去年成立的公司,目前只有少部分费用,因为是新手,所以有些分录做的不对。报税报表也是按那个填的。现在想重新建一个账套,按正规的记,那请问这样一来就和以前报表数据不一样了,可不可以?并且去年发生的费用怎么记。按去年的时间还是按现在重新做的时间。-不知道我说的是否明白
2017-9-15 0:0:0 wondial去年成立的公司,目前只有少部分费用,因为是新手,所以有些分录做的不对。报税报表也是按那个填的。现在想重新建一个账套,按正规的记,那请问这样一来就和以前报表数据不一样了,可不可以?并且去年发生的费用怎么记。按去年的时间还是按现在重新做的时间。-不知道我说的是否明白
去年成立的公司,目前只有少部分费用,因为是新手,所以有些分录做的不对。报税报表也是按那个填的。现在想重新建一个账套,按正规的记,那请问这样一来就和以前报表数据不一样了,可不可以?并且去年发生的费用怎么记。按去年的时间还是按现在重新做的时间。不知道我说的是否明白[]按当时记账凭证时间入账,报表不重诉
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正常经营的纳税人,“税款所属期间”填报公历当年1月1日至12月31日;纳税人年度中间开业的,填报实际生产经营之日的当月1日至同年12月31日。早点睡,妞。晚安。@____Shrubalthe:[/害羞][/害羞]今天睡多了,好精神@孟峰 老师
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用友U8 在存货核算中生成凭证时,在查询条件中选择所有单据后,提示-数据与其它用户冲突,请缩小单据类型选择范围-,清空LockVouch、UA_Task、UA_Tasklog表中内容后问题依旧。用友U8 在存货核算中生成凭证时,在查询条件中选择所有单据后,提示"数据与其它用户冲突,请缩小单据类型选择范围",清空LockVouch、UA_Task、UA_Tasklog表中内容后问题依旧。
问题原因:在IA_Pzmutex表中有以前的登陆记录未被清除。 解决方法:所有用户退出生成凭证查询条件窗口,再清空IA_Pzmutex表中记录即可。
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凭证不能审核 _2凭证不能审核
问题号: | 15019 |
---|---|
解决状态: | 其他 |
软件版本: | 其他 |
软件模块: | 其他 |
行业: | 其他 |
关键字: | 凭证不能审核 |
适用产品: | 861 |
问题名称: | 凭证不能审核 |
问题现象: | 凭证审核报错,其他帐套没有问题。当时实施顾问打了预算管理优化补丁后,所有客户端不能审核凭证。 |
问题原因: | 这个帐套用了预算管理,打了预算补丁引起的问题 |
解决方案: | 解决的办法是在客户端打上相应预算补丁即可。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
七大“法宝”鉴别报表失真 七大“法宝”鉴别报表失真
近几年来,信息严重失真在我国已成为一种社会公害,年报(中报)出现信息失真的现象也时有发生。在过去一年多的时间里,就有ST棱光、ST琼华侨、ST猴王、ST粤海发、康赛集团、桂林集琦等多家上市公司因年(中)报信息披露的原因受到上交所或深交所的公开谴责,另有多家公司受到处罚。在此,我们结合近年证券市场发生的实际案例,提出了几种较为实用的识别上市公司年报信息失真的方法。
一、关联交易剔除法。根据规定,关联交易应当遵循等价、公平的原则,按照公允价值进行计价。但是由于历史和体制上的原因,我国上市公司与其母公司、控股股东之间存在千丝万缕的关系,关联交易已经成为上市公司进行报表粉饰或利润转移的常用工具。
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对船舶征收车船使用税应注意的问题 对船舶征收车船使用税应注意的问题
(一)资料
B公司拥有船舶情况如下:
1.机动货船5艘,其中4艘用于生产经营,另1艘被其他单位租用,被租用的船只双方均没有商定由谁缴纳车船税,5艘船净吨位均为3000吨;
2.打桩船、挖泥船各1艘,净吨位均为200吨;专供上下客货的浮桥用船1艘,净吨位为800吨;
3.净吨位0.5吨的机动渔船15只;净吨位1.8吨的机动渔船6只。
辅导期如何转为正式一般纳税人 辅导期如何转为正式一般纳税人 辅导期一般人认定结束后,如何知道已经转为正式的一般纳税人? 答:根据《国家总局关于印发<一般纳税人纳税辅导期管理办法>通知》( 国税发〔2010〕40号 )规定:“纳税辅导期内,主管税务机关未发现纳税人存在偷税、逃避追缴欠税、骗取、抗税或其他需要立案查处的违法行为的,从期满的次月起不再实行纳税辅导期管理,主管税务机关应制作、送达《税务事项通知书》,告知纳税人;主管税务机关发现辅导期纳税人存在偷税、逃避追缴欠税、骗取出口退税、抗税或其他需要立案查处的税收违法行为的,从期满的次月起按照本规定重新实行纳税辅导期管理,主管税务机关应制作、送达《税务事项通知书》,告知纳税人。”
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生成的资产负债表不平,有新增的一级科目。如果有新增加一级科目,并且这个科目的期末余额不为0。那么在资产负债表中如果不定义进去的话, 将会导致资产负债表不平衡,需要把这个一级科目的期末余额定义到资产负债表中。如有用友T6其它问题,请在下面回复疑问,我们将第一时间与您联系,帮助您解决问题。同时您也可以联系用友畅捷服务联盟
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用友T3标准版如何批量领料?用友T3标准版如何批量领料?
1、点击“生产”-“批量领料”;
2、点击‘选单’按钮,出现选择生产加工单界面,点击‘显示’按钮后出现所有符合条件的生产加工单。
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公司准备在12月变更地址,那关于发票方面的事需要注意什么呢,需要等地址变更好才可以让供应商开发票给我们吗?我司要开票出去的话也需要等变更好才可以开吗? 公司准备在12月变更地址,那关于发票方面的事需要注意什么呢,需要等地址变更好才可以让供应商开发票给我们吗?我司要开票出去的话也需要等变更好才可以开吗?[]
哪一定是的需要新地址明确后才可以,没确认之前还是用以前的地址和税号。@宋军鑫087:但是我怕新地址变好了,别人不知道然后开过来的发票上的地址还是旧地址,这样会影响认证抵扣吗@浅语缘:变更当月得提前各供应商,否则会影响抵扣的。@宋军鑫087:那我们开出去的话也是要在变更好地址前去认证咯@浅语缘:是这样的@宋军鑫087:老师,刚打电话问了国税,他说在变更的那个月开出去的发票如果使用的是旧地址的话在一个月内都还是可以认证的@浅语缘:那就更好了@宋军鑫087:嗯嗯,我想说是不是就算在网上认证了,报税的时候不抵扣也可以呢@浅语缘: 认证通过就可以抵扣。@宋军鑫087:是不是可以可以先认证,然后留到以后再抵扣呢
您好,请问我是用友精算版的,我2015年12月份资产负债表的数据是对的上的,然后我现在新加 的2016年 的年份总和对不上了,这个是什么原因呢 您好,请问我是用友精算版的,我2015年12月份资产负债表的数据是对的上的,然后我现在新加 的2016年 的年份总和对不上了,这个是什么原因呢[]
您可以将左右两边的金额相减,看下相差的金额是多少,再将相差的金额和余额表进行核对,看下是哪个科目的金额。若是您新增过一级科目,那么参照学堂文库中的新增科目设置报表公式的文档进行操作:http://service.chanjet.com/zhi ... b4668@服务社区李珊:您好我2016年的是年初的数据对不上的,所以期末的也对不上,是我结转至2016年的错误操作了吗?@李艳梅3MJ:先检查下期初余额是否平衡,期初余额平衡,也是按照上面的答复,进行操作@服务社区李珊:您好我用2015年12月份的帐套进去,我的年初数和期末数据都是对 的,我2016年的进去输入2015.12月份的年初和年末的数据对不上,是我结转2015年数据到2016年结转错了吗?@李艳梅3MJ:只存在总账模块的,请先备份好账套数据之后,反结账,反记账,反审核到16年1月份之后,再使用账套主管登录系统管理,选择年度16年再选择账套,进去之后,点击年度帐下的结转上年数据重新结转下。再重新登录软件,重新审核,记账和结账再生成报表看下@服务社区李珊:您好我总账的结转好了,这个供销链的结转这么久一直是这样,结转不成功,是我操作问题吗@李艳梅3MJ:您耐心稍等下吧。数据量很大的,结转很慢的。有客户结转3天之久的。@服务社区李珊:这个总账系统结转像这个页面,我点的结转报告页面关闭,就所有 的都关闭了,这个是算结转成功了吗?@李艳梅3MJ:对的,只要没有结转错误科目就对了
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“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 “营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 甲公司是一家位于“营改增”试点地区的药品生产企业,属于一般人。几天前,该公司与一家境外企业签订了一份商标使用权转让合同,即境外企业将商标提供给甲公司使用,在合同期内甲公司每年向其支付一定数额的商标使用费,涉及的相费由转让方承担。 现在,甲公司作为“营改增”试点企业,企业不知道支付商标使用费需要扣缴还是增值税,所以打电话向12366纳税服务热线咨询。 坐席员答复,《部、国家总局关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2011〕111号)附件1《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》(以下简称试点实施办法)规定,本办法适用于试点地区的单位和个人,以及向试点地区的单位和个人提供应税服务的境外单位和个人。试点实施办法所附的《应税服务范围注释》规定,文化创意服务,包括设计服务、商标著作权转让服务、知识产权服务、广告服务和会议展览服务。商标著作权转让服务,指转让商标、商誉和著作权的业务活动。 因此,境外企业给试点地区的甲公司提供商标使用权,属于应税服务范围,甲公司应按“现代服务业——文化创意服务——商标著作权转让服务”扣缴增值税,税率为6%,应扣缴税额=接受方支付的价款÷(1+税率)×税率。 另外,甲公司凭通用缴款书可以抵扣增值税进项税额。试点实施办定,纳税人接受境外单位或者个人提供的应税服务,从税务机关或者境内代理人取得的解缴税款的中华人民共和国税收通用缴款书上注明的增值税额,准予从销项税额中抵扣。要注意的是,纳税人凭通用缴款书抵扣进项税额的,应当具备书面合同、付款证明和境外单位的对账单或者发票。资料不全的,其进项税额不得从销项税额中抵扣。 坐席员提醒纳税人,上述境外企业转让商标使用权收入,属于特许权使用费范畴,为法第三条第三项规定的所得,所以支付人甲公司在扣缴增值税的同时要扣缴企业所得税,在计算缴纳企业所得税时,应以不含增值税的收入全额作为应纳税所得额。为此,甲公司应将合同价款换算成不含增值税价格计算应扣缴的所得税。
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然后再登录操作
你好,按您的回复进行操作,还是一样的提示。
--按您的回复进行操作,还是一样的提示。
把账套的物理文件拷贝出来保存好,卸载软件,然后重新安装。账套物理文件恢复数据的方式请参照文档中的方法二或方法三:
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固定资产生成的凭证如何删除?
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适用产品:T3系列