地税网上已报个人所得税如何划款
2018-3-1 0:0:0 wondial地税网上已报个人所得税如何划款
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用友T3-用友通订单执行统计表统计错误 用友T3-用友通订单执行统计表统计错误
在T3版本软件中,在销售订单审核后,流转生成发货单和发票后,在订单执行统计表中,查询该订单时,发现发货数量是订单数量的2倍。导致上述问题的原因为,如果是由销售订单流转生成销售发货单后,又从销售订单流转生成销售发票,当销售发票审核时,会自动又生成一笔销售发货单,这样就造成了重复现象。如果存在销售发货单和销售发票都是通过销售订单流转生成的情况,那么,只需要从销售订单流转销售发票就可以了。如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地
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房地产企业填写纳税申报表的问题 房地产企业填写纳税申报表的问题
【问题】
根据《国家总局关于印发〈房地产开发经营业务处理办法〉的通知》(国税发〔2009〕31号)规定,房地产企业在签订《房地产销售合同》或《房地产预售合同》时应确认收入实现,在填列申报表时,将预售收入作为“其他视同销售收入”填列“收入明细表”中,并将其与企业利润表中的“营业收入”合并作为计算“业务招待费、广告费和业务宣传费”的基数。如果该部分的视同销售收入,在以后正式办理产权证明实现上的收入时,其将在利润表中的“营业收入”中再次体现,仍是广告费和业务宣传费的计算基数。
企业奖励股份不需缴个税 企业奖励股份不需缴个税
去年底,南京某食品加工企业进行了股份制改革,改制后企业给内部员工部分现金补贴和公司股份作为奖励。近日税务人员在检查时却发现:该公司的王会计将两项收入一并计入员工工资缴纳了个人所得税。当税务人员告知公司股份补贴暂不计算个人所得税时,王会计还仍有疑虑:股份收入不缴税会不会被处罚呢?
税务人员介绍说,根据《个人所得税法》规定,对改组改制发放给员工现金补贴,应并入“工资薪金所得”缴纳个人所得税;对职工个人以股份形式取得的拥有所有权的企业量化资产,暂缓征收个人所得税;待个人将股份转让时,就其转让收入额,减除个人取得该股份时实际支付的费用支出和合理转让费用后的余额,按“财产转让所得”项目计征个人所得税。因此,王会计只需将企业发放的现金补贴计入当期工资薪金计算缴纳个人所得税,公司股份补贴暂不计算缴纳个税。
用友U8 打印某张凭证时提示实时错误-11,除数为0用友U8 打印某张凭证时提示实时错误-11,除数为0
问题原因:经检查故障原因是由于该凭证上某条分录没有录入数量造成的(注:该科目有数量核算). 解决方法:将数量加上以后打印恢复正常.
解决方案:
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U8固定资产折旧分配表重复行问题U8固定资产折旧分配表重复行问题
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我有两个问题向大家请教,1、公司注册资金为1000万,现在收到100万的实收资本,是按100万申报印花税还是按1000万申报?2、申报印花税后直接打印出来即可还是贴账本上面? 我有两个问题向大家请教,1、公司注册资金为1000万,现在收到100万的实收资本,是按100万申报印花税还是按1000万申报?2、申报印花税后直接打印出来即可还是贴账本上面?[]
100万申报按100万申报,申报后有银行回单和扣缴凭证的,我们这边是直接做账里@阿拉丁神灯1464682561:谢谢!@李淑梅:谢谢!按100W申报,申报后直接打印出来即可,原来是印花贴在账本上。
用友T3用友通销售明细表中无法设置标体格式,如何解决? 用友T3用友通销售明细表中无法设置标体格式,如何解决?
像销售明细表这一类报表无法在界面设置列的显示和排列顺序,是否能用其他方法实现!销售明细表这一类报表无法在界面设置列的显示和排列顺序,可以在数据库中用语句实现:例如:隐藏销售明细表中的单价字段 UPDATE Rpt_FldDEF SET Visible = 0 WHERE (Name = ‘单价’) AND (ID = 1241) 。如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地
老师,我们单位购买了3辆车,1辆车价税合计178000,请问我需要办理什么,缴纳什么税,怎么做分录啊? 老师,我们单位购买了3辆车,1辆车价税合计178000,请问我需要办理什么,缴纳什么税,怎么做分录啊?[]
机动车销售统一发票是可以做为增值税扣税凭证的,所以你可以认证抵扣增值税。另外挂牌需要交纳车辆购置税:
账务处理(固定资产):
借:固定资产(含购置税)
借:应交税费—应交增值税(进项税额)
贷:银行存款等
我们11月份的出库汇总表的金额与11月底结账时打印出来的不一样 然后也结账了 我只对出来了销售出库的数量然后补上了一个销售出库单,就结账了 但是金额与11月底结账时打印出来的金额不一样 就直接做了12月份的单据 如果发现11月份单据有问题反记账反结账 11月份的数据有变化吗 我们11月份的出库汇总表的金额与11月底结账时打印出来的不一样 然后也结账了 我只对出来了销售出库的数量然后补上了一个销售出库单,就结账了 但是金额与11月底结账时打印出来的金额不一样 就直接做了12月份的单据 如果发现11月份单据有问题反记账反结账 11月份的数据有变化吗[]
您好!不一样要在11月做出库调整单进行处理;而不是补销售出库单;反结账到11月进行处理;@服务社区刘明新:单是我做完出库单那个11月份的出库汇总的数量是对上的
单是金额是对不上的为什么啊@1234567_:具体您截图详细描述一下问题@服务社区刘明新:这个是我查出来单品数量差额
然后补做的凭证
但是记账之后金额对不上啊
第二张是我们主管会计11月结账时的单据
金额和数量@1234567_:您在记账的时候,下图标红不要勾选,金额就不会反算了;@服务社区刘明新:我差价合计为32468.39,是要选具体有差价的商品吗?那我的出库调整单金额应该写差额还是?@1234567_:调整差额@服务社区刘明新:写差额 选上具体商品吗?@1234567_:是的
公司员工把一个学生打了,公司是提供保安服务的,然后支付的医疗费可以算成公司的费用吗?还有一个问题就是公司给员工发的福利需要算到公司里面作为计提个税的基础吗? 公司员工把一个学生打了,公司是提供保安服务的,然后支付的医疗费可以算成公司的费用吗?还有一个问题就是公司给员工发的福利需要算到公司里面作为计提个税的基础吗?[]
只要老板木有意见可以算到公司,福利都要计纳个税的福利费需要纳入合并计提个税。你理解的没错该员工打人属职务行为,则医药费可由公司负担,不是所有福利费均应计缴个税。@tyfhluo: 谢谢老师,那什么样的福利费不需要计缴讷@幸福安然无恙:按规定从企业福利费中支付给职工的困难补助、救济金、医疗补贴、职工疗养费、工伤补偿费、丧葬费、抚恤金、独生子女费、职工异地安家费等,均可免征个人所得税。@tyfhluo: 谢谢你,那我想问一下从福利费中支付的这部分免征个税的钱是能直接在工资表中体现吗?还是发的时候直接算员工福利费
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“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 “营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 甲公司是一家位于“营改增”试点地区的药品生产企业,属于一般人。几天前,该公司与一家境外企业签订了一份商标使用权转让合同,即境外企业将商标提供给甲公司使用,在合同期内甲公司每年向其支付一定数额的商标使用费,涉及的相费由转让方承担。 现在,甲公司作为“营改增”试点企业,企业不知道支付商标使用费需要扣缴还是增值税,所以打电话向12366纳税服务热线咨询。 坐席员答复,《部、国家总局关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2011〕111号)附件1《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》(以下简称试点实施办法)规定,本办法适用于试点地区的单位和个人,以及向试点地区的单位和个人提供应税服务的境外单位和个人。试点实施办法所附的《应税服务范围注释》规定,文化创意服务,包括设计服务、商标著作权转让服务、知识产权服务、广告服务和会议展览服务。商标著作权转让服务,指转让商标、商誉和著作权的业务活动。 因此,境外企业给试点地区的甲公司提供商标使用权,属于应税服务范围,甲公司应按“现代服务业——文化创意服务——商标著作权转让服务”扣缴增值税,税率为6%,应扣缴税额=接受方支付的价款÷(1+税率)×税率。 另外,甲公司凭通用缴款书可以抵扣增值税进项税额。试点实施办定,纳税人接受境外单位或者个人提供的应税服务,从税务机关或者境内代理人取得的解缴税款的中华人民共和国税收通用缴款书上注明的增值税额,准予从销项税额中抵扣。要注意的是,纳税人凭通用缴款书抵扣进项税额的,应当具备书面合同、付款证明和境外单位的对账单或者发票。资料不全的,其进项税额不得从销项税额中抵扣。 坐席员提醒纳税人,上述境外企业转让商标使用权收入,属于特许权使用费范畴,为法第三条第三项规定的所得,所以支付人甲公司在扣缴增值税的同时要扣缴企业所得税,在计算缴纳企业所得税时,应以不含增值税的收入全额作为应纳税所得额。为此,甲公司应将合同价款换算成不含增值税价格计算应扣缴的所得税。
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【用友软件U8/T6/T3反结账反记账方法】U8/T6/T3如何取消结账、取消记账(限于篇幅,此处仅以T3为例,U8/T6步骤相同);
一、反结账步骤:
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用友U8 仓库(A、B)计价方式:移动平均 存货X在仓库A的结存单价为0 存货X在仓库B的结存单价为5 操作如下:做调拨单从A到B,记账后,其他出库单单价为0,而其他入库单单价为5,不是为0 补充:存货选项中的入库金额和零出库金额选择为结存成本
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把账套的物理文件拷贝出来保存好,卸载软件,然后重新安装。账套物理文件恢复数据的方式请参照文档中的方法二或方法三:
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