服务社区里面的工具,我们想全部下载下来,一个个点太麻烦了,有没有百度云盘,工具包共享一下?方便下载
2017-7-23 0:0:0 用友T1小编服务社区里面的工具,我们想全部下载下来,一个个点太麻烦了,有没有百度云盘,工具包共享一下?方便下载
服务社区里面的工具,我们想全部下载下来,一个个点太麻烦了,有没有百度云盘,工具包共享一下?方便下载[]抱歉,没有云盘的您好,目前是在社区下载,没有工具包@服务社区苏娜:自己下载存档一份,实在是耗时间
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企业所得税申报表新增25张:税收信息化提速 企业所得税申报表新增25张:税收信息化提速 前段时间,国家总局发布了“年度申报表”(以下称“申报表”)的公告。公告规定企业所得税的申报表从现行的16张变化为41张,增加了25张。 新的企业所得税年度纳税申报表将从明年,也就是2015年1月1日起实施,这也就意味着,2014年的企业所得税申报将全部用新的申报表。每年的企业所得税申报时间是下一年的1月1日到5月31日。 经济观察报了解到,修订后的申报表共41张,1张基础信息表,1张主表,6张收入费用明细表,15张纳税调整表,1张亏损弥补表,11张表,4张境外所得抵免表,2张汇总纳税表。 针对此次调整,中税网税务师事务所总裁王冬生表示,从税收征管角度来看,41张表内容更多,划分更细,虽然工作量加大了,但是对于纳税人来说,细化之后的税务风险却更加小了。 他说,比如所得税申报时最重要的纳税调整表,以往只有一张表,现在有15张来支持它,把纳税调整表里面的每一项都拿出来细着写。 “以前纳税条件表哪个地方有调整,只有一个数,但数是怎么来的没说清楚,现在弄一张表把数的计算过程表示出来,从税务局征管角度来讲是科学化、精细化,这和以前的要求是一致的。”王冬生说,也更准确地体现了,因为申报表是个形式,形式是体现税法内容的,2008年到现在税法发了很多文件,以前的表比较粗糙,有的地方体现不出来。 再比如,尽管税法里规定相当复杂的条件,如各类费用的标准,税务总局也曾经发文件要求纳税人要符合那条件,但具体纳税人到底符合不符合税务局不好掌握。 王冬生说,现在把高新技术企业的条件列在表上,税务局征管的时候到底合适不合适一眼就看出来,享受优惠政策的企业,有单独的表问纳税人是不是具备那些条件。“比如优惠政策,不要求填表的时候,企业也不知道自己是否符合,稀里糊涂就过去了;现在对着表填可以审视、检查自己是否还符合条件,对纳税人规避纳税风险非常有帮助。”王冬生告诉经济观察报。 在匡衡信息技术有限公司CEO邓寅生来看,新的企业税申报表反映未来国税总局征管思路的转变,基本上贯彻了国家税务总局“信息管税”的思路转变。 国税总局局长王军曾在2013年提出,解决税收管理方式不适应形势发展要求的问题,根本出路是全面实施信息管税,即充分利用现代信息技术手段,建立全社会基础数据统一平台,推进部门信息共享,推行网络发票,广泛采集信息,实现自动稽核比对,及时查找管理风险,提高税收征管质量和效率,从根本上解决征纳双方信息不对称的问题,彻底走出“人盯人”的窠臼。 邓寅生从事的是税务信息化的工作,过去几年一直在为大型企业集团、中介机构和税务机关提供了一系列税务信息化解决方案。他告诉经济观察报,以前是专管员管企业,因为90%的税都是5%的企业缴纳的。 而现在,重点税源户由大企业司提供专业服务,其余95%更多的是信息管税,体现在申报表上就是申报内容的深化和细化,由原来的16张增加的41张,需要纳税人填写的内容和披露的内容增加,需要披露的信息和内容之间有着非常强的关联和关系。
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用人单位强令劳动者管理财务,发生被窃要我赔偿怎么办 用人单位强令劳动者管理财务,发生被窃要我赔偿怎么办用人单位强令劳动者管理财务,发生被窃要我赔偿怎么办
你要看调动你职位时你是否同意,如果不同意是否有正式的书面申诉另外管理财务不能等于保安吧被盗窃应该属于保安的范畴报警吧,清者自清、浊者自浊。警察能证明你的清白。当然,你如果没有违反财务制度,想让你赔,也是没有道理的!
即使是强令你做可是你还是做了,发生意外你肯定是要担责任的你是财务人员就要承担责任,肯定要赔偿损失。这要看责任大小喽。。。
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在2009年结转2007年年度账,提示“为使用后的第一年,不需要执行上年结转” 在2009年结转2007年年度账,提示“为使用后的第一年,不需要执行上年结转”
问题号: | 21993 |
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适用产品: | 用友T3-用友通 |
软件版本: | 用友T3-用友通标准版 |
软件模块: | 其他问题 |
问题名称: | 在2009年结转2007年年度账,提示“为使用后的第一年,不需要执行上年结转” |
问题现象: | 2007年度数据已经结账,2008年年度年度账已经建立成功,以账套主管登陆2008年年度账,结转总账数据时提示“为使用后的第一年,不需要执行上年结转”(此操作是在2009年时补录之前账目) |
问题原因: | - |
关键字: | |
解决方案: | 将系统时间从2009年,修改至2008年 |
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用友U8.52sa口令U8.52sa口令
U8.52-sa口令
自动编号: | 11216 | 产品版本: | U8.52 |
产品模块: | 系统环境 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | u852 | 关 键 字: | sa口令 |
问题名称: | sa口令 | ||
问题现象: | 提示不能链接到本地数据库 | ||
原因分析: | 修改过数据库sa口令,但没修改u8系统服务中的sa口令 | ||
解决方案: | 删除数据库sa口令,再修改u8系统服务中的sa口令为空;或重新配置U8服务。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
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以土地使用权对外投资涉及哪些税- 以土地使用权对外投资涉及哪些税? 问:2013年9月,A公司(以下简称A公司)与B公司共同出资设立甲机械制造有限公司(以下简称甲公司),其中A公司以一宗11700平方米土地使用权(工业用地)出资。经评估机构评估其价值300万元,师事务所按评估金额出具验资报告。2013年9月,A公司办理土地使用权变更手续。 请根据目前政策,结合相关资料,分析方A公司以土地使用权对外投资涉及税种与计算?(注:A公司属于生产机床工业企业,在市经济开发区内,执行《企业》。)答:(一) 《部、国家总局关于股权转让有关营业税问题的通知》(财税〔2002〕191号)规定,从2003年1月1日起,以无形资产、不动产投资入股,与接受投资方利润分配,共同承担投资风险的行为,不征收营业税。在投资后转让其股权的也不征收营业税。 A公司以土地使用权投资入股,按甲公司章程条款“投资双方按各自实缴的出资比例分配利润、承担亏损和风险”,符合不征收营业税的规定。 (二)土地 《财政部、国家税务总局关于土地增值税一些具体问题规定的通知》(财税字〔1995〕48号)第一条规定,对于以房地产进行投资、联营的,投资、联营的一方以土地(房地产)作价入股进行投资或作为联营条件,将房地产转让到所投资、联营的企业中时,暂免征收土地增值税。对投资、联营企业将房地产再转让的,应征收土地增值税。《财政部、国家税务总局关于土地增值税若干问题的通知》(财税〔2006〕21号)第五条规定,对于以土地(房地产)作价入股进行投资或联营的,凡所投资、联营的企业从事房地产开发的,或者房地产开发企业以其建造的商品房进行投资和联营的,均不适用免征增值税的规定。甲公司与A公司均为工业制造企业,适用暂免土地增值税政策。 虽然A公司以土地使用权投资免征营业税和土地增值税,但仍应按主管税务机关的规定办理备案手续。 (三)印花税 A公司与甲公司订立的土地使用权转让合同,属于产权转移书据,应按转让合同金额的万分之五缴纳印花税。应缴税额=300×0.05%=1500(元)。 (四)城镇土地使用税 A公司2001年8月取得国有土地使用权证,占地面积61200平方米,使用年限50年。取得土地使用权记入“无形资产”金额5453800元,每平方米购入价89.11元。 《财政部、国家税务总局关于房产税城镇土地使用税有关问题的通知》(财税〔2008〕152号)第三条规定,从2009年1月1日起,人因房产、土地的实物或权利状态发生变化而依法终止房产税、城镇土地使用税纳税义务的,其应纳税款的计算应截止到房产、土地的实物或权利状态发生变化的当月末。A公司以11700平方米土地投资,其应纳税款的计算应截止到2013年9月末。从第四季度起实际占地面积=61200-11700=49500(平方米),当地税务机关规定城镇土地使用税按每平方米5元征收。2013年第四季度应交城镇土地使用税=49500×5×3÷12=61875(元)。 (五)房产税 A公司房屋产权证、“固定资产——房屋”明细账和2013年1月~8月房产税申报表反映,建筑面积57000平方米,房屋入账金额8370万元,本期未发生对外出租业务,全部按从价计征申报房产税。 《财政部、国家税务总局关于安置残疾人就业单位城镇土地使用税等政策的通知》(财税〔2010〕121号)第三条规定,对按照房产原值计税的房产,无论会计上如何核算,房产原值均应包含地价,包括为取得土地使用权支付的价款、开发土地发生的成本费用等。宗地容积率低于0.5的,按房产建筑面积的2倍计算土地面积并据此确定计入房产原值的地价。经计算,A公司以土地投资后的容积率=57000÷49500=1.15大于0.5,土地价值应按原入账金额减投资后的余额计入房产价值,计入房屋的土地金额=49500×89.11=4410945(元)。税务机关规定对经营自用的房屋,按房产原值一次扣除30%后的余值计税。2013年第四季度从价计征房产税金额=(83700000+4410945)×(1-30%)×1.2%×3÷12=185032.98(元)。 (六) A公司以土地使用权对甲公司投资,属于非货币性资产交换,即以土地使用权换取股权。企业所得实施条例第二十五条规定,企业发生的非货币性资产交换,以及将货物、财产、劳务用于捐赠、偿债、赞助、集资、广告、样品、职工福利或者利润分配等用途的,应当视同销售货物转让财产或者提供劳务,但国务院、税务主管部门另有规定的除外。 转让土地使用权账面金额=11700×89.11=1042587(元)。 A公司按直线法摊销土地使用权,2001年8月~2013年8月累计145个月,应结转转让土地使用权摊销金额=1042587÷(50×12)×145=251958.53(元)。 转让土地使用权净收益=3000000-(1042587-251958.53)=2209371.53(元)。 《国家税务总局关于企业取得财产转让等所得企业所得税处理问题的公告》(国家税务总局公告2010年第19号)规定,企业取得财产(包括各类资产、股权、债权)转让收入、债务重组收入、接受捐赠收入、无法偿付的应付款收入等,不论是以货币形式、还是非货币形式体现,除另有规定外,均应一次性计入确认收入的年度计算缴纳企业所得税。A公司以土地使用权投资确认的净收益2209371.53元,应全额计入2013年度计算缴纳企业所得税。 会计分录: 借:长期股权投资3000000 累计摊销251958.53 贷:无形资产1042587 营业外收入2209371.53.
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