商品进行分类的时候,提示“已超出最大分级层次”?
2015-1-29 0:0:0 用友T1小编商品进行分类的时候,提示“已超出最大分级层次”?
商品进行分类的时候,提示“已超出最大分级层次”?问题模块: 基本信息
关键字:分类已超出最大分级层次
问题版本:用友T1-商贸宝批发零售版11.5
原因分析: T1商贸宝中,对商品分类级次有限制。
适用产品:T1系列
问题答案:目前最多只能分类到第五级,建议在此范围类进行合理分类。
如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下答案
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- 进入软件提示这个问题 11.5的版本 打了最新补丁。已经成功注册。
用友客户余额表里的借贷方格式被拉拢恢复不了客户余额表里的借贷方格式被拉拢恢复不了
|
查询余额表自动化错误 查询余额表自动化错误
问题号: | 16197 |
---|---|
解决状态: | 临时解决方案 |
软件版本: | 8.71 |
软件模块: | 其他 |
行业: | 通用 |
关键字: | 查询余额表自动化错误 |
适用产品: | 871 |
问题名称: | 查询余额表自动化错误 |
问题现象: | 查询余额表自动化错误 |
问题原因: | 操作系统的问题 |
解决方案: | 871不支持vista home版,换其他版本. |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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税务签定包括什么 税务签定包括什么
问题号: | 29100 |
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适用产品: | T3系列 |
软件版本: | T3-用友通标准版10.8plus1 |
软件模块: | 总账 |
问题名称: | 税务签定包括什么 |
问题现象: | 税务管家中的税务签定包括什么 |
问题原因: | 税务鉴定是税务管家的关键只有认真填写税务鉴定才能进入相应的应用 |
关键字: | 税务管家 |
解决方案: | 税务鉴定包括纳税人基本信息、纳税维护、预警设置。 |
行业: | 通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 最终解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
甲公司于2007年1月1日发行5年期面值总额为l00万元的债券,债券票面年利率为12%,到期一次还本付息,按面值发行。2007年12月31日该公司应付债券的账面价值为( )元。 _0甲公司于2007年1月1日发行5年期面值总额为l00万元的债券,债券票面年利率为12%,到期一次还本付息,按面值发行。2007年12月31日该公司应付债券的账面价值为( )元。甲公司于2007年1月1日发行5年期面值总额为l00万元的债券,债券票面年利率为12%,到期一次还本付息,按面值发行。2007年12月31日该公司应付债券的账面价值为( )元。
A:1000000B:1120000C:1060000D:1080000
正确答案: B:1120000
答案解析: 发行时:借:银行存款1000000贷:应付债券-面值1000000年末计息时:借:财务费用120000贷:应付债券-应计利息120000所以,年末应付债券的账面价值=1000000+120000=1120000(元)。
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主窗口显示LOGO图片主窗口显示LOGO图片 原因分析:见问题答案。问题解答:服装鞋帽版V11.5.0.7可以实现。做好备份,打上服装鞋帽版V11.5.0.7新补丁即可,补丁链接下载地址如下:http://tclub.ufida.com.cn/buding/p/用友T1SM115RTMFBP00.exe;安装好补丁后,在“系统配置”中设置是否显示主窗口显示LOGO图片。
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应该是计入营业外收入,需要交纳所得税的为什么开的是会议赞助费?到底是会议费还是赞助费哦,@曹倩:我们开会赞助的。@妮子的春天:谢谢[/微笑]
应收单据不能录入 _0应收单据不能录入
问题号: | 2174 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 其他 |
软件模块: | 应收 |
行业: | 其他 |
关键字: | U8应收应付 |
适用产品: | u821 |
问题名称: | 应收单据不能录入 |
问题现象: | 应收单据不能录入 |
问题原因: | 因为数据库中的两个视图有错误。 |
解决方案: | 可以把正确的视图复制过来,重新创建,具体的脚本如附件。 drop view Ap_SalBillCust go create view Ap_SalBillCust as SELECT Customer.cCCCode AS cDWCCode,CustomerClass.cCCName as cDWCName,Customer.cDCCode AS cDWDCode,DistrictClass.cDCName,CASE WHEN Customer.cCusName<>‘‘ THEN Customer.cCusName ELSE Customer.cCusAbbName END AS cDWName,Customer.cCusPPerson AS cHPsnCode,Person_1.cPersonName as cHPersonName,Customer.cCusDepart AS cHDptCode,Department_1.cDepName as cHDepName,Customer.cCusHeadCode AS cHDWCode, CASE WHEN Customer_1.cCusName<>‘‘ THEN Customer_1.cCusName ELSE Customer_1.cCusAbbName END AS cHDwName,Customer.iCusCreLine AS iCreLine, Department.cDepName, Person.cPersonName, Inventory.cInvName,Inventory.cInvCCode,InventoryClass.cInvCName, Ap_VouchType.cTypeName,dDate+IsNull(PayCondition.iPayCreDays,0) AS dExpireDate,dDate+IsNull(PayCondition_1.iPayCreDays,0) AS dExpireDate_DW,dDate+IsNull(PayCondition.iPayFaDays,0)AS dFaDate,PayCondition.cPayName, SaleBillVouch.cCusCode AS cDWCode, SaleBillVouch.cDepCode AS cDeptCode, SaleBillVouch.cPersonCode AS cPerson,SaleBillVouch.cMemo AS cDigest, SaleBillVouch.cInvalider as cInvalider,SaleBillVouch.cChecker,SaleBillVouch.dDate AS dVouchDate, SaleBillVouch.cVouchType, SaleBillVouch.cSBVCode AS cVouchID, SaleBillVouch.cMaker, SaleBillVouch.cVerifier AS cCheckMan, SaleBillVouch.cPayCode, SaleBillVouch.cexch_name, SaleBillVouch.iExchRate, SaleBillVouchs.cInvCode, SaleBillVouchs.iNatSum AS iAmount, SaleBillVouchs.iSum AS iAmount_f, SaleBillVouchs.iMoneySum AS iFmount,SaleBillVouchs.iExchSum AS iFmount_f, SaleBillVouchs.iQuantity AS iAmount_s, SaleBillVouchs.iNatUnitPrice AS iprice, SaleBillVouchs.iNatTax AS ino_id,1-bReturnFlag as bd_c,bpayment,bFirst,cClue FROM ((((((((((((SaleBillVouch LEFT JOIN Ap_VouchType ON SaleBillVouch.cVouchType = Ap_VouchType.cTypeCode) LEFT JOIN Customer ON SaleBillVouch.cCusCode = Customer.cCusCode) LEFT JOIN Department ON SaleBillVouch.cDepCode = Department.cDepCode) LEFT JOIN Person ON SaleBillVouch.cPersonCode = Person.cPersonCode) LEFT JOIN PayCondition ON SaleBillVouch.cPayCode = PayCondition.cPayCode) INNER JOIN (SaleBillVouchs LEFT JOIN Inventory ON SaleBillVouchs.cInvCode = Inventory.cInvCode) ON SaleBillVouch.SBVID = SaleBillVouchs.SBVID) LEFT JOIN PayCondition AS PayCondition_1 ON Customer.cCusPayCond = PayCondition_1.cPayCode) LEFT JOIN CustomerClass ON Customer.cCCCode=CustomerClass.cCCCode) LEFT JOIN Customer as Customer_1 ON Customer.cCusHeadCode=Customer_1.cCusCode) LEFT JOIN DistrictClass ON Customer.cDCCode=DistrictClass.cDCCode) LEFT JOIN Department as Department_1 ON Customer.cCusDepart=Department_1.cDepCode) LEFT JOIN Person as Person_1 ON Customer.cCusPPerson=Person_1.cPersonCode) LEFT JOIN InventoryClass ON Inventory.cInvCCode=InventoryClass.cInvCCode Where cChecker Is Not Null And isnull(cInvalider,‘‘)=‘‘ go drop view Ap_PurBillVend go CREATE VIEW Ap_PurBillVend as SELECT Vendor.cVCCode AS cDWCCode,VendorClass.cVCName as cDWCName,Vendor.cDCCode AS cDWDCode,DistrictClass.cDCName, Case When Vendor.cVenName<>‘‘ Then Vendor.cVenName Else Vendor.cVenAbbName End AS cDWName, Vendor.cVenPPerson AS cHPsnCode,Person_1.cPersonName as cHPersonName,Vendor.cVenDepart AS cHDptCode,Department_1.cDepName as cHDepName, Vendor.cVenHeadCode AS cHDWCode,CASE WHEN Vendor_1.cVenName<>‘‘ THEN Vendor_1.cVenName ELSE Vendor_1.cVenAbbName END as cHDWName, Vendor.iVenCreLine AS iCreLine,Department.cDepName, Person.cPersonName, Inventory.cInvName, Inventory.cInvCCode,InventoryClass.cInvCName, dPBVDate+IsNull(PayCondition.iPayCreDays,0) AS dExpireDate,dPBVDate+IsNull(PayCondition_1.iPayCreDays,0) AS dExpireDate_DW, dPBVDate+IsNull(PayCondition.iPayFaDays,0)AS dFaDate,Ap_VouchType.cTypeName, PayCondition.cPayName,PurBillVouch.cUnitCode AS cDWCode, PurBillVouch.cDepCode AS cDeptCode, PurBillVouch.cPersonCode AS cPerson,PurBillVouch.cPBVMemo AS cDigest, PurBillVouch.dPBVDate AS dVouchDate, PurBillVouch.cPBVBillType AS cVouchType, PurBillVouch.cPBVCode AS cVouchID, PurBillVouch.cPBVMaker, PurBillVouch.cPBVVerifier AS cCheckMan, PurBillVouch.cPayCode, PurBillVouch.cexch_name, PurBillVouch.cExchRate AS iExchRate, PurBillVouchs.cInvCode, PurBillVouchs.iSum AS iAmount, PurBillVouchs.iOriSum AS iAmount_f,PurBillVouchs.iTotal AS iFmount, PurBillVouchs.iOriTotal AS iFmount_f, PurBillVouchs.iPBVQuantity AS iAmount_s, PurBillVouchs.iCost AS iprice, PurBillVouchs.iTaxPrice AS ino_id,PurBillVouch.dSDate, bNegative as bd_c,bpayment,bFirst,bOriginal,cClue,iNetLock FROM ((((((((((((PurBillVouch LEFT JOIN Ap_VouchType ON PurBillVouch.cPBVBillType = Ap_VouchType.cTypeCode) LEFT JOIN Vendor ON PurBillVouch.cUnitCode = Vendor.cVenCode) LEFT JOIN Department ON PurBillVouch.cDepCode = Department.cDepCode) LEFT JOIN Person ON PurBillVouch.cPersonCode = Person.cPersonCode) LEFT JOIN PayCondition ON PurBillVouch.cPayCode = PayCondition.cPayCode) INNER JOIN (PurBillVouchs LEFT JOIN Inventory ON PurBillVouchs.cInvCode = Inventory.cInvCode) ON PurBillVouch.PBVID = PurBillVouchs.PBVID) LEFT JOIN PayCondition AS PayCondition_1 ON Vendor.cVenPayCond = PayCondition_1.cPayCode) LEFT JOIN VendorClass ON Vendor.cVCCode=VendorClass.cVCCode) LEFT JOIN Vendor as Vendor_1 ON Vendor.cVenHeadCode=Vendor_1.cVenCode) LEFT JOIN DistrictClass ON Vendor.cDCCode=DistrictClass.cDCCode) LEFT JOIN Department as Department_1 ON Vendor.cVenDepart=Department_1.cDepCode) LEFT JOIN Person as Person_1 ON Vendor.cVenPPerson=Person_1.cPersonCode) LEFT JOIN InventoryClass ON Inventory.cInvCCode=InventoryClass.cInvCCode |
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用友U8.61定义bom清单的时候选择一个子件提示子件编码不存在U8.61定义bom清单的时候选择一个子件提示子件编码不存在
U8.61-定义bom清单的时候选择一个子件提示子件编码不存在
自动编号: | 3179 | 产品版本: | U8.61 |
产品模块: | 物料清单 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 通用 | 关 键 字: | 定义bom清单的时候选择一个子件提示子件编码不存在 |
问题名称: | 定义bom清单的时候选择一个子件提示子件编码不存在 | ||
问题现象: | 定义bom清单的时候选择一个子件提示子件编码不存在,但是参照界面能够显示出来,客户说存货档案中的确存在该存货编码属性都是正确的 | ||
原因分析: | 存货裆安有空格 | ||
解决方案: | 删除空格即可 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
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原来的抄库单可以继续用么 原来的抄库单可以继续用么
问题号: | 39066 |
---|---|
适用产品: | T1系列 |
软件版本: | T1-商贸宝批发零售版12.0 |
软件模块: | 物流查询 |
问题名称: | 原来的抄库单可以继续用么 |
问题现象: | 抄库单完成后,由于业务比较忙,现在有时间了,可以进行盘点业务么? |
问题原因: | 不建议,由于前段时间抄库是那时后的库存,后续有不同业务发生,建议重新抄库,把原来的删除掉。 |
关键字: | 原来的抄库单可以继续用么 |
解决方案: | 抄库和盘点应该对应的,不能以前的盘点和现在的抄库来盘当然反过来也不准确。 |
行业: | 通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 临时解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
用友U8.51对账单和单据数据不一致U8.51对账单和单据数据不一致
U8.51-对账单和单据数据不一致
自动编号: | 8967 | 产品版本: | U8.51 |
产品模块: | 应收应付 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U8 | 关 键 字: | 对账单和单据数据不一致 |
问题名称: | 对账单和单据数据不一致 | ||
问题现象: | 在应付模块中对账单的数据不全 | ||
原因分析: | 由于对账单是在付款单或应收单审核后生成的,但是客户在录入单据时在表头录入部门,并没有在表体中添入部门或部门和表头部门不一致。 | ||
解决方案: | 取消审核,录入和表头一致的部门即可 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
审核原始发票应注意的六个要点 审核原始发票应注意的六个要点
审核原始发票,从原始发票中查找问题,是工作的一项重要组成部分。一提起发票,我想做审计工作的同仁都不陌生,只要有审计项目我们就要和发票打交道,也是一件很头疼的事,好多人都认为发票种类特别繁多,有定额的、有商业零售的、有生产加工的、有新版的、有老板的、有真的、有假的等等。可是我认为,目前在我国普遍使用的发票归纳起来主要分为两大类。一类是商业发票,它是由部门监制的发票,另一类是国家、机关团体为履行或者代政府职能,依据国家有关规定,向有关单位和个人收取的各种基金、规费或者是行政事业单位之间发生经济往来时开具的发票,通常把它称为非税发票,这类发票是由省级以上部门监制,同样具有法律效力。
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做库存管理下的组装拆卸单怎么选择不了存货,打开是空的,存货的属性都勾上了,这是怎么回事呢? 做库存管理下的组装拆卸单怎么选择不了存货,打开是空的,存货的属性都勾上了,这是怎么回事呢?[]
您需要到基础设置—常用信息设置增加物料清单之后才能选择到。检查是否有BOM档案未审核。@服务社区刘小艳:有物料清单的@畅捷支持侯椿寳:不是做好物料清单就可以了吗?还要怎么审核呢?@Trytobethebest:您打开物料清单,上面有审核按钮。@服务社区刘小艳:嗯,那好,等下我操作看看,谢谢!!@Trytobethebest:不客气~@服务社区刘小艳:真的可以了,谢谢啊!!
T6存货生成凭证时,单击“选择”按钮,提示:你选择的数据和其他用户冲突,请缩小单据类型的范围。见图片。这时也没有人做任何操作,系统管理下也没有异常,使用清除异常及锁定工具也全部清除,还是提示该信息,请问如何处理?服务器重启了也不行。急需解决! T6存货生成凭证时,单击“选择”按钮,提示:你选择的数据和其他用户冲突,请缩小单据类型的范围。见图片。这时也没有人做任何操作,系统管理下也没有异常,使用清除异常及锁定工具也全部清除,还是提示该信息,请问如何处理?服务器重启了也不行。急需解决!
生成凭证的界面点击清理,就是上面的界面在选择的旁边有一个清理,清除掉里面的互斥就行谢谢!@徐文锋910:[/微笑]