请问投资款必须要进入公户吗 _0
2017-8-7 0:0:0 用友T1小编请问投资款必须要进入公户吗 _0
请问投资款必须要进入公户吗[]是啊,不然怎么体现呢@大圣归来2016:前期他用自己的账户支付了大部分的费用作为代垫款还给他(老板)。公私要分清
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会计基础:企业年金 会计基础:企业年金
企业年金基金由企业缴费、职工个人缴费和企业年金基金运营而形成的收益组成。企业可以根据自身的经济效益情况和目标,在国家统一规定的范围内,自主决定企业缴费的具体比例,并按照企业年金计划约定的参保范围、企业年金种类和缴费方式,定期进行缴费。对企业来说,企业按照企业年金计划进行的缴费,属于企业职工薪酬范围,其确认、计量及报告适用《企业第9号——职工薪酬》。
T3普及版,做系统前在D盘,重新做系统后装到C盘,现在引入以前的所有帐套备份文件报错。。是不是要修改什么东西? T3普及版,做系统前在D盘,重新做系统后装到C盘,现在引入以前的所有帐套备份文件报错。。是不是要修改什么东西?
这个是恢复数据到D盘时报错,根据报错信息提示可能是数据恢复路径错误也有可能是数据备份文件损坏导致的。请修改下引导文件试下,如果不行只能找原来的数据使用非正常物理恢复的三种方案进行处理了。
http://service.chanjet.com/zhi ... 2edd2@服务社区_郝瑞然_:这个应该往C盘去恢复,现在报错信息还是原来的。可能需要修改帐套备份文件路径,只是不知道修改那个?@史先生1460428970:修改盘符成C盘试下。cacc_patch file1 和最下面的对应的是什么路径??@史先生1460428970: 你只要把我上图框起来的路径选择一致就可以了,一个是引导路径一个是物理文件路径。@服务社区_郝瑞然_:这三个路径是要引入后的位置???和引入前的位置没关系?@史先生1460428970: 你把这三个路径改成C盘试下,C:\UFSMART\Admin\ZT***@史先生1460428970:如果不行只能找之前的物理文件进行恢复了,使用我上面回复的方案参考http://service.chanjet.com/zhi ... 2edd2
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用友U8.61合同收付金额不能改写U8.61合同收付金额不能改写
U8.61-合同收付金额不能改写
自动编号: | 16081 | 产品版本: | U8.61 |
产品模块: | 劳动合同 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U861----合同管理 | 关 键 字: | 合同收付金额不能改写 |
问题名称: | 合同收付金额不能改写 | ||
问题现象: | 对于应收应付类合同,在应收和应付系统中通过合同结算单完成制单后,在合同预警中的收付进展提示--现已发生的收付金额一直是"0.00" 不能改写! | ||
原因分析: | 同解决方案 | ||
解决方案: | 由于收付金额是在核销之后进行回写,对于做合同结算单只是确定应收账款,需与收款单核销之后,才确定该笔合同结算单收回了多少款项,所以请您与其相应的收款单进行核销即可。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
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用友天龙瑞德软件专业销售用友软件,用友财务软件,维护用友T3、用友T6、用友U8、致远oa软件。我们将竭诚为您服务。
联系电话:010-59798025。网址:http://yun.kuaiji66.com
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问题内容:请问一下,商业企业的印花税如何交,是按销售收入的比例上交吗?如我企业销售收入为10万元,请问该交多少印花税,我想要正面答案,要具体回答。
回复内容:购销合同印花税核定征收的计税依据的确定:
市区和十二(市)县(以下简称外县)分别采取不同比例进行核定。
(一)工业企业购销合同印花税,市区采购环节,按购进金额的45%的比例核定;销售环节,按销售收入的60%的比例核定。外县采购环节,按购进金额的30%的比例核定;销售环节,按销售收入的50%的比例核定。
用友U8.52V812升U852出问题U8.52V812升U852出问题
U8.52-V812升U852出问题
自动编号: | 10624 | 产品版本: | U8.52 |
产品模块: | 系统环境 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U852----系统管理 | 关 键 字: | 建立帐套 |
问题名称: | V812升U852出问题 | ||
问题现象: | 客户原账套为V812,欲升至U852,升级过程中2002年度出错,提示“insert语言与外键约束'FK_Rdrecords_cinvc'冲突,该冲突发生在表‘Inventory’列‘Cincode’”。 | ||
原因分析: | 由于rdrecords表和st_totalaccount表中有存货编码在存货档案中不存在,所以导致升级时出错 | ||
解决方案: | 用下面的语句将不存在的存货编码找出来,然后在存货档案中录入这些存货。 SELECT DISTINCT RdRecords.cinvcode FROM RdRecords LEFT JOIN Inventory ON RdRecords.cInvCode = Inventory.cInvCode where inventory.cinvcode is null SELECT DISTINCT ST_TotalAccount.cInvCode FROM ST_TotalAccount LEFT 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
依据合同实质判定特许权使用费征税 依据合同实质判定特许权使用费征税 案情概述 美国A公司与我国B公司签订一份集设计、设备和服务于一体的合同,并主动划分了境内外所得,要求对境外所得不予征税、对境内所得部分核定征税。机关详细分析合同执行情况后认为,除设备价款外,其余都应判定为特许权使用费。 相关事实 2009年10月,美国A公司与我国B公司在某市签订一份天然气综合利用项目设计、设备和服务合同。根据合同约定,美国A公司将为B公司建设液态烃生产能力为22.8×104t/a的天然气综合利用项目提供工艺技术设计,并负责长周期设备及材料的提供,以及在设计、安装和试车阶段的技术服务。合同总价款2386万美元,合同主要标的物及价格分项包括:①工艺包,127.5万美元;②工艺装置基础设计,131万美元;③LNG储罐详细设计,97.5万美元;④设备及材料,1940万美元;⑤培训、详细设计、安装和试车阶段的技术服务包,90万美元。除设备及材料项外,合计446万美元。合同约定了对相关设计文件资料的使用及保密限制条款。除为建设、运行、维修、改进、调整、修复、报批和拆除目的外,买方不得为其他目的使用、复制卖方文件。且卖方提供的电子文件,只允许在买方为该项目专门配备的计算机上应用。 案件处理 1.初审主合同 美国A公司委托我国B公司代为办理项目合同有关所得税事宜,并提供了美国税务当局出具的居民身份证明。2010年3月,B公司持项目主合同到主管税务机关办理备案,并要求立即出具对外支付税务证明。美国A公司认为,该项目设备及材料1940万美元部分属于一般贸易进口,不涉及非居民问题。设计、培训和服务446万美元部分属于劳务,应按劳务发生地原则划分境内外所得,即对境外设计所得356万美元部分,中国税务机关不应征税,对境内培训和服务90万美元部分,只有在构成中美税收协定规定的常设机构情况下,中国税务机关才有权征税。因此,对于B公司向美国A公司支付的设计费,中国税务机关应适用境外劳务不予征税规定。 税务机关认真审核主合同后,对1940万美元设备及材料部分的判定与企业一致。但是,由于合同约定了使用限制和保密条款,税务人员对356万美元境外设计部分的所得性质提出了质疑,初步判定应当是特许权使用费所得。为确保性质判定的准确性,税务机关要求B公司补充提供合同设计部分的技术附件。 2.外方主动让步 对税务机关的初步判定,B公司和美国A公司均表示不能接受,但却始终不提供设计的技术附件。在税务机关一再坚持要求提供资料的情况下,美国A公司主动提出对合同中设计、培训和服务446万美元部分判定为境内劳务,并要求税务机关按《国家税务总局关于印发<非居民企业所得税核定征收管理办法>的通知》(国税发[2010]19号)规定进行核定征收,同时美国A公司还主动填报了非居民企业所得税征收方式鉴定表,要求按照15%的核定利润率进行核定。 3.坚持并最终定性 税务机关坚持认为搞清合同实质才是正确实施税务处理的前提条件。因此,税务机关并未接受企业的意见,坚持要求企业提供技术附件。B公司最终提供了设计的技术附件。通过深入分析附件条款,税务机关发现设计合同条款内容明确点出标的物主要就是“技术资料信息许可”,并且附带了严格的限制使用和保密条款,符合《国家税务总局关于执行税收协定特许权使用费条款有关问题的通知》(国税函[2009]507号)有关“专有技术”的规定,应当按照“特许权使用费”征税。依据《国家税务总局关于税收协定有关条款执行问题的通知》(国税函[2010]46号)规定,税务机关最终判定,美国A公司从该项目合同取得的356万美元设计所得部分属于专有技术的许可使用,应按照“特许权使用费”所得征收企业所得税,税款依法由支付人B公司代扣代缴。与专有技术许可相关的90万美元的培训和服务部分,应于实际发生时进行判定。如果最终构成常设机构则按营业利润条款征税,如果不构成常设机构则与专有技术许可一起按特许权使用费征税。 通过耐心细致地解释,B公司和美国A公司认可了税务机关的判定结论,并对首笔支付进行了代扣代缴。 案例启示 境外劳务、境内劳务所得和特许权使用费所得存在明显的税负差异,为明确认定所得性质,税务机关既需要仔细阅读相关交易合同条款,理解其中的商业实质,也需要通过与企业的不断沟通把握其关键因素,从而保证税务处理的正确性。
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委外业务,产成品超订单数量入库 委外业务,产成品超订单数量入库
问题号: | 29303 |
---|---|
适用产品: | T6系列 |
软件版本: | T6-企业管理软件V6.1 |
软件模块: | 委外管理 |
问题名称: | 委外业务,产成品超订单数量入库 |
问题现象: | 委外了下笔订单,在委外产成品回来后实际的数量比订单上的数量多了,像这种超订单入库的怎么处理。 |
问题原因: | 在库存选项里面‘专用设置’中勾选上‘超生产订单入库’,然后在‘存货档案’中设置该存货的‘入库超额上限’,即可超委外订单入库。 |
关键字: | 超订单入库 |
解决方案: | 在库存选项里面‘专用设置’中勾选上‘超生产订单入库’,然后在‘存货档案’中设置该存货的‘入库超额上限’,例如设置上限为1,就可以按200%的订单数量入库。 |
行业: | 通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 临时解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |