财贸宝零售单可以配置默认的往来单位和默认仓库呢?或者有没有办法直接用鼠标选择往来单位
2018-6-6 0:0:0 用友T1小编财贸宝零售单可以配置默认的往来单位和默认仓库呢?或者有没有办法直接用鼠标选择往来单位
财贸宝零售单可以配置默认的往来单位和默认仓库呢?或者有没有办法直接用鼠标选择往来单位[]只要您做了一张单据之后,自动记录上一张单据的仓库和往来单位的
不能使用鼠标的,必须使用快捷键谢谢老师@大圣518:不客气的,祝您工作愉快![/微笑]
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税务稽查争议案例解析1 税务稽查争议案例解析1 案例1:超市销售购物卡收取款项时如何缴税—税企之间关于义务时间的争议案例概览 C超市2013年出售消费卡取得价款5000万元,机关认为收到价款就必须征税,而企业认为应当在消费者持卡消费时纳税。 请问出售消费卡纳税义务发生时间应当如何确定?流转税纳税义务与纳税义务发生时间有何不同?计入与收入有何不同? 解决争议的思路: 一项业务发生后涉及到哪些税种?关于不同税种纳税义务发生时间是如何规定的? 案例中的出售消费卡,会涉及增值税、企业所得税、还可能涉及印花税和。 增值税: 根据《中华人民共和国增值税暂行条例》第十九条规定,增值税纳税义务发生时间为“(一)销售货物或者应税劳务,为收讫销售款或者取得索取销售款凭据的当天。”如果企业在出售消费卡时已经开具发票,那么C超市有增值税纳税义务。 企业所得税: 根据《企业所得税法实施条例》第九条“企业应纳税所得额的计算,以权责发生制为原则,属于当期的收入和费用,不论款项是否收付,均作为当期的收入和费用;不属于当期的收入和费用,即使款项已经在当期收付,也不作为当期的收入和费用。本条例和国务院、税务主管部门另有规定的除外。” 同时,根据《国家税务总局关于确认企业所得税收入若干问题的通知》(国税函[2008]875号)“一、除企业所得税法及实施条例另有规定外,企业销售收入的确认,必须遵循权责发生制原则和实质重于形式原则。” 因此,无论C超市是否在出售消费卡时开具发票,只要消费者没有持卡消费,C超市都不确认应税收入,不缴纳企业所得税。 当消费者持卡消费时,物权转移,会计上将预收款转为营业收入,此时需要缴纳企业所得税。 印花税: C超市在出售消费卡时,如果有签订合同,还会涉及印花税。 印花税有据实征收和核定征收两种征收方法。据实征收是针对合同的签订行为征收,无论是否有会计收入都需要缴税;核定征收是按照账面的会计收入核定购销行为的印花税,在会计上没有产生主营业务收入时,就没有核定的税基。 如果C超市是综合性的超市,出售的消费卡可以购买如金银首饰等物品时,还需要考虑消费税。 企业在发生一项业务时,首先要确认该业务的标的物和实施者。假设企业销售建筑材料,同时为对方提供施工,那么该项目即有销售行为,又有建筑安装行为。 同时,不同身份的纳税人执行同一项业务的纳税义务也不同。工业企业销售自产货物同时提供安装,会涉及增值税和;如果是商业企业,只涉及增值税;施工企业包工包料,只涉及营业税。结合属人和属物的判断,企业可以清晰地了解业务发生时的权利和义务,明确会计核算和税收的问题。假设销售商品同时提供安装,根据,如果安装是非常重要的环节,决定了销售是否成立,那么可以以商品确认销售收入,施工劳务可以按照完工进度分期确认会计收入。如果是商贸企业销售商品同时提供安装,安装是一个简答的过程,那么在销售商品时可以确认会计收入。 合同对税务的影响: 合同确定交易双方的权利义务关系,合同条款也是认定纳税义务的重要依据。 铂略财务培训案例:税务局在对某企业进行税务稽查时发现,在2014年的帐上有个摘要“补计2013年的房租收入1320万元”。稽查局认为企业在2013年汇算清缴时少计了这笔收入,应补缴并且支付滞纳金。 租金收入会产生营业税、企业所得税和房产税。 根据租赁合同,每年至12月31日到期,企业给对方30天账期。那么根据合同,约定于2014年1月收款,营业税的纳税义务产生时间应该在2014年1月,企业在2014年6月入账,确实产生5个月的滞纳金。 而根据《企业所得税法实施条例》,对于租金收入规定按照合同约定的收取款项的当天确认纳税义务,那么企业所得税的纳税义务在2014年产生,所以税务机关说的补税罚款是不成立的。 同时,根据企业所在地的房产税实施细则规定,企业也没有超出半年的期限。 综上所述,该企业涉及营业税滞纳金。根据实际情况,企业在1月要求客户支付租金时,对方表示资金困难,要求延期支付。那么相关的邮件函电往来也可以作为证明材料,要求减少滞纳金。 收款对税务的影响: 有些业务的纳税义务以收款为准,如一次性预收房租的营业税和房产税纳税义务先行产生;根据企业所得税法实施条例,一次性收取房租一次性缴纳企业所得税,但根据《国家税务总局<</FONT>关于贯彻落实企业所得税法若干税收问题的通知>》(国税函[2010]79号),纳税人也可以均匀分摊至以后的租期中分期缴纳。 发票对增值税的影响: 开票与否和增值税的纳税义务直接相关。 货物是否发出/劳务是否提供对税务的影响: 如在预收款销售模式下,纳税义务产生时间是发货当天,先开发票的情况除外;如直接销售(一手交钱一手交货)的纳税义务发生时间是发货当天,除合同规定对方需先签收再付款的情况。
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您好,此问题请确认是否更新最新补丁,点击服务器电脑的开始菜单—所有程序—T+—工具箱—T+服务管理器,打开之后全选服务重新启动。然后清除缓存后重新登录。@畅捷服务任海伦:我把T+浏览器重装了都不行,还有什么解决办法吗您好,如果还有问题,请使用360安全浏览器查看。
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资产负债表的未分配利润是不是就相当于公司从开业经营至今的未分配利润. 资产负债表的未分配利润是不是就相当于公司从开业经营至今的未分配利润.[]
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您好 客户之前是服装普及版11.5.0.4的 后来升级为11.5.0.17之后 客户之前有黑色的商品全部变成了均色 您好 客户之前是服装普及版11.5.0.4的 后来升级为11.5.0.17之后 客户之前有黑色的商品全部变成了均色
原来黑色编码是不是01?@服务社区黄旻: 是的 连之前的助记码都显示的是黑色 但是名称变成了均色@Wt:应该是升级前的黑色和现在的均码编号重复了,导致升级后变成了均色,建议您联系代理商支持网提交数据@服务社区黄旻: 去颜色里面修改为黑色就可以了 不知道会不会有什么问题@Wt:改了是可以,但是呢,如果商品不需要颜色管理,那么就会默认均色,而您这种情况就成了默认黑色了[/衰]@服务社区黄旻:[/冷汗] 我试下@Wt:嗯@服务社区黄旻: 的确是这样 我去添加一个编码一样的均色也不行 那这样要正常的话一定要提交支持网?@Wt:均色均码是系统默认的数据,建议您支持网提交下吧
请问一下,T3打印凭证,弹出拒绝反问,怎么处理? 请问一下,T3打印凭证,弹出拒绝反问,怎么处理?[]
是不是自定义纸型?1.“开始”—“控制面板”—“管理工具”—“本地安全策略”—“本地策略”—“用户权利指派”(用户权限分配),在右边栏中双击点开“拒绝从网络访问这台计算机”—“本地安全设置”,找到“guest”,点击“删除”。
2.再在右边栏中双击点开“从网络访问此计算机”—“本地安全设置”—“添加用户或组”—在“输入对象名称”中填入“guest”—确定—确定。
3.检查服务器上选择的纸型是否和本地打印机上的纸型相同。
4.添加网络打印机:①开始–控制面板–打印机和传真。②鼠标右键单击空白处–添加打印机。
③单击“欢迎”界面中的下一步–点中“连接到此计算机的本地打印机”–点中“选择打印机端口”界面的“创建新端口”和“Standard TCP/IP Port”项–“下一步”–“下一步”。
④在“添加端口”界面输入打印机名称或IP地址–完成。应该是网络打印机吧,不管这个提示,确定后直接打印。@qq392629945:没有找到本地安全策略,是xp系统@故事还长丶:进入本地安全策略开始-〉运行:输入secpol.msc即可@服务社区闫新华:是的@故事还长丶:打印机连接的电脑上也添加一下这个自定义纸型。@qq392629945:设置了,还是不行@服务社区闫新华:还是不行,打印是可以打印,但是怎么取消那个提示拒绝反问?@故事还长丶:什么操作系统啊?这个只是一个提示“拒绝访问”,但是可以打印。一般我是不管它的@服务社区闫新华:有个win7 ,有个XP两个系统都提示@故事还长丶:是网络打印机还是共享打印机?把打印机名字改短点试试。
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中国注册会计师审计准则第X号–了解被审计单位及其环境并评估重大错报风险(征求意见稿)
第一章 总 则
第一条 为了规范注册会计师在财务报表审计中了解被审计单位及其环境,识别和评估财务报表重大错报风险,制定本准则。
第二条 本准则适用于注册会计师执行财务报表审计业务。
申报研发费加计扣除为什么要提交预算资料 申报研发费加计扣除为什么要提交预算资料
【问题】
申报研发费加计扣除为什么要提交预算资料?
【解答】
根据《企业研究开发费用税前扣除管理办法(试行)》(国税发[2008]116号)规定,企业根据核算和研发项目的实际情况,对发生的研发费用进行收益化或资本化处理的,可按规定计算加计扣除。
企业申请研究开发费加计扣除时,按照《办法》规定向主管机关报送的资料中涉及开发项目计划书和研究开发费预算、研究开发专门机构或项目组的编制情况和专业人员名单、研究开发项目当年研究开发费用发生情况归集表等六项文件资料。其中的预算报告,重点在于了解进行研发活动的计划投入资源,与企业实际申报加计扣除的已发生研发费用如果有重大差异,企业应能提供合理的说明;发生的工资应是“在职直接从事研发活动人员的工资、薪金、奖金、津贴、补贴”,所列示人员应与提交的名单一致。
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采购方对供应方的质量罚款通常如何进行账务处理?上如何处理?
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#专家讲坛#本人是装修公司的,想请问下样板房的费用怎么入账 #专家讲坛#本人是装修公司的,想请问下样板房的费用怎么入账[]
借:主营业务成本
货:原材料等装修样板房发生的支出,如果金额不大,全部计入“销售费用--样板费”科目。如果金额大,可以计入“长期待摊费用--样板费”科目,然后,按3年或按销售期限分期摊销到“销售费用”科目中。@曹倩:是样板房所以的费用吗?包括租金和电费或样板房里全部产生的费用吗?@静待花开1477748964:是@曹倩:那请问下 ,本公司是做成品装潢,一口价里包含了家具家电之类的,怎么做账?是算材料入成本还是另外算销售呢?
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使用技巧
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经常出现账套年度演示期限已到期,怎么办?
最近经常有用户在使用用友财务管理软件的时候提示“演示期限已到期”,如下图。特别是T3用户,T+、T6和U8用户也会出现类似问题。越是报税期越出现的频繁,越是着急越是出问题,出现这种问题, 不能做账填制会计凭证了,也出不了财务报表,很多会计都非常的着急。该怎么办呢?别着急啦,本文会详细讲解决方案。全心全意为用户排忧解难是用友天龙瑞德公司的服务宗旨。
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麻烦问下,T3升级T6,是不是要先安装6.1,用工具升级,再导出帐套,安装6.5,再升级到6.5? 麻烦问下,T3升级T6,是不是要先安装6.1,用工具升级,再导出帐套,安装6.5,再升级到6.5?[]
[/强]您好!您理解的是对的,要在T6 6.1环境下使用T3升级T6的工具,升级完成后,恢复到6.1环境,备份出6.1的数据,安装6.5,再升级到6.5
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这两个单据上的成本价怎么不一样 一张是销货单 一张是销售出库单 是同一批货物 销售出库单上单成本价是正确的 销货单上单不对
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我怎么看到的都是一样的是583.03叻。[/尴尬]
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还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗?
还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗? 还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗?[]
有收入才能结转成本的那成本挂哪个科目啊?其他应收款吗?@若只如初见520:要是销售的产品的话,产品本来做在库存里啊,要是人工施工的话,做在工程施工里,等有了收入在结转成本的成本与收入相对应,确认收入才能结转成本我们是人力资源公司,签了一份人事代理协议,代缴五险一金。之前收到他们的钱做了预收账款,还没给开票,现在给他们缴纳了五险一金,这些费用是入到成本吗?@若只如初见520:代付代缴应该走其他应收款/其他应付款@口袋的天空焕:那我做到其他应收款,等到开票了,有收入后,把预收的转入主营业务收入,其他应收款转入主营业务成本,,这样对吗@若只如初见520:代缴的五险一金你们也给开票么?@口袋的天空焕:开在一张发票上面,昨天还一直纠结这个问题,受累帮忙看看代缴的五险一金你们不是已经说到客户的款项了么,那个不应该作为你们的成本吧?@口袋的天空焕:我现在也纠结是做成本还是其他应收款冲了,税务局说这张发票的开票金额都要入营业额,那我支出的是不是成本@若只如初见520:。。。那要是代缴的五险一金都算是收入的话,那你们为客户缴纳五险一金的时候也走的是管理费用啊 -
进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误
进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误 进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误[]
反复执行修复工具,直到修复到没有错误为止。建议备份好之前数据,损坏严重的情况下,也有可能修复不好,无限报错。use ufdata_071_2015
select * from code执行这语句时报上述错误@廖深根:构架损坏可能很难修复。尝试使用工具下载中的数据库修复工具,进行修复。然后还有个账套也是提示所选行业性质与科目不相符,经检查无误,但是进入账套还是提示不符@廖深根:根据您的描述,一致性错误导致的行业性质与科目不相符,您先修复成功,再来解决这个问题吧。修复数据库?@廖深根:请参考之前给您的回复。尝试使用工具下载中的数据库修复工具,进行修复。但是结构错误很难修复,工具只能修正一些简单错误。不保证工具一定管用。如果持续报错,建议您寻求专业的数据修复公司尝试修复。@服务社区窦佳:工具使用前,请注意备份账套。