有三个帐套,一个打印时显示rpc服务器不可用,不能套打,另外两个帐套能打印,怎么回事?
2017-7-15 0:0:0 用友T1小编有三个帐套,一个打印时显示rpc服务器不可用,不能套打,另外两个帐套能打印,怎么回事?
有三个帐套,一个打印时显示rpc服务器不可用,不能套打,另外两个帐套能打印,怎么回事?[]您好,这个账套预览可以正常预览吗?@畅捷服务颜玲丹:预览时就显示rpc服务器不可用,能看到预览,不是套打的格式开启RPC服务的方法:"开始"--〉"设置"--〉"控制面板"找到"管理工具"--〉"服务",找到"remote procedure call (rpc)",双击打开,在"启动类型"里选择"自动"后,点击确定;最后重新启动电脑
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- 进入软件提示这个问题 11.5的版本 打了最新补丁。已经成功注册。
必须多人审核通过,单据才生效 必须多人审核通过,单据才生效
问题号: | 33430 |
---|---|
适用产品: | T十系列 |
软件版本: | T+ 11.5 |
软件模块: | 销售管理 |
问题名称: | 必须多人审核通过,单据才生效 |
问题现象: | 销货单能否控制必须多人审核通过,该单据才生效? |
问题原因: | 销货单启用审批流管理。 |
关键字: | 多人审核 |
解决方案: | 可以。1、在系统管理–单据设置–单据审核设置中给销货单“启动审批流”。2、审批流设置中节点设置勾上“汇签”,审批人设置勾上需要审核签字的人员。这样只有所有的审批人都审核通过,该单据才生效。 |
行业: | 通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 临时解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
公司9月份准备注销,地税这块让把10月份的报表报上去,我看到报表上全是0,但8月份报表不是0,是按照8月份的填报还是全零报? 公司9月份准备注销,地税这块让把10月份的报表报上去,我看到报表上全是0,但8月份报表不是0,是按照8月份的填报还是全零报?[]
应按8月份,全部零是几月份报表?重点看库存及未分配利润@黄河边:没有全部是零的,我就是想问问是按照注销前的报表报上去,还是都报零?@黄河边:@黄河边:没有全部是零的,我就是想问问是按照注销前的报表报上去,还是都报零?@似水流年1429780632:根据注销前也不完全正确,结留资产得分配@黄河边:库存没有,然后未分配利润是负数,可以按照8月份的填报吗?会不会让补交税款@似水流年1429780632:那就按8月份填报@黄河边:年初数都填零,期末数按照8月份的期末数填报是吗?报表是延续的,8月的报表不是0,后面没有凭证,则后续的报表就是根据8月的来。你全部是0的报表数据哪里来的啊@曾雪枫:我知道了老师,说错了,没表达清楚[/调皮]@似水流年1429780632:[/握手]
用友注册系统管理提示-实时错误3021“注册系统管理提示"实时错误3021“
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fa_total和fa_DeprTransactions怎么核对,那些字段有关系 fa_total和fa_DeprTransactions怎么核对,那些字段有关系[]
fa_DeprTransactions 固定资产是固定资产卡片折旧明细
fa_total是按照类别按照部门的汇总表
两个表没有直接关联关系,但是fa_total中的汇总数据应该是和fa_DeprTransactions对应类别和部门的明细汇总后的数要一致汇总不是从明细里取数吗正常情况下,计提完折旧后片片管理里的累计折旧和对账里取的模块折旧数一样吧@包头畅伟忠:对,正常是卡片管理的累计折旧合计数和对账界面的固定资产账套数对上。
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应付账款期初余额怎么录入 应付账款期初余额怎么录入
问题号: | 40692 |
---|---|
适用产品: | T3系列 |
软件版本: | T3-用友通标准版10.8plus1 |
软件模块: | 总账 |
问题名称: | 应付账款期初余额怎么录入 |
问题现象: | 应付账款的明细余额在期初余额中怎么录入? |
问题原因: | 见问题答案。 |
关键字: | 期初录入 |
解决方案: | <P>先将应付账款挂上辅助核算再录入期初余额。</P> <P>1、点击“基础设置”-“财务”-“会计科目”,选择“应付账款”点击‘修改’,勾选“供应商往来”</P> <P>2、点击“总账”-“设置”-“期初余额”,双击“应付账款”的“期初余额”,点击‘增加’输入应付账款明细余额,点击‘退出’即可。</P> |
行业: | 通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 临时解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
- 钱流信息-现金银行收支查询-查询结果的明细列表会出现以下错误:-如果收款单中填写了2个收款账户,在查询列表中会出现相同的两条数据。-例,收款单001 账户A 1000元 账户B2000元-明细列表是 :-单号001 账户A 1000元-单号001 账户B 2000元-单号001 账户A 1000元-单号001 账户B 2000元
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应收不能结账 应收不能结账
问题号: | 28773 |
---|---|
适用产品: | T6系列 |
软件版本: | T6-企业管理软件V6.0 |
软件模块: | 应收应付 |
问题名称: | 应收不能结账 |
问题现象: | 没有启用总账系统,应收模块月末结账时“本月应收单据全部制单”显示为“否”,不能结账。 |
问题原因: | 功能介绍 |
关键字: | 不能结账 |
解决方案: | 进入应收-选项-凭证,将月结前是否全部生成凭证选项取消勾选,即可正常结账。 |
行业: | 通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 最终解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
您好,购买了一固定资产,还没给供应商钱,但是给开了发票,那么此张凭证该如何来做呢?(T6全模块都有) 您好,购买了一固定资产,还没给供应商钱,但是给开了发票,那么此张凭证该如何来做呢?(T6全模块都有)[]
借:固定资产
贷:应付账款-xxx供应商
挂账啊在固定资产模块怎么挂账?我知道凭证是这么做的,关键是在哪操作的问题@以马内利yiu:固定资产新增卡片,然后计提折旧后,制单啊!付款单录入和现金购买的一样操作,就是把现金换成 应收账款。(其他的操作都是一样的)@李永Forever:[/强]固定资产卡片增加,然后做完本月计提折旧之后在批量制单里面可以对该张卡片制单,生产借:固定资产
贷:应付账款-xxx供应商会计分录@qq392629945:[/尴尬]打错了,应付@李永Forever:[/憨笑][/憨笑]看的懂就可以@畅捷服务李笑旺 这样做和应付模块能对得上吗? 发票就没体现出来呢@以马内利yiu:那你购买U8,U8支持你说的!使用中间科目进行过度呗。记忆中T6的固定资产貌似没有采购流程吧。我可以固定资产不生成凭证,然后在应付模块做其他应付单嘛@以马内利yiu:可以,在批量制单中,把里面的记录删掉。
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用友U8.61打开UFO报表时会提示:ufow.exe遇到问题需要关闭U8.61打开UFO报表时会提示:ufow.exe遇到问题需要关闭
U8.61-打开UFO报表时会提示:ufow.exe遇到问题需要关闭
自动编号: | 2085 | 产品版本: | U8.61 |
产品模块: | UFO报表 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 861 | 关 键 字: | 在打开UFO报表 |
问题名称: | 打开UFO报表时会提示:ufow.exe遇到问题需要关闭 | ||
问题现象: | 客户操作系统是XP+SP2的,在打开UFO报表时,会提示:ufow.exe遇到问题需要关闭。然后就退出了。点击查看其错误信息时,可以看到跟msvcrt.dll组件有关系。修复或重新安装出不行。在安装到最后注册文件时会提示:注册repreader2.dll文件失败。手工再注册也不行。客户已重新安装过一次操作系统,然后可以使用,一段时间后又不行了,又发生同样的错误。 | ||
原因分析: | 同解决方案 | ||
解决方案: | 请使用自动更新补丁SP1+KB-U861-0166-060703-87479即可 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
申请研发费加计扣除是否需委托方的证明 申请研发费加计扣除是否需委托方的证明
【问题】
企业申请研究开发费加计扣除是否需要委托方的证明?
【解答】
根据《国家总局关于印发〈企业研究开发费用税前扣除管理办法(试行)〉的通知》(国税发〔2008〕116号)第十一条规定,企业申请研究开发费加计扣除时,应向主管税务机关报送如下资料:
(一)自主、委托、合作研究开发项目计划书和研究开发费预算。
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- 麻烦问下,账簿交接怎么操作
- 麻烦问下:增值税普票次月开了负数发票,做账时是否都要把财务联和发票联附在记账凭证后,另外当月作废的增值税普票怎么处理呢?谢谢!
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- 黄色部分的最新成本错了,如何修改
- (-0.2)的2009次方乘(-5)的2010次方
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- 1。T3升级上来,增加了 人事管理模块 ,加密狗刷新了 薪资管理还是系那是演示版……--2.还有就是 登录进去经常会出现登录子系统失败,退出再登录进去就行-请教