广东专版的数据能恢复至现在T311.0普及版吗?
2017-6-16 0:0:0 用友T1小编广东专版的数据能恢复至现在T311.0普及版吗?
广东专版的数据能恢复至现在T311.0普及版吗?[]数据可以升级上来好的,谢谢
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- 进入界面提示:请使用系统维护工具修复数据库:k:-记账宝-zwset.mdb! 是4G的 _0
- 进入系统是提示无法连接服务器
- 进入财务报表模块,总是提示当前运行的是试用版 ,多次注册了还有提示。-报表最多追加4页,-报表不能打印,总是保存下来在打印。-财务报表数据不准,,有时候对,有时候不对,
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- 进入软件总是要密码,但是在安装数据库的时候没有密码。
- 进入软件提示这个问题 11.5的版本 打了最新补丁。已经成功注册。
会计基础知识:利润中心 会计基础知识:利润中心
利润中心通常是指一个管理者有权制定资源供应决策并选择市场的组织单位,如公司内的事业部。
一般说来,利润中心应将其产品大部分销售给外部客户,而且对于大部分原材料、商品和服务都有权选择供应来源。在利润中心,由于管理者没有责任和权力决定该中心资产的投资水平,因而利润就是其唯一的最佳业绩计量标准。但同时这些利润数字水平还需要补充大量短期业绩的非财务指标。采用适当方法计量的利润是判定该如中心管理者运用他们所取得的资源和其他投入要素创造价值能力的一个短期指标。
固定资产是5月份就已经到了,然后发票还没到财务手上,所以财务没有把这个资产录入到T+,现在到了12月份,发票到了财务手上了,才知道有这个固定资产。这种情况,该怎么做? 固定资产是5月份就已经到了,然后发票还没到财务手上,所以财务没有把这个资产录入到T+,现在到了12月份,发票到了财务手上了,才知道有这个固定资产。这种情况,该怎么做?[]
直接录入资产卡片 修改入账日期。并快速计提折旧。5-12月份是否有正常计提,如果有计提就新增12月份的卡片,录入累计折旧的数据即可。@畅捷支持侯椿寳:快速计提折旧怎么操作?资产管理,计提折旧摊销功能即是快速计提。@服务社区刘小艳:5-12月份肯定是有使用的,但是没有录入到软件里面。意思是直接把原值改成5-12月折旧完后的一个原值吗?@畅捷支持侯椿寳:[/强][/OK]@企邦:不是,原值还是实际原值,累计折旧录入5-12月份正常折旧的数据。@服务社区刘小艳:就是说一次性把前几个月的全都折旧掉?@企邦:本来正常录入到5月份,就是软件逐月折旧了,可您肯定已经计提到了12月份,所以录入到12月份的卡片,那就必须要把累计录进去了,否则就取消计提,把卡片录入到5月份@服务社区刘小艳:好的,那入账日期需要修改到5月?@企邦:录到12月份就不用改。已经计提了,改了也保存不了的是的。你们俩说的,哪个解决方法好?用户自行尝试判断。
没有好坏之分。@畅捷支持侯椿寳:[/OK]
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银行手续费银行回单进什么科目 ? 银行手续费银行回单进什么科目 ?[]
有的是财务费用财务费用-手续费@谭Tracy:请问可以进管理费用-手续费的吗?@Black1447466393:那有的是什么?管理费用手续费吗财务费用指企业在生产经营过程中为筹集资金而发生的各项费用。包括企业生产经营期间发生的利息支出(减利息收入)、汇兑净损失(有的企业如商品流通企业、保险企业进行单独核算,不包括在财务费用)、金融机构手续费,以及筹资发生的其他财务费用如债券印刷费、国外借款担保费、等进财务费用,凡是支付给银行的都进财务费用财务费用
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年终奖金如何计征个人所得税 年终奖金如何计征个人所得税
【问】:企业如果兑现给上一年的职工的年终奖励,在第二年年初发放,那么这部分奖金扣缴的个人所得税适用国税发[2005]9号文件吗?
【答】:根据《关于调整个人取得全年一次性奖金等计算征收个人所得税方法问题的通知》( 国税发[2005]9号)的通知精神,年终奖励发放单位,可以在个人取得年终兑现的年终奖时按本通知规定计算并代扣代缴个人所得税,但同时强调 “在一个纳税年度内,对每一个纳税人,该计税办法只允许采用一次”。
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用友T3-用友通如何判断会计科目已使用 用友T3-用友通如何判断会计科目已使用
在进行科目增加或者是修改时,总是提示“该科目已经使用是否继续?”如何判断科目已使用?请参看解决方式。
以下情况有一种成立,该科目即为已使用科目:
1、已制单、记账或录入待核银行账期初
2、已录入科目期初余额
3、已录入辅助账期初余额
4、已在凭证类别设置中使用
5、已在转账凭证定义中使用
6、已在多栏定义中使用
7、已在常用摘要定义中使用
8、已在支票登记簿中使用
9、已有授控系统
如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地
年度结转后应收应付数据与上年不符 年度结转后应收应付数据与上年不符
问题号: | 12676 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.52 |
软件模块: | 应收 |
行业: | 通用 |
关键字: | 年度结转 |
适用产品: | U852–财务会计–应收款管理 |
问题名称: | 年度结转后应收应付数据与上年不符 |
问题现象: | 年度结转后2006年应收应付数据与2005年不符,应收应付受控科目的总余额与05年一致,但按单个科目或部门查询余额不一致。而2005年业务余额表按科目汇总可与科目余额对上。 |
问题原因: | 由于红票对冲的单据的科目不同导致。例如218106科目,其0100000917应收单的科目为218106,并制单,所以查询时其科目余额为500,但由于该应收单已经进行了红票对冲,其对应的红票对冲的单据0100010240、010001045等的科目都为1131,目前结转方式对于已经处理完业务(即余额为0)的单据并不会再结转到下年了,以避免数据太多,所以下年查询时该科目的余额与上年少了500,而对应的1131科目就会多出500。 |
解决方案: | 如果想要科目帐都平有三种处理方式: 第一种:在05年总帐中选择“查询客户往来帐”、“查询供应商往来帐”,然后在05年总帐的期初余额–“补录”中选择“引入”,将应收应付的客户供应商明细纪录自动引入到总帐中,保存后,重新建立年度账,重新结转即可。 第二种方式:在06年总帐中选择“查询客户往来帐”、“查询供应商往来帐”,然后在06年总帐的期初余额–“补录”中选择“引入”,将应收应付的客户供应商明细纪录自动引入到总帐中,由于应收应付的科目期初和总帐的总数不同,所以需要根据保存时提示不平的差额增加纪录,使得可以保存。 但是前面这两种方式只是改变了应收应付科目帐的查询方式,应收应付表中的数据并没有变化,所以应收应付的业务帐如果按科目查询仍然是与上年不同的,但是这两种方式会使得以后的年度再结转后应收应付中的科目帐表是正确的(当然业务帐表按科目查仍然会因为上面的原因而不正确)。 第三种方式:根据附件的语句中查询出来的差额手工在06年的应收应付的期初中补录应收应付单据,那么应收应付的业务帐按科目查询和科目帐都会与上年平。但是如果您做业务时仍有上面的现象,那么以后的年度结转后仍可能不平,需要补录单据。 use ufdata_001_2005 update ap_detail set ccode=’218103′ where auto_id in (‘18754′,’18762′) update ap_detail set ccode=’2121′ where auto_id in (‘15946′,’15942′) –05年的所有科目的余额 select ccode,sum(isnull(idamount,0)-isnull(icamount,0)) as ye,cflag,cdwcode,cdeptcode into tmp01 from ufdata_001_2005..ap_detail where (cpzid is not null or iperiod=0) and ccode in (select ccode from ufdata_001_2005..code where cother in (‘ar’,’ap’)) group by ccode,cflag,cdwcode,cdeptcode order by cflag,ccode,cdwcode,cdeptcode –06年的所有科目的期初余额 select ccode,sum(isnull(idamount,0)-isnull(icamount,0)) as qc,cflag,cdwcode,cdeptcode into tmp02 from ufdata_001_2006..ap_detail where (cpzid is not null or iperiod=0) and ccode in (select ccode from ufdata_001_2006..code where cother in (‘ar’,’ap’)) and iperiod=0 group by ccode,cflag,cdwcode,cdeptcode order by cflag,ccode,cdwcode,cdeptcode –05年和06年不等的纪录 select (case when a.cflag=’ap’ then -(isnull(ye,0)-isnull(qc,0)) else isnull(ye,0)-isnull(qc,0) end) as 差额,* from tmp01 a full join tmp02 b on a.ccode=b.ccode and a.cflag=b.cflag and a.cdwcode=b.cdwcode and isnull(a.cdeptcode,”)=isnull(b.cdeptcode,”) where isnull(ye,0)isnull(qc,0) order by a.cflag,a.ccode,a.cdwcode,a.cdeptcode –都补录之后再执行下面的语句将临时的数据删除 update ufdata_001_2005..ap_detail set ccode=’1001′ where auto_id in (‘15946′,’15942′,’18754′,’18762′) drop table tmp02,tmp01 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
- 钱流信息-现金银行收支查询-查询结果的明细列表会出现以下错误:-如果收款单中填写了2个收款账户,在查询列表中会出现相同的两条数据。-例,收款单001 账户A 1000元 账户B2000元-明细列表是 :-单号001 账户A 1000元-单号001 账户B 2000元-单号001 账户A 1000元-单号001 账户B 2000元
- 销售业务-业务场景 客户是卖布艺的 材料是平方 购进 卖的时候是以长-宽 得出来的平方,但是软件中 只能填一个数量 能否 把 数量设定公式 =长-宽的值 这样 数量-单价就是最终的金额了
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用友u8如何删除凭证-用友U8怎么删除凭证用友u8如何删除凭证-用友U8怎么删除凭证
对于用友U8的使用,很多人已经有所了解,但用友u8如何删除凭证,怎样删除凭证?还存在着一些问题?下面我们就介绍一下,用友U8怎么删除已记账的凭证和如何删除已生成的凭证。
一、用友U8怎么删除已记账凭证
1、首先想删除的凭证应该是未记账未审核状态,如果否,请反记账并取消审核2、在填制凭证的功能中查找到该记账凭证3、在凭证页面顶端菜单中点击“制单”,再单击下拉菜单中“作废/恢复”,给凭证标记上“作废”字样4、再次点击“制单”出现下拉菜单,点击“整理凭证”(请关闭其他功能,如明细账、余额表等,以免功能互斥),“凭证期间”就是你要删除的凭证所属月份。5、选不选“整理断号”要你的需要。如果整理断号,就会把后面的凭证依顺序往上提一个号了。如果不想打乱原来的号码,可以不整理断号。中间就会断掉一个号码,手工编号补进去一个凭证就好。
二、用友U8删除已生成的凭证
想删除已经生成的凭证,第一步先作废该凭证,然后整理凭证断号.
一、作废凭证
1、进入填制凭证界面后,通过点击〖首页〗〖上页〗〖下页〗〖末页〗按钮翻页查找或点击〖查询〗按钮输入条件查找要作废的凭证。
2、单击【制单】下的【作废/恢复】,凭证左上角显示\"作废\"字样,表示已将该凭证作废。
3、作废凭证仍保留凭证内容及凭证编号,只在凭证左上角显示\"作废\"字样。作废凭证不能修改,不能审核。在记账时,不对作废凭证作数据处理,相当于一张空凭证。在账簿查询时,也查不到作废凭证的数据。
4、若当前凭证已作废,用鼠标单击菜单【制单】下的【作废/恢复】,可取消作废标志,并将当前凭证恢复为有效凭证
二、有些作废凭证不想保留,可以通过凭证整理功能将这些凭证彻底删除,并利用留下的空号对未记账凭证重新编号。
【操作步骤】
1、进入填制凭证界面,单击菜单【制单】下的【整理凭证】。
2、选择要整理的月份,按〖确定〗后,显示作废凭证整理列表。
双十一你们都买了什么? 双十一你们都买了什么?[]
透支信用卡一张@Eventay:哈哈,该剁手了!@诺1460357076:我是说我隔壁桌的,我在帮他剁呢@Eventay:[/龇牙]刀钝了找我!@诺1460357076:哎,,,今天接到4个快递电话了[/流泪]@Eventay:双十一中国14亿人,人均消费80多呀!我还是高于平均水平10多倍!总算没拉后腿。@诺1460357076:我想问问,你买回来的东西用上了多少?@Eventay:还真没用上几件,吃的除外。@诺1460357076:[/强] 我基本是吃的现在双十一活动感觉有点假,价格貌似没有很便宜,就是商家搞出了那种不买就后悔的气氛!我同事说双十一她的货都还没有到,我的就退了两了[/抓狂]@杭州协友软件:我有一个顺丰双十一买的今天才到,而且是从上海寄过来,到我这羊肉都化血水出来了,糟糕的体验!@杭州协友软件:哈哈哈,做软件的应该知道,客户生产的东西很多都是专供淘宝天猫的.所以你懂的~~@Eventay:知道是一回事,手不受控制又是一回事[/流泪]广告害死人呀
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用友U8.60合同工作台的大事记中,只能录入一个%号U8.60合同工作台的大事记中,只能录入一个%号
U8.60-合同工作台的大事记中,只能录入一个%号
自动编号: | 14256 | 产品版本: | U8.60 |
产品模块: | 劳动合同 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U860----合同管理 | 关 键 字: | 合同工作台的大事记中,只能录入一个%号 |
问题名称: | 合同工作台的大事记中,只能录入一个%号 | ||
问题现象: | 在合同台帐中,记录大事记时,每一行在没有任务操作的情况下可以录入一个%号,但一旦有任务记录(如录入50%,也就是在录入%号之前有操作),则不能输入%号。这一行就被锁定了。目前只能从系统外录好后COPY过来,用户觉得系统应该放开行,不应该锁定只在第一个位置录入一次%。 | ||
原因分析: | 同解决方案 | ||
解决方案: | 允许录入此符号,会引起其他产品组的错误,如供应链、预算等,因此此符号不允许录入,没有控制完整的地方,已在861中改进。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
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商业企业资本公积的核算 商业企业资本公积的核算
资本公积是企业从筹资过程中形成的资本增值,将资本公积与实收资本相区分,有利于维护投资人按出资比例分享权益;将资本公积与经营损益相区分,则可以有效地避免将筹资过程中的资本增值当作经营利润分配,有利于资本保全。
一、资本公积的账户设置
资本公积应设置“资本公积”账户进行核算,可以根据资本公积的来源分别设置“捐赠公积”、“资本折算差额”、“资本溢价”及“法定财产重估增值”四个明细账户。凡是引起资本公积增加的项目记入贷方,引起资本公积减少的项目记入借方,期末余额在贷方,表示资本公积的结存数。
用友U8.52Epson LQ-1600K3H打印时位置会往下偏移U8.52Epson LQ-1600K3H打印时位置会往下偏移
U8.52-Epson LQ-1600K3H打印时位置会往下偏移
自动编号: | 17300 | 产品版本: | U8.52 |
产品模块: | 总账 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | V8.61 | 关 键 字: | 打印设置 |
问题名称: | Epson LQ-1600K3H打印时位置会往下偏移 | ||
问题现象: | Epson LQ-1600K3H打印时,前面20张打印都正确,21张后位置开始往下偏移. | ||
原因分析: | Epson LQ-1600K3H压纸器走纸问题 | ||
解决方案: | 1.把打印机上的盖版完全拿掉2.打印机端口不要设置本地的LPT端口,增加一个新的TCP/IP Port,然后使用该Port,然后共享该打印机即可. 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
以土地使用权换取住房是否要征收土地增值税 以土地使用权换取住房是否要征收土地增值税
问:企业以土地使用权向另一企业换取住房,这种行为是否要征收土地?
答:您好!根据《中华人民共和国土地增值税暂行条例》、《中华人民共和国土地增值税暂行条例实施细则》的规定,土地增值税是对转让国有土地使用权、地上的建筑物及其附着物(以下简称转让房地产)并取得收入的单位和个人征收,对于收入应包括转让房地产的全部价款及有关的经济收益,从收入形式来看,包括货币收入、实物收入和其他收入。单位以土地向另一单位换取住房,一方面其所拥有的土地使用权权属发生转移;另一方面,通过权属的转移,单位取得了住房,即实物收入。因此,对于企业以其土地向另一企业换取住房的行为属于土地增值税的征收范围。
- 经常出现账套年度演示期限已到期,怎么办?
- 麻烦问下,T3升级T6,是不是要先安装6.1,用工具升级,再导出帐套,安装6.5,再升级到6.5?
- 麻烦问下,账簿交接怎么操作
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