中国教育改革研究会是什么级别
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客户数据是从T3引入到T+里边,可以自动生成现金流量表吗?现金流量表的对应科目从那里选择 客户数据是从T3引入到T+里边,可以自动生成现金流量表吗?现金流量表的对应科目从那里选择[]
升级过来之后需要重新分配现金流量。
现金流量表不选科目,只选流量项目。@服务社区刘小艳:从那里重新分配设置@安阳兴盛大恒魏然:在凭证上点击流量按钮分配。@服务社区刘小艳:@服务社区刘小艳我这个个自动分配了,但是报表为啥出不来@安阳兴盛大恒魏然:您到现金流量中检查公式中的项目编码是否正确。
勾上包含未记账凭证取数,@安阳兴盛大恒魏然:您到现金流量中检查公式中的项目编码是否正确。
勾上包含未记账凭证取数,
![因为上月做折让做错了,这个月月初我做了两张入库调整单,一张冲掉前面做的折让,一张是正确的折让,月末出销售毛利分析表的时候发现,这个表里面没反应出这个调整的成本啊,这是怎么回事啊,但道理做了调整单,整个销售成本都应该有所影响的啊](http://www.kuaiji66.com/nc/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
因为上月做折让做错了,这个月月初我做了两张入库调整单,一张冲掉前面做的折让,一张是正确的折让,月末出销售毛利分析表的时候发现,这个表里面没反应出这个调整的成本啊,这是怎么回事啊,但道理做了调整单,整个销售成本都应该有所影响的啊 因为上月做折让做错了,这个月月初我做了两张入库调整单,一张冲掉前面做的折让,一张是正确的折让,月末出销售毛利分析表的时候发现,这个表里面没反应出这个调整的成本啊,这是怎么回事啊,但道理做了调整单,整个销售成本都应该有所影响的啊[]
出入库调整单体现存货明细账的结存成本。
销售毛利分析表只是取值单据的记账成本。@畅捷支持侯椿寳:那我查的这个销售毛利分析表还是正确的吗?应该不是用户意指上的正确。@畅捷支持侯椿寳:那怎么办啊,那要这个表还有什么用啊,那如果下个月没有调整单了,那应该就是正确的了吧是的。
调整单只是调整结存成本。
无法调整销售毛利分析表。
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用友U8 出库单的金额不等于数量-单价用友U8 出库单的金额不等于数量*单价
问题原因:数据问题 解决方法:update rdrecords set iunitcost=ia_subsidiary.ioutcost , iprice=ia_subsidiary.iaoutprice from rdrecords , ia_subsidiary where rdrecords.autoid=ia_subsidiary.id and ia_subsidiary.brdflag=0 u821 win2k svr
解决方案:
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用友U8其他服务器Win2K系统进入速度非常慢,最终蓝屏U8其他服务器Win2K系统进入速度非常慢,最终蓝屏
U8其他-服务器Win2K系统进入速度非常慢,最终蓝屏
自动编号: | 15528 | 产品版本: | U8其他 |
产品模块: | 其他 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | CWT | 关 键 字: | 速度非常慢 |
问题名称: | 服务器Win2K系统进入速度非常慢,最终蓝屏 | ||
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凭证套打A4格式第二联不打印记帐,审核和制单人 凭证套打A4格式第二联不打印记帐,审核和制单人
问题号: | 15591 |
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解决状态: | 其他 |
软件版本: | 其他 |
软件模块: | 其他 |
行业: | 其他 |
关键字: | U852套打凭证 |
适用产品: | U85系列 |
问题名称: | 凭证套打A4格式第二联不打印记帐,审核和制单人 |
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解决方案: | 检查打印设置,发现一切正常,修改纸张大小,发现打印机不认该自定义格式,将凭证间距调小至11左右刚好可以打印 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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现在用友通10.1PLUS版,用U8针式打印纸打印时,出来的打印行数是22行,而我们的套打纸只有20行,激光是没有问题的,10.0的版本也没有问题,现在是总账,日记账,明细账,余额表用U8针式打印纸就会是22行.其他账薄我还没有看。把 GL_mybooktype 中与总账,日记账,明细账,余额表对应的打印格式的行数调整为20行就可以了.字段itable_line=20。如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地
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发出商品审计方法 发出商品审计方法
一、发出商品科目使用说明
本科目核算企业未满足收入确认条件但已发出商品的实际成本(或进价)或计划成本(或售价)。采用支付手续费方式委托其他单位代销的商品,也可以单独设置“委托代销商品”科目。
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(一)对于未满足收入确认条件的发出商品,应按发出商品的实际成本(或进价)或计划成本(或售价),借记本科目,贷记“库存商品”科目。
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答:您好,增值税专用发票网上认证过程中,每张发票的发送认证次数最多为三次,如三次认证都未通过,需修改发票数据信息并保存后,次数会自动降为0,才能再次发送认证。
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地税部门人士详解新旧再就业税收政策不同 地税部门人士详解新旧再就业税收政策不同
国家“新三年”再就业税收优惠政策于近日出台,优惠政策审批期限为2006年1月1日至2008年12月31日。据了解,新的再就业税收政策对优惠对象、减免的税额、政策执行的时间等方面进行了相关的调整。25日,记者走访了市地税局相关部门,请有关人士结合新旧政策进行了对比解读。
优惠对象:取消“安置比例”门槛为鼓励商贸、服务型企业吸纳下岗失业人员,取消了“安置比例”的门槛。新政策明确,享受优惠的企业不再有“安置下岗失业人员达到30%的比例”限制,而是由安置比例减免调整为按实际招用人数定额依次按税种减免,只要招用一个下岗失业人员,就能享受定额的税收减免。而再就业个体经营户的优惠对象则不变,个体业主只需持《再就业优惠证》从事个体经营(国家限制的行业除外)的仍均可享受相关税收优惠。
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"营改增"后不同税种下"视同销售"的税务处理 "营改增"后不同税种下"视同销售"的税务处理 企业在生产经营活动中,时常会遇到对外、捐赠等一些特殊经营行为。不同于一般的销售商品、提供服务,上称为“视同销售”,包括视同销售货物行为、“营改增”视同提供应税服务行为、视同发生应税行为。企业应如何处理“视同销售”的发票问题? “视同销售”是否应开具发票 从现行的发票管理办法及实施细则来看,发票是指在购销商品、提供或者接受服务以及从事其他经营活动中,开具、收取的收付款凭证。可见,开具发票应当同时满足以下条件:1.从事“销售商品、提供服务以及其他经营活动”;2.“对外”发生经营业务;3.具有收付款行为。显然,理论上而言,中的“视同销售”不完全符合开具发票条件。 从发票管理的立法目的来看,“视同销售”属于业务,应将“视同销售”纳入发票管理范畴,一是可以防止开票方隐瞒收入、受票方乱摊成本等行为的发生,符合“加强财务监督的需要”。二是可以证明义务的发生,同时发票记载征税对象的具体数量、金额等信息资料,可以作为税源控制和计税依据,符合“保障国家税收收入的需要”。三是可以证明货物所有权和劳务成果转移,符合“维护经济秩序的需要”。 在税收实践中,“视同销售”开具发票问题曾有过相关规定,有的目前还在执行。如现在已失效废止的原《增值税专用发票使用规定》第三条、第四条规定,除将货物用于非应税项目、将货物用于集体福利或个人消费、将货物无偿赠送他人等情形不得开具专用发票外,一般纳税人销售货物(包括视同销售货物在内),必须向购买方开具专用发票。现在仍然有效的《国家总局关于增值税若干征收问题的通知》(国税发〔1994〕122号)第三条规定,一般纳税人将货物无偿赠送给他人,如果受赠者为一般纳税人,可以根据受赠者的要求开具专用发票。 综合上述分析,笔者认为,“视同销售”在税收征管中,可以开具发票,但增值税和营业税规定的“视同销售”是不同的,要具体问题具体分析。 不同税种下“视同销售”的处理不同 增值税 1.将货物交付其他单位或者个人代销的行为视同销售货物、销售代销货物的行为视同销售货物。这两项行为都与一般的销售货物没有实质区别,前者针对的是委托方,对受托代销货物方为一般纳税人的,开具专用发票,对受托代销货物方为小规模纳税人的,开具普通发票。后者针对的是受托方,受托方销售代销货物则要根据销售对象开具相应发票。 2.设有两个以上机构并实行统一核算的纳税人,其相关机构不在同一县(市)的,将货物从一个机构移送其他机构用于销售的行为,视同销售货物。该项行为属于机构内部的货物移送,不应该征税,然而,我国目前增值税的征收管理是实行属地管理的,按规定增值税专用发票不能跨地区使用,为确保不会增加纳税人的税收负担,充分发挥增值税链条机制的作用,需要开具专用发票。 3.将自产或者委托加工的货物用于非增值税应税项目、集体福利或者个人消费的行为视同销售货物。这两项行为属于内部自产自用性质,不开具发票。 4.将自产、委托加工或者购进的货物作为投资提供给其他单位或者个体工商户,分配给股东或者投资者和无偿赠送其他单位或者个人的行为视同销售货物。除税务总局发文明确无偿赠送货物可以开具专用发票外,其余两项行为基于货物对外流出,货物的所有权发生改变,为保证货物继续流转,不论从增值税链条还是扣除凭证考虑,允许对一般纳税人开具专用发票,对小规模纳税人开具普通发票。另外,纳税人开具专用发票时,一定要注意两点:一是视同销售的货物如果属于货物,不得开具增值税专用发票;二是向消费者个人视同销售的货物,不得开具增值税专用发票。 “营改增” 向其他单位或者个人无偿提供交通运输业、邮政业和部分现代服务业服务,视同提供应税服务缴纳增值税(以公益活动为目的或者以社会公众为对象的除外)。类似增值税无偿赠送货物行为,视提供应税服务对象开具相应发票。 营业税 1.单位或者个人将不动产或者土地使用权无偿赠送其他单位或者个人,视同销售不动产或者转让土地使用权行为,征收营业税。其中:个人无偿赠与不动产、土地使用权,属于特殊规定情形的,暂免征收营业税。该行为同样类似增值税无偿赠送货物行为,可以开具发票。 2.单位或者个人自己新建建筑物后销售,其所发生的自建行为,视同提供建筑业劳务。就是说,自建建筑物在销售建筑物的时候,需要在征收销售不动产营业税的同时,再征收一道建筑业营业税,其实就是为保持自建行为与非自建行为之间的税负的平衡,对自建销售的建筑物补征自建行为建筑业营业税。按照发票管理的精神,自建行为由于其未对外提供应税劳务,即使要补征营业税,也不需要开具发票。
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