年末的增值税销项贷方金额如何结转到借方,调平,用哪个科目结转,谢谢
2017-9-16 0:0:0 wondial年末的增值税销项贷方金额如何结转到借方,调平,用哪个科目结转,谢谢
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贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税
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用友U8 删除了ASUSER口令后报表取数不对用友U8 删除了ASUSER口令后报表取数不对
问题原因:数据库 解决方法:在数据库存操作中误删除了ASUSER操作员的口令后,却发现报表无法取数。解决方法:用相应的版本(U821), 重新创建系统数据库,用SQL打开UFSYSTEM数据库表后, 打开UA_USER表,复制ASUSER的口令至出问题的的系统数据库,重新注册后进行报表取数, 一切正常。
解决方案:
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用友T3用友通财务函数没有用友函数向导 用友T3用友通财务函数没有用友函数向导
用友通标准版10.1,财务报表函数取数中,找不到用友函数向导,只有普通函数.财务报表函数取数中,找不到用友函数向导,是因为注册表被修改了。
解决:建立文本文件,在里面输入下面内容,然后修改扩展名为reg,然后双点它,导入注册表即可。
????Windows Registry Editor Version 5.00
????[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\UfSoft\UF2000\2.0\AppService]
??? “Service1″=”UFSvrCWFX.clsMain”
??? “ServiceCount”=”9″
??? “Service2″=”UFSvrGZ.clsMain”
??? “Service3″=”UFSvrGDZC.clsMain”
??? “Service4″=”UFSvrCHHS.clsMain”
??? “Service5″=”UFSvrCG.clsMain”
??? “Service6″=”UFSvrXS.clsMain”
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??? “service9″=”UFSvrKC.clsMain”
如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地
棚户区改造享多项税收优惠之前可退 棚户区改造享多项税收优惠之前可退
今年7月4日,国务院发布关于棚户区改造工作的意见。日前,部、国家总局发出《关于棚户区改造有收政策的通知》,规定自今年7月4日起,对城市棚户区、国有工矿(含煤矿)棚户区、国有林区棚户区和国有林场危旧房、国有垦区危房四类棚户区改造涉及的城镇土地使用税、印花税、土地、契税和给予减征或免征的优惠政策。自今年7月4日至文到之日的已征税款,按有关规定退还。
通知规定,对改造安置住房建设用地免征城镇土地使用税。对改造安置住房经营管理单位、开发商与改造安置住房相关的印花税以及购买安置住房的个人涉及的印花税予以免征。在商品住房等开发项目中配套建造安置住房的,依据政府部门出具的相关材料、房屋征收(拆迁)补偿协议或棚户区改造合同(协议),按改造安置住房建筑面积占总建筑面积的比例免征城镇土地使用税、印花税。企事业单位、社会团体以及其他组织转让旧房作为改造安置住房房源且增值额未超过扣除项目金额20%的,免征土地增值税。对经营管理单位回购已分配的改造安置住房继续作为改造安置房源的,免征契税。个人首次购买90平方米以下改造安置住房,按1%的税率计征契税;购买超过90平方米,但符合普通住房标准的改造安置住房,按法定税率减半计征契税。个人因房屋被征收而取得货币补偿并用于购买改造安置住房,或因房屋被征收而进行房屋产权调换并取得改造安置住房,按有关规定减免契税。个人取得的拆迁补偿款按有关规定免征个人所得税。
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建账的时候,企业类型写错了,应该用工业的,现在做了不少单子,不想重建帐套,怎么改一下数据库表,那个表?可以有材料出库单。 建账的时候,企业类型写错了,应该用工业的,现在做了不少单子,不想重建帐套,怎么改一下数据库表,那个表?可以有材料出库单。[]
您现在是想把现在的数据导入到新建的账套中吗?您都有什么模块?因为您是建立账套为商业账套,需要在服务社区-产品线-工具下载中,下载工具:企业类型转换工具: http://service.chanjet.com/too ... 809cf用工具处理转换为工业,注意备份账套再用工具!回复 畅捷服务李笑旺:我想改一下数据库字段,能把企业类型改成工业,用材料出库单建议您使用楼上连接工具修改
用友数据库补丁没有安装数据库补丁没有安装
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房产税和土地使用税均按季度申报 房产税和土地使用税均按季度申报
某房地产公司2月份需要申报房产税、土地使用税,但在申报系统中没有对应的申报表,无法申报,这是怎么回事呢?
根据《江苏省地方局关于明确部分税种纳税期限有关事项的公告》(苏地税规〔2013〕6号)的规定,房产税按房产原值计征房产税的,企业按季、个人按半年分期缴纳,纳税人应于期满之日起15日内申报纳税;城镇土地使用税,企业按季、个人按半年分期缴纳城镇土地使用税,纳税人应于期满之日起15日内申报纳税。因此,自2014年1月1日起,无论金额多少,企业按房产原值计征的房产税和土地使用税均按季度申报,也就是分为1月、4月、7月、11月申报,每期应纳税额应按当年应纳税额的四分之一计算。
企业节税理应从规范财务管理中入手 企业节税理应从规范财务管理中入手
税收,对于企业来说,和其它各种费用一样,都是企业的一种支出,在法律充许的情况下,当然是缴的?为此,有的企业进行税收筹划以节税,更有的企业通过偷税等违法手段少缴税款,但是却有不少的企业由于对税法理解不深,因财务管理不符合规定的要求,对于税法赋予的权利也没能很好的利用,以至于糊里糊涂的多缴了税款。
其实要想不缴冤枉税,首先就要从加强财务管理,只有这样,用足用好税法规定的各项权利。这是每个企业必须具备基本功。有些企业可能连本身应该享受的权利都没有享受到,但却采取违法手段进行偷税等活动。最终却可能因自己的违法行为而受到税务机关的处罚。
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由于取机记录中收款金额不等于费用记录中的费用合计金额。
把取机记录中收款金额修改为等于费用合计金额,再点击保存。
用友天龙瑞德010-59798025
我想问一下怎么我的电脑安装不了数据库 我想问一下怎么我的电脑安装不了数据库[]
你的电脑是什么操作系统的 ?然后你要装什么版本的数据库呢?xp系统,安装的数据库是你们客服给发的详细描述下安装不上的提示信息?显示此计算机上没有与此安装软件包匹配的产品@女士1465182208:您确定安装的是数据库而不是补丁吗?数据库不会提示此类报错的你们客服给我发的你们能不能加qq远程帮我安装呢@女士1465182208:您将发给您的文件全名说明下。或是将邮件全部截图给我看下http://yunpan.cn/QhgJLt9YwiK3J就是这个解压的@女士1465182208:请您将邮件全屏截图给我们看下。只有上面一个连接我们看不出问题的。谢谢这个行吗@女士1465182208:请您参照学堂文库中的安装方法:
2005数据库:http://service.chanjet.com/zhi ... 0695e
http://service.chanjet.com/zhi ... 66f84
若是安装T1软件,直接安装msde2000就可以了msde2000这是个文件夹啊,下载安装?@女士1465182208:是,打开连接,输入提取密码,将其下载再安装即可
参照上面的安装链接文档
您好。T3普及版。查询个人明细账时出现如下报错,请问是什么原因?? 您好。T3普及版。查询个人明细账时出现如下报错,请问是什么原因??
440错误一般有以下几种情况,请排查处理:
1、检查演示账套是否报错,如果演示账套正常,在工具下载中下载数据库检测修复是否有一致性错误。
2如果演示账套也一样报错、用社区-更多-工具下载中的注册dll文件工具重新注册
3、检查登录操作系统的操作员是否有超级管理员的权限,win7系统登录软件时右键单击选择以管理员身份运行
4、设置环境变量。在C盘下建立两个个空文件夹,更名为temp、tmp,然后在‘我的电脑’单击鼠标右键,属性里点高级页签,然后点‘环境变量’,将temp和tmp的值都修改为这两个文件夹的路径。
5、计算机名必须为纯英文,不能以数字开头
6、系统问题,系统和软件控件不兼容,重新做系统(不要使用gost系统)。
7、彻底卸载软件重新安装软件,卸载软件后,请手工删除安装目录下ufsmart和c盘下ufcomsql,两个文件夹,然后再重新安装,注意安装时要把杀毒软件等关闭,并将服务器和客户端都打上产品最新补丁,如果使用这个方法还是不行只能重新做系统,操作系统建议安装纯净版,不要安装ghost等版本说错了,客户版本是T3标准版10.6。之前使用好好的,但现在去查2015年度的帐套就出现这样的情况,其他年度又没有问题。用数据库修复工具检测下这个年度的数据库是否有错误。工具下载:http://gongju.chanjet.com/chan ... %3D47
操作前做好账套备份@畅捷服务苏娜_:用工具修复有错误,但修复不了在支持网提交问题,把账套的mdf和ldf文件上传过来,我们进一步看下能否正常修复。如果您是客户,请联系服务商来提交问题@畅捷服务苏娜_:我是伙伴,已经提交支持网好的
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“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 “营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 甲公司是一家位于“营改增”试点地区的药品生产企业,属于一般人。几天前,该公司与一家境外企业签订了一份商标使用权转让合同,即境外企业将商标提供给甲公司使用,在合同期内甲公司每年向其支付一定数额的商标使用费,涉及的相费由转让方承担。 现在,甲公司作为“营改增”试点企业,企业不知道支付商标使用费需要扣缴还是增值税,所以打电话向12366纳税服务热线咨询。 坐席员答复,《部、国家总局关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2011〕111号)附件1《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》(以下简称试点实施办法)规定,本办法适用于试点地区的单位和个人,以及向试点地区的单位和个人提供应税服务的境外单位和个人。试点实施办法所附的《应税服务范围注释》规定,文化创意服务,包括设计服务、商标著作权转让服务、知识产权服务、广告服务和会议展览服务。商标著作权转让服务,指转让商标、商誉和著作权的业务活动。 因此,境外企业给试点地区的甲公司提供商标使用权,属于应税服务范围,甲公司应按“现代服务业——文化创意服务——商标著作权转让服务”扣缴增值税,税率为6%,应扣缴税额=接受方支付的价款÷(1+税率)×税率。 另外,甲公司凭通用缴款书可以抵扣增值税进项税额。试点实施办定,纳税人接受境外单位或者个人提供的应税服务,从税务机关或者境内代理人取得的解缴税款的中华人民共和国税收通用缴款书上注明的增值税额,准予从销项税额中抵扣。要注意的是,纳税人凭通用缴款书抵扣进项税额的,应当具备书面合同、付款证明和境外单位的对账单或者发票。资料不全的,其进项税额不得从销项税额中抵扣。 坐席员提醒纳税人,上述境外企业转让商标使用权收入,属于特许权使用费范畴,为法第三条第三项规定的所得,所以支付人甲公司在扣缴增值税的同时要扣缴企业所得税,在计算缴纳企业所得税时,应以不含增值税的收入全额作为应纳税所得额。为此,甲公司应将合同价款换算成不含增值税价格计算应扣缴的所得税。
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你好,按您的回复进行操作,还是一样的提示。
--按您的回复进行操作,还是一样的提示。
把账套的物理文件拷贝出来保存好,卸载软件,然后重新安装。账套物理文件恢复数据的方式请参照文档中的方法二或方法三:
http://www.kuaiji66.com/t3/yongyout3/dVP5Lgy86944.html -
t3固定资产制单删除
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问题版本:用友T3-用友通标准版10.8plus2
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