用友U8.52WEB财务模块,凭证套打打印不支持纸型D
U8.52WEB财务模块,凭证套打打印不支持纸型D
U8.52-WEB财务模块,凭证套打打印不支持纸型D
自动编号: | 17513 | 产品版本: | U8.52 | 产品模块: | 总账 | 所属行业: | 通用 | 适用产品: | U852--财务会计--总账 | 关 键 字: | 套打 | 问题名称: | WEB财务模块,凭证套打打印不支持纸型D | 问题现象: | 8.52WEB财务模块,凭证套打打印不支持纸型D(用友U8). | 原因分析: | 同解决方案 | 解决方案: | 8.52WEB财务模块,凭证套打打印支持纸型D(用友U8)。只要在本地机上设置为纸型D(用友U8),在852web财务里就可以用了。
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关于差旅费的分录 _1关于差旅费的分录10日,张华开会回来,报销差旅费。借款余额800元,交回现金。请问怎么写啊急!
张华是哪个部门的? 出差开会目的如何?生产部门开生产相关的会议的 借:制造费用-差旅费 ? ?贷:现金还款800元借:现金800 ? 贷:其他应收款-张华800(当初借款时挂的应收款)是管理部门的就将制造费用换成管理费用,是销售部门的为了销售服务的出差,计入销售费用-差旅费 收回借款,借款时的相反分录。如果一小企业的话都计入管理费用--差旅费,贷:其他应付款,付款时借:其他应付款,贷:库存现金,如果大企业的话如果是销售部门的话计入销售费用,如果是管理部门的话计入管理费用,如果是生产车间的话计入生产成本,如果是车间管理人员的话计入制造费用等 借:其他应收款-张华 2000 ? ? ? ? ? ? ?贷:现金或银行存款 2000 借:现金 ? ? 800 ? ? ? 管理费用--差旅费 1200贷:其他应收款-张华 2000 ? ? ? 收回的余款用其他应收款做分录,实际消费的金额如果是管理人员,就计入管理费用 去开会借差旅费时分录:借:其他应收款——张华???????????????????????????????????????贷:库存现金回来报销时,借:现金(剩余款)800????????????????????????管理费用——差旅费(花的钱)????????????????????????贷:其他应收款——张华如之前有借款借其他应收款贷现金回来报销看部门记那个费用借:管理费用/制造费用/销售费用 ? ? ?现金 ? ? ?贷:其他应收款去开会借差旅费时,借:其他应收款——张华 ? ? ? ? 2000 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 贷:库存现金/银行存款 ? ?2000回来报销时,借:库存现金(剩余款) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 800 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?管理费用——差旅费(花的钱) ? 1200 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?贷:其他应收款——张华 ? ? ? ? ? ?2000 发生时 借:其他应收款 贷款:现金 ?还款时 借:现金(余款) ? 管理费用(核销) ?贷款:其他应收款 ?
跨地区经营汇总纳税企业发生的资产损失应如何办理 跨地区经营汇总纳税企业发生的资产损失应如何办理
问:跨地区经营汇总企业发生的资产损失应如何办理? 答:根据《国家总局关于印发<跨地区经营汇总纳税征收管理办法>的公告》(国家税务总局公告2012年第57号)规定:“第二十五条 汇总纳税企业发生的资产损失,应按以下规定申报扣除: (一)总机构及二级分支机构发生的资产损失,除应按专项申报和清单申报的有关规定各自向所在地主管税务机关申报外,二级分支机构还应同时上报总机构;三级及以下分支机构发生的资产损失不需向所在地主管税务机关申报,应并入二级分支机构,由二级分支机构统一申报。 (二)总机构对各分支机构上报的资产损失,除税务机关另有规定外,应以清单申报的形式向所在地主管税务机关申报。 (三)总机构将分支机构所属资产捆绑打包转让所发生的资产损失,由总机构向所在地主管税务机关专项申报。 二级分支机构所在地主管税务机关应对二级分支机构申报扣除的资产损失强化后续管理。
用友正常单据记账时提示‘出库调整单’正常单据记账时提示‘出库调整单’
知识库详细内容
问题版本: | 1231-T3-用友通标准版10.8 | 问题模块: | 业务通 | 问题状态: | 最终解决方案 | 关 键 字: | 出库调整单 | 适用产品: | T3系列 | 补 丁 号: | | 问题名称: | 正常单据记账时提示‘出库调整单’ | 问题现象: | 对采购入库单进行正常单据记账时提示‘出库调整单’,为什么? | 原因分析: | 存货结存为负。 | 解决方案: | 因为核算业务范围设置中勾选了‘账面为负结存时入库单记账自动生成出库调整’(核算--核算业务 范围设置--控制方式--账面为负结存时入库单记账自动生成出库调整),当存货结存为负时,采购入 库单正常单据记账则会提示‘出库调整单’。 |
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T1商贸宝普及版,支持的电子秤都有哪些? T1商贸宝普及版,支持的电子秤都有哪些?[]
直接对接的有大华电子称,其它电子称可支持打印条码的识别@畅捷服务左美清:大华的可以是直连秤,对吗?就是不用打杀码,直接在零售单里显示重量的说的直接对接是说商品资料可以直接下载至电子称中,其它电子称需要通过表格导入,识别都是通过电子称打印出来的条码大华是比较好用的,并且设置也容易。
新乡的飞龙灵韵是非法集资还是非法吸收公共存款 新乡的飞龙灵韵是非法集资还是非法吸收公共存款我有亲戚在飞龙灵韵投资?公司挺大??但是我感觉不正规。?而且收益相当高?还没有实体项目??听说就一个煤矿?,但是煤矿现在?不怎么样???有知道的飞龙内幕的?解释一下??非常感谢
物业公司代收水电费,挂其他应付,可是供水公司又给我们开发票,我们该怎么做账 物业公司代收水电费,挂其他应付,可是供水公司又给我们开发票,我们该怎么做账[]
在冲了么。代收水电费开发票出去,供水公司给你的发票做成本@Feschel: 我们开发票出去不就要交税吗?因为本身我们也没有这项业务,只是代收啊@朝花西施: 怎么冲
用友T3用友通明细账查询中数量正负显示错误 用友T3用友通明细账查询中数量正负显示错误
库存商品科目是数量辅助核算,查9月份明细账(数量金额式),包含未记账凭证,第268号凭证中数量就变成了负数显示在明细账中。软件设计如此。总账账表中以余额的方向为准显示。以凭证号268为例。截止到凭证号267,余额47.72、结存数量510,268号凭证业务为贷方数量3,贷方金额108,这就导致了结余金额为负数(-60.28)、结余数量为正数(507)。在总账账表中按余额的方向为准,不以数量的正负为准,所以显示为结余数量-507,、余额60.28、方向为贷方。如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地
12.0怎么看部门级次编码,我主要是是想在一级里增加多个部门,不知道超过10个还能不能增加 12.0怎么看部门级次编码,我主要是是想在一级里增加多个部门,不知道超过10个还能不能增加[]
随便@黑龙江永大于工:哦,谢谢部门编码没有级次控制,您可以随意增加下级编码。@服务社区刘佳佳:好的
客户端这样是什么原因? 客户端这样是什么原因?
可能是链接问题软件安装成功的情况下 1.检查是否能ping通 2、检查1433和4630的端口问题 3、检查host文件配置 4、检查数据库的tcp/ip协议 5、regedit打开注册表,然后software/64、32node/ufsoft/8520/login/打开涉及到的server的文件,看看是不是服务器的IP地址或者计算机名称
客户之前有挂项目辅助核算,现在“中途”想把客户辅助核算也挂上,在这种11月份的情况下能做吗? 客户之前有挂项目辅助核算,现在“中途”想把客户辅助核算也挂上,在这种11月份的情况下能做吗?[]
科目没有余额的情况下可以加上客户辅助核算,但如果有余额的科目,加辅助核算有风险。系统会将所有项目的余额结转到一个客户上。您好,这个不可以的,会导致对账不平,如想增加,建议在年初重新添加@畅捷服务李笑旺:除了年初以外,能有其他什么办法做吗?或者后台能处理吗?@陈剑磊mmA:不可以的,强行添加会对账不平
用友T3用友通暂估方式的修改用友T3用友通暂估方式的修改
账套在进行了年度结转后,在“核算”——“期初业务范围设置”——“核算方式”中的‘暂估方式’能否修改。以前年度使用的暂估方式不合适,想在下年度修改为“单到回冲”。如果上年度没有遗留的暂估业务,则年度结转后,可以修改暂估方式;如果上年度有遗留的暂估业务,则不能修改暂估方式,需要将所有的暂估业务都生成发票结算并进行暂估成本处理后,再修改。如有其它问题,请在下面回复。也可以联系用友畅捷服务联盟用友4S店-用友天龙瑞德软件有限公司。用友天龙瑞德软件专业销售,维护用友T3、用友T3软件、用友T3报价、用友T3价格。我们将竭诚为您服务。联系电话:010-59798025。网址:http://yun.kuaiji66.com
用友U8.61U861预算管理效率问题U8.61U861预算管理效率问题
U8.61-U861预算管理效率问题
自动编号: | 17211 | 产品版本: | U8.61 | 产品模块: | 预算管理 | 所属行业: | 通用 | 适用产品: | U861--管理会计--预算管理 | 关 键 字: | U861预算管理效率问题 | 问题名称: | U861预算管理效率问题 | 问题现象: | U861预算管理效率问题:u861的总账、报表、存货、固定资产模块,U861预算已经升级到U861A。服务器配置:双CUP,3G,内存2G。客户端:迅施1.5G,512MB内存笔记本客户端,登录预算,进行预算执行分析速度特别慢,基本上是打不开预算相应界面,此时能有10个点的左右的总账在用! | 原因分析: | 日常影响预算实现效率的问题原因分析: 1.项目档案大部分情况应设计为口径,而非预算项目。 2.相同业务含义的项目使用了不同的预算项目,一般因为两个项目在不同的预算表中使用了不同的编制口径,然后通过项目公式关联两个项目,这样做不仅造成了预算项目过多,还增加了公式计算的负担,造成了很大的资源浪费。应该使用非录入点取口径多的预算项目的汇总数。 3.预算编制保存慢时,如果录入表不是很大(不超过1000单元格),一般是由于选项中选择了“保存时自动计算”选项。 4.正确使用匹配公式:如A项目的01、02、03部门=B | 解决方案: | 如果上述所列情况已消除或已无法完善,可将WEB服务器与数据库服务器分离开,看效率是否有所改善。
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