新版本pos端收银是在线的们还是可以离线,选择时间在进行同步?
2017-7-23 0:0:0 用友T1小编新版本pos端收银是在线的们还是可以离线,选择时间在进行同步?
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企业2014年10月31日生产成本借方余额500万元,原材料借方余额300万元,材料成本差异贷方余额20万元,委托代销商品借方余额100万元,工程物资借方余额200万元。则资产负债表“存货”项目列示的金额为( )万元。 企业2014年10月31日生产成本借方余额500万元,原材料借方余额300万元,材料成本差异贷方余额20万元,委托代销商品借方余额100万元,工程物资借方余额200万元。则资产负债表“存货”项目列示的金额为( )万元。[单选题]企业2014年10月31日生产成本借方余额500万元,原材料借方余额300万元,材料成本差异贷方余额20万元,委托代销商品借方余额100万元,工程物资借方余额200万元。则资产负债表“存货”项目列示的金额为( )万元。[国企招聘《铁路公司招聘考试(财会专业知识)》]
A.880
B.900
C.1080
D.1100
【答案】A
【答案解析由易考吧专业提供】存货项目列示的金额=500+300-20+100=880(万元);“工程物资”在资产负债表中单独列示,不属于存货项目。
超市发售代金券如何确认销售收入? 超市发售代金券如何确认销售收入?
我们是一家连锁超市公司,每到重大节日,公司都将向有关部门和大型厂矿企业发售一些代金购物“取货券”,主要是想锁定消费者来本超市购物消费。请问:这种先收款,还未发货,也没有提货单的代金券,在发售“取货券”时是否就要确认为商品销售收入?
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实物捐赠的会计、所得税处理以及建议 实物捐赠的会计、所得税处理以及建议 对于实物捐赠、上的营业外支出和上的捐赠支出是按成本价确定还是公允价确定,如何进行会计和所得税处理,又如何进行申报,成为许多企业财务人员面临的难题。本文通过实际案件,结合会计及税收相关规定、纳税申报的实际情况分析如下。 案 例 A公司是一家制药企业,2011年,其通过公益性社会团体向受灾地区捐赠一批自制药品,符合公益性捐赠税前扣除条件,该批药品生产成本是50万元,公允价值是120万元,适用的税率为25%、率为17%(不考虑其他附加税),该企业的年度利润总额为1000万元,假定无其他所得税纳税调整事项。 分 析 一、实物捐赠的会计处理 如果A公司执行的是《企业》,按照《部、国家总局关于印发〈关于执行企业会计制度和相关有关问题解答(三)〉的通知》(财会〔2003〕29号)规定,企业将自产、委托加工的产成品和外购的商品、原材料、固定资产、无形资产和有价证券等用于捐赠,应将捐赠资产的账面价值及应交纳的流转税等相费,作为营业外支出处理。 如果A公司执行的是《企业会计准则》,由于准则规定,销售商品收入须同时满足下列条件,才能予以确认。(一)企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;(二)企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施有效控制;(三)收入的金额能够可靠地计量;(四)相关的经济利益很可能流入企业;(五)相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。按销售商品收入确认的五个条件,捐赠支出不符合上述第(三)、第(四)个条件。虽然企业对外捐赠可以提高企业声誉,会带来间接经济利益,但会计上核算的是直接经济利益,因此,实物捐赠在会计上不能以公允价值确认收入,而应以成本价和相关税费作为营业外支出。 可见,不管A公司执行的是《企业会计制度》还是《企业会计准则》,都应作如下会计处理: 借:营业外支出 70.4 贷:库存商品 50 应交税费——应交增值税(销项税额) 20.4 二、实物捐赠的所得税处理 1. 视同销售处理 按照《企业所得实施条例》第二十五条规定,企业发生非货币性资产交换,以及将货物、财产、劳务用于捐赠、偿债、赞助、集资、广告、样品、职工福利或者利润分配等用途的,应当视同销售货物、转让财产或者提供劳务,但国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。按《国家税务总局关于企业处置资产所得税处理问题的通知》(国税函〔2008〕828号)第三条规定,属于企业自制的资产,应按企业同类资产同期对外销售价格确定销售收入,即按公允价值确认收入。所以,在企业所得税申报时,必须按120万元确认视同销售收入,按50万元确认视同销售成本,应调增应纳税所得额70万元。 2. 税收捐赠支出确定 根据《财政部、国家税务总局、民政部关于公益性捐赠税前扣除有关问题的通知》(财税〔2008〕160号)第八条规定,公益性社会团体和县级以上人民政府及其组成部门和直属机构在接受捐赠时,应按照行政管理级次分别使用由财政部或省、自治区、直辖市财政部门印制的公益性捐赠票据,并加盖本单位的印章。财税[2008]160号文件第九条规定,接受捐赠的非货币性资产,应当以其公允价值计算。捐赠方应当提供注明捐赠非货币性资产公允价值的证明,如果不能提供上述证明,公益性社会团体和县级以上人民政府及其组成部门和直属机构不得向其开具公益性捐赠票据。 根据《财政部、国家税务总局、民政部关于公益性捐赠税前扣除有关问题的补充通知》(财税〔2010〕45号)第五条规定,对于通过公益性社会团体发生的公益性捐赠支出,企业或个人应提供省级以上(含省级)财政部门印制并加盖接受捐赠单位印章的公益性捐赠票据,或加盖接受捐赠单位印章的《非税收入一般缴款书》收据联,方可按规定进行税前扣除。《公益事业捐赠票据使用管理暂行办法》第三条规定,捐赠票据是捐赠人对外捐赠并根据国家有关规定申请捐赠款项税前扣除的有效凭证。 从上述规定可以看出,企业捐赠支出的合法依据是捐赠票据,且捐赠票据的金额是公允价值,因此,企业在税收上的捐赠支出应按公允价值和相关税费确定,那么A公司税收上确认的捐赠支出应为140.4(120+120×17%)万元,其扣除限额为120(1000×12%)万元,捐赠支出超过限额,税收能扣除120万元。而会计上的营业处支出为70.4万元,应调减应纳税所得额49.6万元。 3. 纳税申报表的填报 对于视同销售行为,A公司应填写《收入明细表》的第13行和第15行,金额为120万元,填写《成本费用明细表》的第12行和第14行,金额为50万元,同时填写《纳税调整项目明细表》(附表三)第2行“调增金额”120万元和第21行“调减金额”50万元。 对于捐赠支出的纳税调整, A公司应填写第28行“8.捐赠支出”,根据填表说明,第1列“账载金额”填报企业会计上确认的支出70.4万元,第2列“税收金额”填报按税收规定可以税前扣除的捐赠限额120万元;如第1列≥第2列,第1列减去第2列的差额填入第3列“调增金额”,如第1列<第2列,则第3列不填;第4列“调减金额”是“※”号,不能填数。该表设置的逻辑关系是,将“账载金额”与扣除限额即利润总额的12%来比较,前者大时调增应纳税所得额,前者小时不作调整。因此,按照现行纳税申报表的设置,A公司的捐赠支出应调减49.6万元应纳税所得额无法填报。这时,作为权宜之计,纳税人可将捐赠支出填写在第40行“20.其它”,第1列“账载金额”填70.4万元,第2列“税收金额”填120万元,第4列“调减金额”填49.6万元。 填好申报表后,A公司最终是按1020.4万元(利润总额1000万元+纳税调整增加额70万元-纳税调整减少额49.6万元)进行所得税申报。 建 议 由于目前纳税申报表的设置,企业的捐赠支出只能调增而不能调减应纳税所得额,给纳税人的申报带来不便和困惑,因此,建议国家税务总局对《纳税调整项目明细表》(附表三)第28行“8.捐赠支出”作适当调整,第2列“税收金额”填报按规定可税前扣除的捐赠支出(取税收上捐赠支出与捐赠限额两者间的较低值),取消第4列“调减金额”的“※”号,这样既可填报调增的应纳税所得额,也可填报调减的应纳税所得额。
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凭证中数据小数位数为6位(如数量、单价),输出TXT之后再引入到其他账套中,结果小数位数只剩下2位,为什么?此处与操作系统设定的小数位数有关系。两种处理方式:1、可以在控制面板-区域和语言选项-区域选项页签下的自定义,选择小数位数为6位后重新输出导入即可。
2、输出成excel,然后打开文件另存为csv格式文件,再将该文件后缀名修改为txt,然后再引入即可。
如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地
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营业税的减免税项目 营业税的减免税项目 我国过去对的减免,从性质上看,既有政策性减,也有困难的减免税;从审批权限来看,既有条例规定的减免税,也有国务院、部和国家总局批准的减免税,这些营业税的免税项目有: (1)养老院、托儿所、幼儿园、残疾人福利机构提供的育养服务,婚姻介绍,殡葬服务。 (2)残疾人员个人提供的劳务,即残疾人员本人为社会提供的劳务。 (3)医院、诊所和其他医疗机构提供的医疗服务。 (4)学校和其他教育机构提供的教育劳务,学生勤工俭学提供的劳务。 (5)农业机耕、排灌、病虫害防治、植保、农牧保险以及相关技术培训业务,家禽、牲畜、水生动物的配种和疾病防治。 (6)纪念馆、博物馆、文化馆、美术馆、展览馆、书画院、图书馆、文物保护单位举办文化活动的门票收入,宗教场所举办文化活动的门票收入。 (7)科研单位取得的技术转让收入。 (八)自主创业的高校毕业生、科技人员、复转军人、登记失业人员、就业困难群体 针对这种情况,改革后的营业税对减免税政策进行了较大的调整,主要有: (1)将减免税权全部集中于国务院,任何部门和地区均无权决定减免税。 (2)只保留统一减免税,对企业和个人一律不予个别减免税。 (3)统一减免税规定,保留少部分政策性强的免税项目。 除上述项目外,营业税的减税、免税项目由国务院规定,任何地区、部门均不得规定免税、减税项目。实践证明弊病较多,不利于企业间的平等竞争,也影响国家的财政收入。人兼营免税、减税项目的,应当单独核算免税、减税项目的营业额,未单独核算营业额的,不得免税、减税。
T+下单和T+工作圈下单有什么不一样吗,区别在哪? T+下单和T+工作圈下单有什么不一样吗,区别在哪?
如图没看明白?打钩的就是有的功能了。。那在T+下单里的用户授完权限之后在哪里用呢,是有电脑的T+里用吗@兄弟滑雪Tina:在T+的手机端使用,登录界面上扫码安装APP。如果我没有购买T+工作圈下单,我只购买了T+下单,这个T+下单可以在工作圈里使用吗@兄弟滑雪Tina:不可以的。那这个T+下单在哪里使用呢,我公司已购买了T+实时报表和T+订阅报表都可以在工作圈中使用的,为什么T+下单就不用呢回复 兄弟滑雪Tina:那您这购买的应该是工作圈基础版的,基础版里面包含的t+下单是在手机端操作的。但是我在电脑里都授权了,也不能用的,这样的话我购买的这个T+下单就没有什么用了呀回复 兄弟滑雪Tina:t+下单是在手机端的app里面,不是工作圈,您安装t加手机端就可以用啊!是这里吗
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用友U8.61人员已排班并已进行刷卡数据导入,在日结果计算里看不到有记录U8.61人员已排班并已进行刷卡数据导入,在日结果计算里看不到有记录
U8.61-人员已排班并已进行刷卡数据导入,在日结果计算里看不到有记录
自动编号: | 3445 | 产品版本: | U8.61 |
产品模块: | 考勤管理 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 861、870 | 关 键 字: | 人员已排班并已进行刷卡数据导入,在日结果计算里看不 |
问题名称: | 人员已排班并已进行刷卡数据导入,在日结果计算里看不到有记录 | ||
问题现象: | 人员已排班并已进行刷卡数据导入,在排班管理和看到有记录,在刷卡数据里导入数据也提示导入成功,但在日结果计算里看不到有刷卡记录 | ||
原因分析: | 数据库记录出了问题 | ||
解决方案: | hr_tm_OriCardData表和hr_tm_DayResult表里的cPsn_Num字段对应的记录变成了中文,把这些有问题的记录删掉,重新进行刷卡数据导入,在日结果计算里看到有刷卡记录了。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
用友U8.60客户端无法登录服务器-U8.60客户端无法登录服务器
U8.60-客户端无法登录服务器
自动编号: | 13567 | 产品版本: | U8.60 |
产品模块: | 其他 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | V8.6X | 关 键 字: | 无法登录 |
问题名称: | 客户端无法登录服务器 | ||
问题现象: | 客户端在登陆界面只能看到帐套,但无法登陆,报“未知错误” | ||
原因分析: | 该860服务器为主域服务器,采用ACTIVE DIRECTORY | ||
解决方案: | 建议用户服务器不要采用ACTIVE DIRECTORY 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
设置Excel2007数据精度 保障准确性 设置Excel2007数据精度 保障准确性
使用“以显示精度为准”选项会产生累积计算影响,使您的数据随着时间的推移越来越不准确。仅在您确定显示精度可以保持数据的精确度时才可以使用此选项。
1、单击“office 按钮”按钮图像,然后单击“Excel 选项”。
2、单击“高级”,然后在“计算此工作簿时”下选中“将精度设为所显示的精度”复选框,再单击“确定”。
用友U8.51暂估入库余额表格式混乱U8.51暂估入库余额表格式混乱
U8.51-暂估入库余额表格式混乱
自动编号: | 9995 | 产品版本: | U8.51 |
产品模块: | 采购管理 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U850系列 | 关 键 字: | 暂估入库余额表格式混乱 |
问题名称: | 暂估入库余额表格式混乱 | ||
问题现象: | 采购管理中,其他帐表正常,暂估入库余额表格式混乱。 | ||
原因分析: | 用户修改过暂估入库余额表格式,改乱了,无法恢复原样。 | ||
解决方案: | 将该帐套的表Rpt_glbdef和Rpt_flddef删除,再将演示帐套的表Rpt_glbdef和Rpt_flddef导入到该帐套数据库中,重登陆软件,格式恢复正常。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
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做销售出货单选批次还能选没货的,而且还能保存,然后审核的审核不到,提示库存不足,影响我们的工作! 做销售出货单选批次还能选没货的,而且还能保存,然后审核的审核不到,提示库存不足,影响我们的工作!
检查软件版本,补丁更新。
然后整理现存量工具检查是否有数据错误。@畅捷支持矦椿寳1976:批次现存只有2次批次,并没有三个像是老版本数据残留问题。
更新补丁后,如果还有现实空批次数据。
需要提交支持网数据问题检查。