跨期摊提费用分配(inter-period expenses allocation)
2016-4-26 0:0:0 用友T1小编跨期摊提费用分配(inter-period expenses allocation)
跨期摊提费用分配(inter-period expenses allocation)将跨期摊提费用按照一定的方法计入各期成本。跨期摊提费用指应由多个会计期间共同负担的费用。费用在发生或支付时需加以记录,而费用分配则以受益,则应在各受益期间分摊,不能全部计入本期成本。因此在月末进行成本核算时,必须根据日常核算资料进行调整分配。需要调整分配的内容有:(1)以前月份已经发生和支付,应由本期负担的待摊费用;(2)本期发生或支付,应由本期和以后月份共同负担的待摊费用;(3)本期发生或支付,已经在以前月份预提的费用;(4)尚未发生或支付,应由本期预提的费用。
费用的摊销和计提,影响到各期产品成本和利润的正确性,应当严格加以管理和控制,不能随意摊提。待摊费用的分摊期限,一般不应超过两年。预提费用一般应在年内结清,多提或少提数额应在期末加以调整结清。结于预提费用和待摊费用,可设置相应账户进行核算,实际发生或支付的费用记入借方,摊销或预提的费用记入贷方。
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一、操作流程:
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二、具体步骤:
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![应收核销制单不能生成凭证 _0](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
应收核销制单不能生成凭证 _0应收核销制单不能生成凭证
问题号: | 261 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.51 |
软件模块: | 应收 |
行业: | 通用 |
关键字: | 制单 |
适用产品: | U851 |
问题名称: | 应收核销制单不能生成凭证 |
问题现象: | 在应收款管理中进行核销制单时,当选择了要制的单据时,却出现提示:有效凭证分录为0,不能生成凭证 |
问题原因: | 如果收款单和该收款单核销的发票的应收科目相同,并且该应收科目所对应的辅助项的信息相同,则认为该凭证无意义,所以不生成凭证 |
解决方案: | 如果收款单和该收款单核销的发票的应收科目相同,并且该应收科目所对应的辅助项的信息相同,则认为该凭证无意义,所以不生成凭证。例如:第一条分录:113101 客户:001,部门:001贷:100,第二条分录:113101 客户:001,部门:001 贷:-100,则该凭证无意义,所以不能生成凭证。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: | 2006-3-10 |
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![应收系统在核销制单错误问题](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
应收系统在核销制单错误问题 应收系统在核销制单错误问题
问题号: | 174 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 其他 |
软件模块: | 应收 |
行业: | 通用 |
关键字: | 核销制单 |
适用产品: | u821 |
问题名称: | 应收系统在核销制单错误问题 |
问题现象: | 客户编码:0201017 核销单据号:0000001873 发票号:0000011030 应收系统在核销制单时,生成凭证借贷不平。 |
问题原因: | 经查ap_detail表中与0000001873结算单核销的发票记录有误。 |
解决方案: | 通过工具–取消该结算单核销操作,然后在单据结算中重新核销制单即可。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: | 2006-3-22 |
![系统管理用admin注册之后没反应](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
系统管理用admin注册之后没反应 系统管理用admin注册之后没反应[]
配置一下hosts文件,然后重启服务。@服务社区闫新华:没有服务,也看不了软件版本@雅痞_:是不是安装的有问题,怎么会没有服务呢?用工具添加一个服务试试http://service.chanjet.com/too ... 92cf7@服务社区闫新华:添加了已经,但是用admin注册之后,账套还是灰色的可以看一下系统管理 上侧带出的服务器是否是真正的服务器的计算机名 也就是是否是真正是服务器@殷胜男zIB:都是本机电脑名称@雅痞_:是新安装的软件还是使用过一段时间了?@雅痞_:系统管理只有真正的主机操作才是有意义的 也就是说即使您的客户端有系统管理 您登陆也是没有操作意义的 需要在主机上登陆系统管理@服务社区闫新华:11年的,看不了版本型号@殷胜男zIB:数据库、系统管理、T3都是同一电脑上,同计算机名@雅痞_:T3打的开吗?@服务社区闫新华:T3可以正常使用@雅痞_:用帐套主管注册系统管理看看有反应没有。
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用友U8.61对于既有完工数量又有在产数量的生产订单,将所有的材料费用全部放到了完工材料费用上去了U8.61对于既有完工数量又有在产数量的生产订单,将所有的材料费用全部放到了完工材料费用上去了
U8.61-对于既有完工数量又有在产数量的生产订单,将所有的材料费用全部放到了完工材料费用上去了
自动编号: | 2599 | 产品版本: | U8.61 |
产品模块: | 报账中心 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U861--管理会计--成本管理 | 关 键 字: | 账表查询 |
问题名称: | 对于既有完工数量又有在产数量的生产订单,将所有的材料费用全部放到了完工材料费用上去了 | ||
问题现象: | 采用倒挤法进行卷积计算成本时,发现对于既有完工数量又有在产数量的生产订单,将所有的材料费用全部放到了完工材料费用上去了,对在产材料费用计算结果为0,此数据在产品成本汇总表中可以查到; | ||
原因分析: | 同解决方案 | ||
解决方案: | 您好 1.请卸载原来安装的成本卷积补丁:KB-U861-0247-060801-89188.msi 后到支持网下载新的成本卷积补丁,编号1882的 U861成本卷积插件 2.重新进行成本卷积计算,会报很多错误:如: "[成本中心[J]下的产品[6J07-15CRC519-512]订单号为06J07-15C、订单行号为3、BOM版本号为10]的在产品成本的材料[MU1519M0071R])数量为负数:-3,请选择到产..." 是因为客户的产品材料定额每月变动表数据录入错误造成的。 根据提示修改产品材料定额每 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
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![上年度结转的销售发货单,在新年度中生成销售发票。](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
上年度结转的销售发货单,在新年度中生成销售发票。 上年度结转的销售发货单,在新年度中生成销售发票。
问题号: | 30284 |
---|---|
适用产品: | T3系列 |
软件版本: | T3-用友通标准版10.8plus1 |
软件模块: | 销售管理 |
问题名称: | 上年度结转的销售发货单,在新年度中生成销售发票。 |
问题现象: | 2012年填制的销售发货单,在账套年结之后怎么在新年度账2013年中生成销售发票。 |
问题原因: | 在新年度中操作“根据发货单生成发票”。 |
关键字: | 上年度结转的销售发货单,在新年度中生成销售发票。 |
解决方案: | (1)在新年度中点击“销售”-“根据发货单生成发票”。 |
![用友U8.51查询的字段名称错误-](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
用友U8.51查询的字段名称错误-U8.51查询的字段名称错误
U8.51-查询的字段名称错误
自动编号: | 9766 | 产品版本: | U8.51 |
产品模块: | 应收应付 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U851 | 关 键 字: | 查询的字段名称错误 |
问题名称: | 查询的字段名称错误 | ||
问题现象: | 应收对账单查询模版不对 | ||
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解决方案: | 从演示账套导入Rpt_FltDef与Rpt_GlbDef即可 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
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银行存款余额调节表的填制方法 银行存款余额调节表的填制方法
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![请问我的初始化数据已经搞好了,怎样启用账套-我由其他账套导入凭证又是怎样操作-](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
请问我的初始化数据已经搞好了,怎样启用账套-我由其他账套导入凭证又是怎样操作- 请问我的初始化数据已经搞好了,怎样启用账套?我由其他账套导入凭证又是怎样操作?[]
初始化搞好了,试算平衡就可以直接做凭证了。可以通过总账工具从其他账套导入凭证。是启用模块吗?如果是启用模块请使用账套主管身份登录系统管理账套下一个启用 在这进行启用模块,导入凭证可以使用总账工具进行导入也可以使用系统工具导入,工具位置见:开始--所有程序--T3系列管理软件--T3哦,我已经试过了,导入不了,不知是怎么回事?@do1477024107:导入的时候报什么错误?数据源配置不正确或网络故障@do1477024107: 数据源你选择正确了吗?是选择sql数据还是文件数据?这个应该是你设置的问题。数据源配置选SQL的那个,要输入正确的sa口令,选择账套和年度就可以的sa口令是什么?我没有设计过这个@do1477024107:sa口令是你安装数据库的时候设置的。晕账套科目级次不同,不能导入@do1477024107: 科目级次不一样,是不可以导入的。