红加密狗驱动在哪下载
2017-6-16 0:0:0 用友T1小编红加密狗驱动在哪下载
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![会计基础知识:交易性金融资产](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
会计基础知识:交易性金融资产 会计基础知识:交易性金融资产
一、本科目核算企业为交易目的所持有的债券投资、股票投资、基金投资等交易性金融资产的公允价值。
企业持有的直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,也在本科目核算。
企业(金融)接受委托采用全额承购包销、余额承购包销方式承销的证券,应在收到证券时将其进行分类。划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的,应在本科目核算;划分为可供出售金融资产的,应在“可供出售金融资产”科目核算。
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![各位老师,非高新企业研发费用的加计扣除,需要去国税备案吗](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
各位老师,非高新企业研发费用的加计扣除,需要去国税备案吗 各位老师,非高新企业研发费用的加计扣除,需要去国税备案吗[]
需要备案。需要去税局备案。《国家税务总局 关于企业研究开发费用税前加计扣除政策有关问题的公告 》(国家税务总局公告2015年第97号 )
六、申报及备案管理
(一) 企业年度纳税申报时,根据研发支出辅助账汇总表填报研发项目可加计扣除研发费用情况归集表(见附件),在年度纳税申报时随申报表一并报送。
(二) 研发费用加计扣除实行备案管理, 除“备案资料”和“主要留存备查资料” 按照本公告规定执行外,其他备案管理要求按照《国家税务总局关于发布〈企业所得税优惠政策事项办理办法〉的公告》(国家税务总局公告2015年第76号)的规定执行。
(三) 企业应当不迟于年度汇算清缴纳税申报时,向税务机关报送《企业所得税优惠事项备案表》和研发项目文件完成备案,并将下列资料留存备查:
1.自主、委托、合作研究开发项目计划书和企业有权部门关于自主、委托、合作研究开发项目立项的决议文件;
2.自主、委托、合作研究开发专门机构或项目组的编制情况和研发人员名单;
3.经科技行政主管部门登记的委托、合作研究开发项目的合同;
4.从事研发活动的人员和用于研发活动的仪器、设备、无形资产的费用分配说明(包括工作使用情况记录);
5.集中研发项目研发费决算表、集中研发项目费用分摊明细情况表和实际分享收益比例等资料;
6.“研发支出”辅助账;
7.企业如果已取得地市级(含)以上科技行政主管部门出具的鉴定意见,应作为资料留存备查;
8.省税务机关规定的其他资料。
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![现金并购外商投资企业会产生哪些涉税事项](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
现金并购外商投资企业会产生哪些涉税事项 现金并购外商投资企业会产生哪些涉税事项 问:B公司为外商企业,A公司现金并购B公司,B成为A公司的全资子公司,A公司和B公司需要缴纳哪些税费? 答:此种情况属于A公司向B公司股东购入股权。对于B公司而言,属于股东发生变更。 A公司与B公司股东签订的股权转让合同,根据《国家局关于印花税若干具体问题的解释和规定的通知》(国税发〔1991〕155号)规定,“财产所有权”转移书据的征税范围是:经政府管理机关登记注册的动产、不动产的所有权转移所立的书据,以及企业股权转让所立的书据。A公司及B公司股东均应按“产权转移书据”贴花。 A公司以现金方式购入股权,根据《法实施条例》第七十一条规定,投资资产按照以下方法确定成本:(一)通过支付现金方式取得的投资资产,以购买价款为成本;A公司应以购买价款确认取得B公司股权的成本。 如果B公司的股东为个人,不论该个人是境内个人还是境外个人,该个人取得股权转让所得,应按“财产转让所得”缴纳,A公司作为支付方,应代扣代缴该个人的个人所得税。 如果B公司的股东为境外企业,境外企业取得的股权转让所得,根据《企业所得实施条例》第七条规定,属于来源于境内的所得,按照《企业所得税法》第三条第三款规定,需在境内缴纳企业所得税,A公司作为支付方,应按《国家税务总局关于印发〈非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法〉的通知》(国税发〔2009〕3号)规定,应代扣代缴该外国企业的企业所得税。 《国家税务总局关于外商投资企业和外国企业原有若干政策取消后有关事项处理的通知》(国税发〔2008〕23号)第三条规定,关于享受定期减优惠的外商投资企业在2008年后条件发生变化的处理: 外商投资企业按照《中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法》规定享受定期减免税优惠,2008年后,企业生产经营业务性质或经营期发生变化,导致其不符合《中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法》规定条件的,仍应依据《中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法》规定补缴其此前(包括在优惠过渡期内)已经享受的定期减免税税款。各主管税务机关在每年对这类企业进行汇算清缴时,应对其经营业务内容和经营期限等变化情况进行审核。 因此,B公司如果原为享受定期减免税优惠的外商投资企业,被A公司收购后,成为内资企业,致使B公司生产经营业务性质或经营期发生变化,不符合享受优惠条件的,应补缴其此前(包括在优惠过渡期内)已经享受的定期减免税税款。
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![应收账款科目](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
应收账款科目 应收账款科目
应收账款科目结构
该账户核算企业因销售商品、材料、提供劳务等,应向购货单位收取的款项,以及代垫运杂费和承兑到期而未能收到款的商业承兑汇票。本账户按不同的购货或接受劳务的单位设置明细账户进行明细核算。本账户结构为:
(1)应向购货单位收取的购买商品、材料等账款;
(2)代垫的包装物、运杂费;
(3)已冲减坏账准备而又收回的坏账损失;
- 钱流信息-现金银行收支查询-查询结果的明细列表会出现以下错误:-如果收款单中填写了2个收款账户,在查询列表中会出现相同的两条数据。-例,收款单001 账户A 1000元 账户B2000元-明细列表是 :-单号001 账户A 1000元-单号001 账户B 2000元-单号001 账户A 1000元-单号001 账户B 2000元
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营业税的计算及城建税和教附费的计提 营业税的计算及城建税和教附费的计提 按营业收入5%缴纳; 城建税按缴纳的营业税7%缴纳; 教育费附加按缴纳的营业税3%缴纳; 地方教育费附加按缴纳的营业税2缴纳%; 印花税:购销合同按购销金额的万分之三贴花;帐本按5元/本缴纳(每年启用时);年度按“实收资本”与“资本公积”之和的万分之五缴纳(第一年按全额缴纳,以后按年度增加部分缴纳); 一、营业税的计算:当月营业收入(100万)*5%(区分不同的行业); 借:营业税金及附加 5万 贷:应交税费——营业税 5万 借:应缴税费——营业税 5万 贷:银行存款 5万 借:本年利润 5万 贷:营业税金及附加 5万 二、城建税及教附费的计提:城建税=营业税*7% 教附费=营业税*3% 借:营业税金及附加 5000 贷:应交税费——城建税 3500 其他应交款——教育费附加 1500 借:应交税费——城建税 3500 其他应交款——教育费附加 1500 贷:银行存款 5000 借:本年利润 5000 贷:营业税金及附加 5000
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审计人员必备的三种素质 审计人员必备的三种素质
审计监督是法律性、政策性很强的一项综合行政执法行为。这就要求审计人员必须增强工作的适应能力,对每一个审计案件都要做到审得出来、说得明白、写得清晰,确保审计质量。
审得出来
要充分发挥审计人员的专业优势,不仅要把财务方面存在的问题审计出来,而且还应注重揭示、总结财务管理中存在的问题或取得的经验。
一是审计人员必须重视审计专业知识的更新与提高,加强对审计技术与方法的研究,不断提高审计能力。审计人员切不可“吃老本”,不能懒惰,更不能凭“经验”,要时刻注重知识的更新。
![用友U8.51A只是在出库单中金额错误,单价和数量都没问题](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
用友U8.51A只是在出库单中金额错误,单价和数量都没问题U8.51A只是在出库单中金额错误,单价和数量都没问题
U8.51A-只是在出库单中金额错误,单价和数量都没问题
自动编号: | 14209 | 产品版本: | U8.51A |
产品模块: | 销售管理 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 851 | 关 键 字: | 只是在出库单中金额错误,单价和数量都没问题 |
问题名称: | 只是在出库单中金额错误,单价和数量都没问题 | ||
问题现象: | 只是在出库单中金额错误,单价和数量都没问题,金额成负数,而且数很怪。在上个月只有几笔这种情况,这个月80%得出库记录都是这样的情况,但生成的凭证没有问题。 | ||
原因分析: | 数据库问题 | ||
解决方案: | update rdrecords set iprice=b.iaoutprice from rdrecords a join ia_subsidiary b on a.autoid=b.id where b.brdflag=0 and a.iprice<>b.iaoutprice and a.iquantity*a.iunitcost<>a.iprice and a.iquantity=b.iaoutquantity and b.ioutcost=a.iunitcost 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
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