这个怎么左边和右边相等?
2018-6-6 0:0:0 用友T1小编这个怎么左边和右边相等?
这个怎么左边和右边相等?![](http://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/img/2016/06/20/14663921069SEv.png)
检查公式,判断问题这个公式应该是什么样的?本年累计是lfs公式
如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下答案
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用友T3企管通业务员提成如何计算 用友T3企管通业务员提成如何计算
如何在销售业务中通常按照业务员的销售金额和一定的提成比例计算业务员的销售提成?可以通过“单据数值自定义项”实现业务员提成的计算,同时在“销售毛利统计表”中统计出各种产品的销售金额、成本、费用、业务员提成。
方法:1.在“系统管理”–“单据设计”–“销货单”–“自定义设置”中启用两个“销货单表体数值自定义项”,“显示名称”可以设置为“提成比例”和“业务员提成”
2.设置业务员提成的公式为金额*提成比例
3.填制“销货单”–录入业务员的“提成比例”,可以根据设置好的公式自动计算“业务员提成金额”
4.查询销售毛利统计表,将自定义项显示出来从中可以看到“销售金额”、“成本”、“费用”、“业务员提成”和“毛利”。
如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地
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您好,第一,您要查询14年的帐的话,您登陆日期改为2014年登陆进去,第二,在初始化设置,会计科目中,若是该科目挂了数量核算,做凭证的时候才会跳出输入数量和单价的方框。第三,您回复的数据您可以检查下是否是2014年的数据,您打开2014年的备份数据,其中有zw.bak的文件,您复制一份备份好之后,将后缀名修改为zw.mdb,然后双击打开,看下g_vouch表和g_pvouch表里面的凭证日期是否是2014年
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为什么之前还有结转的未交增值税,现在怎么就没有了,测算金额怎么也是灰色的 _0为什么之前还有结转的未交增值税,现在怎么就没有了,测算金额怎么也是灰色的
@小飞霞已经结账或者做完结转损益了吧您看一下时间轴,您现在是4月,4月您录入凭证了吗?@老师,能否帮我看一下为什么我的资产负债表不平衡呢?我找不到原因了 http://u2f6gv42t9tr.chanapp.co ... x/0/0这是进入易代账后的网址请问您的问题解决了吗?
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![如何设置T6人办资源管理的套打用友工资单](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
如何设置T6人办资源管理的套打用友工资单如何设置T6人办资源管理的套打用友工资单
如何设置T6人办资源管理的套打用友工资单
用友中可以使用用友保密工资单来打印工资单。如何来设置T6人办资源管理软件的套打用友工资单。
一。基础设置
在主界面上点击 财务会计 ----- 工资管理 ----- 设置
进入 工资项目设置 ,
1、 点击 增加 ,出现空白工资项目
2、 选中空白工资项目,点击 名称参照 下拉框,选择要增加的工资项目,如 基本工资
3、 通过 移动 可以调整项目顺序
点击 部门设置 ,选择 增加、修改、删除 操作可以进行部门信息的基本设置,设置完成点击保存
点击 人员档案 ,点击 增加 ,录入人员信息,人员编号默认是10位
二。.打印设置
点击 工资管理 ------- 统计分析 ------ 工资表 ,在弹出的窗口选择 工资发放条 ,点击 查看
弹出选择部门窗口,选择要打印的部门,点击 确认
查询出来要打印人员的工资列表
三。工资单模版设计
在 工资发放条 界面点击 套打 ,进入模板编辑器
先选择 用友套打 还是自定义套打,如选择 用友套打 则系统自带模板格式,如果选择 自定义套打 则需完新设计。
选中单元格后点击鼠标右键可自己添加静态、动态数据、清除单元格内容、插入行、插入列、删除行、删除列等操作根据需要来自定义套打的模版。
如果需要添加新的动态数据则需要回到上文中提到的 录入工资项目设置
四。页面设置
如模版设置好以后上面套打出来的工资单跟实际三层保密工新单位置不符有偏差可以通过页面设置来更改偏移量
点击 信封套打 界面上的 页面设置 ,选择 打印机分页 ,选择打印机名称和纸张大小,(纸张大小的设置一般在 控制面板 中 打印机 里面进行设置),这里我们选择已经在打印机中设置好的纸张尺寸,名称为保密工资单,宽度为241.0mm,高度为93mm。具体根据买的工资单的实际大小来设置
五、页边距调整
点击 信封套打 界面上的 页面设置 ,选择 页边距分页 不同打印机的页边距设置参数也不同,所以需要客户根据我们设置好的页边距做一下微调
调整完后,保存模版即可,一直调到完美的打印位置。
综上情况,对于用友T6人力资源管理软件如何设置套打用友工资单。
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用友T3用友通项目总账显示串行 用友T3用友通项目总账显示串行
项目管理中,查询项目总账时,合计数结果总在最后一行行中显示,没有在合计行中显示。账套项目大类“工程项目”,项目编码是中文,编码本来是为了方便用户录入用的,现在录成中文编码,项目总账是按编码排序,用中文编码的项目就会排到合计下面。将“工程项目”的项目编码更新成阿拉伯数字或字母,涉及表有总账GL_accvouch凭证明细表,GL_accass辅助账表,Gl_bfreq常用凭证表,fitemss02用户账套的工程项目表举例:update GL_accvouch set citem_id=’用户新更新的项目编码’ where citem_class=’02′ update GL_accass set citem_id=’用户新更新的项目编码’ where citem_class=’02′ update Gl_bfreq set citem_id=’用户新更新的项目编码’ where citem_class=’02′ update fitemss02 set citemcode=’用户新更新的项目编码’。如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地
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问题号: | 5368 |
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补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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按照融资租赁的方式,不能算你们的固定资产@倪玲1457921978:老师,那该怎么入账呢?@o_o1474259777: 出租人对融资租赁的会计处理
(—)租赁开始日的会计处理。出租人应将租赁开始日最低租赁收款额作为应收融资租赁款的入账价值,并同时将最低租赁收款额与担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益。
在租赁开始日,出租人应按最低租赁收款额,借记“应收融资租赁款”科目,按租赁资产的原账面价值,贷记“融资租赁资产”科目,按上述科目计算后的差额,贷记“未实现融资收益”科目。
(二)初始直接费用的会计处理。出租人发生的初始直接费用,通常包括印花税、佣金、律师费、差旅费、谈判费等。由于在计算内含报酬率时已考虑了初始直接费用的因素,为了避免未实现融资收益高估,在对出租人融资租赁初始直接费用进行初始确认时,应对未实现融资收益进行调整,借“未实现融资收益”,贷“长期应收款”。
(三)未实现融资收益的分配。出租人每期收到的租金包括本金和利息两部分。未实现融资收益应当在租赁期内各个期间进行分配,确认为各期的融资收入。分配时,出租人应当采用实际利率法计算当期应确认融资收入,在与实际利率法计算结果无重大变化的情况下,也可以采用直线法和年数总和法。
出租人每期收到的租金,借记“银行存款”科目,贷记“应收融资租赁款”科目。同时,每期确认融资租赁收入时,借记“未实现融资收益”科目,贷记“融资收入”科目。
(四)未担保余值发生变动时的会计处理。由于未担保余值的金额决定了租赁内含利率的大小,从而决定着融资未实现收益的分配,因此,为了真实反映企业的资产和经营业绩,根据谨慎性原则的要求,在未担保余值发生减少和已确认损失的未担保余值得以恢复的情况下,都应重新计算租赁内含利率,以后各期根据修正后的投资净额和重新计算的租赁内含利率确定应确认的融资收入。未担保余值增加时,不做调整。其账务处理如下:
1、期末,出租人的未担保余值的预计可回收金额低于其账面价值的差额,借记“资产减值损失”,贷记“未担保余值减值准备”。同时,将未担保余值减少额与由此所产生的租赁投资净额的减少额的差额,借记“未实现融资收益”,贷记“资产减值损失”。
2、如果已确认的未担保余值得以恢复,应在原已确认的损失金额内转回,借记“未担保余值减值准备”。贷记“资产减值损失”。同时,将未担保余值恢复额与由此所产生的租赁投资净额的增加额的差额,借记“资产减值损失”,贷记“未实现融资收益”。
(五)或有租金的会计处理。或有租金应当在实际发生时确认为当期损益。借记“应收账款”、“银行存款”等科目,贷记“融资收入”
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经常出现账套年度演示期限已到期,怎么办?
最近经常有用户在使用用友财务管理软件的时候提示“演示期限已到期”,如下图。特别是T3用户,T+、T6和U8用户也会出现类似问题。越是报税期越出现的频繁,越是着急越是出问题,出现这种问题, 不能做账填制会计凭证了,也出不了财务报表,很多会计都非常的着急。该怎么办呢?别着急啦,本文会详细讲解决方案。全心全意为用户排忧解难是用友天龙瑞德公司的服务宗旨。
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麻烦问下,T3升级T6,是不是要先安装6.1,用工具升级,再导出帐套,安装6.5,再升级到6.5? 麻烦问下,T3升级T6,是不是要先安装6.1,用工具升级,再导出帐套,安装6.5,再升级到6.5?[]
[/强]您好!您理解的是对的,要在T6 6.1环境下使用T3升级T6的工具,升级完成后,恢复到6.1环境,备份出6.1的数据,安装6.5,再升级到6.5
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销售管理中的多层投产中我想显示BOM有没有审核过可以吗?
销售管理中的多层投产中我想显示BOM有没有审核过可以吗? 销售管理中的多层投产中我想显示BOM有没有审核过可以吗?[]
您好,不审核是不能都层投产的@畅捷服务李笑旺:可以的啊销售出库单提示存货数量不够出库。已经设置允许0库存出库,还有就是可用量控制的单据也把勾选去掉了
销售出库单提示存货数量不够出库。已经设置允许0库存出库,还有就是可用量控制的单据也把勾选去掉了 销售出库单提示存货数量不够出库。已经设置允许0库存出库,还有就是可用量控制的单据也把勾选去掉了[]
看下存货的计价方式,如果是先进先出、个别计价,或者是带批号管理的,不受允许零出库的控制,默认不允许零出库
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问题解答
培训教程
还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗?
还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗? 还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗?[]
有收入才能结转成本的那成本挂哪个科目啊?其他应收款吗?@若只如初见520:要是销售的产品的话,产品本来做在库存里啊,要是人工施工的话,做在工程施工里,等有了收入在结转成本的成本与收入相对应,确认收入才能结转成本我们是人力资源公司,签了一份人事代理协议,代缴五险一金。之前收到他们的钱做了预收账款,还没给开票,现在给他们缴纳了五险一金,这些费用是入到成本吗?@若只如初见520:代付代缴应该走其他应收款/其他应付款@口袋的天空焕:那我做到其他应收款,等到开票了,有收入后,把预收的转入主营业务收入,其他应收款转入主营业务成本,,这样对吗@若只如初见520:代缴的五险一金你们也给开票么?@口袋的天空焕:开在一张发票上面,昨天还一直纠结这个问题,受累帮忙看看代缴的五险一金你们不是已经说到客户的款项了么,那个不应该作为你们的成本吧?@口袋的天空焕:我现在也纠结是做成本还是其他应收款冲了,税务局说这张发票的开票金额都要入营业额,那我支出的是不是成本@若只如初见520:。。。那要是代缴的五险一金都算是收入的话,那你们为客户缴纳五险一金的时候也走的是管理费用啊进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误
进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误 进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误[]
反复执行修复工具,直到修复到没有错误为止。建议备份好之前数据,损坏严重的情况下,也有可能修复不好,无限报错。use ufdata_071_2015
select * from code执行这语句时报上述错误@廖深根:构架损坏可能很难修复。尝试使用工具下载中的数据库修复工具,进行修复。然后还有个账套也是提示所选行业性质与科目不相符,经检查无误,但是进入账套还是提示不符@廖深根:根据您的描述,一致性错误导致的行业性质与科目不相符,您先修复成功,再来解决这个问题吧。修复数据库?@廖深根:请参考之前给您的回复。尝试使用工具下载中的数据库修复工具,进行修复。但是结构错误很难修复,工具只能修正一些简单错误。不保证工具一定管用。如果持续报错,建议您寻求专业的数据修复公司尝试修复。@服务社区窦佳:工具使用前,请注意备份账套。