T1商贸宝批发零售版在业务单据中如何使用条码枪录入商品信息?需要设置吗?
2018-5-19 0:0:0 用友T1小编T1商贸宝批发零售版在业务单据中如何使用条码枪录入商品信息?需要设置吗?
T1商贸宝批发零售版在业务单据中如何使用条码枪录入商品信息?需要设置吗?[]商品信息中将条码录入进去,做单据的时候就可以扫描条码出库了@服务社区李珊:入库的话是不是可以扫描条码就可以入库啦@艳EBF:是的
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基础地质勘探公司,合同签订完成日期为3-月份。没有签订收款日期,10月份开票并纳税。这样算是逾期申报吗要收滞纳金 _0基础地质勘探公司,合同签订完成日期为3月份。没有签订收款日期,10月份开票并纳税。这样算是逾期申报吗要收滞纳金[]
财税[2013]106号 未签订书面合同或者书面合同未确定付款日期的,为应税服务完成的当天。
即时完成当时就应该要申报纳税,10月才开票纳税在本年内应该问题 不大吧。是同年度的可税务局说活3月份干完3月纳税。10月开票纳税是逾期加收滞纳金。他们收的滞纳金合理有法律依据吗按理是在勘探完成时纳税,税局应该是执着“合同签订完成日期”这个点要在3月纳税。
税收征收管理法有提到
纳税人未按照规定期限缴纳税款的,扣缴义务人未按照规定期限解缴税款的,税务机关除责令限期缴纳外,从滞纳税款之日起,按日加收滞纳税款万分之五的滞纳金。”
但税局也不近人情吧[/撇嘴]谢谢老师
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那就恢复到4月月初,如果看不到继续恢复的话,有可能是1-3月没有反结账。四月恢复到一月既可是的,要按照月份挨个月来取消记账@服务社区苏娜:好的,已经试出来,谢谢我新买的t3财务元件没使用过账转完后没有转账凭证
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用友T3出现帐套年度演示期限已到期,怎么办?用友T3出现帐套年度演示期限已到期,怎么办?
用友T3出现帐套年度演示期限已到期,2010年底买了一个T3单机版财务软件,现在出现‘账套[001]年度[2013]的演示期限已到期’,然后让远程注册,总账不能登陆,这是什么回事?
1、加密狗验证有问题,可能是因为USB借口松动或者USB损坏等原因造成,另外,检查一下加密狗驱动是否有异常;
2、是否进行了远程注册,现在的用友T系列产品都有“强制性”的注册和验证,如果没有远程注册,也有可能出现提示演示版;
3、一个帐套出现演示版,即使再重新创建帐套也不会解决该问题,所以,如果以上两条判断都不能解决问题的话,建议你找你的软件服务商(正版产品肯定有销售商,找他们就对了)
看看是不是有加密狗,就像U盘类似的。有加密狗的话,你进入系统管理,admin登录后看看是不是显示演示版!usb硬件驱动不稳定,或者是安装了其他的软件冲突吧。
查看管理工具里的服务,看看servernt。exe这个执行文件对应的服务有没有启动(因为用友个个版本对应的服务名称不太一样),第二种情况是加密狗没有被正常识别,检查你的加密狗是不是对应你现在的软件版本,检查加密狗是不是插着,更换加密狗的usb插口看看能不能识别,查看在设备管理中是否有个职能识别卡什么的,或者重新启动下加密服务看看
如有其它不明白的问题,或需要我们解决的问题,请联系我们!电话:010-59798025。也可以通过在线咨询联系我们。天龙瑞德(北京用友软件销售服务中心)
![您好,请问下,我在打印凭证时,选项中勾选了套打模板,但是在打印凭证时,在套打设置中勾选套打模板时就提示设置失败,请手工引入,是什么原因?](http://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/img/2016/10/24/1477280849bk5J.jpg)
您好,请问下,我在打印凭证时,选项中勾选了套打模板,但是在打印凭证时,在套打设置中勾选套打模板时就提示设置失败,请手工引入,是什么原因? 您好,请问下,我在打印凭证时,选项中勾选了套打模板,但是在打印凭证时,在套打设置中勾选套打模板时就提示设置失败,请手工引入,是什么原因?
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汇兑结算方式是付款单位委托银行将款项汇往外地收款单位或个人的一种结算方式。
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汇兑结算方式适用于异地之间各种款项的结算。汇兑分为信汇和电汇两种,由汇款人根据对汇款快慢的要求选择使用。这种结算方式划拨款项简便,比较灵活,适用面广,可用于各种资金调拨,清理旧欠,结算货款等。信汇款项可以转账,也可以支取现金,而且没有金额起点的限制,用于各行各业之间的资金往来十分方便。
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自动编号: | 11773 | 产品版本: | U8.51 |
产品模块: | 系统环境 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | u85x | 关 键 字: | 系统管理 |
问题名称: | 系统管理不能运行 | ||
问题现象: | 系统管理不能运行,提示无法找到系统数据库。 | ||
原因分析: | 系统数据库不存在。 | ||
解决方案: | 在HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Ufsoft\WF\V8.510\Setup中把setup值installok改成installed,再运行系统管理重新建立系统数据库,再把备份引进来。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
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![有形动产经营租赁售后回租的财税处理](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
有形动产经营租赁售后回租的财税处理 有形动产经营租赁售后回租的财税处理 《企业第21号——租赁》(以下简称21号准则)依据租赁的目的以及租赁资产所有权有关的风险和报酬归属于出租人和承租人的程度不同,将租赁分为租赁和经营租赁,售后回租也因此分为售后回租形成融资租赁和售后回租形成经营租赁两种。现举例说明经营租赁售后回租业务的与会计处理。 售后回租形成经营租赁的会计处理 21号准则第三十二条规定,售后租回交易认定为经营租赁的,售价与资产账面价值之间的差额应当予以递延,并在租赁期内按照与确认租金费用一致的方法进行分摊,作为租金费用的调整。但是,有确凿证据表明售后租回交易是按照公允价值达成的,售价与资产账面价值之间的差额应当计入当期。 例如,2011年12月31日,甲公司将一台全新办公设备以200万元的价格出售给乙公司(该设备公允价值为220万元、账面价值为160万元,预计使用10年),同时签订一份租赁合同,规定甲公司在2012年1月1日将设备租回,租期4年。2012年~2015年,甲公司每年支付租金分别为25万元、20万元、15万元、20万元。租赁期满后乙公司收回设备(除、外,不考虑其他税费)。 1.2011年12月31日结转出售设备的成本: 借:固定资产清理 1600000 贷:固定资产 1600000。 2.2011年12月31日计算未实现售后租回损益: 借:银行存款 2000000 贷:固定资产清理 1600000 应交税费——增值税(销项税额) 319658.12 递延收益——未实现售后租回损益(经营租赁) 80341.88。 租回资产时,不务处理,只需做备查登记。 3.按直线法分摊租金费用:(25+20+15+20)÷4=20(万元)。 按租金支付比例分摊递延收益: 2012年为80341.88×25÷80=25106.84(元),2013年~2015分别为20085.47元、15064.10元和20085.47元。会计处理如下: 2012年: 借:管理费用 200000 长期待摊费用 50000 贷:银行存款 250000 借:递延收益——未实现售后租回损益(经营租赁) 25106.84 贷:管理费用 25106.84。 2013年: 借:管理费用 200000 贷:银行存款 200000 借:递延收益——未实现售后租回损益(经营租赁) 20085.47 贷:管理费用 20085.47。 2014年: 借:管理费用 200000 贷:银行存款 150000 长期待摊费用 50000 借:递延收益——未实现售后租回损益(经营租赁) 15064.10 贷:管理费用 15064.10。 2015年: 借:管理费用 200000 贷:银行存款 200000 借:递延收益——未实现售后租回损益(经营租赁) 20085.47 贷:管理费用 20085.47。 售后回租形成经营租赁的税务处理 1.增值税:增值税暂行条例第七条规定,人销售货物或者应税劳务的价格明显偏低并无正当理由的,由主管税务机关核定其销售额。 应计提销项税额=2200000÷1.17×0.17=319658.12(元)。由于是按17%计提增值税,可以按规定开具增值税专用发票。 如果属于“营改增”试点地区的租赁公司,还可以就收到的利息开具增值税专用发票,承租方可按规定抵扣进项税额(笔者注:由于目前“营改增”试点政策关于融资租赁业务的规定尚不明确,在此不再赘述)。 2.企业所得税:企业所得第四十七条规定,企业实施其他不具有合理商业目的的安排而减少其应纳税收入或者所得额的,税务机关有权按照合理方法调整。 由于出售设备的价格200万元不是公允价值,2011年企业所得税申报时须进行合理调整,调增应纳税所得额2200000-1600000-319658.12=280341.88(元)。 其中“递延收益——未实现售后租回损益(经营租赁)”80341.88元是可抵扣暂时性差异,200000元是永久性差异。 2012年~2015年,企业所得税申报时,分别做纳税调减25106.84元、20085.47元、15064.10元、20085.47元。 上述例题中,如该办公设备是以公允价值220万元成交的,则甲公司应当将售价与资产账面价值的差额计入当期损益。甲公司第二步会计处理如下: 借:银行存款 2200000 贷:固定资产清理 1600000 应交税费——增值税(销项税额) 319658.12 营业外收入 280341.88。 由于是按17%计提增值税,可以按规定开具增值税专用发票。各年支付租金分录不变,不存在按租金支付比例分摊递延收益的问题,财税处理无差异,不需做纳税调整。