为什么说我本月收入上限80万元 _0
2017-7-30 0:0:0 用友T1小编为什么说我本月收入上限80万元 _0
为什么说我本月收入上限80万元[]你是商贸型企业吗?@曹倩:是啊
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用友进入报表,提示调用注册服务失败进入报表,提示调用注册服务失败
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查账常用方法:观察法 查账常用方法:观察法
观察法是指通过实地察看了解被审单位经济活动以及管理和制度的执行情况来确定..的一种方法。如通过观察工作秩序、工人出勤情况,可以考核内部控制制度健全与否等。使用观察法一般要在被观察人不知晓的情况下进行,否则将影响观察效果。
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税务筹划的最高境界 税务筹划的最高境界 筹划与其他任何工作一样,可以分成事前、事中、事后三个阶段。毫无疑问,企业如能事前统筹规划,筹划的效果肯定是最明显,成本代价也一定是最低的。前文引用的“扁鹊见齐桓公”说的就是这个道理。可现实中很多人总以为“医之好治不病以为功”,或寄希望于人脉,出了事再靠人脉去摆平了事。问题在于有时人脉难以摆平或摆平的代价过大。通常都是吃了大亏,交了学费才想起筹划之事,不过也是“亡羊补牢,未为晚也”。 笔者最近在温州讲学,遇到一位老板请喝茶,聊起他们公司的税务事宜,笔者给了几点建议,算是典型的事前或事中筹划,效果还算比较明显。 一、案例基本情况 温州某制鞋企业(以下简称A公司),已有十几年的历史,年销售额在几亿元以上。由于早期公司运作不够规范,存在原罪问题,为规避掉这些风险,公司老板有意注销掉A公司,另开新厂。由于A公司老板经营有方,A公司近年生意非常火爆,可工厂总共只有十几亩地的占地面积,厂房狭小,已经制约了产能的进一步扩张。为此,公司向当地政府申请土地,拟扩建一个新厂B,来扩大产能。由于老板在当地人脉关系很好,政府已经口头答应给该公司拟地200亩,并且当时每亩地工业地价是15万一亩,政府给该公司是10万一亩,每亩给了5万元优惠,合计200亩地优惠了1000万元。老板设想拿到地后就把原来的A公司关掉,然后新注册一个新的B公司,然后把这200亩土地交给B公司做厂房。可问题是,这些还仅停留在想法阶段。B公司还未注册,目前该老板正以A公司名义向政府相关部门办理拿地手续。 二、案例税务分析 假设按老板的思路以A公司拿到200亩地后,该地块是用于B公司建造厂房的,而A公司与B公司尽管是同一个股东控制,但从法律角度,属不同的法律实体,以A公司名义拿的地,如何注入B公司呢?有几种途径?又会引起A、B公司的哪些义务呢? 1.出售 在出售的情形下,需要缴纳的税负分析如下: (1)需按交易额征收5%缴纳。由于此系一个老板控制,能否按照较低的价格转让以降低税负呢?假设A公司按购入账面价2000万元平价转让给B公司,而当时市场价格为3000万元,此种情形下,如税务机关认为交易价格不公允,那么税务机关有权按正常市场价格做税调整。金额为: 应纳营业税=(3000万元-2000万元)*5%=50万元;(2)需缴纳土地,金额为: 应纳土地增值税=(3000-2000-150)*30%=255万元;(3)需缴纳,金额为: 应纳所得税=(1000-150-255)*25%=148.75万元;(4)B公司需缴纳契税,金额为: 应纳契税=3000*3%=90万元。 其他小税种及附加税不算,A公司老板因为这项土地交易需缴纳税款金额合计达543.75万元。此绝非本意,也远远超出老板的想象和承受度。 2.入股 根据国家有关规定,以土地投资入股的方式将土地转入B公司,不需缴纳营业税,同时由于A、B公司均为工业企业,根据财税(2006)21号文件精神,也不需缴纳土地增值税。但以实物和无形资产投资入股要视同销售,缴纳企业所得税,因此A公司需缴纳企业所得税(3000-2000)*25%=250万元;接受土地方B公司需缴纳契税3000*3%=90万元。合计需纳税至少340万元。 3.出租 A公司收租的租金收入不够过低,否则税局有权作出纳税调整。假设出租期10年,每年收取300万元租金收入,则每年需缴纳5%营业税,12%房产税,25%的企业所得税。10年合计税负也至少在1000万元以上。 4.无偿捐赠 捐赠行为要视同销售,如税局考虑到A、B公司为关联关系,援引实质重于形式原则,则需缴纳的税负将会和出售基本一样。 而上述投资入股或出租行为都不能满足该老板拟注销A公司的想法,会留下后续的手尾等处理,产生法律障碍,不符合公司的长远规划。而如采用第一种或第四种方式,则至少要缴纳543万元的税负。 三、税务筹划思路 综上,我们送了老板3句话: 第一、立即撤回并停止以A公司的名义办理的拿地手续;第二、以最快速度抢注B公司; 第三、B公司注册完成后,改用B公司的名义重新办理报批手续。拿到200亩地后,直接以B公司的名义建设厂房,同时将A公司注销。 四、筹划效果测算 这样简单的几句话,由于属事前筹划,一方面满足了老板的想法,一方面回避了最少几百万元的税务风险。大概就是高明的医学家所谓“防患于未然”或“治病于微起之中”的境界吧。
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应付系统4月无法结帐,提示有凭证尚未生成,但生成该凭证的数据是错误的 _0应付系统4月无法结帐,提示有凭证尚未生成,但生成该凭证的数据是错误的
问题号: | 382 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 其他 |
软件模块: | 应付 |
行业: | 通用 |
关键字: | 凭证 |
适用产品: | u821 |
问题名称: | 应付系统4月无法结帐,提示有凭证尚未生成,但生成该凭证的数据是错误的 |
问题现象: | 应付系统4月无法结帐,提示有凭证尚未生成,但生成该凭证的数据是错误的。 |
问题原因: | 经检查发现该问题产生原因是手工修改和删除过ap_detail表中的记录, |
解决方案: | 只能将相应记录的cpzid手工添加唯一标示后应付系统即可4月结帐。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: | 2006-3-10 |
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您是不是只有两个账套 ZT001和002?这两个账套的文件能不能拷贝出来@服务社区黄旻:还有一个099的帐套,一共3个,只有002的东西能拷贝出来,其他帐套都不能拷贝,但是002的部分资料空文件夹。但是U盘里面的帐套都是有文件和数据的@服务社区黄旻:@海媚Iv2:是099还是999?001里边有几个文件夹,分开来拷贝,看下能拷贝哪些文件?@服务社区黄旻:001里文件夹里面有4个文件,有一个拷贝不了,还有几个拷贝出来有些数据丢失@海媚Iv2:先尝试把001和099里的文件能拷出来的都拷出来,您留下个邮箱@服务社区黄旻:[email protected],不能拷贝出来的文件可以后期修复吗@海媚Iv2:您查收邮件,我给您详细的操作步骤@服务社区黄旻:你好,已经回复你邮件了,请回复,谢谢@海媚Iv2:现在换了新的程序,里边的演示版账套能不能登?能登的话明天上班邮件告诉您操作步骤@服务社区黄旻:还是不能登陆,会显示那个系统ztwst.edb有问题@海媚Iv2:新帖中已回复@服务社区黄旻:你好,已经邮件回复您了,其中有些疑惑,已经在邮件中说明了,请回复,谢谢@服务社区黄旻:我这边已经按你的操作来弄了,请回复邮件,指示下一步,谢谢@海媚Iv2:这个东西怎么样删除,好像卡住了,运转不了@海媚Iv2:点这个小人图标,如果点不动,那你任务管理器里强制结束任务,为了您能得到更快捷和优质的服务,也为了便于我们对问题的统计,也能公平公正地对工程师做考核,希望您不要始终在一个问题中补充新问题,不同的问题,建议发布新帖提交。提交方法:服务社区-问答-T1-发布新帖,选择对应模块。感谢!@服务社区黄旻:好的,谢谢谢
怎样在“UFO报表”中设置公式_“UFO报表”中公式设置怎样在“UFO报表”中设置公式_“UFO报表”中公式设置
设置公式步骤如下:数据→编辑公式→单元公式→函数向导→在函数分类里选择您要生成的报表所要提取数据的模快函数(例如需要制作工资报表,则选择“用友工资函数”)→在函数名里选择需要设置的函数名称→下一步→如果您要是熟练公式的话,您可以参照函数格式,在函数录入中输入函数命令(对于初次使用的用户,建议点击“参照”)→’选择“账套号”、“会计年度”、“科目”、“期间”、“方向”,同时建议在“包含未记账凭证前面”打挑,这样可以保证在凭证未记账的状态下数据也可以体现在报表上→确定→确定。
用友软件,用心服务!正版软件,假一赔十!上门服务,全程免费培训,做账支持!一年免费服务,全程使用无忧!
如有其它不明白的问题,或需要我们解决的问题,请联系我们!电话:010-59798025。也可以通过在线咨询联系我们。天龙瑞德(北京用友软件销售服务中心)
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U8.60SP-做MRP运算时如何选择按BOM来产生原材料的需求
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产品模块: | 需求规划 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U860SP----生产制造--需求规划 | 关 键 字: | MRP运算 |
问题名称: | 做MRP运算时如何选择按BOM来产生原材料的需求 | ||
问题现象: | 请问一个产品有两个版本的BOM,如何在做MRP运算时自由选择按其中的一个BOM来产生原材料的需求? | ||
原因分析: | 同解决方案 | ||
解决方案: | MRP规划所用BOM版本由计算的来源数据销售和预测单中“预完工日”决定,总是用该日期之前生效的最新BOM版本计算。 但如果录入新版BOM之前已经参照旧版BOM对新版BOM之后的销售和与预测进行了计算时在新建BOM版本后MRP规划情况及处理: 1。未生成生产订单,重新计算后自动按照新版BOM展开对已有的单据规划; 2。已经生单未入车间,可以修改或删除原生产订单后重新计算,或直接修改生产订单的BOM版本。 3。已经进入车间,无法弃审所以无法修改。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
用友U8.60凭证打印U8.60凭证打印
U8.60-凭证打印
自动编号: | 15847 | 产品版本: | U8.60 |
产品模块: | 总账 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U852 | 关 键 字: | 凭证打印 |
问题名称: | 凭证打印 | ||
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解决方案: | 修改凭证模版,将凭证号字段改为@30,并向左移动 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
运输公司筹划案例:设储运公司收取价外费用可降税负 运输公司筹划案例:设储运公司收取价外费用可降税负 设立运输公司拆分主营业务《中华人民共和国暂行条例》第六条规定,销售额为人销售货物或者应税劳务向购买方收取的全部价款和价外费用,但是不包括收取的销项税额。价外费用是指价外向购买方收取的手续费、补贴、基金、集资费、返还利润、奖励费、违约金(延期付款利息)、包装费、包装物租金、储备费、优质费、运输装卸费、代收款项、代垫款项及其他各种性质的价外收费。但同时符合以下条件的代垫运费不包括在内:(1)承运的运费发票开具给购货方的;(2)纳税人将该项发票转交给购货方的。凡随同所销售货物或提供应税劳务向购买方收取的价外费用,无论其如何核算,均应并入销售额计算应纳增值税额。由上述规定可以看出,如果企业能够成立独立核算的储运公司,这样在销售货物时就可以将货物的运输业务由自己的储运公司来完成,相关的手续费、运输装卸费、储备费等尽可能多的价外费用均由储运公司收取,这样就会因储运公司按交通运输业缴纳3%的,对价外费用部分的税负将大幅降低。下面用实例予以说明 案例 北极风公司为一家空调生产企业,2004年全年销售空调收入为40000万元,所售空调均由该公司负责运送并收取运输费,2004年共收取运输装卸费2000万元,增值税税率为17%,营业税税率为5%,城建税税率为7%,教育费附加征收率为3%,其他税费不予考虑。现在就上述空调销售运输业务进行如下筹划。 方案一:空调的销售收入和运输费等均由北极风公司收取,因运输费对该公司属于价外费用,应并入销售额缴纳增值税。增值税为:2000×17%=340(万元);城建税为:340×7%=23.8(万元);教育费附加为:340×3%=10.2(万元);总税负为:340 23.8 10.2=374(万元)。 方案二:北极风公司出资注册成立全资子公司安捷迅储运公司,并由该子公司全面承担母公司空调销售的装卸和运输工作,并收取相应的装卸费和运输费。这样一来,安捷迅储运公司所取得的装卸费和运输费就应该按交通运输业征收3%的营业税即可。相应的营业税及相负如下:营业税为:2000×3%=60(万元);城建税为:60×7%=4.2(万元);教育费附加为:60×3%=1.8(万元);总税负为:60 4.2 1.8=66(万元)。 点评 由此可见方案一与方案二相比,方案一多承担税负374-66=308(万元)。因此,经过合理的筹划,北极风公司将销售业务和运输业务拆分后大大降低了公司的税负。
设置工作流金额级别控制,例如2000元,低于2000元的单据也走了工作流。 设置工作流金额级别控制,例如2000元,低于2000元的单据也走了工作流。
问题号: | 39863 |
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软件模块: | 公共 |
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问题现象: | 设置工作流金额级别控制,例如2000元,低于2000元的单据也走了工作流。 |
问题原因: | 软件功能说明。 |
关键字: | 工作量金额控制 |
解决方案: | 单据启用工作流控制后,就会按照工作流程进行处理,金额2000是指审批人可以审核总金额2000以下的该类单据。 |
行业: | 通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 临时解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
用友U8.52ufsystem数据库无法连接U8.52ufsystem数据库无法连接
U8.52-ufsystem数据库无法连接
自动编号: | 8657 | 产品版本: | U8.52 |
产品模块: | 系统环境 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 8.52 | 关 键 字: | ufsystem数据库 |
问题名称: | ufsystem数据库无法连接 | ||
问题现象: | ufsystem数据库无法连接 | ||
原因分析: | 报lsn错误,分析为日志文件问题 | ||
解决方案: | 使用Sp_attach_single_file_db 连接ufsystem数据库。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
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- 麻烦问下,T3升级T6,是不是要先安装6.1,用工具升级,再导出帐套,安装6.5,再升级到6.5?
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营改增后,我们是建筑业在境外有建筑安装服务,试用0税率,开具发票后,请问老师,这样的具体的会计分录怎么写?是借-应收账款贷-主营业务收入吗?税金这块不用体现是吗? 营改增后,我们是建筑业在境外有建筑安装服务,试用0税率,开具发票后,请问老师,这样的具体的会计分录怎么写?是借:应收账款贷:主营业务收入吗?税金这块不用体现是吗?[]
是的,0税率的销售额就是免增值税销售额