请问T1如何设置打印一式三联的单子右边标注客户联,记账联,库房联
2017-8-7 0:0:0 用友T1小编请问T1如何设置打印一式三联的单子右边标注客户联,记账联,库房联
请问T1如何设置打印一式三联的单子右边标注客户联,记账联,库房联[]您可以参考学堂文库中的打印设置 竖排打印“第一联 第二联 第三联” 方法:
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出口退税基本制度介绍 出口退税基本制度介绍
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营业税的税收筹划——变换专利使用方式可节税 营业税的税收筹划——变换专利使用方式可节税
专利权是一笔有价值的无形资产,所有者是将这笔资产直接转让出去以取得现金,还是把它当作投资更划算,其中有一个税收筹划的问题。对专利权的处理,一般来讲可以作如下选择:
1.直接出卖专利权以获取收入;
2.个人利用该无形资产独资兴办企业;
3.以专利极为基础与他人合伙经营或投资入股。
对以上三种处理办法,在税收上的效果是不同的。比如,某专家取得了一项发明,该专利公布以后,就有几家企业愿意以不低于1000万元的价格购买这项专利,另外又有一些企业希望与他合作办实业。作为专利权的所有者,此时应该如何决策呢?在这里我们不妨从税收的角度作一个理财分析。
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用友天龙瑞德专业销售,维护用友T3、用友T3软件、用友T3报价、用友T3价格。我们将竭诚为您服务。
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用友U8.61如何修改其他系统生成的凭证U8.61如何修改其他系统生成的凭证
U8.61-如何修改其他系统生成的凭证
自动编号: | 16824 | 产品版本: | U8.61 |
产品模块: | 应收应付 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U852--财务--应收应付 | 关 键 字: | 凭证 |
问题名称: | 如何修改其他系统生成的凭证 | ||
问题现象: | 在应付发票制单时因为生成的凭证金额有错需要调整.但系统不允许改动贷方科目 | ||
原因分析: | 同解决方案 | ||
解决方案: | 系统不允许修改是为了对账平衡,凭证的金额是根据发票得来的。如果金额有误必须将单据删除后重新做单据,然后再生成凭证。否则会造成对账不平。如果需要调整金额。请调整单据金额。然后再生成凭证。请按照标准流程处理业务。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
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在打印明细账的时候是否可以合并显示 在打印明细账的时候是否可以合并显示
问题号: | 38799 |
---|---|
适用产品: | T3系列 |
软件版本: | 用友T3-用友通标准版 |
软件模块: | 总账 |
问题名称: | 在打印明细账的时候是否可以合并显示 |
问题现象: | 查询明细账的时候,同一张凭证同一个科目的不同分录,在打印明细账的时候是否可以合并显示? |
问题原因: | 见问题答案 |
关键字: | 打印账簿 |
解决方案: | <P>可以显示,T3中有一个功能是“合并凭证显示、打印”,可以在“总账”—“设置”—“选项”中进行控制,勾选“合并凭证显示、打印”,可以选择“按科目、摘要相同方式合并”或者“按科目相同方式合并”。</P> |
行业: | 通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 临时解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
三税种计税依据受契税影响 三税种计税依据受契税影响 契税是以所有权发生转移变动的不动产为征税对象,向产权承受人征收的一种财产税。应缴税范围包括:土地使用权出售、赠与和交换,房屋买卖,房屋赠与,房屋交换等。 《部关于对契税处理办法请示的复函》(财会字〔1998〕36号)规定,企业和事业单位取得土地使用权,房屋按规定交纳的契税,应计入所取得土地使用权和房屋的成本。企业取得土地使用权、房屋按规定交纳的契税,借记“固定资产”、“无形资产”等科目,贷记“银行存款”科目。事业单位取得土地使用权按规定交纳的契税,借记“无形资产”科目,贷记“银行存款”科目。取得房屋按规定交纳的契税,借记“固定资产”科目,贷记“固定基金”科目;同时,应按资金来源分别借记“专用基金-修购基金”、“事业支出”等科目,贷记“银行存款”科目。可见,由于按规定交纳的契税是属于所取得土地使用权和房屋成本的一部分,因此凡是与不动产成本有关的税种的计税依据都会或多或少地受到契税的影响,即“税中有税”。 企业所得税的计税依据为应所得额。《企业所得》第五条规定,企业每一纳税年度的收入总额,减除不征入、收入、各项扣除以及允许弥补的以前年度亏损后的余额,为应纳税所得额。《企业所得税法》第八条规定,企业实际发生的与取得收入有关的、合理的支出,包括成本、费用、税金、损失和其他支出,准予在计算应纳税所得额时扣除。按照会计规定,纳税人缴纳的契税除房地产开发企业计入成本外,通常情况下都计入取得资产的价值中。概括来说,契税影响企业所得税计税依据主要体现在企业土地使用权的摊销、房屋的折旧和房地产开发企业计税成本的结转。 例如,2010年1月1日,A股份有限公司购入一生产车间,支付价款4000万元,按5%税率缴纳契税200万元。厂房使用年限为20年,该公司采用直线法计提折旧。假设不考虑净残值和其他相费,则计入税前扣除的年折旧额为(4000+200)÷20=210(万元)。其中因契税年影响应纳税所得额为200÷20=10(万元)。 土地 土地增值税是对转让国有土地使用权、地上建筑物及其附着物并取得收入的单位和个人,就其转让房地产所取得的增值额征收的一种税。土地增值税的计税依据为增值额,增值额=收入额-扣除项目金额。《土地增值税暂行条例》第六条规定,计算增值额的扣除项目:(一)取得土地使用权所支付的金额;(二)开发土地的成本、费用;(三)新建房及配套设施的成本、费用,或者旧房及建筑物的评估价格;(四)与转让房地产有关的税金;(五)财政部规定的其他扣除项目。其中,按照规定,新项目开发土地的费用,指直接与购置土地有关的费用,包括受让费用、拆迁费用、填海造地费及其他有关手续费和税费支出等。而契税应属于开发土地的费用,在开发成本中列支。《财政部、国家总局关于土地增值税若干问题的通知》(财税〔2006〕21号)第二条规定,纳税人转让旧房及建筑物,对购房时缴纳的契税,凡能提供契税完税凭证的,准予作为“与转让房地产有关的税金”予以扣除,但不作为加计5%的基数。可见,无论纳税人转让新房还是转让旧房,契税都是通过影响土地增值税的扣除项目来影响土地增值税的计税依据。 例如,B房地产开发公司于2010年10月正式签订一写字楼转让合同,取得转让收入15000万元,公司按税定缴纳了有关税费。已知该公司为取得土地使用权而支付的地价款和按国家统一规定缴纳的有关费用为3000万元,按5%税率缴纳契税150万元;投入房地产开发成本为4000万元;房地产开发费用中的利息支出为1200万元(含罚息100万元,不能按开发项目分摊,不能提供金融机构证明)、管理费用、销售费用和其他费用400万元。则B公司转让写字楼土地增值税的扣除项目计算如下:房地产开发成本4000万元;房地产开发费用=(3000+150+4000)×10%=715(万元);可以扣除的房地产开发成本和费用是4000+715=4715(万元);可以扣除的税金为15000×5.5%=825(万元);计算从事房地产开发的加计扣除金额=(3000+150+4000)×20%=1430(万元);转让房地产的扣除项目金额合计=3000+4715+825+1430=9970(万元)。通过上述计算可知,B公司因契税而影响土地增值税的扣除项目金额为150×(1+20%)=180(万元)。 房产税 财会字〔1998〕36号文件规定,企业和事业单位取得土地使用权,房屋按规定缴纳的契税,应计入所取得土地使用权和房屋的成本。企业取得土地使用权、房屋按规定缴纳的契税,借记“固定资产”、“无形资产”等科目,贷记“银行存款”科目。《财政部、国家税务总局关于房产税城镇土地使用税有关问题的通知》(财税〔2008〕152号)第一条规定,对依照房产原值计税的房产,不论是否记载在会计账簿固定资产科目中,均应按照房屋原价计算缴纳房产税。房屋原价应根据国家有关会计制度规定进行核算。对纳税人未按国家会计制度规定核算并记载的,应按规定予以调整或重新评估。《财政部、国家税务总局关于安置残疾人就业单位城镇土地使用税等政策的通知》(财税〔2010〕121号)第三条规定,对按照房产原值计税的房产,无论会计上如何核算,房产原值均应包含地价,包括为取得土地使用权支付的价款、开发土地发生的成本费用等。宗地容积率低于0.5的,按房产建筑面积的2倍计算土地面积并据此确定计入房产原值的地价。综上所述,不论纳税人缴纳的契税计入所取得土地使用权成本还是计入所取得房屋成本,房产税计税原值均应包含契税。 特别要提醒纳税人注意的是,因取得土地使用权而缴纳的契税,在计入房产税计税原值时,宗地容积率低于0.5的,即“大地小房”,按房产建筑面积的2倍计算土地面积并据此确定计入房产原值的契税。对宗地容积率大于0.5的,无论会计上如何核算,房产原值均应包含契税,即将全部契税计入房产原值。 例如,C企业取得一块宗地,宗地面积为20000平方米,全部地价为2000万元,按5%税率缴纳契税100万元。该宗土地上的房屋的总建筑面积为8000平方米。则C企业的宗地容积率为8000÷20000=0.4,应按房产建筑面积的2倍计算土地面积并据此确定计入房产原值的契税,即计入房产原值的契税为100÷20000×8000×2=80(万元)。
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用友怎么年结账
一、操作流程:
1、先做数据备份
2、新建年度帐
3、结转上年数据
二、具体步骤:
1、数据备份:
系统管理→系统→注册→用户名admin 密码为空→确定→账套→备份→选择要备份的账套→确定→选择备份路径→完成备份
2、新建年度帐(以2016年结转到2017年为例):
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套001-年度2016-确定-年度帐-建立-2017年年度帐-确定-关闭系统管理
3、结转上年数据:
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套-年度2017-确定-年度帐--结转上年数据-总账系统结转-选择结转方式-明细方式-错误结转科目为0说明结转成功
用友核销制单出错,提示 BOF 或 EOF 中有一个是“真”,或者当前的记录已被删除,所需的操作要求一个当前的记录0
知识库详细内容
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使用技巧
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经常出现账套年度演示期限已到期,怎么办?
最近经常有用户在使用用友财务管理软件的时候提示“演示期限已到期”,如下图。特别是T3用户,T+、T6和U8用户也会出现类似问题。越是报税期越出现的频繁,越是着急越是出问题,出现这种问题, 不能做账填制会计凭证了,也出不了财务报表,很多会计都非常的着急。该怎么办呢?别着急啦,本文会详细讲解决方案。全心全意为用户排忧解难是用友天龙瑞德公司的服务宗旨。
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麻烦问下,T3升级T6,是不是要先安装6.1,用工具升级,再导出帐套,安装6.5,再升级到6.5?
麻烦问下,T3升级T6,是不是要先安装6.1,用工具升级,再导出帐套,安装6.5,再升级到6.5? 麻烦问下,T3升级T6,是不是要先安装6.1,用工具升级,再导出帐套,安装6.5,再升级到6.5?[]
[/强]您好!您理解的是对的,要在T6 6.1环境下使用T3升级T6的工具,升级完成后,恢复到6.1环境,备份出6.1的数据,安装6.5,再升级到6.5
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销售管理中的多层投产中我想显示BOM有没有审核过可以吗?
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销售出库单提示存货数量不够出库。已经设置允许0库存出库,还有就是可用量控制的单据也把勾选去掉了
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还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗?
还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗? 还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗?[]
有收入才能结转成本的那成本挂哪个科目啊?其他应收款吗?@若只如初见520:要是销售的产品的话,产品本来做在库存里啊,要是人工施工的话,做在工程施工里,等有了收入在结转成本的成本与收入相对应,确认收入才能结转成本我们是人力资源公司,签了一份人事代理协议,代缴五险一金。之前收到他们的钱做了预收账款,还没给开票,现在给他们缴纳了五险一金,这些费用是入到成本吗?@若只如初见520:代付代缴应该走其他应收款/其他应付款@口袋的天空焕:那我做到其他应收款,等到开票了,有收入后,把预收的转入主营业务收入,其他应收款转入主营业务成本,,这样对吗@若只如初见520:代缴的五险一金你们也给开票么?@口袋的天空焕:开在一张发票上面,昨天还一直纠结这个问题,受累帮忙看看代缴的五险一金你们不是已经说到客户的款项了么,那个不应该作为你们的成本吧?@口袋的天空焕:我现在也纠结是做成本还是其他应收款冲了,税务局说这张发票的开票金额都要入营业额,那我支出的是不是成本@若只如初见520:。。。那要是代缴的五险一金都算是收入的话,那你们为客户缴纳五险一金的时候也走的是管理费用啊 -
进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误
进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误 进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误[]
反复执行修复工具,直到修复到没有错误为止。建议备份好之前数据,损坏严重的情况下,也有可能修复不好,无限报错。use ufdata_071_2015
select * from code执行这语句时报上述错误@廖深根:构架损坏可能很难修复。尝试使用工具下载中的数据库修复工具,进行修复。然后还有个账套也是提示所选行业性质与科目不相符,经检查无误,但是进入账套还是提示不符@廖深根:根据您的描述,一致性错误导致的行业性质与科目不相符,您先修复成功,再来解决这个问题吧。修复数据库?@廖深根:请参考之前给您的回复。尝试使用工具下载中的数据库修复工具,进行修复。但是结构错误很难修复,工具只能修正一些简单错误。不保证工具一定管用。如果持续报错,建议您寻求专业的数据修复公司尝试修复。@服务社区窦佳:工具使用前,请注意备份账套。