销售发票上的 税率要在哪里调为0?
2018-6-7 0:0:0 用友T1小编销售发票上的 税率要在哪里调为0?
销售发票上的 税率要在哪里调为0?[]税率这个要看注意税率带出的规则,首先带出的基础档案往来单位里面设置的那个税率好像不得哦你销售单上面的是票据类型选的是普通发票还是专用发票,普通发票就是0%税率您好!税率可以直接在发票上面修改为0
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广州有哪位同行前辈办理了三证合一的吗?-工商局办完手续还需要去国税局办理什么变更手续吗?-为什么当时去国税局问的时候,那边工作人员说不需要我去办理,说工商局会把资料递交过去,有问题再联系我,没问题就可以了。-现在我们外账公司的人说我们国地税没有变更。是什么情况? _0广州有哪位同行前辈办理了三证合一的吗?工商局办完手续还需要去国税局办理什么变更手续吗?为什么当时去国税局问的时候,那边工作人员说不需要我去办理,说工商局会把资料递交过去,有问题再联系我,没问题就可以了。现在我们外账公司的人说我们国地税没有变更。是什么情况?[]
我们这需要去国税变更一下关注。过阵子可能也需要去办理需要去国税局录取信息感谢各位园友,刚刚咨询了12366,得到下面的答案。
【广东省国家税务局】首次变更为统一社会信用代码的营业执照后,纳税人需要完成的事项(请根据自己情况,以实际办理为准):
1. 发票专用章:用统一社会信用代码刻制新的发票专用章。
2. 向“一证一码”的纳税人开具发票: 需要先进行税控系统升级,再进行开具。
3. 已纳入升级版开具增值税发票的纳税人: 需要对税控设备注销发行,并以统一社会信用代码进行初始发行。注销发行之前,应完成已开具发票信息的抄报税工作,对空白发票做退票处理;并将已开票数据提前读入申报系统。(具体流程及安排请与主管税务机关进一步确认)
4. 发票领用:持统一社会信用代码的营业执照、经办人身份证明、新的发票专用章印模,向主管税务机关办理发票领取手续。
5. 持有数字证书的纳税人: 使用数字证书的,需要联系广州市电子签名中心办理数字证书信息变更,客服电话:95105000,62334499-3
6. 跨区(市)迁移的:因系统监控原因无法完成税务登记信息变更的,应带齐申报资料到原主管税务机关完成前置事项的清理,然后由原主管税务机关办理“主管税务机关”变更手续。
7. 已办出口退(免)税备案的:需要对出口退税申报系统进行升级。
8.使用增值税电子申报系统的纳税人:应联系电子申报软件服务商,办理以统一社会信用代码注册电子申报软件手续。太感谢了[/玫瑰]@喵_喵:[/可爱]不用谢。
用友金额累计”和“金额差异”两列在查询结果中互相窜位金额累计”和“金额差异”两列在查询结果中互相窜位
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T6固定资产模块变更了使用期间 为什么月折旧额没有变化?变成了最后一个月找平? T6固定资产模块变更了使用期间 为什么月折旧额没有变化?变成了最后一个月找平?[]
一般是不影响修改本月的折旧额的您关注一下下个月的折旧额@畅捷服务李笑旺:那最后一个月找平 让我最后一个月折旧额多了好几倍~~~~@畅捷服务李笑旺:最后一个月给我调整过来了您是说变动之后的每个月的折旧额都不变吗,只有最后一个月增加了所有的差额吗@畅捷服务李笑旺:恩 结果在这就最后一个月一下吧差额补回来了您描述的与软件的规则不一致,您要更新补丁尝试一下,我们都是在最新补丁下测试的
用友软件年末结账过程
一、操作流程:
1、先做数据备份
2、新建年度帐
3、结转上年数据
二、具体步骤:
1、数据备份:
系统管理→系统→注册→用户名admin 密码为空→确定→账套→备份→选择要备份的账套→确定→选择备份路径→完成备份
2、新建年度帐(以2016年结转到2017年为例):
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套001-年度2016-确定-年度帐-建立-2017年年度帐-确定-关闭系统管理
3、结转上年数据:
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套-年度2017-确定-年度帐--结转上年数据-总账系统结转-选择结转方式-明细方式-错误结转科目为0说明结转成功
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外商投资企业合并后的税收优惠政策 外商投资企业合并后的税收优惠政策
合并是指两个或两个以上的企业,依照有关法律、法规的规定,合并为一个企业。合并有两种形式:一种是新设合并,即合并各方解散而共同设立为新的企业,也称解散合并;另一种是吸收合并,即合并一方存续,其他各方解散而并入存续一方,也称存续合并。企业无论采取何种方式合并,均不须经清算程序,合并前企业的股东熗蹲收撸牫要求退股的以外,将继续成为合并后企业的股东;合并前企业的债权和债务,通过法律规定的程序,由合并后的企业承继。对企业在合并前后的营业活动应作为延续的营业活动进行税务处理。凡合并后的企业依据有关法律规定仍为外商投资企业的,其有关税收优惠按以下规定处理:
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“系统管理”--“账套设置”--“选项设置”--“核算”中‘零成本出库’选择‘上次入库成本’, 之后在“库存核算”--“库存工具”中选择期间来重新计价。回复 畅捷服务姚培德:好的,我试试,请问为什么会引起这种错误?一般是由于有零成本出库的情况,存货先出后入,造成成本价计算的越来越大。
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用友U8.61u852销售管理中客户价格打开时提示超时错误U8.61u852销售管理中客户价格打开时提示超时错误
U8.61-u852销售管理中客户价格打开时提示超时错误
自动编号: | 2342 | 产品版本: | U8.61 |
产品模块: | 网上报销 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U852--供应链--销售管理 | 关 键 字: | 参数设置 |
问题名称: | u852销售管理中客户价格打开时提示超时错误 | ||
问题现象: | 1.通过SQL查询客户价格表,数据有6000多条. 2.销售管理中客户价格显示不出来,提示超时错误. | ||
原因分析: | 同解决方案 | ||
解决方案: | 将用户数据引入后测试,没有重现问题。将每页设置成显示10000条,一页显示也没有问题。每页显示大小的设置是在注册表中设定的,建议先将注册表默认值改小点,进入客户价格界面后,根据实际情况设定一个比较合理的值。注册表的键值的位置(修改完注册表后,需要关闭软件重新进):hkey_current_user\software\vb and vba program settings\xsglsql\pagesize. 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
用友U8.60SP在手工录入生产订单时报错改后也慢U8.60SP在手工录入生产订单时报错改后也慢
U8.60SP-在手工录入生产订单时报错改后也慢
自动编号: | 13474 | 产品版本: | U8.60SP |
产品模块: | 生产订单 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U860SP-生产制造-生产订单 | 关 键 字: | 生产订单 |
问题名称: | 在手工录入生产订单时报错改后也慢 | ||
问题现象: | 1.运行环境 ?? 物料清单:每个整车的结构大概涉及到有300到400多种零件,其中有些层次为虚拟件。系统中共建立了300多种整车,涉及到BOM数量为5000多个。 ?? 存货档案:物料档案大概在二万种左右,参与MRP运算的物料6000多种,参与ROP运算的大概有2000多种。 ?? 补 丁??:已经打过U860SP1HOTFIX补丁。 2.问题现象 ? ?在手工录入生产订单时,每表体行录入不同的车,如果表体行数太多,会报数据库执行错误,但是具体不能测试到出错行的上限,只能保证在二十行以内完全没有问题,偶 | ||
原因分析: | 先配置解决报错问题,后优化解决慢的问题。 | ||
解决方案: | 慢: 本地测试环境:CPU:P4-2.4G 内存2G。 补丁更新步骤: 1。备份客户数据。 2。详细阅读文档:生产订单修正问题.doc,并按照情况设置。打上补丁后本地c/s同机测试根据文档修改了web.config中maxRequestLength="204800";并在数据库服务器配置中修改数据源超时设置为300; 3。更新860sphotfix和dbhotfix以确保之前文件最新; 4。更新该问题补丁:u8soft/u8m目录需反注册;u8soft/appserver/bin/u8m目录com+文件需 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
T+12.1标准版在安好后提示系统库创建失败,但电脑是新的电脑,操作系统是2008R2的操作系统,求解决。 T+12.1标准版在安好后提示系统库创建失败,但电脑是新的电脑,操作系统是2008R2的操作系统,求解决。
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在建工程报废毁损,应如何记账 在建工程报废毁损,应如何记账 和固定资产、存货一样,在建工程报废,分为正常报废和非正常报废,但是,更多的情况下,是非正常报废。下面,我们分析一下这两种情形下,人员应如何处理;一、非正常损失 非正常损失是指火灾、水灾、偷盗等,如发生自然灾害(比如雨季,但该地方很少出现这种情况),属于非正常原因。由于非正常原因,和企业管理,构建物资的价值,均无任何关联,属于损失的范畴,应将发生的单项工程报废及毁损,全部计入营业外支出。具体会计分录如下: 借:营业外支出 贷:在建工程 二、正常原因形成损失 正常原因比如说由于工作人员在建造过程中看错图纸了等造成的工程报废。具体,可以分以下三种形式来处理: 1、工程未达到预定可使用状态,属于筹建期 借:管理费用 原材料等(残料价值) 其他应收款 贷:在建工程 2、工程未达到预定可使用状态,不属于筹建期借:营业外支出 原材料等(残料价值) 其他应收款 贷:在建工程 3、建设期间发生的单项工程报废及毁损,减去残料价值以及保险公司,过失人等赔款后的净损失,计入所建工程项目的成本借:在建工程——待摊支出 工程物资等(残料价值) 其他应收款 贷:在建工程
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