有没有往来重分类后的报表模版,有的话共享一下
2017-6-16 0:0:0 用友T1小编有没有往来重分类后的报表模版,有的话共享一下
有没有往来重分类后的报表模版,有的话共享一下[]社区上没有模板可提供
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![用友T3用友通报价含税](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
用友T3用友通报价含税 用友T3用友通报价含税
销售模块价格管理无论是客户价格还是存货价格管理录入的价格都是无税的,但一般客户的报价都是含税的,这样客户必须反算到无税的价格再添入,当商品特别多时,再加上客户价格管理会成倍加大客户的工作量,希望提供一个含税的报价。销售模块有个参数“报价是否含税”,选中时,自动带入的价格就是含税单价了。如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地
![采购入库单新打印预览时显示第几页共页,没有总页数怎么办?](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
采购入库单新打印预览时显示第几页共页,没有总页数怎么办? 采购入库单新打印预览时显示第几页共页,没有总页数怎么办?
问题号: | 39668 |
---|---|
适用产品: | T3系列 |
软件版本: | T3-用友通标准版10.8plus1 |
软件模块: | 采购管理 |
问题名称: | 采购入库单新打印预览时显示第几页共页,没有总页数怎么办? |
问题现象: | 采购管理模块里"采购入库单新模板打印"中添加"第几页共几页"功能时,第一次预览时显示是正常的,重新查询时却显示"第几页共页",没有总页数,怎么办? |
问题原因: | 见问题答案 |
关键字: | 新打印预览时总页数却只显示共页 |
解决方案: | “采购管理”–“采购入库单”,打开“新模板”设计器中左上角菜单,‘文件’–‘页面设置’–‘其他’,勾选上‘两遍报表’,即可正常打印第几页共几页。 |
行业: | 通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 临时解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
![#财税实务#收据可以入外账吗?](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
#财税实务#收据可以入外账吗? #财税实务#收据可以入外账吗?[]
一般还是要发票才可入外账的,收据不行。我们做账,一般有误区,老是觉得普通的收据不能入账。其实是可以的,要不然到最后,你的现金余额不是越来越多吗?到时账实不符。可以先入外账,所得税汇算清缴时,再调增,即可。收据可以入暂收暂付有财政局监制章的收据可以入账的。没有财政局监制章的不可以入账。
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税收专家:避税的种种类型 税收专家:避税的种种类型
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T3客户端 出现一个问题,打开菜单有些时候菜单是空白的显示不全。 关掉重新打开就全了。如图 打开查询的时候 确定取消 显示不出来 显示不全。我关掉重新打开就可以了。目前10.82 10.3版本 都出现过。请问是什么问题。好几家客户都是这种情况 重新卸载安装过了。 _0T3客户端 出现一个问题,打开菜单有些时候菜单是空白的显示不全。 关掉重新打开就全了。如图 打开查询的时候 确定取消 显示不出来 显示不全。我关掉重新打开就可以了。目前10.82 10.3版本 都出现过。请问是什么问题。好几家客户都是这种情况 重新卸载安装过了。
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U8.61-登陆时可以选择到账套,但按确定登陆即提示:登陆失败:Automation错误
自动编号: | 1040 | 产品版本: | U8.61 |
产品模块: | 企业文化 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U861 | 关 键 字: | Automation错误 |
问题名称: | 登陆时可以选择到账套,但按确定登陆即提示:登陆失败:Automation错误 | ||
问题现象: | Win2003 SP1安装客户端,安装过程没有任何报错,登陆时可以选择到账套,但按确定登陆即提示:登陆失败:Automation错误。客户重装也无效。 | ||
原因分析: | 同解决方案 | ||
解决方案: | system32缺少了msador15.dll,msadox.dll,msadomd.dll,拷回重注册后问题解决。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
![用友U8.61B物料库存要替代一部分A物料用来生产的软件实现办法](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
用友U8.61B物料库存要替代一部分A物料用来生产的软件实现办法U8.61B物料库存要替代一部分A物料用来生产的软件实现办法
U8.61-B物料库存要替代一部分A物料用来生产的软件实现办法
自动编号: | 17160 | 产品版本: | U8.61 |
产品模块: | 需求规划 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U861--生产制造--需求规划 | 关 键 字: | 产品替换 |
问题名称: | B物料库存要替代一部分A物料用来生产的软件实现办法 | ||
问题现象: | 客户有这样的要求:如果生产某产品要A物料100米;而仓库有20米B物料库存要替代一部分A物料用来生产;这样A只需要再采购80米就够了。请问MRP如何进?或如何变通解决? | ||
原因分析: | 同解决方案 | ||
解决方案: | 经过沟通,不管是替代还是替换,都无法满足你的需求.因为你想用B 替换A,而要求使用B 的部分库存,计算A的供需.与产品替换意义不符.建议暂时在库存使用转换变通处理. 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
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运费发票如何结算,相关凭证如何处理 _0运费发票如何结算,相关凭证如何处理
问题号: | 539 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 其他 |
软件模块: | 采购管理 |
行业: | 其他 |
关键字: | 运费发票 |
适用产品: | U821 |
问题名称: | 运费发票如何结算,相关凭证如何处理 |
问题现象: | 在采购中采购入库单和采购发票在11月份已结算,12月份供应商开来运费发票,此时运费如何结算,相关凭证如何处理,在哪里处理? |
问题原因: | 运费发票结算问题。 |
解决方案: | 可以通过费用、折扣单独结算功能处理,此运费发票可与“已结算入库单、未结算入库单”结算,然后在存货系统中生成调整单。生成凭证即可。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: | 2006-3-17 |
![设备“构筑物”能否抵扣增值税](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
设备“构筑物”能否抵扣增值税 设备“构筑物”能否抵扣增值税
转型政策自2009年1月1日起实施以来,一般人构建固定资产增值税进项税额抵扣范围在操作中一直存在争议。2009年9月,部、国家总局专门下发了《》(〔2009〕113号),以文字和附表的形式进一步明确了固定资产增值税进项税额抵扣范围。
中,对购建固定资产增值税抵扣还存在一些问题,如大型生产线或大型安装装置中砌体、罐、塔、平台等是否可抵扣增值税进项税额?
对设备中“砌体”是否构成独立建筑物或构筑物,是界定能否抵扣增值税进项税额的关键。本文以被列入《固定资产分类与代码》07-7的工业炉窑为例进行说明。
![以前年度应扣未扣项目所得税该如何处理?](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
以前年度应扣未扣项目所得税该如何处理? 以前年度应扣未扣项目所得税该如何处理? 划分应扣未扣项目很关键 根据规定,企业以前年度应扣未扣的项目可分为两大类。一类是以前年度应扣未扣的资产损失,其处理依据是《企业资产损失所得税税前扣除管理办法》(国家总局2011年第25号公告)。另一类是以前年度应扣未扣的非资产损失,其处理依据是《国家税务总局关于应所得额若干税务处理问题的公告》(国家税务总局2012年第15号公告)。 企业以前年度应扣未扣项目在处理方面,资产损失类和非资产损失类既有区别又有联系。征纳双方在税务处理时,一定要分清对象,依照各自不同的规定办理。 应扣未扣的资产损失申报扣除从严 根据税定,企业以前年度发生的资产损失未能在当年税前扣除的,可以按照规定,向税务机关说明并作专项申报扣除。其中对于实际资产损失,准予追补至该项损失发生年度扣除,其追补确认期限一般不得超过5年,但因计划经济体制转轨过程中遗留的资产损失、企业重组上市过程中因权属不清出现争议而未能及时扣除的资产损失、因承担国家政策性任务而形成的资产损失和政策定性不明确而形成的资产损失等,其追补确认期限经国家税务总局批准后可适当延长。属于法定资产损失的,应在申报年度扣除。 对于应扣未扣的资产损失,可归纳为以下四个处理要点:第一,对于以前年度应扣未扣的实际资产损失,应根据权责发生制原则允许在5年内补扣,特殊情况经国家税务总局批准后,追补期限可超过5年。第二,对于以前年度应扣未扣的损失,在补扣时必须履行专项申报手续,即企业应逐项(或逐笔)报送申请报告,同时附送核算资料及其他相关的纳税资料。第三,对于以前年度应扣未扣的法定资产损失,应在申报年度扣除,应按未来适用法扣除,而不应该追溯调整。比如,在2012年企业所得税汇算清缴时,某企业发现2011年有逾期3年以上的应收款项应扣未扣。根据税法规定,该笔资产损失应属于法定资产损失,对于这笔资产损失应在2012年度申报扣除,而不能追溯到2011年申报扣除。第四,企业由于以前年度发生的实际资产损失未在税前扣除,造成多缴企业所得税税款的,可在追补确认年度企业所得税应纳税款中予以抵扣,不足抵扣的,向以后年度递延抵扣。 比如,甲企业在2012年企业所得税汇算清缴时发现,2011年符合条件的实际资产损失100万元应扣未扣,而甲企业2011年申报应纳税所得额为30万元,缴纳企业所得税7.5万元;2012年申报应纳税所得额10万元,应缴纳企业所得税2.5万元。这样,甲企业在2012年所得税汇算清缴时,对应扣未扣的资产损失确认后,通过计算2011年多缴企业所得税7.5万元。对于2011年多缴的企业所得税7.5万元,只能用2012年实现的企业所得税2.5万元抵补,抵补后余额5万元,无限期往以后年度结转抵补,直到抵完为止,但不能申请退税。 应扣未扣的非资产损失申报扣除可放宽 按照国家税务总局2012年第15号公告第六条的规定,对于非资产损失类的应扣未扣项目,在所得税处理时,可按以下程序办理:第一,对于以前年度应扣未扣的非资产损失类项目,企业首先要作出专项申报及说明,即企业应逐项(或逐笔)报送申请报告,同时附送会计核算资料及其他相关的纳税资料。第二,以前年度应扣未扣的扣除项目,仍按权责发生制原则,准予追补至该项目发生年度计算扣除,但追补确认期限不得超过5年。第三,企业以前年度应扣未扣的非资产损失类项目,在追补计算扣除过程中,如果出现多缴企业所得税的现象,既可申请退税,又可申请递延抵扣。 比如,乙企业在2012年企业所得税汇算清缴时发现,2011年用于办公的房屋应扣未扣固定资产折旧100万元,而乙企业2011年申报应纳税所得额30万元,缴纳企业所得税7.5万元;2012年申报应纳税所得额为10万元,应缴纳企业所得税为2.5万元。这样,乙企业在2012年所得税汇算清缴时,对以前年度应扣未扣项目确认后,通过计算2011年多缴纳企业所得税7.5万元。对于这7.5万元的企业所得税既可向税务部门申请退税,又可向税务部门申请以后年度递延抵扣。如果企业自结算缴纳税款之日起3年内发现的,企业在申请退税时,可依据征收管理法的规定向税务机关要求加算银行同期存款利息。 从以上规定可以看出,对于企业以前年度应扣未扣的项目,资产损失类和非资产损失类既有区别又有联系。其共同点是:在以前年度应扣未扣涉税处理时,都需要履行专项申报扣除手续;同时,实际资产损失和非资产损失追补扣除期限一般为5年;另外,应扣未扣的项目都可以用以后年度所得递延抵扣。其不同点是:对于法定资产损失不可以追补以前年度扣除,但对于非资产损失类项目可以追补5年期限扣除;同时,对于资产损失类应扣未扣项目,由于补扣造成企业多缴税款时,只能递延抵扣,但不能申请退税,但对于非资产损失类应扣未扣项目,由于补扣造成企业多缴税款时,既可申请退税,又可递延抵扣;另外,对于非资产损失类应扣未扣项目,企业在3年内发现的,在退税时还可以享受加算银行同期存款利息待遇。显然,对于非资产损失类的应扣未扣项目,在涉税处理时政策比较宽松。
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![应收对账单问题](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
应收对账单问题 应收对账单问题
问题号: | 13234 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.61 |
软件模块: | 应收 |
行业: | 通用 |
关键字: | 应收对账单 |
适用产品: | U861–财务会计–应收款管理 |
问题名称: | 应收对账单问题 |
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补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |