金税盘升级了,不能加载18位统一社会信用代码
2017-10-22 0:0:0 用友T1小编金税盘升级了,不能加载18位统一社会信用代码
金税盘升级了,不能加载18位统一社会信用代码[]找航信打当地的航信公司的热线号问
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公司向别的公司购买货物,转了100万元,当月也做了应付账款,可次月后来有变故只有60万的货可以拿,也只开了60万的专票,剩下的40万对方既然转了老板私户,请问剩下的40万我要怎么冲账才好??? 公司向别的公司购买货物,转了100万元,当月也做了应付账款,可次月后来有变故只有60万的货可以拿,也只开了60万的专票,剩下的40万对方既然转了老板私户,请问剩下的40万我要怎么冲账才好???[]
剩下的40万转老板私户,做其他应收--老板@毛毛:这样就可以冲减应付账款了吗?还有做应付账款时是本月,但票次月才回来的,票回来我要怎么做账呢!本来没有票时应该先做预付账款的,可前任会计是白痴!所以我头疼@人生豪迈:还有做应付账款时是本月,但票次月才回来的,票回来我要怎么做账呢!本来没有票时应该先做预付账款的,可就是做了应付账款,请问我次月才拿到发票的,要怎么做分录呢?@人生豪迈:那我现在要怎么做才能把账做平呢?@人生豪迈:可只买了60万的货,对方不可能在开票的,所以才把钱转给老板私户了,这还不清楚吗?????@梦依人:最简单的方法是把钱打回去,让对方重新打入公户。如果有难度,就把40万现金存入公户,走现金退款。如果还不行,看账上可有应付给老板的款项,让老板打个条,冲老板的应付款。如果所有都不行的话,就只能挂账,等待时机再回冲了。预付和应付两个科目之间是相联的,预付少了就是应付,应付多了就是预付,账哪路来就哪路去,不必在这上面纠结。个人浅见。@轻扬1432556915:谢谢@梦依人:不客气。@梦依人:还有一个问题,如果本月先转货款到对方公户,但本月还没有开票,公司财务做账是做应付账款,那次月收到发票后才认证进项,请问这张发票我要怎么做分录呢?@轻扬1432556915::还有一个问题,如果本月先转货款到对方公户,但本月还没有开票,公司财务做账是做应付账款,那次月收到发票后才认证进项,请问这张发票我要怎么做分录呢?如果是提前支付了这笔款项,那么你的账面上这笔钱应该是在应付账款的借方,所以,收到发票后,借:库存商品 应交税费-应交增值税(进项) 贷:应付账款-XX 就可以了。谢谢@梦依人:不客气。楼主,不好意思,误解了。要原路返回
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公司成立7月的时候发生一笔装修费,现在查账发现当时那笔账没有发票,现在怎么处理 公司成立7月的时候发生一笔装修费,现在查账发现当时那笔账没有发票,现在怎么处理[]
是丢了还是没要发票?现在那个装修公司已经不存在了@宝怡妈妈:私人的没有要发票,但是被做进账里了@达达1447382592:所得税汇算清缴的时候调增吧@宝怡妈妈:?具体调增什么项目没有发票在所得税汇算清缴时候需要税前列支,如果是实际的发生了,可以按实际的做出来装修人工的人工费,购材料的看看能不能拿回来发票。当时没发票入账的时候应该是 借:其他应收款() 贷:现金/银行存款,收回来发票时候再冲 其他应收款。@达达1447382592:当时没发票你们是如何做的账?是不是进了费用?算所得税的时候是不是当费用类的扣除了?@宝怡妈妈:是的@达达1447382592:因为你这比费用没有发票,税务局是不认可的,所以汇算清缴的时候要调增。@宝怡妈妈:因为是新手所以之前没做过账,也没有汇算清缴过,能具体问一下清缴的时候怎么调增么有关这个问题讲堂里的课程很多,你看看就明白了。@宝怡妈妈:好的,谢谢试算一下,可以自己去税务局开张票。
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操作被独占操作被独占
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T3登陆后提示如下页面(此计算机为服务器),请问要怎么处理-谢啦 T3登陆后提示如下页面(此计算机为服务器),请问要怎么处理?谢啦
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商贸宝T1门店版找不到加密锁是为什么商贸宝T1门店版找不到加密锁是为什么 问题描述:商贸宝T1门店版找不到加密锁是为什么答:有以下几个原因:是否连接网络,商贸宝T1服务是否启动,是否安装了杀毒软件,还有防火墙的8282和211端口是否打开.
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用友T3用友通其他业务成本在科目余额表中无数据,在明细账中可以查到 用友T3用友通其他业务成本在科目余额表中无数据,在明细账中可以查到
1、新建账套时选的是:2007新会计制度准则,在损益下面增加了几个一级科目:调拔收入、成本差异、期它业务成本。在查询余额表的时候,调拔收入、成本差异,可以有数据出来,但是其它业务成本这一个项的数据没有,会计科目也没有显示。后面的数据也没有显示。 2、我在出报表的时候选了一般企业(2007年新会计制度准则),再选利润表,录入关键字。就是没有数据显示。我选小企业的会计制度,有数据显示。但是那些费用那些目(营业费用、管理费用、财务费用)显示的是发生额,不是余额。数据不对。但是前面的主营业务收入、又是对的。
问题一、客户增加的其他业务成本科目性质应该是“支出”,但客户选择的是“收入”导致在期间损益结转时生成一张借方红字的凭证,这样其他业务成本借方一正一负两个相同的发生额,正好抵销,所以科目余额表不能查出。
问题二:账套行业性质是2007新准则,但是科目编码与软件预置科目编码不一致,导致不能取数。
问题一、解决方法:将科目性质改正确:update code set bproperty=1 where ccode=5911取消3月的结账记账将期间损益凭证525号删掉,重新进行结转后记账结账即可。
问题二:解决方法:手工重新设置报表公式即可。如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地
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U8.60SP-薪资管理的人员档案和人事信息的人员档案同步时不能同步更新部门
自动编号: | 18071 | 产品版本: | U8.60SP |
产品模块: | 薪资管理 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U860----人力资源--薪资管理 | 关 键 字: | 日常操作 |
问题名称: | 薪资管理的人员档案和人事信息的人员档案同步时不能同步更新部门 | ||
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T6v6.1版本,进入企业门户,左边的‘业务处理’、‘基础档案’、‘系统工具’菜单隐藏了,拖不出来,如何操作?隐藏菜单栏,可以点左边栏中间向左的三角箭头。拖开的时候,有几种方法:1. 隐藏后,最左边中间蓝颜色,且有向右的三角箭头,点三角箭头或蓝颜色部分可以自动还原成初始状态。2. 隐藏后,最左边除去中间蓝色部分两边是白色部分,鼠标放在白色部分,变成左右拉动状态,向右拉,这样可以把隐藏的菜单栏拉开。如有用友T6其它问题,请在下面回复疑问,我们将第一时间与您联系,帮助您解决问题。同时您也可以联系用友畅捷服务联盟用友4S店-用友天龙瑞德软件有限公司。用友天龙瑞德软件专业销售用友软件,用友财务软件,联系电话:010-59798025。网址:http://yun.kuaiji66.com
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商品+批号合并后汇总显示结果 商品+批号合并后汇总显示结果
问题号: | 39324 |
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适用产品: | T1系列 |
软件版本: | T1-商贸宝批发零售版12.0 |
软件模块: | 物流查询 |
问题名称: | 商品+批号合并后汇总显示结果 |
问题现象: | 出库汇总打印,按照商品+批号合并后汇总显示,条件下,按照什么方式汇总? |
问题原因: | 出库汇总打印—汇总–选择‘按商品汇总’和‘批号合并汇总打印’是根据所有的相同商品的批次都合并一起。 |
关键字: | 商品+批号合并后汇总显示 |
解决方案: | 该选项根据商品汇总和批次无关。 |
行业: | 通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 临时解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
![以房换房并补差价的合同应怎样贴印花税](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
以房换房并补差价的合同应怎样贴印花税 以房换房并补差价的合同应怎样贴印花税
问题:企业签订得以房换房合同,并补差价,如以50平方米的房子换60平方米的房子,补给差价1万元,这时计算印花税是以一万元还是60平方米的房价作为计税依据?
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![在发货单中输入了车号,但在销售明细帐中无法显示已输入的信息](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
在发货单中输入了车号,但在销售明细帐中无法显示已输入的信息 在发货单中输入了车号,但在销售明细帐中无法显示已输入的信息
问题号: | 11674 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.52 |
软件模块: | 销售管理 |
行业: | 通用 |
关键字: | 销售明细帐 |
适用产品: | 8.52 |
问题名称: | 在发货单中输入了车号,但在销售明细帐中无法显示已输入的信息 |
问题现象: | 用户在销售发货单中添加了“车号”,并且在发货单中输入了车号。但在销售明细帐中无法显示已输入的信息 |
问题原因: | 在销售明细帐中点击“数据”在销售发货单子表表体中添加“表体自定义项22”即可 |
解决方案: | 在销售明细帐中点击“数据”在销售发货单子表表体中添加“表体自定义项22”即可。重新生成新的表样“车号”即可显示。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
![企业所得税允许递延扣除的3种情形](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
企业所得税允许递延扣除的3种情形 企业所得税允许递延扣除的3种情形
◆创业企业应所得额,当年不足抵扣的可在以后纳税年度结转抵扣
◆企业政策性搬迁损失,可选择三年均匀扣除
◆企业股权投资损失超过部分,可向以后纳税年度结转扣除
创业投资企业应纳税所得额,当年不足抵扣的可在以后纳税年度结转抵扣
政策依据:《国家总局关于实施创业投资优惠问题的通知》(国税发〔2009〕87号)
创业投资企业采取股权投资方式投资于未上市的中小2年(24个月)以上,凡符合以下四个条件的,可以按照其对中小高新技术企业投资额的70%,在股权持有满2年的当年抵扣该创业投资企业的应纳税所得额;当年不足抵扣的,可以在以后纳税年度结转抵扣。