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劳务个税也有扣除额

2016-4-25 0:0:0 用友T1小编

劳务个税也有扣除额

劳务个税也有扣除额

  问:个人取得劳务报酬怎样缴税,劳务个税是否也有扣除额?

  答:在计征个人所得税时,应按现行税收法律、法规执行,即每次收入不超过4000元的,减除费用800元;每次收入超过4000元的,减除收入额20%的费用,其余额为应纳税所得额,适用20%比例税率。

  应纳税所得额畸高的按《中华人民共和国个人所得税法实施条例》规定实行加征。其已纳的营业税及其附税,可从收入中减除。具体计税顺序为:应纳营业税额=劳务收入额×营业税税率;附税=营业税额×附税税率;应纳个人所得税收入额=劳务收入额-营业税额-附税。

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年度结转后应收应付数据与上年不符

年度结转后应收应付数据与上年不符 年度结转后应收应付数据与上年不符

U8知识库
问题号:12676
解决状态:最终解决方案
软件版本:8.52
软件模块:应收
行业:通用
关键字:年度结转
适用产品:U852–财务会计–应收款管理
问题名称:年度结转后应收应付数据与上年不符
问题现象:年度结转后2006年应收应付数据与2005年不符,应收应付受控科目的总余额与05年一致,但按单个科目或部门查询余额不一致。而2005年业务余额表按科目汇总可与科目余额对上。
问题原因:由于红票对冲的单据的科目不同导致。例如218106科目,其0100000917应收单的科目为218106,并制单,所以查询时其科目余额为500,但由于该应收单已经进行了红票对冲,其对应的红票对冲的单据0100010240、010001045等的科目都为1131,目前结转方式对于已经处理完业务(即余额为0)的单据并不会再结转到下年了,以避免数据太多,所以下年查询时该科目的余额与上年少了500,而对应的1131科目就会多出500。
解决方案:如果想要科目帐都平有三种处理方式: 第一种:在05年总帐中选择“查询客户往来帐”、“查询供应商往来帐”,然后在05年总帐的期初余额–“补录”中选择“引入”,将应收应付的客户供应商明细纪录自动引入到总帐中,保存后,重新建立年度账,重新结转即可。 第二种方式:在06年总帐中选择“查询客户往来帐”、“查询供应商往来帐”,然后在06年总帐的期初余额–“补录”中选择“引入”,将应收应付的客户供应商明细纪录自动引入到总帐中,由于应收应付的科目期初和总帐的总数不同,所以需要根据保存时提示不平的差额增加纪录,使得可以保存。 但是前面这两种方式只是改变了应收应付科目帐的查询方式,应收应付表中的数据并没有变化,所以应收应付的业务帐如果按科目查询仍然是与上年不同的,但是这两种方式会使得以后的年度再结转后应收应付中的科目帐表是正确的(当然业务帐表按科目查仍然会因为上面的原因而不正确)。 第三种方式:根据附件的语句中查询出来的差额手工在06年的应收应付的期初中补录应收应付单据,那么应收应付的业务帐按科目查询和科目帐都会与上年平。但是如果您做业务时仍有上面的现象,那么以后的年度结转后仍可能不平,需要补录单据。 use ufdata_001_2005 update ap_detail set ccode=’218103′ where auto_id in (‘18754′,’18762′) update ap_detail set ccode=’2121′ where auto_id in (‘15946′,’15942′) –05年的所有科目的余额 select ccode,sum(isnull(idamount,0)-isnull(icamount,0)) as ye,cflag,cdwcode,cdeptcode into tmp01 from ufdata_001_2005..ap_detail where (cpzid is not null or iperiod=0) and ccode in (select ccode from ufdata_001_2005..code where cother in (‘ar’,’ap’)) group by ccode,cflag,cdwcode,cdeptcode order by cflag,ccode,cdwcode,cdeptcode –06年的所有科目的期初余额 select ccode,sum(isnull(idamount,0)-isnull(icamount,0)) as qc,cflag,cdwcode,cdeptcode into tmp02 from ufdata_001_2006..ap_detail where (cpzid is not null or iperiod=0) and ccode in (select ccode from ufdata_001_2006..code where cother in (‘ar’,’ap’)) and iperiod=0 group by ccode,cflag,cdwcode,cdeptcode order by cflag,ccode,cdwcode,cdeptcode –05年和06年不等的纪录 select (case when a.cflag=’ap’ then -(isnull(ye,0)-isnull(qc,0)) else isnull(ye,0)-isnull(qc,0) end) as 差额,* from tmp01 a full join tmp02 b on a.ccode=b.ccode and a.cflag=b.cflag and a.cdwcode=b.cdwcode and isnull(a.cdeptcode,”)=isnull(b.cdeptcode,”) where isnull(ye,0)isnull(qc,0) order by a.cflag,a.ccode,a.cdwcode,a.cdeptcode –都补录之后再执行下面的语句将临时的数据删除 update ufdata_001_2005..ap_detail set ccode=’1001′ where auto_id in (‘15946′,’15942′,’18754′,’18762′) drop table tmp02,tmp01
补丁编号:
录入日期:2016-03-16 15:23:45
最后更新时间:

应付系统中凭证查询有一张转帐凭证查询不到,但在总帐系统就可以查到

应付系统中凭证查询有一张转帐凭证查询不到,但在总帐系统就可以查到 应付系统中凭证查询有一张转帐凭证查询不到,但在总帐系统就可以查到

U8知识库
问题号:1844
解决状态:最终解决方案
软件版本:8.51
软件模块:应付
行业:通用
关键字:应付系统查询凭证
适用产品:851
问题名称:应付系统中凭证查询有一张转帐凭证查询不到,但在总帐系统就可以查到
问题现象:851应付系统中凭证查询中一张转帐凭证查询不到,但在总帐系统就可以查到,且该凭证是由应付系统生成的
问题原因:经检查gl_accvouch表发现该0068号转帐凭证实际为一张单据号为0000008305,供应商编码为6569的其他应付单P0所生成,但检查ap_vouch表中该单据记录处于尚未审核状态,所以在ap_detail表中应无该单据记录,因此也应无法生成相关凭证。在gl_accvouch表所发现的该号转帐凭证记录也是不应该存在的。
解决方案:1.先将gl_accvouch表中该凭证记录删掉。
2.然后运行以下语句:
UPDATE Ap_Vouch
SET cPZid = NULL
WHERE (cVouchType = ‘p0′) AND (cDwCode = ‘6569’) AND (cVouchID = ‘0000008305’)
3.最后在到应付系统中对0000008305号的其他应付单进行审核,再到应付单制单中生成相关凭证即可。 另如果还想用原凭证号,在gl_accvouch表中新生成的凭证记录中的ino_id进行修改即可.
补丁编号:
录入日期:2016-03-16 15:23:45
最后更新时间:

使用技巧

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         最近经常有用户在使用用友财务管理软件的时候提示“演示期限已到期”,如下图。特别是T3用户,T+、T6和U8用户也会出现类似问题。越是报税期越出现的频繁,越是着急越是出问题,出现这种问题, 不能做账填制会计凭证了,也出不了财务报表,很多会计都非常的着急。该怎么办呢?别着急啦,本文会详细讲解决方案。全心全意为用户排忧解难是用友天龙瑞德公司的服务宗旨。

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    [/强]
    您好!您理解的是对的,要在T6 6.1环境下使用T3升级T6的工具,升级完成后,恢复到6.1环境,备份出6.1的数据,安装6.5,再升级到6.5

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    有收入才能结转成本的
    那成本挂哪个科目啊?
    其他应收款吗?
    @若只如初见520:要是销售的产品的话,产品本来做在库存里啊,要是人工施工的话,做在工程施工里,等有了收入在结转成本的
    成本与收入相对应,确认收入才能结转成本
    我们是人力资源公司,签了一份人事代理协议,代缴五险一金。之前收到他们的钱做了预收账款,还没给开票,现在给他们缴纳了五险一金,这些费用是入到成本吗?
    @若只如初见520:代付代缴应该走其他应收款/其他应付款
    @口袋的天空焕:那我做到其他应收款,等到开票了,有收入后,把预收的转入主营业务收入,其他应收款转入主营业务成本,,这样对吗
    @若只如初见520:代缴的五险一金你们也给开票么?
    @口袋的天空焕:开在一张发票上面,昨天还一直纠结这个问题,受累帮忙看看
    代缴的五险一金你们不是已经说到客户的款项了么,那个不应该作为你们的成本吧?
    @口袋的天空焕:我现在也纠结是做成本还是其他应收款冲了,税务局说这张发票的开票金额都要入营业额,那我支出的是不是成本
    @若只如初见520:。。。那要是代缴的五险一金都算是收入的话,那你们为客户缴纳五险一金的时候也走的是管理费用啊

  • 进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误

    进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误

    进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误 进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误[]

    反复执行修复工具,直到修复到没有错误为止。建议备份好之前数据,损坏严重的情况下,也有可能修复不好,无限报错。
    use ufdata_071_2015
    select * from code执行这语句时报上述错误
    @廖深根:构架损坏可能很难修复。尝试使用工具下载中的数据库修复工具,进行修复。
    然后还有个账套也是提示所选行业性质与科目不相符,经检查无误,但是进入账套还是提示不符
    @廖深根:根据您的描述,一致性错误导致的行业性质与科目不相符,您先修复成功,再来解决这个问题吧。
    修复数据库?
    @廖深根:请参考之前给您的回复。尝试使用工具下载中的数据库修复工具,进行修复。但是结构错误很难修复,工具只能修正一些简单错误。不保证工具一定管用。如果持续报错,建议您寻求专业的数据修复公司尝试修复。
    @服务社区窦佳:工具使用前,请注意备份账套。

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