用友软件U8+是否能与省局药监部门的上报数据平台对接?
2019-4-23 8:0:0 用友T1小编用友软件U8+是否能与省局药监部门的上报数据平台对接?
用友软件U8+是否能与省局药监部门的上报数据平台对接?由于各省药监局要求不同,技术对接方案也有差异,U8+不提供与各省药监对接的接口,但可以把系统的药品购进记录、销售记录、库存等药监关注的数据导出系统。各分公司也可根据当地药监局要求及项目具体情况开发适合本地的技术接口。
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最新信息
采购入库单批量生成发票时提示“94 NULL”值无效 采购入库单批量生成发票时提示“94 NULL”值无效
问题号: | 14354 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.52 |
软件模块: | 采购管理 |
行业: | 通用 |
关键字: | 采购入库单生成发票 |
适用产品: | U852 |
问题名称: | 采购入库单批量生成发票时提示“94 NULL”值无效 |
问题现象: | 采购入库单批量生成发票时提示“94 NULL”值无效 |
问题原因: | 是ACCINFORMATION中CSYSID=’pu’,cID=’101’的cValue为Null值 |
解决方案: | 修改ACCINFORMATION中CSYSID=’pu’,cID=’101’的cValue为非Null值即可。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
汇兑结算属于什么会计科目,其他货币资金么? 汇兑结算属于什么会计科目,其他货币资金么?''
其他货币资金是指企业除现金、银行存款以外的其他各种货币资金。包括外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款、信用卡存款、信用卡保证金存款以及存出投资款等。其中:
(1)外埠存款是企业到外地进行临时零星采购时,汇往采购地银行开立采购专户款项;
(2)银行汇票存款是企业为取得银行汇票按照规定存入银行的款项;
(3) 银行本票存款是企业为取得银行本票按照规定存入银行的款项;
(4)信用卡存款是企业为取得信用卡按照规定存入银行的款项;
(5)信用证保证金存款是企业存入银行作为信用证保证金专户的款项;
(6) 存出投资款是指企业已经存入证券公司但尚未进行投资的货币资金。
请问其他应收款能提坏账准备吗?之前是有一个非股东,老板问他个人借了20多万,后面是从公司里还清了20多万,帐还有办法做平吗? 请问其他应收款能提坏账准备吗?之前是有一个非股东,老板问他个人借了20多万,后面是从公司里还清了20多万,帐还有办法做平吗?[]
计提坏账损失包括应收账款、应收票据、预付账款、其他应收款。老板用公司钱归还别人只能算到老板头上挂其他应收款-老板,账要做平必须要老板归还公司代还款项或者冲减公司之前有借老板的钱。@笑看人生858:那如果计提坏账准备有什么要求吗?能一次性把20多万都计提坏账了吗?20多万是2012年3月份的事情持续关注!
修改科目报错:383'Text'属性为只读修改科目报错:383'Text'属性为只读
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土地增值税清算后再出售未售部分处何计税? 土地增值税清算后再出售未售部分处何计税? 问:已竣工验收的房地产开发项目,已转让的房地产建筑面积占整个项目可售建筑面积的比例在85%以上,或该比例虽未超过85%,但剩余的可售建筑面积已经出租或自用的。主管机关可要求人进行土地清算,纳税人应自接到清算通知之日起90天内办理清算手续。请问:清算时及以后出售剩余的15%时应补缴的土地增值税如何计算?以下案例的计算方法是否正确?如果不正确其原因是什么? 例如:假设上述A房地产开发企业2015年12月份开发的5栋住宅楼已全部竣工并验收,总建筑面积100000平方米,出售率达到90%,已实现收入总额为45000万元,已预缴土地增值税800万元。开发相关支出为:支付地价款及各种费用7000万元;房地产开发成本12500万元;财务费用中的利息支出为3750万元(已正确按转让项目计算分摊并已提供金融机构证明),转让环节缴纳的有费共计为2900万元;当地政府规定的其他房地产开发费用计算扣除比例为5%.应缴纳土地增值税的计算方法如下: (1)实际收入总额为45000万元。单位售价=45000÷(100000×90%)=0.5(万元/平方米) (2)已预缴土地增值税为800万元。 (3)取得土地使用权支付的地价及相关费用为7000万元。 (4)房地产开发成本为12500万元。 (5)房地产开发费用=3750+(7000+12500)×5%=4725(万元)。 (6)允许扣除的税费为2900万元。 (7)加计扣除额=(7000+12500)×20%=39009( 万元)。 (8)允许扣除的项目金额合计=(7000+12500+4725+2900+3900)×90%=27922.50(万元)。 单位扣除项目金额=27922.50÷(100000×90%)=0.31025(万元/平方米) (9)增值额=45000-27922.50=17077.50(万元)。 (10)增值率=17077.50÷27922.50×100%=61.16%。 (11)按照《土地增值税暂行条例实施细则》第十条规定,61.16%的增值率大于50%小于100%,适用税率为40%,速算扣除系数为5%。 (12)汇算清缴应补交的土地增值税=17077.50×40%-27922.50×5%-800=4634.875(万元)。 假设清算结束后第一个月销售剩余未出售的住宅10套,面积1000平方米,则应缴纳的土地增值税=100×〔(0.5-0.31025)×40%-0.31025×5%〕=6.03875(万元)。 答:(1)实际收入总额为45000万元。单位售价=45000÷(100000×90%)=0.5(万元/平方米); (2)已预缴土地增值税为800万元; (3)取得土地使用权支付的地价及相关费用为7000万元; (4)房地产开发成本为12500万元; (5)房地产开发费用=3750+(7000+12500)×5%=4725(万元); (6)允许扣除的税费为2900万元; (7)加计扣除额=(7000+12500)×20%=3900(万元); (8)允许扣除的项目金额合计=(7000+12500+4725+2900+3900)×90%=27922.50(万元)。 清算后再转让房地产的处理。《国家税务总局关于房地产开发企业土地增值税清算管理有关问题的通知》(国税发〔2006〕187号)规定,在土地增值税清算时未转让的房地产,清算后销售或有偿转让的,纳税人应按规定进行土地增值税的纳税申报,扣除项目金额按清算时的单位建筑面积成本费用乘以销售或转让面积计算。 单位建筑面积成本费用=清算时的扣除项目总金额÷清算的总建筑面积 因此,清算后销售或有偿转让的,若单价不变(0.5万元/平方米)销售面积1000平方米,单位扣除项目0.31025万元/平方米,增值率61.16%.则应缴纳的土地增值税=1000×〔(0.5-0.31025)×40%-0.31025×5%〕=60.3875(万元)。
应收客户余额结转错误 应收客户余额结转错误
问题号: | 1376 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 其他 |
软件模块: | 应收 |
行业: | 通用 |
关键字: | 结转 |
适用产品: | 8.11A |
问题名称: | 应收客户余额结转错误 |
问题现象: | 应收结转后的很多客户余额与上年余额不一致。 |
问题原因: | ap_detail表中某些记录的客户信息在CUSTOMER档案中根本不存在致使结转错误 |
解决方案: | 用以下语句可检查出ap_detail表中某些记录的客户信息在CUSTOMER档案中根本不存在(0602、07006、07010、07014等),将这些客户档案在2003年度增加上去重新结转即可。 Select distinct cdwcode from ap_detail where cdwcode not in (select ccuscode from customer) |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: | 2006-3-22 |
- 如果制作现金流量表
- 如何恢复至初始记账状态
- 工程师好,我的t3系统数据库瘫痪了,又重新安装了t3标准版,恢复数据后,又填制了一个月的凭证,结账时提示“总账和明细账不平,不能结账。”我不知咋办,请指点,谢谢!
- 已经月结账,月记账,怎么办?发现凭证上面有错误,怎么反结账、反记账呢?谢谢!
- 怎么反结账、反记账、反审核、反签字啊?
- 异地登录显示登录不到服务器怎么办?远程狗和加密狗都插着呢
- 怎么能看到这个软件设置里需不需要记帐,我是新来的会计,我继续录入凭证后发现从我录的凭证没的记帐但是我新增加的科目却记帐了,查看科目余额表的累计数发现不是本年的累计数。
- 总账和往来账不平,上个月都没有问题,这个月提示这个无法结账
- 总账查询明细账的时候弹出这样的问题?是分机。主机没问题的。
- 您好老师,用友T3和系统管理登录时均出现“安装图片”点击取消后,出现“错误图片”,点击确定出现“c盘文件图片”,不知道怎么回事。帮忙给看一下。
打开出纳通 提示如图。 打开出纳通 提示如图。
请先备份下账套数据,出纳通账套和T3 软件账套数据库,然后参考一下下面的解决方案:进入注册表,删除runtime项:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\microsoft\Windows\CurrentVersion\Run,在这里面搜runtime项,慎用@服务社区_郝瑞然_:内网主机是正常的@服务社区_郝瑞然_:内网主机是正常的@: 局域网内使用,不可以使用远程客户端登录。
用友T6人力资源管理软件新建报表之后,出现灰色界面用友T6人力资源管理软件新建报表之后,出现灰色界面
报表管理,点击“新建报表”,出现灰色界面,不能新建。有控件被反注册了。重新注册控件。右击桌面快捷方式,点击“属性”。查看目标路径。在安装路径下面,找到CellCtrl5.ocx。点击“开始”–“运行”,输入“resgvr32”?,将CellCtrl5.ocx控件选中,拖入到resgvr32后面。点击“确定”。如有其它问题,请在下面回复疑问,我们将第一时间与您联系,帮助您解决问题。同时您也可以联系用友畅捷服务联盟用友4S店-用友天龙瑞德软件有限公司。
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用友U8.60在质量管理中与采购入库分析表与关的报表过滤条件有问题U8.60在质量管理中与采购入库分析表与关的报表过滤条件有问题
U8.60-在质量管理中与采购入库分析表与关的报表过滤条件有问题
自动编号: | 13553 | 产品版本: | U8.60 |
产品模块: | 质量管理 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U860----质量管理 | 关 键 字: | 报表过滤条件 |
问题名称: | 在质量管理中与采购入库分析表与关的报表过滤条件有问题 | ||
问题现象: | 在来料检验统计分析表上,过滤的时候显示的是编码,因此只要输入了过滤条件就不能过滤出来记录了。在质量管理中与采购入库分析表与关的报表都是这样. | ||
原因分析: | 使用问题 | ||
解决方案: | 请用户到报表过滤条件中设置,具体步骤为: 1、进入条件设置界面,选中左侧的检验员字段。 2、在此界面的下部有一个输入项——返回条件值列,目前是0,把其改为1,确定退出此界面,然后保存报表格式。 3、退出报表格式界面,并同时退出报表界面。 4、从新打开报表,问题解决。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
- 用友U8 原使用8.X用友软件,在将固定资产结转至2004年度时,提示年转失败,不能年转,升级U8SQL2000时,提示异常错误13,然后升级失败
- 用友U8 无法安装用友软件,提示已经安装早版本的用友软件,但是添加删除界面上没有显示早版本的用友软件。
- 用友U8 机器突然断电后系统无法登录,自检到34时死机
- 用友U8.52SA问题
- 用友U8.52U852进采购管理或16时提示运行时错误-35602-
- 用友U8.52U8在WIN2003,安装时出现msadomd.dll 和msadox.dll注册组件失败
- 用友T1商贸宝普及版PK管家婆经典版
- 用友U8.51库存期初期初取数或新增保存提示‘不能在分布式事务或手动事务。。’
- 用友U8.51成本部分产品成本在存货中去不到数
- 用友U8.51数据接口无法将-.dbf引入
用友U8.51清除异常任务、解除单据锁定不方便U8.51清除异常任务、解除单据锁定不方便
U8.51-清除异常任务、解除单据锁定不方便
自动编号: | 9058 | 产品版本: | U8.51 |
产品模块: | 系统环境 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U850,U851 | 关 键 字: | 异常任务 |
问题名称: | 清除异常任务、解除单据锁定不方便 | ||
问题现象: | 在进行清除异常、单据锁定或重新划分权限操作时,管理员需要到服务器上做操作,不方便 | ||
原因分析: | “系统管理”模块需要在有应用服务器的机器上才能安装,在只安装客户端的机器上无法安装,在每台客户端装应用服务器虽然可以安装上“系统管理”模块,但是不方便管理 | ||
解决方案: | 在客户端建立一个“系统管理”快捷方式,该快捷方式指向服务器上的“系统管理”程序所在路径,也就是说在客户端上直接运行在服务器上的“系统管理”程序(虽然该程序在服务器上),除了不可以做账套输出以外,其它功能都可以正常使用 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
- 一个月的凭证全部录入完毕后,都没有进行记账,如何一次性全部记账?
- 在一台服务器上安装了商贸通和用友通,使用远程通进行远程操作,为了安全起见,把默认端口改为4100,测试能打开网页。远程客户使用时却发现商贸通能登陆使用,但用友通却出现结束程序RDPClip-Clip Thread,之后就退出了。
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出纳出现长短款如何处理 出纳出现长短款如何处理
(1)属于技术性的差款和一般责任事故的差款,经过及时查找确实无法核对时,可按规定的审批手续处理。即长款归公,短款报损,不得以长款补短款。
(2)属于当事者工作不负责任,玩忽职守,违章操作等原因造成的短款,应追究其经济责任,视情节轻重和损失程度大小,赔偿全部或部分损失,情节严重的要给予行政处分。
(3)属于责任人监守自盗、侵吞公款,或挪用公款的,应以贪污论处,直至追究其刑事责任。根据财务制度规定,对于发生的长款或短款,必须查明原因,方可处理。在原因查明前,应由责任人出具“现金长短款审批表”,经主管签署意见予以证明,主管财务的领导同意后,先记入“应收款”或“应付款”账户(或“内部往来”账户),待查明原因批准后再进行结转,记入“其他收入”或“其他支出”账户。
可不可以按照仓库出资产负债表? 可不可以按照仓库出资产负债表?[]
那您就需要对科目挂上扩展的辅助核算项,设置成仓库核算,然后编辑好仓库的报表公式;@服务社区刘小艳:扩展的辅助核算项怎么设置?系统管理-基础档案设置-科目-辅助核算添加仓库,所有科目都设置仓库辅助核算,然按仓库设置资产负债表一个仓库一个模板@CxYrA:1、系统管理—基础档案设置,档案选择科目,点击辅助核算设置,启用一个自定义的辅助核算,选仓库;
2、到科目档案上勾上这个辅助核算。现在设置上这个辅助核算对以前的一些数据还能这样出报表吗只要凭证中有这个辅助核算就可以了取到数的。@畅捷服务姚培德:那以前的凭证肯定是没有取到这个辅助核算的那就取不到呀。