淄博市房地产综合开发管理办公室是什么机构
2017-8-5 0:0:0 用友T1小编淄博市房地产综合开发管理办公室是什么机构
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会计题,请指教 会计题,请指教3、某公司于2015年7月末收到其开户银行转来对账单,对账单余额为82000元,公司在该银行的银行存款余额为76000元。经查,存在下列未达账项:(1)企业于月末存入银行的转账支票5 000元,银行尚未入账。(2)委托银行代收的销货款20000元,银行已经收到入账,企业尚未收到银行的收款通知。(3)银行代付本月电话费3 000元,企业尚未收到银行的付款通知。(4)企业于月末开出转账支票12 000元,持票人尚未到银行办理转账手续。要求:根据资料填写下列银行存款余额调节表。项 目 金 额 项 目 金 额银行对账单余额 ( ) 企业存款日记账余额 ( )加:企业已收银行未收款项( ) 加:银行已收企业未收款项( )减:企业已付银行未付款项( ) 减:银行已付企业未付款项 ( )调节后余额 ( ) 调节后余额 ( )
中级财务会计 试题 求高手 业务题 啊 重谢!!!!!!!!
一:
某公司月2008年3月末收到某银行转来对账单,对账单约为25000,公司在该银行存款余额为16000 经查 存在下列未达账项
1:企业于月末存入银行的转账支票2000 银行尚未入账
2:委托银行代收的销贷款12000 银行已经收到入账 企业尚未收到银行的收款通知
3:银行带副本月电话费4000 企业尚未收到银行的付款通知
4:企业于月末开出转账支票3000 支票人尚未到银行办理转账手续
要求: 根据资料填写下俩银行存款余额调节表
二:
某企业2006年12月份购入一台需要安装设备 增值税专用发票上著名的设备价款为80000 增值税额为13600 发生运输费1400 安装费5000 全部款项已用银行存款支付 该设备当月安装完毕并达到预定可使用状态 该设备预计残值4000 预计使用年限为5年
要求:
1:计算设备的入账价值 并编制相关会计分录
2:分别采用平均年限法,双倍余额递减法合年数总和法计算该设备2007年至2011年各年的折扣额
三:
甲企业采用应收账款余额百分比法计提坏账准备, 计提比例为百分之0.5 2007年末 坏账准备科目为贷方余额7000 2008年甲企业应收账款及坏账顺势发生如家情况
1:2月20日 收回上年已转销的坏账损失20000
2:6月4日 获悉应收乙企业的账款45000 由于该企业破产无法收回 确认坏帐损失
3:08年12月31日 甲企业应收账款余额为 1,200,000
要求: 回执上述有关坏账准备的会计分录
一。同“710275109”的解答,见图片。企业银行日记账:16000+12000-4000=24 000元。银行对账单:25000+2000-30000=24 000元。二:某企业2006年12月份购入一台需要安装设备 增值税专用发票上著名的设备价款为80000 增值税额为13600 发生运输费1400 安装费5000 全部款项已用银行存款支付 该设备当月安装完毕并达到预定可使用状态 该设备预计残值4000 预计使用年限为5年 要求:1:计算设备的入账价值 并编制相关会计分录2:分别采用平均年限法,双倍余额递减法合年数总和法计算该设备2007年至2011年各年的折扣额另解:由于业务发生在2006年,当时尚未实行增值税转型改革,故安装设备的进项税是不得抵扣的,其进项税可以抵扣是2009年1月1日以后的事。故此题应解为:(1)固定资产的入账价值=80000+13600+1400+5000=100 000元,会计分录 :借:固定资产阶级 100 000 贷:银行存款 100 000(2)平均年限法 2007-2011年每年应提折旧额=(100 000-4000)/5=19 200元 双倍余额递减法 年折旧率=2/5 ×100%=40% 2007年应提折旧额=100 000×40%=40 000元 2008年应提折旧额=(100 000×60%)×40%= 24 000元 2009年应提折旧额=(100 000×60%×60%)*40%=14 400元 2010年至2011年改直线法(100 000-40 000-24 000-14 400-4000)÷2=8 800元 年数总和法 2007年应提折旧额=(100 000-4000)×5/15=32 000元 2008年应提折旧额=(100 000-4000)×4/15=25 600元 2009年应提折旧额=(100 000-4000)×3/15=19 200元 2010年应提折旧额=(100 000-4000)×2/15=12 800元 2011年应提折旧额=(100 000-4000)×1/15=6 400元三:甲企业采用应收账款余额百分比法计提坏账准备, 计提比例为百分之0.5 2007年末 坏账准备科目为贷方余额7000 2008年甲企业应收账款及坏账顺势发生如家情况1:2月20日 收回上年已转销的坏账损失200002:6月4日 获悉应收乙企业的账款45000 由于该企业破产无法收回 确认坏帐损失3:08年12月31日 甲企业应收账款余额为 1,200,000要求: 回执上述有关坏账准备的会计分录(1)收回上年已转销的坏账损失20000借:银行存款 20 000 贷:应收账款 20 000 借:应收账款 20 000 贷:坏账准备 20000(2)获悉应收乙企业的账款45000 由于该企业破产无法收回 确认坏帐损失借:坏账准备 45 000 贷:应收账款 45 000(3) 2008年末应收账款坏账损失率 1200000*0.5%=6 000元 2008年应计提坏账=6000-20 000-7 000+45 000=24 000元借:资产减值损失——计提坏账准备 24 000 贷:坏账准备 24 000
求高人指点这道 余额调节表题
、资料
(1)XYZ公司2008年7月20日至月末的银行存款日记账所记录的经济业务如下:
① 20日,收到销货款转账支票8 800元;
② 21日,开出支票#05130,用以支付购入材料的货款20 000元;
③ 23日,开出支票#05131,支付购料的运杂费1 000元;
④ 26日,收到销货款转账支票13 240元;
⑤ 28日,开出支票#05132,支付公司日常办公费用2 500元;
⑥ 30日,开出支票#05133,支付下半年的房租9 500元;
⑦ 31日,银行存款日记账的账面余额为241 800元。
(2)银行对账单所列XYZ公司7月20日至月末的经济业务如下:
① 20日,结算XYZ公司的银行存款利息1 532元;
② 22日,收到XYZ公司销售转账支票8 800元;
③ 23日,收到XYZ公司开出的转账支票#05131,金额为20 000元;
④ 25日,银行为XYZ公司代付水电费3 250元;
⑤ 26日,收到XYZ公司开出的转账支票#05131,金额为1 000元;
⑥ 29日,收到XYZ公司开出的转账支票#05131,金额为5600元;
⑦ 31日,银行对账单的存款余额为244 433元。
要求:根据上述资料,代XYZ公司完成以下银行存款余额调节表的编制。
(2)①的金额如果是1523就对了
银行存款余额调节表
2008年7月31日 单位:元
项目 金额 项目 金额
企业银行存款日记账余额 241800 银行对账单余额 244433
加:银行已收,企业未收 7123 加:企业已收,银行未收 13240
减:银行已付,企业未付 3250 减:企业已付,银行未付 12000
调整后的存款余额 245673 调整后的存款余额 245673
(1)④属于企业已收,银行未收(13240元)
⑤属于企业已付,银行未付(2500元)
⑥属于企业已付,银行未付(9500元)
(2)①属于银行已收,企业未收(1523元)
④属于银行已付,企业未付(3250元)
⑥属于银行已收,企业未收(5600元)
项 目 金 额 项 目 金 额银行对账单余额 (82000 ) 企业存款日记账余额 ( 76000 )加:企业已收银行未收款项( 5000 ) 加:银行已收企业未收款项( 20000 )减:企业已付银行未付款项(12000 ) 减:银行已付企业未付款项 (3000 )调节后余额 ( 75000 ) 调节后余额 (93000 )题目不对嘛
项目 金额 项目 金额 银行对账单余额 82000 企业存款日记账余额 76000加:企业已收银行未收款项 5000 加:银行已收企业未收款项 20000(2000)减:企业已付银行未付款项 12000 减:银行已付企业未付款项 3000调节后余额 75000 调节后余额 93000(75000)你的数据有误,调节后不平,可能是银行代收的销货款是2000元,如果是2000元,经调节后就平了。银行对账单 82000 企业存款日记账 76000加:企业已收银行未收 5000 加:银行已收企业未收款项 2000减:企业已付银行未付 12000 减:银行已付企业未付款项 3000
调节后 =75000 调节后 75000你的那个20000应该是2000才对。不然对不上3、某公司于2015年7月末收到其开户银行转来对账单,对账单余额为82000元,公司在该银行的银行存款余额为76000元。经查,存在下列未达账项:(1)企业于月末存入银行的转账支票5 000元,银行尚未入账。(2)委托银行代收的销货款20000元,银行已经收到入账,企业尚未收到银行的收款通知。(3)银行代付本月电话费3 000元,企业尚未收到银行的付款通知。(4)企业于月末开出转账支票12 000元,持票人尚未到银行办理转账手续。要求:根据资料填写下列银行存款余额调节表。项 目 金 额 项 目 金 额银行对账单余额 (82000 ) 企业存款日记账余额 (76000 )加:企业已收银行未收款项( 5000 ) 加:银行已收企业未收款项(2000 )减:企业已付银行未付款项(12000 ) 减:银行已付企业未付款项 ( 3000 )调节后余额 ( 75000 ) 调节后余额 (75000)
委托银行代收的销货款20000元,银行已经收到入账,企业尚未收到银行的收款通知。中“20000”应该改为2000
金碟kis 5.0 商贸版-能否将数据导入到T+ 12.0 标准版中 仅供查询使用-有凭证和业务单据-不修改往年数据--如果可以导入 请告知详细方法 谢谢 金碟kis 5.0 商贸版能否将数据导入到T+ 12.0 标准版中 仅供查询使用有凭证和业务单据不修改往年数据如果可以导入 请告知详细方法 谢谢
不能直接进行导入,在社区—更多—工具下载—友商数据转换中有金蝶升级T3的工具,可以先升级到T3,然后再升级到T+,仅支持升级财务数据。@服务社区刘小艳:Kis升T工具 这个东西吗?我看说明里面不支持 金碟kis 5.0 商贸版@魏_树声:目前只有这个升级工具,如果您的软件版本比工具能升级的版本更高,您可以到支持网提交一个问题给颜玲丹协助处理下。@服务社区刘小艳:没有 这个服务人员@魏_树声:那您提交给其他t+后台人员,到时候会转给她进行处理的。
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用户端无法登陆服务器 用户端无法登陆服务器
问题号: | 8006 |
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解决状态: | 临时解决方案 |
软件版本: | 8.50 |
软件模块: | 系统管理 |
行业: | 通用 |
关键字: | 用户端无法登陆服务器 |
适用产品: | u8 |
问题名称: | 用户端无法登陆服务器 |
问题现象: | 用户端无法登陆服务器 |
问题原因: | 用户的操作系统为98第二版,没有安装DCOM98 |
解决方案: | 安装第二版DCOM98即可连接 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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用友U8.61进入单据录入显示黑色U8.61进入单据录入显示黑色
U8.61-进入单据录入显示黑色
自动编号: | 615 | 产品版本: | U8.61 |
产品模块: | 报账中心 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 861 | 关 键 字: | 单据录入 |
问题名称: | 进入单据录入显示黑色 | ||
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用友U8.61打开系统管理时,报IIS异常U8.61打开系统管理时,报IIS异常
U8.61-打开系统管理时,报IIS异常
自动编号: | 19889 | 产品版本: | U8.61 |
产品模块: | 总账 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U8 | 关 键 字: | |
问题名称: | 打开系统管理时,报IIS异常 | ||
问题现象: | 打开系统管理注册时,报IIS异常 | ||
原因分析: | 同解决方案 | ||
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自动编号: | 13714 | 产品版本: | U8.51 |
产品模块: | 固定资产 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 851 | 关 键 字: | 如何只取当期新增资产的相关数据的函数 |
问题名称: | 如何只取当期新增资产的相关数据的函数 | ||
问题现象: | ufo中业务函数需要增加固定资产当期原值增加的函数。在固定资产中期初卡片从“原始卡录入”填制,作为固定资产的期初数据且与总账相应科目上的数据对应;本月新增的资产从“新增资产”录入,作为当期的增加。ZLS(yzzj,,,)的函数取出的数据包括了在当期从“原始卡录入”填制的卡片的数据,如何只取当期新增资产的相关数据的函数 | ||
原因分析: | 使用问题 | ||
解决方案: | 可以在固定资产系统卡片管理节点用自定义查询功能查出当月新增资产的原值总额 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
软件升级需要注意些什么? 软件升级需要注意些什么?
问题号: | 33999 |
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适用产品: | T1系列 |
软件版本: | 用友T1-商贸宝批发零售版 |
软件模块: | 系统管理 |
问题名称: | 软件升级需要注意些什么? |
问题现象: | 商贸宝软件升级需要注意哪些方面? |
问题原因: | 例如:商贸宝批发零售版11.1升级到批发零售版12.0等大版本的升级,需要遵循一些注意事项,才能顺利升级。 |
关键字: | 软件升级 |
解决方案: | <P>1. 升级前必须进行账套数据备份;</P> <P>2. 建议年结后再进行版本升级;</P> <P>3. 若存在总店和门店数据的,总部和门店数据必须同步升级;</P> <P>4. 升级前没有进行年结存并且总店存在门店上传的使用会员卡的未过账的单据,升级后将自动删除,门店必须重新上传单据到总店后,再继续相关操作;</P> <P>5. 不建议升级后再对升级前已过账的使用会员卡的相关业务单据进行操作。</P> |
行业: | 通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 最终解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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事业单位应缴预算款的核算 事业单位应缴预算款的核算
1.事业单位应缴预算款科目核算事业单位按规定应缴入国家预算的收入。
应缴预算收入主要包括:事业单位代收的纳入的基金、行政性收费收入、罚没收入、无主财物变价收入和其他按预算管理规定应上缴预算的款项。
2.取得应缴预算的各项收入时,借记“银行存款”等科目,贷记本科目;上缴时,借记本科目,贷记“银行存款”等科目。
3.本科目贷方余额,反映应缴未缴数。年终本科目应无余额。
公司购入装饰品记什么费用 公司购入装饰品记什么费用[]
装饰品是干什么用的,要是为了促销或办活动,跟销售有关就计销售费用。要是只是公司内部用,那就管理费用-办公费好了用于什么的装饰品呢@蘑菇不开花:我们是餐饮公司,就拿来店内装饰的@chenjie1440036002:我们是餐饮公司,就拿来店内装饰的@一壶清幽:营业费用借:周转材料-其他
贷:库存现金
借:销售费用-其他
贷:周转材料-其他@蘑菇不开花:谢谢借:长期待摊费用
贷:银行存款
借:管理费用
贷:长期待摊费用
金额不太大 借:管理费用 贷:银行存款@川邦:谢谢@谭Tracy:在管理费用啊,可以是在销售费用里面吗管费适合点@谭Tracy:哦如果是店内装饰品入管理费用。