录入一张普通销售单(业务单据--销售出库单),打印出来的快递单上(网店管理--批量打印快递单或销售出库单--右下角“快递单打印”)收件人相关信息是空的。
2015-1-30 0:0:0 用友T1小编录入一张普通销售单(业务单据--销售出库单),打印出来的快递单上(网店管理--批量打印快递单或销售出库单--右下角“快递单打印”)收件人相关信息是空的。
录入一张普通销售单(业务单据--销售出库单),打印出来的快递单上(网店管理--批量打印快递单或销售出库单--右下角“快递单打印”)收件人相关信息是空的。问题模块: 物流单据
关键字:快递单打印
问题版本:用友用友T1-商贸宝批发零售网店版
原因分析: 普通销售的往来单位没有录入收件人等相关信息,所以打印快递单时收件人等字段取不到数据。
适用产品:T1系列
问题答案:在销售出库单(业务单据--销售出库单)界面右上角--点击“其它详细信息”--录入收件人信息后再打印快递单。
如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下答案
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A.8件B.10件C.6件D.12件
【答案】B
【答案解析】试题分析:由于A国发生通货膨胀,通货膨胀率为20%,即原来A国1元钱的购买力相当于现在的1X(1+20%)=1.2,因此2014年A国货币与B国货币的兑换比率为l:5;2013年,11单位B国货币可以购买某商品一件,2014年该商品的社会劳动生产率提高了10%,即该商品现在的价值量是11/(1+10%)=10;若其他条件不变,2014年20单位A国货币可以兑换100单位B国货币,可以购买该商品100/10=10件,答案B正确。
考点:本题考查汇率,商品的价值量与社会劳动生产率。
股东投入的钱大于注册资金很多(银行回单上注明了:投资款),这多出注册资金的钱是计股东往来款还是进入资本公积? 股东投入的钱大于注册资金很多(银行回单上注明了:投资款),这多出注册资金的钱是计股东往来款还是进入资本公积?[]
通常情况下资本公积的金额是按占股比例分配的,股东如果认可,记上也没有关系资本公积@佟鑫1427169198:但计入公积要交印花税的,可以将这部分作为公司向股东的借支,挂股东的往来的吗?(有个问题是:银行回单上注明是“投资款”)@xyx751230:是的,计入资本公积,就需要交印花税@余涛:可以将这部分作为公司向股东的借支,挂股东的往来的吗?(有个问题是:银行回单上注明是“投资款”)@xyx751230:可以的,最好让股东出具个说明,证明此笔款项不作为投资款,改为借款@余涛:就是有个问题是,银行回单上注明了投资款的,我也可以作为向股东的借款处理吗@xyx751230:上面已经说了啊,让股东再写个说明文件@余涛:好的,谢谢了哈[/微笑]@余涛:因为银行回单上注明了投资款,我以为只能进实收资本或资本公积的[/微笑]
不能进入系统不能进入系统
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你好,我是t1商贸批发零售版的用户,请问我要年结存,数据备份后显示数据备份为空,备份的文件类型是nsub文件打不开,不知如何操作,谢谢 你好,我是t1商贸批发零售版的用户,请问我要年结存,数据备份后显示数据备份为空,备份的文件类型是nsub文件打不开,不知如何操作,谢谢[]
备份数据只能恢复到软件中才能查看,您先备份好数据,新建一个账套,将备份数据恢复进去之后,再新建的账套中做年结。@服务社区李珊:老师我已在系统工具里备份过数据,也显示备份数据成功,为什么我在新帐套里里还原数据,点击确定后,电脑显示未发现相关备份文件,谢谢@宝贝琦宸:您将该备份数据拷贝到安装路径下服务器下backup里面之后再恢复看下吧
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网络打印机帐簿打印前两页正常,后面部份页面打印缺损。 网络打印机帐簿打印前两页正常,后面部份页面打印缺损。
问题号: | 3954 |
---|---|
解决状态: | 临时解决方案 |
软件版本: | 8.52 |
软件模块: | 总账 |
行业: | 通用 |
关键字: | 网络打印机帐簿打印前两页正常,后面部份页面打印缺损。 |
适用产品: | 所有产品 |
问题名称: | 网络打印机帐簿打印前两页正常,后面部份页面打印缺损。 |
问题现象: | 帐簿打印前两页正常,后面部份页面打印缺损。 |
问题原因: | 检查打印设置等,正常。改用本机打印,正常。推定为网络打印机问题,检查后发现网络打印机主机内存太小,为32MB。 |
解决方案: | 将网络打印机主机内存增加到128MB,问题解决。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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T3 10.8普及版和T3 10.8.2专业版账套之间可以互导吗?我公司是T3 10.8普及版,家里是T3 10.8.2专业版,有时候想在家做账后导回公司电脑。 T3 10.8普及版和T3 10.8.2专业版账套之间可以互导吗?我公司是T3 10.8普及版,家里是T3 10.8.2专业版,有时候想在家做账后导回公司电脑。[]
您好,普及版可以向专业版导入数据,但是专业版不能往低版本倒入数据。
- 钱流信息-现金银行收支查询-查询结果的明细列表会出现以下错误:-如果收款单中填写了2个收款账户,在查询列表中会出现相同的两条数据。-例,收款单001 账户A 1000元 账户B2000元-明细列表是 :-单号001 账户A 1000元-单号001 账户B 2000元-单号001 账户A 1000元-单号001 账户B 2000元
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- 重新计价后好不好恢复
应收系统有关“冲销”凭证的问题 应收系统有关“冲销”凭证的问题
问题号: | 2367 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 其他 |
软件模块: | 应收 |
行业: | 通用 |
关键字: | 冲销 |
适用产品: | u821 |
问题名称: | 应收系统有关“冲销”凭证的问题 |
问题现象: | 现发现U821应收账款里凭证查询进行‘冲销’操作后,对应的单据(发票)不释放,在核销制单里是可以看到对应上月的核销单,在单据结算里也找不到对应的结算单删除,但这些上月之前作的都在明细账里反映了。 |
问题原因: | 理解问题。 |
解决方案: | U8一直是这样处理的,上月结帐冲销凭证不能修改相应业务单据及处理,只能取消结帐、核销等操作进行修改或通过红字票据回冲处理。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
用友软件年度结转新年度数据的调整用友软件年度结转新年度数据的调整
用友软件年结新年度数据的调整内容包括档案信息的删除、期初数据的更改、总账系统科目的更改。具体操作步骤北京可为时代科技有限公司工程师做了以下总结:
一、档案信息的删除:若要删除相关档案信息,必须要求相应的余额为0,以及没有做任何相关的引用,否则系统不允许删除。
二、期初数据的更改:
1.总账期初数据的调整。末级科目直接双击进入修改状态,进行余额修改.辅助科目双击进入辅助明细录入界面,进行修改。
2.库存期初数据的调整。直接进入库存管理系统期初结存界面中,点击修改后,进行数据修改。
3.存货期初数据的调整。直接进入存货核算系统期初余额界面中,进行数据修改,确认无误后进行记账。
三、总账系统科目的更改
1.增加下级科目方法一:(适用于增加的下级科目设置与上级科目相同.如外币,辅助核算等)将所有打开的模块退出产品;在会计科目档案中直接增加下级科目;期初余额中调整数据。
方法二:(适用于增加的下级科目设置与上级科目不同)将此科目的期初余额清空.在会计科目档案中直接增加下级科目;期初余额中调整数据。
注:方法一也适用于日常增加已使用科目的下级。例:原科目4101实收资本只有一级.本年度欲将此科目增加一级,调整为两个明细科目410101个人投资410102国家投资(本例以方法一说明)操作步骤如下a)其他网络站点退出软件,并将本站点所有打开的产品模块退出。b)直接进入会计科目档案中点击增加,录入明细科目,点击确定。系统提示需增加的科目,上级已使用,若增加下级,则下级科目与上级科目的设置相同,点击是。c)增加界面中点击下一步。d)
系统提示,此项操作不可恢复,确定继续点是。e)系统提示,增加成功。f)增加完会计科目后,进入期初余额中进行余额调整。2.更改科目的辅助核算设置:1辅助核算科目调整为非辅助核算科目。将原科目数据在期初辅助余额中删除;在会计科目档案中将辅助核算设置取消;在期初余额中录入科目期初数据。2非辅助核算科目调整为辅助核算科目;将原科目数据在期初余额中清空;在会计科目档案中设置科目辅助核算项;在期初余额中录入期初辅助数据。
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- 销售排行榜报表和图表怎么显示
- 销售排行榜统计的数据是扣除退货的吗?
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用友U8.60填制采购发票提示当月已结帐U8.60填制采购发票提示当月已结帐
U8.60-填制采购发票提示当月已结帐
自动编号: | 18025 | 产品版本: | U8.60 |
产品模块: | 采购管理 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | u860 | 关 键 字: | 采购发票 |
问题名称: | 填制采购发票提示当月已结帐 | ||
问题现象: | 填制采购发票时不能保存,提示当月已结帐 | ||
原因分析: | gl_mend表中没有按月份排序 | ||
解决方案: | 从演示帐套导入gl_mend表,然后改写记录 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
员工借款管理规定 员工借款管理规定
(一)借款的制度
通过借款制度,员工借款管理规定来规范员工的借款行为:.临时工能不能向企业借款问题,企业借款不还,不按规定的期限报销、还款,财务人员该如何处理,借款报销需要票据。
写明借款的范围:
1.职工因公出差需要借支的款项;
2.业务员零星采购所需的款项;
3.经财务部门核准可周转使用的周转金、备用金;
用友U8.51进库存管理没有日常业务操作界面U8.51进库存管理没有日常业务操作界面
U8.51-进库存管理没有日常业务操作界面
自动编号: | 7829 | 产品版本: | U8.51 |
产品模块: | 报账中心 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 851 | 关 键 字: | 库存管理 |
问题名称: | 进库存管理没有日常业务操作界面 | ||
问题现象: | 进库存管理没有日常业务操作界面 | ||
原因分析: | 该操作员无日常业务操作权限 | ||
解决方案: | 请到系统管理里设置明细权限以admin身份注册系统管理,单击权限-权限,选择操作员后单击修改可以看到操作 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
用友U8.51查询科目明细帐时不能查询期初的数据U8.51查询科目明细帐时不能查询期初的数据
U8.51-查询科目明细帐时不能查询期初的数据
自动编号: | 17892 | 产品版本: | U8.51 |
产品模块: | 应收应付 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U851——应付款管理 | 关 键 字: | 应付期初 |
问题名称: | 查询科目明细帐时不能查询期初的数据 | ||
问题现象: | 在应付系统中,查询科目明细帐时,不能查询期初的数据。但是查询999帐套时,却有期初部分。然而,自己新建一套帐,只启用应付系统,从12月开始使用;12月有发生,然后结转到下年度,仍然不能查到期初数据,查询科目余额表,业务余额表和业务明细帐都是有数据并且一致的 | ||
原因分析: | 程序错误 | ||
解决方案: | 使用补丁程序(exe)。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
- 经常出现账套年度演示期限已到期,怎么办?
- 麻烦问下,T3升级T6,是不是要先安装6.1,用工具升级,再导出帐套,安装6.5,再升级到6.5?
- 麻烦问下,账簿交接怎么操作
- 麻烦问下:增值税普票次月开了负数发票,做账时是否都要把财务联和发票联附在记账凭证后,另外当月作废的增值税普票怎么处理呢?谢谢!
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- ,小额纳税企业在营业大厅开增值税专用发票税点是多少
- 1。T3升级上来,增加了 人事管理模块 ,加密狗刷新了 薪资管理还是系那是演示版……--2.还有就是 登录进去经常会出现登录子系统失败,退出再登录进去就行-请教
物业公司会计核算有哪些特殊的地方 物业公司会计核算有哪些特殊的地方 一、成本费用核算方面 1 、成本辅助项目的设置 按照物业管理、物业经营、物业大修等不同业务项目分别归集各自成本费用,且不得任意改变。 2、正确划分成本费用界限 (1)生产经营成本和非生产经营成成本 生产经营成本:正常的生产经营活动的耗费,主要包括:直接从事物业管理等经营活动的人员工资、奖金、福利费、工会经费以及职工教育经费;房屋共用部位、共用设施设备维修及保养费;房屋共用部位、共用设施设备耗用的水电费;直接从事物业管理等经营活动人员的劳动保护费;绿化费、保洁费、保安费;直接用于物业管理等经营活动的固定资产折旧费等。 非生产经营成本:非生产经营活动或者非正常损失的消耗,如:活动,筹资活,灾害盗窃损失、违约金、滞纳金等赔偿支出、资产减值损失。 (2) 生产经营成本与期间费用 凡与企业直接生产经营活动无关的经营管理性支出均计入期间费用。如:为组织管理企业而发生的行政性管理支出等。 (3)成本费用期间 不同期间的成本费用界限根据“权责发生制”原则确定当期的成本费。 (4)内部不同部门的成本费用 不同核算单位的费用界限根据管理需要,分别划分为该部门的成本费用,如:管理处发生的成本费用,直接计入该管理处成本。 3 、设置成本核算 (1)按不同管理处设置“主营业务成本”明细账,计算并归集主营业务成本。 主营业务成本:按物业管理过程中不同的核算对象,设置“物业管理成本”、“物业经营成本”、“物业大修成本”,并在明细科目下按别设置三级明细科目。 (2) 物业管理成本的核算 自营方式管理成本的核算:发生的各项直接费用按成本类别计入“主营业务成本—物业管理成本”。 出包方式管理成本的核算:对部分采取出包方式进行的公共性服务,如绿化、保洁等,一般按照签订的承包合同付款,成本即为合同的结算款,并按成本类别计入“主营业务成本—物业管理成本”。 4、 物业经营成本的核算 物业管理企业经营由业主委员会或物业产权人、使用人提供的房屋、建筑物和共用设施等物业应付给物业产权人、使用人的租赁费、承包费等计入“主营业务成本—物业经营成本”。直接为以上经营项目发生的人工工资、奖金和按规定比例提取的福利费、工会经费、教育经费、劳动保护费;材料费、水电费等也计入“主营业务成本—物业经营成本”。 5、物业大修成本的核算 物业大修成本是指物业管理企业承接的房屋共用部位、共用设施设备大修、更新改造任务实际发生的工程支出。 6、其他业务支出的核算 其他业务支出是指企业从事其他经营活动所发生的有关成本和费用支出。企业支付的商业用房有偿使用费,计入其他业务支出。 7、期间费用的核算 企业筹建期间所发生的开办费,在企业尚未实现收入之前计入“长期待摊费用”,不计入当期。在实现收入后,开办费一次计入当期损益。属于筹建期以后至企业实现收入前发生的期间费用,直接计入当期损益;企业实现收入以后,即正常经营期间发生的期间费用,直接计入当期损益。期间费用核算的科目设置按照《****集团》的规定执行。办公费、通讯费、业务招待费、业务宣传费、差旅费统一在期间费用下按照部门类别进行核算。 二、经营收入管理核算方面 1、 经营收入的范围 经营收入是指企业从事物业管理和其他经营活动所取得各项收入,包括主营业务收入和其他业务收入。 (1)主营业务收入 主营业务收入是指企业在从事物业管理活动中,为物业产权人、使用人提供维修、管理和服务所取得的收入,包括物业管理收入、物业经营收入和物业大修收入。 物业管理收入:指企业向物业产权人、使用人收取的公共性服务收入、公众**性服务收入和特约服务收入。企业收取使用权房(如老公房)的租金也计入物业管理收入,并设置明细科目核算。 物业经营收入:指企业除物业管理及服务以外的其他经营性收入。如企业经营自己拥有产权的房屋建筑物和共用设施取得的收入、前期费收入等。 物业大修收入:指企业接受业主管理委员会或者物业产权人、使用人的委托,对房屋共用部位、共用设施设备进行大修取得的收入。 (2)其他业务收入 其他业务收入是指企业从事主营业务以外的其他经营活动所取得的收入,包括企业代为经营业主委员会或者物业产权人、使用人提供的房屋建筑物和共用设施取得的收入,如代为房屋出租取得的收入;代为经营停车场、游泳池、各类球场等共用设施取得的收入;还包括房屋中介代理收入、材料物资销售收入、废品回收收入、商业经营收入及无形资产转让收入等。 其中商业用房经营收入是指企业利用业主管理委员会或者物业产权人、使用人提供的商业用房,从事经营活动取得的收入,如开办健身房、歌舞厅、美容美发屋、商店、饮食店等经营收入。 2、 经营收入的确认及确认时间 企业应当在劳务已经提供,同时收讫价款或取得收取价款的凭据时确认为经营收入的实现。当年度经营收入必须计入当年度损益,不得提前或延后。物业大修收入应当在业主管理委员会或者物业产权人、使用人签证认可后,确认为营业收入的实现。企业与业主委员会或者物业产权人、使用人双方签订付款合同或协议的,可根据合同或者协议所规定的付款日期或者在收到合同规定的价款之日确认营业收入的实现。 3、 经营收入科目相关财务处理 因物业管理、物业经营、物业大修等业务取得的经营收入计入“主营业务收入”科目。其他如材料物资销售等属于其他业务收入范围的收入计入“其他业务收入”科目。以上科目必须按收入类别和项目管理处分别设置并进行明细核算。 企业利用业主委员会的场地收取停车使用费,所取得的收入计入“其他应付款——***场地停车费代收”科目贷方,并全额计提和交纳及附加税费。根据物业管理服务协议支付业主委员会收益或各种应承担的管理费用(按协议规定列支)时,计入“其他应付款——***场地停车费代收”科目借方;物业公司自身获得的收益,即“其他应付款—***场地停车费代收”科目的贷方余额,借记并转入“其他业务收入”。各企业可根据实际情况按项目管理处和费用类别设置明细账进行核算。 三、物业工程方面 1、 物业工程的内容 物业工程,是指物业管理企业承接的房屋共同部位、共同设施设备大修、更新改造及由业主委员会或者物业产权人、使用人提供的管理用房、商业用房进行装饰装修等工程。物业工程按其实施方式的不同一般分为两种:自营方式,指物业管理企业自行组织施工;出包方式,指物业管理企业委托外单位承包工程。 2 、物业工程的核算 在“在建工程”科目下设置明细科目“物业工程”,用于归集物业工程所发生的各项支出。该科目借方登记物业工程发生的各项支出;贷方登记已完物业工程成本的结转数;科目借方余额,反映在建工程的实际成本。本科目应按工程项目类别设置明细账进行核算。 (1)自营工程的核算 企业自行组织施工时,本科目借方核算物业工程施工中发生各项费用,包括人工费、材料费、工程物资、机械使用费等。上述费用在发生时确定由某个工程项目负担,则直接计入该项目成本;若涉及多个工程项目,应增设相应科目归集有关费用支出,再按一定标准分配计入各有关项目。 (2)出包工程的核算 委托外单位承包工程时,将支付给承包单位的工程价款,计入“在建工程——物业工程——**工程”科目,贷记“银行存款”等科目。 3、工程完工交付使用的核算。 企业承接的房屋共同部位、共同设施设备大修、更新改造工程完工交付使用时,其工程决算价款,须经业主委员会或物业产权人、使用人签证认可。若该工程价款由维修基金列支,则根据分摊表进行转账结算;若该工程不由维修基金列支,则根据物业产权人、使用人的签证进行价款结算。 工程完工交付使用的会计科目处理:借记“银行存款”或“长期应付款—代管基金”科目,贷记“主营业务收入—物业大修收入”科目;同时结转已完物业工程成本,借记“主营业务成本—物业大修成本”,贷记“在建工程—物业工程—**工程”科目。 四、维修基金方面 1、 科目设置 在“专项应付款”下设置明细科目“代管基金”,用于核算企业接受委托管理的房屋共用部位、共用设施设备维修基金。 2 、维修基金相关会计核算 (1)收到维修基金的核算收到维修基金时,借记“银行存款”科目,贷记“专项应付款—代管基金—本金”。 (2)维修基金利息核算企业收到银行计息通知单,属于代管基金存款的利息收入,借记“银行存款”科目,贷记“专项应付款—代管基金—利息收入”。 (3)维修基金收益核算物业企业有偿使用产权属全体业主共有的商业用房和共用设施设备,应支付的有关费用,如租赁费、承包费、有偿使用费等,作为维修基金的收益,计入“专项应付款—代管基金”的贷方。 (4)维修基金使用核算由本企业承接房屋共用部位、共用设施设备进行大修、更新、改造任务的项目,实际发生的工程支出,通过“物业工程”科目核算,核算方法同第四章(5)由外单位承接大修任务的,工程完工后,经业主委员会或者物业产权人、使用人签证认可后与承接单位进行结算,并根据维修基金分摊表进行分配转账,借记“专项应付款—代管基金”,贷记“银行存款”等科目。