本公积金分配个人所得部分,应当依法征收个人所得税。 3.《国家税务总局关于进一步加强高收入者个人所得税征收管理的通知》(国税发〔2010〕54号)规定:加强企业转增注册资本和股本管理,对以未分配利润、盈余公积和除股票溢价发行外的其他资本公积转增注册资本和股本的,要按照“利息、股息、红利所得”项目,依据现行政策规定计征个人所得税。 4.《部、国家税务总局关于中关村国家自主创新示范区企业转增股本个人所得税试点政策的通知》(财税〔2013〕73号):企业以未分配利润、盈余公积、资本公积向个人股东转增股本时,应按照“利息、股息、红利所得”项目,适用20%税率征收个人所得税。 需尽快修订相关税收政策 由此可见,目前对于资本公积金转增股本(注册资本)的税收政策存在以下问题: 1.由于不同的性质的企业适用不同的税收政策,使原本性质相同的股本溢价或资本溢价转增注册资本时,自然人股东面临完全不同的个人所得税待遇,违背了税收公平原则。 2.无论股本溢价还是资本溢价,均属于投资者投入资金的一部分,包括新加入的投资者补偿原投资者资本的风险价值,以及在企业资本公积和留存收益中享有的权益,本质上具有“准资本”的性质。该部分资金转增注册资本时对自然人股东计征个人所得税,实质上是对投资成本征税而不是对投资所得征税,有悖个人所得理。 3.在股本溢价或资本溢价转增注册资本时,虽然注册资本增加对于部分股东来说符合个人所得税计税所得的概念,但该所得并未真正实现。在这种情况下,对自然人股东计征个人所得税,没有考虑纳税人并无现金流入的状态,忽略了纳税人的实际缴税能力。这必然导致两个结果:一是税收征管困难,即税款计算容易征收入库难;二是影响企业改制和兼并重组,自然人股东因税款缴纳困难而放弃企业改制和重组方案。 因此,笔者认为,国家应当在未来完善相关税收法律法规时,考虑以上因素,明确企业在进行资本重组、兼并、改制等活动过程中,不论股本溢价还是资本溢价,在转增股本时,对自然人股东均不征收个人所得税,将纳税环节统一确定在股权转让环节,以避免出现纳税人税负不均,税务机关征管困难的情况。
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