营改增后国税季报,地税呢?也是季报了吗?小规模纳税人
2017-8-12 0:0:0 wondial营改增后国税季报,地税呢?也是季报了吗?小规模纳税人
营改增后国税季报,地税呢?也是季报了吗?小规模纳税人[]目前实际中地税还是月报小规模纳税人如果你的地税要季度申报,可以到专管员那里去进行后台系统的修改,他会按照要求给你修改的,要是月报,平时可以0申报,--: 哦,谢谢
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U8其他零售日报生成凭证不平衡U8其他零售日报生成凭证不平衡
U8其他-零售日报生成凭证不平衡
自动编号: | 3638 | 产品版本: | U8其他 |
产品模块: | 应收应付 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 通用 | 关 键 字: | 零售日报生成凭证不平衡 |
问题名称: | 零售日报生成凭证不平衡 | ||
问题现象: | 客户的一张零售日报生成凭证时,只出现一条销售收入贷方记录,无法生成。 | ||
原因分析: | 同解决方案 | ||
解决方案: | 经查此零售日报记录中有一条金额为空,修改为0后,生成凭证正常。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
批次管理,工序管理 批次管理,工序管理
问题号: | 30440 |
---|---|
适用产品: | T6系列 |
软件版本: | T6-企业管理软件V6.1 |
软件模块: | 生产管理 |
问题名称: | 批次管理,工序管理 |
问题现象: | 一个销售订单通过SRP运算产生了2个生产计划,分别生成生产订单A和B,再产生2个同样的工序流程,由2个班组分别对A和B订单进行加工,而且2个订单之间的半成品不能互相使用。现在在软件中做完半成品入库后,做材料出库时无法识别出半成品是哪个订单生产出来的,会将2个订单生产出来的半成品混在一起进行出库。 |
问题原因: | 软件功能说明。 |
关键字: | 批次和工序管理 |
解决方案: | <P>可以将班组做为工作中心,启用工序管理,通过订单–派工单–完工汇报单控制产品入库,半成品出入库问题。同时启用批次管理,通过现存量进行控制,当只有该批次半成品入库后,才能出库。</P> |
行业: | 通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 临时解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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从谨慎性原则出发,房地产企业的收入确认一般应满足如下几个条件:
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对《中国内部审计准则》(起草稿)的一些认识与建议 对《中国内部审计准则》(起草稿)的一些认识与建议
中国内部审计师协会制订了《中国内部审计准则》(起草稿),与作为其重要组成部分的《内部审计基本准则》(以下简称《基本准则》)一并发布广泛征求社会各界意见。它的制订有助于我国内审机构按照统一的标准开展审计工作,保障依法审计,保证审计质量,提高审计效率,加强内部控制,以促进组织的自我完善与发展和现代企业制度的建立。同时《基本准则》也是内部审计准则的总纲,是制定内部审计准则公告、内部审计指南的基本依据。通过学习本人有如下几点认识与建议。
期间损益结转生成凭证是发生额红字 期间损益结转生成凭证是发生额红字
问题号: | 2079 |
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解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.51 |
软件模块: | 总账 |
行业: | 通用 |
关键字: | 期间损益结转 |
适用产品: | U85x |
问题名称: | 期间损益结转生成凭证是发生额红字 |
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问题原因: | 因为在会计科目设置时费用类科目的余额方向设反了,所以在期间损益结转时按照科目的余额方向的反向结转就是红字。 |
解决方案: | 可以将出错科目的余额方向修改正确,或者在code表中修改出错科目的bproperty字段值 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
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DOS6.03升级问题DOS6.03升级问题
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用友U8 您好!软件版本:u860sp,例如:我从A客户收到一笔50000的款,而A客户应收款是30000,核销后多20000元,要把多出的20000直接冲抵B客户的应收帐款,在应收款管理中如何处理这笔业务?是否可以直接冲转?用友U8 您好!软件版本:u860sp,例如:我从A客户收到一笔50000的款,而A客户应收款是30000,核销后多20000元,要把多出的20000直接冲抵B客户的应收帐款,在应收款管理中如何处理这笔业务?是否可以直接冲转?
问题原因:同解决方案 解决方法:对于这种代付款业务,可以在录入收款单时表头录入a客户50000,然后表体录入a客户30000,b客户20000,表明a客户代b客户付款,则该收款单可以分别与a\b的客户应收单核销。或者分别录入两张收款单,一张a客户的,一张b客户的,然后分别核销,只是无法体现代付信息。如果就录入一张收款单,而且就是a客户的,没体现代付业务,那么只能通过应收冲应收的并帐功能将b客户的应收款转到a客户上,然后再核销,不能直接冲转。
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利润分配制约因素表 利润分配制约因素表
利润分配制约因素表
影响股利分配的因素 | 说明 | ||
法律因素 | 资本保全约束 | 不能用资本(包括实收资本或股本和资本公积)发放股利 | |
资本积累约束 | 必须按照一定的比例和基数提取各种公积金,在进行利润分配时,一般贯彻“无利不分”的原则 | ||
超额累积利润约束 | 由于资本利得与股利收入的税率不一致,如果公司为了避税而使得盈余的保留大大超过了公司目前及未来的需要时,将被加征额外的税款 | ||
偿债能力约束 | 发放现金股利要考虑对偿债能力的影响 | ||
公司因素 | 现金流量 | 净收益不等于现金流量,要考虑各方面的影响 | |
资产的流动性 | 资产流动性差的公司往往支付较低的股利 | ||
盈余的稳定性 | 一般来讲,公司的盈余越稳定,其股利支付水平也就越高 | ||
投资机会 | 投资机会较多,适合于采用低股利支付水平的分配政策; 投资机会较少,有可能倾向于采用较高的股利支付水平 | ||
筹资因素 | 公司筹资能力较强,就可能发放更多的股利 | ||
其他因素 | 由于股利的信号传递作用,公司应该保持股利政策的连续性和稳定性,此外,利润分配政策还受到其他公司的影响,比如不同发展阶段,不同行业股利支付比例会有所差异 | ||
股东因素 | 控制权 | 现有股东往往将股利政策作为维持其控制地位的工具,所以股东倾向于较低的股利支付水平 | |
稳定的收入 | 依赖现金股利维持生活的股东要求支付稳定的股利 | ||
避税 | 高股利收入的股东出于避税的考虑往往倾向于较低的股利支付水平 | ||
其他因素 | 债务契约 | 债权人通常都会在债务契约、租赁合同中加入关于借款企业股利政策的限制条款 | |
通货膨胀 | 通货膨胀会带来货币购买力水平下降,导致固定资产重置资金不足,所以会采取偏紧的利润分配政策 |
用友月结和记账的时候出现“运行时错误 91,未设置系统环境变量 with block月结和记账的时候出现“运行时错误 91,未设置系统环境变量 with block
|
请教一下,小规模季报:财务报表的现金流量表怎么填写,根据第二张图的数据来填 ,但本年累计数是写1-9月的合计数吗,那上年同期数是填上年9月份的数???? 请教一下,小规模季报:财务报表的现金流量表怎么填写,根据第二张图的数据来填 ,但本年累计数是写1-9月的合计数吗,那上年同期数是填上年9月份的数????
小规模还要填写现金流量表?@曹倩:是阿,我记得以前不用填,我问了前任会计说要填@曹倩:会长,麻烦解答一下我现在是要填还是不填@ 。1429195681:是税务局申报?还是什么,你选择的是会计准则吗?如果选择了你就要填,如果没有选择,小规模的不需要填写现金流量表的
使用技巧
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“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税
“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 “营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 甲公司是一家位于“营改增”试点地区的药品生产企业,属于一般人。几天前,该公司与一家境外企业签订了一份商标使用权转让合同,即境外企业将商标提供给甲公司使用,在合同期内甲公司每年向其支付一定数额的商标使用费,涉及的相费由转让方承担。 现在,甲公司作为“营改增”试点企业,企业不知道支付商标使用费需要扣缴还是增值税,所以打电话向12366纳税服务热线咨询。 坐席员答复,《部、国家总局关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2011〕111号)附件1《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》(以下简称试点实施办法)规定,本办法适用于试点地区的单位和个人,以及向试点地区的单位和个人提供应税服务的境外单位和个人。试点实施办法所附的《应税服务范围注释》规定,文化创意服务,包括设计服务、商标著作权转让服务、知识产权服务、广告服务和会议展览服务。商标著作权转让服务,指转让商标、商誉和著作权的业务活动。 因此,境外企业给试点地区的甲公司提供商标使用权,属于应税服务范围,甲公司应按“现代服务业——文化创意服务——商标著作权转让服务”扣缴增值税,税率为6%,应扣缴税额=接受方支付的价款÷(1+税率)×税率。 另外,甲公司凭通用缴款书可以抵扣增值税进项税额。试点实施办定,纳税人接受境外单位或者个人提供的应税服务,从税务机关或者境内代理人取得的解缴税款的中华人民共和国税收通用缴款书上注明的增值税额,准予从销项税额中抵扣。要注意的是,纳税人凭通用缴款书抵扣进项税额的,应当具备书面合同、付款证明和境外单位的对账单或者发票。资料不全的,其进项税额不得从销项税额中抵扣。 坐席员提醒纳税人,上述境外企业转让商标使用权收入,属于特许权使用费范畴,为法第三条第三项规定的所得,所以支付人甲公司在扣缴增值税的同时要扣缴企业所得税,在计算缴纳企业所得税时,应以不含增值税的收入全额作为应纳税所得额。为此,甲公司应将合同价款换算成不含增值税价格计算应扣缴的所得税。
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