事业单位上年记账时将应付账款记成收入该如何调整
2018-5-22 0:0:0 用友T1小编事业单位上年记账时将应付账款记成收入该如何调整
事业单位上年记账时将应付账款记成收入该如何调整去年元月收到发票入账未付款,借:事业支出;贷:应付账款去年底支付时,记成了借:事业支出,贷:事业收入本年年初时,这笔应付账款还存在,今年该怎么调整,不影响年底的收支?如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下答案
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- 进入报表系统显示
- 进入界面提示:请使用系统维护工具修复数据库:k:-记账宝-zwset.mdb! 是4G的 _0
- 进入系统是提示无法连接服务器
- 进入财务报表模块,总是提示当前运行的是试用版 ,多次注册了还有提示。-报表最多追加4页,-报表不能打印,总是保存下来在打印。-财务报表数据不准,,有时候对,有时候不对,
- 进入账套后,点击编制凭证,出现动态库JZBComp.dll加载失败,点确定,记账宝就退出了。怎么办?我的邮箱为<span class="__cf_email__" data-cfemail="b381858385808385878184f3c2c29dd0dcde">[email protected]</span>
- 进入软件总是要密码,但是在安装数据库的时候没有密码。
- 进入软件提示这个问题 11.5的版本 打了最新补丁。已经成功注册。
用友T3出纳通无法制单 用友T3出纳通无法制单
现金(银行)日记账中的“制单”按钮是灰色的无法进行制单?“制单”按钮置灰,可能是没有与总账系统做挂接;也有可能是添加账户时没有设置“总账科目”。解决:1、在出纳通的“系统设置—挂接设置”中,检查出纳通账套是否与总账账套挂接。2、在“财务处理—账户管理”中查看对应的现金(银行)日记账中是否选择了“总账科目”。“总账科目”能进行选择的前提是总账系统中指定过现金(银行)总账科目。如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地
用友客户端不能登陆服务器_3客户端不能登陆服务器
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您好!服务器登录正常么?如果正常的话,建议重装客户端的电脑就是服务器的客户端登录提示的报错而且客户端重装完了,还是提示这个报错@赵小磊Jn6:一般是因为系统原因导致dll文件被反注册导致的错误,备份账套;在服务社区-更多,工具下载中下载:注册dll文件工具重新注册一下dll
http://support.chanjet.com/main/supportgongju@赵小磊Jn6:补充:如果不行的话,备份账套,重装软件了
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T+12.1打了最新补丁,72号补丁,销售单保存提示错误,客户业务彻底瘫痪了,求加班解决,谢谢-问题已经递交,请火速解决,希望加班,今天能处理好,不然客户问题严重。问题号:tplus-58362 _16T+12.1打了最新补丁,72号补丁,销售单保存提示错误,客户业务彻底瘫痪了,求加班解决,谢谢问题已经递交,请火速解决,希望加班,今天能处理好,不然客户问题严重。问题号:tplus-58362[]
已经在联系相关人员进行处理
优惠企业又增下岗职工是否可再享受优惠 优惠企业又增下岗职工是否可再享受优惠
咨询:某商业企业在2000年成立之日起,当年招用下岗失业人员达到了企业人数的60%,根据吉地税发[1999]7号文件规定,享受了减免3年的优惠政策。今年新增岗位招用了七八十名下岗失业人员(未享受优惠政策的)请问,该企业是否可以根据财税[2005]186号文件再享受优惠政策?
答:经请示省局处解答:如情况属实,可按财税[2005]186号执行。即:对商贸企业、服务型企业(除广告业、房屋中介、典当、桑拿、按摩、氧吧外)、劳动就业服务企业中的加工型企业和街道社区具有加工性质的小型企业实体,在新增加的岗位中,当年新招用持《再就业优惠证》人员,与其签订1年以上期限劳动合同并依法缴纳社会保险费的,按实际招用人数予以定额依次扣减、城市维护建设税、教育费附加和企业所得税优惠。定额标准为每人每年4000元,可上下浮动20%,由各省、自治区、直辖市人民政府根据本地区实际情况在此幅度内确定具体定额标准,并报部和国家总局备案。根据吉财税[2006]145号文件规定,结合我省实际情况,报经省政府批准 ,将企业吸纳下岗失业人员扣减定额标准上浮20%,即由每人每年4000元调整为每人每年4800元,请一并贯彻执行。
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客户启用采购销售库存模块,有多计量单位,现在出现现存量和可用量对不上,可用量公式等于现存量,库存工具中整理现存量用过之后还是一样,有什么办法能解决么, 客户启用采购销售库存模块,有多计量单位,现在出现现存量和可用量对不上,可用量公式等于现存量,库存工具中整理现存量用过之后还是一样,有什么办法能解决么,[]
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永久性资产损失的所得税处理 永久性资产损失的所得税处理
在实际工作中,很多纳税人会遇到资产发生永久性或实质性损害的情况,因会计制度和相关准则与税法规定不同,企业在计算所得税时需进行纳税调整。
一、会计与税法在处理方式上的异同。
按《企业会计制度》的规定,企业如判断某项资产发生永久性或实质性损害,应当将其账面价值直接计入当期损益(含按其账面价值计提的减值准备计入当期损益)。
《国家税务总局关于执行〈企业会计制度〉需要明确的有关所得税问题的通知》(国税发[2003]45号)规定,企业的各项资产当有确凿证据证明已发生永久或实质性损害时,扣除变价收入、可收回的金额以及责任和保险赔偿后,应确认为财产损失。对于发生永久性或实质性损害的资产,会计处理与税收规定就变价收入、责任和保险赔偿的核算是一致的。但税法规定,企业所得税前允许扣除的项目,原则上必须遵循真实发生的据实扣除原则,除国家税收规定外,企业根据财务会计制度等规定提取的任何形式的准备金(包括资产准备、风险准备或工资准备等)不得在企业所得税前扣除。
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用友U8.61采购订单无法拷贝销售订单生单_0U8.61采购订单无法拷贝销售订单生单
U8.61-采购订单无法拷贝销售订单生单
自动编号: | 19966 | 产品版本: | U8.61 |
产品模块: | 采购管理 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 通用 | 关 键 字: | |
问题名称: | 采购订单无法拷贝销售订单生单 | ||
问题现象: | 采购订单无法拷贝销售订单生单 | ||
原因分析: | 数据库是视图有问题 | ||
解决方案: | 修改视图COPYSOLIST,添加缺少的字段 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
用友U8.61产成品分配U8.61产成品分配
U8.61-产成品分配
自动编号: | 2988 | 产品版本: | U8.61 |
产品模块: | 其他 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U861--供应链--16 | 关 键 字: | 产成品分配 |
问题名称: | 产成品分配 | ||
问题现象: | 升级到861,客户的存货采用存货的个别计价、出库跟踪入库、批次管理,现在发现从8月份升级开始,连续两个月进行存货模块的产成品分配时,系统将同一品名的不同批次的产成品进行了均价处理,造成与成本系统的批次成本对不上。 | ||
原因分析: | 由于产成品分配时,过滤条件没有选择按批号汇总,导致成本分配界面按照存货汇总取价,所以不同批号的产成品成本是平均价。 | ||
解决方案: | 在产成品分配时,选择按照批号汇总即可。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
原始卡片录入不了累计折旧 _0原始卡片录入不了累计折旧
问题号: | 40937 |
---|---|
适用产品: | T3系列 |
软件版本: | T3-用友通标准版10.8plus1 |
软件模块: | 固定资产 |
问题名称: | 原始卡片录入不了累计折旧 |
问题现象: | 点击“固定资产”–“原始卡片录入”, 在原始卡片上不能录入‘累计折旧’,为什么? |
问题原因: | 见问题答案 |
关键字: | 累计折旧 |
解决方案: | 因为新增‘资产类别’,点击‘资产类别’–‘计提属性’, 选择了‘总不计提’所以无法输入,点击‘资产类别’–‘计提属性’, 根据实际要求选择‘正常计提’,重新录入原始卡片就可以录入‘累计折旧’了。 |
行业: | 通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 临时解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
用友U8 客户档案在基础档案里进行名称修改后,在“销售管理销售订单(销售发票)”上相应的改过来了,但是在:“应收款管理应收单据审核应收单据列表”里却没有随之改过来,还是修改前的客户名称,也不知道是怎么回事?用友U8 客户档案在基础档案里进行名称修改后,在“销售管理/销售订单(销售发票)”上相应的改过来了,但是在:“应收款管理/应收单据审核/应收单据列表”里却没有随之改过来,还是修改前的客户名称,也不知道是怎么回事?
问题原因:同解决方案 解决方法:您好: 查看数据,发现销售订单,发货单,发票,委托代销发货单,表中有ccusname字段,该字段在填单据时取客户档案的客户名称字段。当更新客户档案时,各表的ccunname字段并不级联更新。和开发沟通,开发回复需求如此,即已经开出的发票名称不能变更。查询销售模块时,销售单据取客户档案的客户名称,查询应收模块时,查询的结果取单据上CCUSNAME字段的内容。所以表现为上述现象。 以后再增加新单据时会自动带出新的单位名称。 另外,如果是由于以前录入错误现在更改,则需要级联更新上述四个表。 ---使用前请一定要先备份数据!!!! --发票 UPDATE SaleBillVouch SET salebillvouch.cCusName = b.ccusname from salebillvouch a join customer b on a.ccuscode=b.ccuscode go --订单 UPDATE so_somain SET so_somain.cCusName = b.ccusname from so_somain a join customer b on a.ccuscode=b.ccuscode go --委托代销发货单 UPDATE endispatch SET endispatch.cCusName = b.ccusname from endispatch a join customer b on a.ccuscode=b.ccuscode go --发货单 UPDATE dispatchlist SET dispatchlist.cCusName = b.ccusname from dispatchlist a join customer b on a.ccuscode=b.ccuscode go
解决方案:
问题原因:同解决方案 解决方法:您好: 查看数据,发现销售订单,发货单,发票,委托代销发货单,表中有ccusname字段,该字段在填单据时取客户档案的客户名称字段。当更新客户档案时,各表的ccunname字段并不级联更新。和开发沟通,开发回复需求如此,即已经开出的发票名称不能变更。查询销售模块时,销售单据取客户档案的客户名称,查询应收模块时,查询的结果取单据上CCUSNAME字段的内容。所以表现为上述现象。 以后再增加新单据时会自动带出新的单位名称。 另外,如果是由于以前录入错误现在更改,则需要级联更新上述四个表。 ---使用前请一定要先备份数据!!!! --发票 UPDATE SaleBillVouch SET salebillvouch.cCusName = b.ccusname from salebillvouch a join customer b on a.ccuscode=b.ccuscode go --订单 UPDATE so_somain SET so_somain.cCusName = b.ccusname from so_somain a join customer b on a.ccuscode=b.ccuscode go --委托代销发货单 UPDATE endispatch SET endispatch.cCusName = b.ccusname from endispatch a join customer b on a.ccuscode=b.ccuscode go --发货单 UPDATE dispatchlist SET dispatchlist.cCusName = b.ccusname from dispatchlist a join customer b on a.ccuscode=b.ccuscode go
用友U8.51A只是在出库单中金额错误,单价和数量都没问题U8.51A只是在出库单中金额错误,单价和数量都没问题
U8.51A-只是在出库单中金额错误,单价和数量都没问题
自动编号: | 14209 | 产品版本: | U8.51A |
产品模块: | 销售管理 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 851 | 关 键 字: | 只是在出库单中金额错误,单价和数量都没问题 |
问题名称: | 只是在出库单中金额错误,单价和数量都没问题 | ||
问题现象: | 只是在出库单中金额错误,单价和数量都没问题,金额成负数,而且数很怪。在上个月只有几笔这种情况,这个月80%得出库记录都是这样的情况,但生成的凭证没有问题。 | ||
原因分析: | 数据库问题 | ||
解决方案: | update rdrecords set iprice=b.iaoutprice from rdrecords a join ia_subsidiary b on a.autoid=b.id where b.brdflag=0 and a.iprice<>b.iaoutprice and a.iquantity*a.iunitcost<>a.iprice and a.iquantity=b.iaoutquantity and b.ioutcost=a.iunitcost 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
增加明细科目时,提示功能不可执行或无权限??原因分析:(1)打开了其他模块,导致功能互斥(2)可能是通过总账系统界面进入会计科目的编辑菜单问题解答:1、关闭其他模块:点击软件顶端横向菜单栏的“窗口”下的“注销”,然后一一点击“注销”下显示的模块即可将他们全部关闭。2、关闭“总账系统”,直接依次点击“基础设置”-“财务”-“会计科目”-“增加”即可。
银行承兑汇票未背书的涉税风险实例 银行承兑汇票未背书的涉税风险实例 案例:我公司为了方便将收到客户的银行承兑汇票没有背书便直接作为货款付给供应商。经咨询律师,有人说涉嫌偷税;有人说让对方打一张收据就没什么问题。 请问对于银行承兑汇票的使用有无特殊要求,我公司这样处理有无问题? 专家解答:根据《票据法》的相关规定,汇票是指由出票人签发,委托付款人在见票时或者在指定日期无条件支付确定的金额给收款人或者持票人的票据。汇票分为银行汇票和商业汇票。由银行承诺到期付款的汇票称为银行承兑汇票;由企业承诺到期付款的汇票称为商业承兑汇票。目前,由于社会主义市场经济所必须的信用体系在我国尚未完全建立,商业承兑汇票目前使用范围并不广泛,企业经济生活中大量使用的汇票主要是银行承兑汇票。对于实力较强,银行比较信得过的企业,只需缴纳规定的保证金,就可签发银行承兑汇票,作为进行正常的购销业务的付款凭证,待付款日期临近时再将资金交付给银行。这样就不会占压企业的资金,节约资金成本。而对于收到银行承兑汇票的企业来说,收到银行承兑汇票也就如同收到了现金,既可以通过背书转让的方式作为付款凭证,也可以在需要现金的时候申请贴现,换回现金。正因为银行承兑汇票具有以上流通便利、节约资金成本的优点而广受企业的欢迎,成为企业间相互结算的重要方式。但是,也正是银行承兑汇票具有这些特点,也给了一些不法分子可乘之机。他们通过套取开户单位预留银行印鉴等手段进行伪造;或者在数额较小的真汇票上改动金额进行变造;或者先签发真汇票,再根据真汇票克隆完全相同的假汇票等手段进行票据诈骗,给一些企业和银行造成很大损失。近年来,机关在对人进行税收征管和稽查过程中,发现银行承兑汇票居然也成为虚开专用发票犯罪分子虚开发票的“工具”。 所谓“虚开发票”是指为他人、为自己,让他人为自己或介绍他人开具与实际经营业务情况不符的发票。不法分子为他人、介绍他人“虚开发票”的目的就是获利;而让他人为自己“虚开发票”的不法纳税人目的则是为虚抵增值税进项税额或成本费用,以偷逃增值税或。“虚开发票”的行为严重危害了社会经济秩序,侵害了公平的竞争环境。因此,国务院在2011年修订《中华人民共和国发票管理办法》时,专门规定对于虚开发票的,由税务机关没收违法所得;虚开金额在1万元以下的,可以并处5万元以下的罚款;虚开金额超过1万元的,并处5万元以上50万元以下的罚款。构成犯罪的,还要依法追究刑事责任。税务机关对“虚开发票”行为也一直重点防范,严厉打击。但仍有一些不法纳税人为少缴税款铤而走险,让他人为其虚开发票。而为证明其虚开业务的真实性,应对税务部门的征管和检查,就打起了银行承兑汇票的主意,利用其可流通、可多次背书转让的特点虚构资金流。其手段无外乎有以下几种: 一是增值税专用发票的受票方先是向银行申请开具银行承兑汇票,背书给开票方,然后通过多次背书转让后,最后返回受票方、下属机构或其关联企业。 二是增值税专用发票的受票方直接伪造、变造银行承兑汇票;或复印与其没有任何关系的银行承兑汇票虚构资金流入账。 三是增值税专用发票受票方与开票方勾结,在受票方持有的银行承兑汇票复印件上作虚假背书,制造已将银行承兑汇票背书给开票方的假象,而实际上汇票所有权并没有转让。
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下面出的利润表利润额不对 , 实际本月发生 (两笔销售单,销售额1200-成本600(利润600))-(一笔对货单,退货金额30)+(一笔报溢单,金额10)-(一笔报损单,金额10)+(资金增加单,金额10)=利润580(无其它费用) 下面出的利润表利润额不对 , 实际本月发生 (两笔销售单,销售额1200-成本600(利润600))-(一笔对货单,退货金额30)+(一笔报溢单,金额10)-(一笔报损单,金额10)+(资金增加单,金额10)=利润580(无其它费用)
您好,您用的什么软件,可以看下销售单是否都生成凭证,这个表上体现的收入,没有您说的多,您可以去对下凭证,和余额表用的财贸宝 发你邮箱一个备份文件 帮我看下 (今天开的张 有输入几个单子 自己演示用的) 发你邮箱多少看不出哪个地方错了@用友阿利:不好意思,身边没有电脑,您可以在支持网上提交,一般这个就是对凭证,和余额表,还查下报表的公式@用友阿利:按您这个图上主营业务收入没有1200是和您利润表一样@用友阿利:600的收入,退了60就是540@畅捷服务梁园::600的收入,退了30 资金增加10 就是580 顺便再看下我的结转损益是不是有问题 下图@用友阿利:资金增加的体现在营业外收入里,不在这个里面@用友阿利:收入退的是60成本才是30@用友阿利:结转是到本年利润科目,您这不对@用友阿利:财贸宝结转可以自动结转,不用手工录入怎么自动结转(怎么设置)@用友阿利:直接在财务管理里月末转账,选择本年利润科目去生成结转凭证就可以你说的是这个?@用友阿利:是的
请问一下业务如何设置审批流:-销售订单要经过销售、工程、生产相关部门主管会审确定并答复交期、数量金额比较大的还需要经总经理审批、销售产品价格全部要通过财务核定后才生效;采购环节全部要经过采购经理审批。 请问一下业务如何设置审批流:销售订单要经过销售、工程、生产相关部门主管会审确定并答复交期、数量金额比较大的还需要经总经理审批、销售产品价格全部要通过财务核定后才生效;采购环节全部要经过采购经理审批。[]
请问都启用什么模块在审批流里,你可以设置审批流,按照你的要求应该是三级审批或者四级审批,在审批流中增加四级审批后,设置对应审批人后,启用审批流,增加审批流程就可以!另外,审批流可以增加金额的审批流程!你也可以根据具体情况设置