请问怎么注册账号?
2017-6-16 0:0:0 用友T1小编请问怎么注册账号?
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- 进入软件总是要密码,但是在安装数据库的时候没有密码。
- 进入软件提示这个问题 11.5的版本 打了最新补丁。已经成功注册。
差价税 差价税
又叫差额税,欧盟对从非成员国进口的农产品征收的一种进口关税。其税额是欧盟所规定的门槛价格与实际进口的货价加运保费(CIF)之间的差额。门槛价格是欧盟根据欧盟境内谷物最短缺地区公开市场上可能出售的价格(境内谷物最高价格)减去从进境地到达该地区市场的运费、保险费、杂费和销售费用后所规定的价格。门槛价格是计算差价税的基准价格,外国农产品抵达欧盟港口(地)的CIF价格低于此价时,即按其差额征税,使税后的外国农产品进入欧盟的市场价格不低于欧盟同类产品的价格。征收差价税是欧盟实施共同农业政策的一项主要措施。其主要目的是为了保护和促进欧盟内部的农业生产。所征差价税款作为农业发展资金,用于资助和扶持内部农业生产的发展。征收差价税的农产品包括粮食及其制品;生猪、猪肉、家禽、蛋、动植物油、脂、奶制品、糖、食糖及糖浆等农畜产品及其制品。对使用部分农产品加工成的制成品.除按进口税则征收工业品的进口税外,还对其所含农产品部分另征部分差价税。在欧共体成立之初,各成员国之间的农产品贸易也曾使用过差价税,使其各成员国的农产品价格逐步拉平。1968年取消了内部的差价税,建立了统一的农产品市场。欧盟的共同农业政策,使欧盟成员国成为世界农产品的重要产地和出口地。
用友记账时提示异常错误记账时提示异常错误
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怎样结转年度账
一、操作流程:
1、先做数据备份
2、新建年度帐
3、结转上年数据
二、具体步骤:
1、数据备份:
系统管理→系统→注册→用户名admin 密码为空→确定→账套→备份→选择要备份的账套→确定→选择备份路径→完成备份
2、新建年度帐(以2016年结转到2017年为例):
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套001-年度2016-确定-年度帐-建立-2017年年度帐-确定-关闭系统管理
3、结转上年数据:
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套-年度2017-确定-年度帐--结转上年数据-总账系统结转-选择结转方式-明细方式-错误结转科目为0说明结转成功
建筑施工企业会计建账、科目设置及核算内容(一) 建筑施工企业会计建账、科目设置及核算内容(一)
一、 新账的建立
一个项目开工,或者一个企业新建立,都面临着建立新账的问题。建立新账并不难,通常先应当想好的设置问题。在做凭证的时候应当想好各科目应当怎么设置明细科目级数。是采用辅助核算好,还是直接在会计科目下设置明细科目好。
一般情况下,是如果涉及的往来单位较多,部门较多且稳定或者项目较多的时候,应当采用辅助核算的方式(可以根据各会计科目的实际情况分别采用,并不需要同时具备)。否则,应当直接在会计科目下设置明细科目,简化工作量。通常情况下,公司本部的账(涉及的往来单位很多,项目多,部门也比较多且稳定)采用辅助核算比较合适,而单一的项目账,直接在会计科目下设置明细科目比较好。
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无法生成材料出库单 无法生成材料出库单
问题号: | 11052 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.61 |
软件模块: | 库存管理 |
行业: | 通用 |
关键字: | 材料出库单 |
适用产品: | U861–供应链–库存管理 |
问题名称: | 无法生成材料出库单 |
问题现象: | 材料出库单参照生产订单生成出库单时,不能找到相应的批号;如果直接出库则可找到相应的批号。 可能原因:生产订单是参照销售定单MRP展开生成的,采购订单不是参照生成是手工输入的。 |
问题原因: | 由于861中针对LP件功能进行了完善,增加了按订单预留的功能,即如果是LP件,就是按订单生产,所以需要追踪该订单的信息,mrp运算时根据销售订单+行号计算出每个销售订单+行号所需求的数量,按该计划生成的采购订单记录销售订单信息,入库时会自动将库存现存量预留给该销售订单,而生产订单所对应的材料出库单出库时也只能根据该销售订单预留的量进行出库,不能超出该销售订单的预留量。而您的帐套中dr.-7-7物料所对应的母件YU01A的供应政策为“LP件”,采购订单是手工增加的,所以没有销售订单的信息,而且也没有进行手工预留,所以查询现存量(选择按销售订单和销售订单行号汇总)时,物料+销售订单号+订单行号的现存量为0,所以批次参照时参照不到任何记录。 |
解决方案: | 请根据该销售订单生成的采购计划生成采购订单,作入库后,就会自动预留入库量,再根据销售订单经MRP运算生成的生产订单出库,即可参照出批次,如果有针对该销售订单需要的物料还没来的及采购,就要进行生产领料的情况,请在销售模块–销售订单–订单预留–按订单,然后选择“预留”,再查询过滤出该销售订单号57YU+025,并选中母件记录,再选择“按订单匹配”,根据子件的存货编码查询过滤出子件的现存量记录,然后选中某一现存量记录,并录入数量,点“ok”,完成后即增加了该销售订单子件的预留库存,减少了相应的自由库存。此时根据该销售订单生成材料出库单时就可以找到批次了。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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营业税改征增值税试点有关企业会计处理规定 营业税改征增值税试点有关企业会计处理规定
部、国家总局联合发布财税[2011]13号文《改征试点有关企业处理规定》,根据“财政部、国家税务总局关于印发《营业税改征增值税试点方案》的通知”(财税[2011]110号)等相关规定,现就营业税改征增值税试点有关企业会计处理规定如下:
一、试点人差额征税的会计处理
(一)一般纳税人的会计处理
一般纳税人提供应税服务,试点期间按照营业税改征增值税有关规定允许从销售额中扣除其支付给非试点纳税人价款的,应在“应交税费——应交增值税”科目下增设“营改增抵减的销项税额”专栏,用于记录该企业因按规定扣减销售额而减少的销项税额;同时,“主营业务收入”、“主营业务成本”等相关科目应按经营业务的种类进行明细核算。 企业接受应税服务时,按规定允许扣减销售额而减少的销项税额,借记“应交税费——应交增值税(营改增抵减的销项税额)”科目,按实际支付或应付的金额与上述增值税额的差额,借记“主营业务成本”等科目,按实际支付或应付的金额,贷记“银行存款”、“应付账款”等科目。对于期末一次性进行账务处理的企业,期末,按规定当期允许扣减销售额而减少的销项税额,借记“应交税费——应交增值税(营改增抵减的销项税额)”科目,贷记“主营业务成本”等科目。
(二)小规模纳税人的会计处理
小规模纳税人提供应税服务,试点期间按照营业税改征增值税有关规定允许从销售额中扣除其支付给非试点纳税人价款的,按规定扣减销售额而减少的应交增值税应直接冲减“应交税费——应交增值税”科目。 企业接受应税服务时,按规定允许扣减销售额而减少的应交增值税,借记“应交税费——应交增值税”科目,按实际支付或应付的金额与上述增值税额的差额,借记“主营业务成本”等科目,按实际支付或应付的金额,贷记“银行存款”、“应付账款”等科目。 对于期末一次性进行账务处理的企业,期末,按规定当期允许扣减销售额而减少的应交增值税,借记“应交税费——应交增值税”科目,贷记“主营业务成本”等科目。
二、增值税期末留抵税额的会计处理
试点地区兼有应税服务的原增值税一般纳税人,截止到开始试点当月月初的增值税留抵税额按照营业税改征增值税有关规定不得从应税服务的销项税额中抵扣的,应在“应交税费”科目下增设“增值税留抵税额”明细科目。 开始试点当月月初,企业应按不得从应税服务的销项税额中抵扣的增值税留抵税额,借记“应交税费——增值税留抵税额”科目,贷记 “应交税费——应交增值税(进项税额转出)”科目。待以后期间允许抵扣时,按允许抵扣的金额,借记 “应交税费——应交增值税(进项税额)”科目,贷记“应交税费——增值税留抵税额”科目。 “应交税费——增值税留抵税额”科目期末余额应根据其流动性在资产负债表中的“其他流动资产”项目或“其他非流动资产”项目列示。
三、取得过渡性财政扶持资金的会计处理
试点纳税人在新老税制转换期间因实际税负增加而向财税部门申请取得财政扶持资金的,期末有确凿证据表明企业能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时,按应收的金额,借记“其他应收款”等科目,贷记“营业外收入”科目。待实际收到财政扶持资金时,按实际收到的金额,借记“银行存款”等科目,贷记“其他应收款”等科目。
四、增值税税控系统专用设备和技术维护费用抵减增值税额的会计处理
(一)增值税一般纳税人的会计处理
按有关规定,增值税一般纳税人初次购买增值税税控系统专用设备支付的费用以及缴纳的技术维护费允许在增值税应纳税额中全额抵减的,应在“应交税费——应交增值税”科目下增设“减款”专栏,用于记录该企业按规定抵减的增值税应纳税额。 企业购入增值税税控系统专用设备,按实际支付或应付的金额,借记“固定资产”科目,贷记“银行存款”、“应付账款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税(减免税款)”科目,贷记“递延收益”科目。按期计提折旧,借记“管理费用”等科目,贷记“累计折旧”科目;同时,借记“递延收益”科目,贷记“管理费用”等科目。 企业发生技术维护费,按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税(减免税款)”科目,贷记“管理费用”等科目。
(二)小规模纳税人的会计处理
按税法有关规定,小规模纳税人初次购买增值税税控系统专用设备支付的费用以及缴纳的技术维护费允许在增值税应纳税额中全额抵减的,按规定抵减的增值税应纳税额应直接冲减“应交税费——应交增值税”科目。 企业购入增值税税控系统专用设备,按实际支付或应付的金额,借记“固定资产”科目,贷记“银行存款”、“应付账款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税”科目,贷记“递延收益”科目。按期计提折旧,借记“管理费用”等科目,贷记“累计折旧”科目;同时,借记“递延收益”科目,贷记“管理费用”等科目。 企业发生技术维护费,按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税”科目,贷记“管理费用”等科目。 “应交税费——应交增值税”科目期末如为借方余额,应根据其流动性在资产负债表中的“其他流动资产”项目或“其他非流动资产”项目列示;如为贷方余额,应在资产负债表中的“应交税费”项目列示。
你看我打印出來的,前面都少了個1,應該是11000000才对,余额列就不会!是怎么回事?@qq392629945 你看我打印出來的,前面都少了個1,應該是11000000才对,余额列就不会!是怎么回事?@qq392629945
格子打印不下了,你的金额太大了!查询界面显示有问题吗@qq392629945:预览时纸张为75%就还正常,但到了100
%就这样了@服务社区闫新华:正常@会记007:预览没用的,套打是开发设计好了的!@会记007:套打纸跟预览半毛钱关系都没有!@qq392629945:那现在能怎么办?@会记007:没办法,你的金额太大了,你可以打电话问下西玛表单那边的技术,看你这种情况有办法吗
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用友U8.51凭证套打格式对不齐U8.51凭证套打格式对不齐
U8.51-凭证套打格式对不齐
自动编号: | 9182 | 产品版本: | U8.51 |
产品模块: | 总账 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U851 | 关 键 字: | 凭证打印 |
问题名称: | 凭证套打格式对不齐 | ||
问题现象: | 凭证套打格式对不齐 | ||
原因分析: | 参数设置不对 | ||
解决方案: | 首先在打印机里设置好自定义纸张“2420*1150”,打印凭证的时候选择自定义纸张,上下左右的边距依次为“109,8,5,8”。打印一切正常。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
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