广州贯善生物科技有限公司,是做高通量测序和蛋白质组学的,您是做哪行业的
2018-4-1 0:0:0 wondial广州贯善生物科技有限公司,是做高通量测序和蛋白质组学的,您是做哪行业的
广州贯善生物科技有限公司,是做高通量测序和蛋白质组学的,您是做哪行业的贯善生物在高通量测序、蛋白质组学、分子生物学、细胞生物学以及免疫学等研究领域拥有多年的丰富经验。全面的技术服务,基本囊括了现有生命科学研究的主要领域,已成为全球诸多知名跨国公司和著名高等学府的战略合作伙伴和首选供应商。贯善生物自主研发的SATXAM系列产品和技术服务已被国内外2000多家公司广泛使用,在中国生命科学市场的占有率名列前茅。如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下
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我想咨询一下,本单位是销售公司,15年是小规模16年更为一般纳税人,15年的收入支出全做在16年1月份有几十万的收入要给对方开增值税发票,可当初进货时的成本是不含税的,不能抵扣,请问我元月份的账要如何处理可以少交点增值税呢? 我想咨询一下,本单位是销售公司,15年是小规模16年更为一般纳税人,15年的收入支出全做在16年1月份有几十万的收入要给对方开增值税发票,可当初进货时的成本是不含税的,不能抵扣,请问我元月份的账要如何处理可以少交点增值税呢?[]
其实 像你种就要提前做好规划 既然选择改为一般纳税人了 就要提前准备进项 不过我要提醒你的是 你最好先问一下你的专管员 你们是不是辅导期纳税人。一般不是有3个月的辅导期嘛@糖糖1449019774:请问辅导期纳税人是?
- 用友U8 仓库(A、B)计价方式:移动平均 存货X在仓库A的结存单价为0 存货X在仓库B的结存单价为5 操作如下:做调拨单从A到B,记账后,其他出库单单价为0,而其他入库单单价为5,不是为0 补充:存货选项中的入库金额和零出库金额选择为结存成本
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问题原因:使用问题 解决方法:回车的次数要比较多,每一次回车光标会在第5行上向后挪一个项目,直到最后一个项目,再回车就增加了一行。
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棚户区改造有哪些税收优惠政策 棚户区改造有哪些税收优惠政策
问:棚户区改造有哪些政策?棚户区是如何界定的?
答:《部国家总局关于棚户区改造有收政策的通知》(财税〔2013〕101号)规定,从2013年7月4日起,棚户区改造可享受下列税收优惠政策:(1)对改造安置住房建设用地免征城镇土地使用税。对改造安置住房经营管理单位、开发商与改造安置住房相关的印花税以及购买安置住房的个人涉及的印花税予以免征。在商品住房等开发项目中配套建造安置住房的,依据政府部门出具的相关材料、房屋征收(拆迁)补偿协议或棚户区改造合同(协议),按改造安置住房建筑面积占总建筑面积的比例免征城镇土地使用税、印花税。(2)企事业单位、社会团体以及其他组织转让旧房作为改造安置住房房源且增值额未超过扣除项目金额20%的,免征土地。(3)对经营管理单位回购已分配的改造安置住房继续作为改造安置房源的,免征契税。(4)个人首次购买90平方米以下改造安置住房,按1%的税率计征契税;购买超过90平方米,但符合普通住房标准的改造安置住房,按法定税率减半计征契税。(5)个人因房屋被征收而取得货币补偿并用于购买改造安置住房,或因房屋被征收而进行房屋产权调换并取得改造安置住房,按有关规定减免契税。个人取得的拆迁补偿款按有关规定免征。
企业搬迁,一般纳税人资格可保留 企业搬迁,一般纳税人资格可保留 山东省无棣县某公司因城市道路规划建设需搬迁,拟由无棣县城区某学校附近搬迁至邻县,计划采取搬迁过程中消化产品库存、销售业务不间断的方案。近日,该公司财务人员询问,现在公司账簿记载“应交”科目有留抵税额,搬迁后是否需要重新认定一般人,留抵税额还可以抵扣吗?今年公司刚实现盈利,但两年前的亏损尚未弥补完,搬迁后还允许弥补吗? 《国家总局关于一般纳税人迁移有关增值税问题的公告》(国家税务总局公告2011年第71号)规定,增值税一般纳税人因住所、经营地点变动,按照相关规定,在工商行政管理部门作变更登记处理,但因涉及改变税务登记机关,需要办理注销税务登记并重新办理税务登记的,在迁达地重新办理税务登记后,其增值税一般纳税人资格予以保留,办理注销税务登记前尚未抵扣的进项税额允许继续抵扣。可见,该公司的增值税留抵税额在搬迁后可继续抵扣。但是,该公司应关注重新办理税务登记的时间限制。《税务登记管理办法》(国家税务总局令第7号)规定,纳税人因住所、经营地点变动,涉及改变税务登记机关的,应当在向工商行政管理机关或者其他机关申请办理变更、注销登记前,或者住所、经营地点变动前,持有关证件和资料,向原税务登记机关申报办理注销税务登记,并自注销税务登记之日起30日内向迁达地税务机关申报办理税务登记。 该公司的亏损能否在搬迁后继续弥补,应分清该搬迁是否属于政策性搬迁。该公司如果属于政策性搬迁,按照《国家税务总局关于发布〈企业政策性搬迁所得税管理办法〉的公告》(国家税务总局公告2012年第40号)的规定,企业以前年度发生尚未弥补的亏损的,凡企业由于搬迁停止生产经营无所得的,从搬迁年度次年起,至搬迁完成年度前一年度止,可作为停止生产经营活动年度,从法定亏损结转弥补年限中减除;企业边搬迁、边生产的,其亏损结转年度应连续计算。同时,该公告还明确,企业政策性搬迁,是指由于社会公共利益的需要,在政府主导下企业进行整体搬迁或部分搬迁。 税务人员还提醒该公司,国家税务总局公告2012年第40号对适用政策性搬迁提出要求,企业应按《企业政策性搬迁所得税管理办法》的要求,就政策性搬迁过程中涉及的搬迁收入、搬迁支出、搬迁资产税务处理、搬迁所得等所得税征收管理事项,单独进行税务管理和核算。不能单独进行税务管理和核算的,应视为企业自行搬迁或商业性搬迁等非政策性搬迁进行所得税处理,不得执行本办定。
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分支机构如何进行纳税申报 分支机构如何进行纳税申报
根据《暂行条例》规定,设分支机构的企业该如何申报,要分情况而定:
(1)总、分机构在同一县(市)的,如果统一核算,总机构应统一纳税申报;如果单独进行核算,总、分机构应分别进行纳税申报。
(2)总机构和分支机构不在同一县(市)的,应当分别向各自所在地主管机关申报缴纳增值税。经国家税务总局或其授权的税务机关批准,可以由总机构汇总向总机构所在地主管税务机关申报缴纳增值税。
(3)如属纳税范围,根据《消费税暂行条例实施细则》规定,纳税人的总机构与分支机构不在同一县(市)的,应在生产应税消费品的分支机构所在地缴纳消费税,但经国家税务总局及所属税务局批准,纳税人分支机构应纳消费税税款也可由总机构汇总向总机构所在地主管税务机关缴纳。
发货开票收款勾兑表不能分组 发货开票收款勾兑表不能分组
问题号: | 28919 |
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适用产品: | T6系列 |
软件版本: | T6-企业管理软件V6.0 |
软件模块: | 销售管理 |
问题名称: | 发货开票收款勾兑表不能分组 |
问题现象: | 发货开票收款勾兑表在查询时不能按项目分组。 |
问题原因: | 此列在报表格式中未设置为分组列。 |
关键字: | 项目分组 |
解决方案: | 打开发货开票收款勾兑表,点击“格式”,找到“项目”列并双击。将属性中的“是否分组”改为“分组”。关闭报表重新打开可以选择按项目分组。<BR> |
行业: | 通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 临时解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
想请教一个问题,营改增以后,我们是小规模纳税人,应交税费应交增值税下还有三级科目,这时我们应该走哪个科目,收入和什么 想请教一个问题,营改增以后,我们是小规模纳税人,应交税费应交增值税下还有三级科目,这时我们应该走哪个科目,收入和什么[]
小规模的增值税下面不用设明细对的呀,小规模只有应交税费-未交增值税
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用友T+11.5会计科目在停用后,在科目列表里面就看不到了,如何重新启用。用友T+11.5会计科目在停用后,在科目列表里面就看不到了,如何重新启用。
需要在查找界面选择“包含停用”后调出已经停用的科目。
1、依次点击“基础设置”-“财务信息设置”-“科目”,点击“查找”,勾选“包含停用”,点击确定;
2、双击点开已经停用的科目,将“停用”里的勾去掉,点击“确定”即可。
用友天龙瑞德010-59798025
“A106000 企业所得税弥补亏损明细表”你会填写吗?--假设:-20009年亏损10000。-20010年盈利20000,弥补08年亏损15000,弥补09年亏损5000。-2011年亏损30000。-2012年盈利5000,弥补09年亏损5000。-2013年盈利6000,弥补11年亏损6000。-2014年盈利7000,弥补11年亏损7000。 “A106000 企业所得税弥补亏损明细表”你会填写吗?假设:20009年亏损10000。20010年盈利20000,弥补08年亏损15000,弥补09年亏损5000。2011年亏损30000。2012年盈利5000,弥补09年亏损5000。2013年盈利6000,弥补11年亏损6000。2014年盈利7000,弥补11年亏损7000。[]
曾老师,是否这样?@谭Tracy:有两个地方不对,第4列,第11列不正确。
1、第4列是当年可弥补亏损额:盈利不填写,亏损需要填写正数。
2、第11列同理。假设:
2009年亏损10000。
2010年盈利20000,弥补08年亏损15000,弥补09年亏损5000。
用友在供应商档案处增加或修改时提示:错误372,comcTL32.ocx加载控件失败!在供应商档案处增加或修改时提示:错误372,comcTL32.ocx加载控件失败!
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使用技巧
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“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税
“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 “营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 甲公司是一家位于“营改增”试点地区的药品生产企业,属于一般人。几天前,该公司与一家境外企业签订了一份商标使用权转让合同,即境外企业将商标提供给甲公司使用,在合同期内甲公司每年向其支付一定数额的商标使用费,涉及的相费由转让方承担。 现在,甲公司作为“营改增”试点企业,企业不知道支付商标使用费需要扣缴还是增值税,所以打电话向12366纳税服务热线咨询。 坐席员答复,《部、国家总局关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2011〕111号)附件1《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》(以下简称试点实施办法)规定,本办法适用于试点地区的单位和个人,以及向试点地区的单位和个人提供应税服务的境外单位和个人。试点实施办法所附的《应税服务范围注释》规定,文化创意服务,包括设计服务、商标著作权转让服务、知识产权服务、广告服务和会议展览服务。商标著作权转让服务,指转让商标、商誉和著作权的业务活动。 因此,境外企业给试点地区的甲公司提供商标使用权,属于应税服务范围,甲公司应按“现代服务业——文化创意服务——商标著作权转让服务”扣缴增值税,税率为6%,应扣缴税额=接受方支付的价款÷(1+税率)×税率。 另外,甲公司凭通用缴款书可以抵扣增值税进项税额。试点实施办定,纳税人接受境外单位或者个人提供的应税服务,从税务机关或者境内代理人取得的解缴税款的中华人民共和国税收通用缴款书上注明的增值税额,准予从销项税额中抵扣。要注意的是,纳税人凭通用缴款书抵扣进项税额的,应当具备书面合同、付款证明和境外单位的对账单或者发票。资料不全的,其进项税额不得从销项税额中抵扣。 坐席员提醒纳税人,上述境外企业转让商标使用权收入,属于特许权使用费范畴,为法第三条第三项规定的所得,所以支付人甲公司在扣缴增值税的同时要扣缴企业所得税,在计算缴纳企业所得税时,应以不含增值税的收入全额作为应纳税所得额。为此,甲公司应将合同价款换算成不含增值税价格计算应扣缴的所得税。
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T3标准版,在打开“系统管理”的时候提示如图错误,请各位老师帮忙解决一下。
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然后再登录操作
你好,按您的回复进行操作,还是一样的提示。
--按您的回复进行操作,还是一样的提示。
把账套的物理文件拷贝出来保存好,卸载软件,然后重新安装。账套物理文件恢复数据的方式请参照文档中的方法二或方法三:
http://www.kuaiji66.com/t3/yongyout3/dVP5Lgy86944.html -
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问题模块: 固定资产
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问题版本:用友T3-用友通标准版10.8plus2
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适用产品:T3系列