1、我现在有两个产成品库,结转成本时有一个部分产品出现付数,如何处理-2、产成品库与总帐产成品库余额不一致将如何调整,如果做调整单如何做分录
2017-7-11 0:0:0 用友T1小编1、我现在有两个产成品库,结转成本时有一个部分产品出现付数,如何处理-2、产成品库与总帐产成品库余额不一致将如何调整,如果做调整单如何做分录
1、我现在有两个产成品库,结转成本时有一个部分产品出现付数,如何处理2、产成品库与总帐产成品库余额不一致将如何调整,如果做调整单如何做分录[]首先做盘点 数量要账实相符 后面通过调整单 调整存货结存单价 核算总账不平可以总账做凭证调整 不过更合理的是 查找不平的具体原因有没有比较好的方法,结转成本时不出现付数现象,否则每个月都要做调整单@服务社区_孙彦杰:[/微笑]你好,请问有没有比较好的方法,结转成本时不出现付数现象否则每个月都要做调整单[/抱拳]正常是肯定不出现负数的,所以如果不是一次性的问题,是每月都有,建议联系您的软件服务商(就是销售软件给您的公司),把问题反馈给他们,他们直接处理或通过支持网反馈给我们
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用友科目汇总表输出问题科目汇总表输出问题
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常关税 常关税
常关税是一种过境税。清沿明制,于水、陆交通要道、关隘等地方,均设关卡,向通过货物课税。鸦片战争以后,由于指定海口通商,于是出现了进出国境的海关和内地原来的税关,为了区别,称原有关为“常关”或“旧关”,照旧征收通过税和船税。光绪27年,清王朝被迫签订屈辱的《辛丑条约》,在关税问题上又作了退让,以各洋关为中心,将距洋关50里内的常关移交海关,税务司管辖,其关税收入指定作为庚子赔款之用。于是又有距离海关50里内常关与距离海关50里外常关的区别。课税对象为通过常关的货物(包括衣物、食物、用物、杂货)。按清代规定应从价计征。于通航运之处,兼收船税。
请问建立新的年度账出现报错怎么办 请问建立新的年度账出现报错怎么办
报错截图社区下载T3降级工具,降级本年度,然后再升级sql数据,重新建立年度账即可成功。操作前记得备份。@畅捷服务李朝辉:[/强]@qq392629945:[/坏笑]
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应税消费品征收消费税的具体规定——小汽车 _0应税消费品征收消费税的具体规定——小汽车
(一)税目注释
小汽车是指出动力装置驱动,具有四个或四个以上车轮的非轨道无架线的,主要用于载送人员及其随身物品的车辆。
摘自国家税务总局国税发(93)153号
(二)征收范围
小汽车包括:
1、小轿车:是指用于载送人员及其随身物品巳座位布置在两轴之间的四轮汽车。
小轿车的征收范围包括微型轿车(气缸容量,即排气量,下同<1000毫升);普通轿车(1000毫升≤气缸容量<2200毫升);高级轿车(气缸容量≥2200毫升)及赛车。
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营销费用可否预提? 营销费用可否预提?
【问题】
我公司在全国各地有大量营销人员,每月会发生大量营销费用,但由于相关单据不能及时传回总部,因此我们一般都在每月按经验估计一个数,预提销售费用,待营销人员传回单据后冲销。但现在执行新准则,新准则要求不能预提费用,应该怎么处理呢?
【解答】
一般认为,新准则并未明确不能预提费用,只是在报表中不再单独列示该项目。
《》会计科目和主要账务处理列表中未列示预提费用科目(还有待摊费用),但在说明中指出:“企业在不违反企业会计准则确认、计量和报告规定的前提下,可以根据本单位的实际情况自行增设、分拆、合并会计科目。”所以企业确有需要时,可以根据自身实际增设预提费用科目,但通常应在年末将年度内预提费用调整为实际发生数。
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U8.60SP-销售发票不能删除
自动编号: | 1788 | 产品版本: | U8.60SP |
产品模块: | 销售管理 | 所属行业: | 通用 |
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问题名称: | 销售发票不能删除 | ||
问题现象: | 其他销售发票都能删除修改,就一种发票没有发票号,也不能删除,删除时报网络连接失败 | ||
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用友U8.60余额表输出到EXCEL不能输出全部记录U8.60余额表输出到EXCEL不能输出全部记录
U8.60-余额表输出到EXCEL不能输出全部记录
自动编号: | 16874 | 产品版本: | U8.60 |
产品模块: | 总账 | 所属行业: | 通用 |
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问题名称: | 余额表输出到EXCEL不能输出全部记录 | ||
问题现象: | 余额表输出到EXCEL不能输出全部记录,其他工作站也是一样,输出到磁盘的根目录也不行,客户的数据是从8.13升级到861版的 | ||
原因分析: | 同解决方案 | ||
解决方案: | 按余额表上面的“还原”按钮,退出时提示“保存格式”,保存后重新查询,再输出就没问题了。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
你好 拷零售单打印不出来 需要设置哪里吗 你好 拷零售单打印不出来 需要设置哪里吗[]
零售设置中勾选Windows驱动@服务社区李珊: 勾选了还是不行@服务社区李珊: 你好 在吗 测试页可以打出来 但是打印零售单出来是空白的 请问这个该怎么处理@初夏Wt:您下载一个虚拟打印机,将虚拟打印机设置为默认,然后使用虚拟打印机打印看下是否正常。虚拟打印机没问题的话,建议您更新下打印机驱动在打印
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在固定资产模块“卡片项目”中增加了几个自定义项,在卡片样式中把这几个自定义项设置好格式后点保存无反应,退出的时候提示让保存,点保存也没反应,导致自定义项无法增加到卡片样式中?数据结构出现异常fa_ItemsOfModel 表丢失默认值。1. 备份好账套,打开企业管理器;
2. 找到此账套的fa_ItemsOfModel 表,右键–“设计表”—点中“ iSheetID 列”;
在下面的默认值下面增加 dbo.fa_ItemsOfModel_iSheetID_D ,然后点保存。
3.? 这样操作后,卡片样式可以设计保存了。如有用友T6其它问题,请在下面回复疑问,我们将第一时间与您联系,帮助您解决问题。同时您也可以联系用友畅捷服务联盟
用友天龙瑞德。用友天龙瑞德专业销售用友软件,用友财务软件,寻找用友T6服务商,咨询用友T6价格,用友T6多少钱,用友T6报价,联系电话:010-59798025。网址:http://yun.kuaiji66.com用友云基地
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以前应缴未缴的车购费如何处理 以前应缴未缴的车购费如何处理
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制造费用差异(manufacturing expenses variance) 制造费用差异(manufacturing expenses variance)
为完成实际产量或作业量而实际发生的制造费用与按标准分配的制造费用之间的差额。制造费用的标准成本的制订,通过按其成本性态分别变动制造费用和固定制造费用两个部分进行,故对制造费用差异的计算分析也须分开进行。
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公司银行公户通过网银给法人卡上打了200多万钱,现在法人给公司还钱,还的是现金,是分次还款的,总共还了100多万,没有通过公户还款,我直接借:库存现金 待:其他应收款 这样做有什么税务风险? _0公司银行公户通过网银给法人卡上打了200多万钱,现在法人给公司还钱,还的是现金,是分次还款的,总共还了100多万,没有通过公户还款,我直接借:库存现金 待:其他应收款 这样做有什么税务风险?[]
你可以把钱存到银行对公户,直接做银行存款还款数额这么大,存入工户里面,做银行帐还是存入公司的银行账户里,若不通过银行还款,还有其他什么办法了?可以收现金吧,但是你的库存现金金额太巨大了,不存进银行锁保险柜?@狂龙之狂吻:不用存保险柜的,马上就又支付买车款了。买了几辆车,买车款也达到100多万了、其他应收款余额过大,税务会问的,投资人在一个会计年度或一年没有归还的话,税务会认定为红利或股利等,交纳20%所得税。解释得很简单,你可以查阅有关文件股东拿着100万现金还你,你又拿100万现金去车行买车,期间钱直接放公司保险柜?怎么看都像公司给股东200万,股东直接拿去消费。@戴崇恩:老师,事实上也是股东拿去用作其他地方了。若股东还款必须要还入公户吗?或者还现金也可以?@YYTG:还现金你还是存入银行的啊。@戴崇恩:老师,是这样的,公司去年买车的时候由于道路运输证没有办下来,所以车都挂在老板姐姐的户名上,现在要过户了(也就相当于公司向老板姐姐的买车),实际中是不支付这些买车款的,但账务上反映公司向个人买车,要付车款了,我就想的法人借走的车还现金,然后现金支付车款。实际上是老板并没有真正的把钱还回来,只是走了一下帐,不知道这样行不行?@YYTG:账当然是可以做平的,但你这样现金来现金去只要有人查账一定会问的,你准备把姐姐的事跟税局也说一次吗?最好是还来入账户再购车时转出去。@戴崇恩:老师,最主要的是公司账户通过网银转给法人的钱,法人现在手头没钱,没办法给公司还钱,钱也打入不了银行公户,我就想的通过现金来走账。@YYTG:那只能说,财务上你的处理方式也能平账,但这么大额的现金来去如果查账基本是会问的。@戴崇恩:那就是说还是要把钱存入公户之后,才可以支配这笔钱。@YYTG:先还进来再去支付好一些。@戴崇恩:好的!谢谢老师!@YYTG:不客气。
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还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗?
还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗? 还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗?[]
有收入才能结转成本的那成本挂哪个科目啊?其他应收款吗?@若只如初见520:要是销售的产品的话,产品本来做在库存里啊,要是人工施工的话,做在工程施工里,等有了收入在结转成本的成本与收入相对应,确认收入才能结转成本我们是人力资源公司,签了一份人事代理协议,代缴五险一金。之前收到他们的钱做了预收账款,还没给开票,现在给他们缴纳了五险一金,这些费用是入到成本吗?@若只如初见520:代付代缴应该走其他应收款/其他应付款@口袋的天空焕:那我做到其他应收款,等到开票了,有收入后,把预收的转入主营业务收入,其他应收款转入主营业务成本,,这样对吗@若只如初见520:代缴的五险一金你们也给开票么?@口袋的天空焕:开在一张发票上面,昨天还一直纠结这个问题,受累帮忙看看代缴的五险一金你们不是已经说到客户的款项了么,那个不应该作为你们的成本吧?@口袋的天空焕:我现在也纠结是做成本还是其他应收款冲了,税务局说这张发票的开票金额都要入营业额,那我支出的是不是成本@若只如初见520:。。。那要是代缴的五险一金都算是收入的话,那你们为客户缴纳五险一金的时候也走的是管理费用啊 -
进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误
进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误 进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误[]
反复执行修复工具,直到修复到没有错误为止。建议备份好之前数据,损坏严重的情况下,也有可能修复不好,无限报错。use ufdata_071_2015
select * from code执行这语句时报上述错误@廖深根:构架损坏可能很难修复。尝试使用工具下载中的数据库修复工具,进行修复。然后还有个账套也是提示所选行业性质与科目不相符,经检查无误,但是进入账套还是提示不符@廖深根:根据您的描述,一致性错误导致的行业性质与科目不相符,您先修复成功,再来解决这个问题吧。修复数据库?@廖深根:请参考之前给您的回复。尝试使用工具下载中的数据库修复工具,进行修复。但是结构错误很难修复,工具只能修正一些简单错误。不保证工具一定管用。如果持续报错,建议您寻求专业的数据修复公司尝试修复。@服务社区窦佳:工具使用前,请注意备份账套。