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T+121,的零售管理,这个门店经营状况表,的销售收入和预收,是从哪些单据上取数的。是针对专柜的,自营店这两个选项应该娶不到数吧?

2019-3-9 16:20:0 用友T1小编

T+121,的零售管理,这个门店经营状况表,的销售收入和预收,是从哪些单据上取数的。是针对专柜的,自营店这两个选项应该娶不到数吧?

T+121,的零售管理,这个门店经营状况表,的销售收入和预收,是从哪些单据上取数的。是针对专柜的,自营店这两个选项应该娶不到数吧?

销售收入:是根据门店档案的所属部门统计销货单含税金额合计/金额合计。
预收:根据门店统计预收款类型的收款单金额
就是在相应的单据上录入了门店的就会统计出来。

如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下答案

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最新信息

T1中把包间费用按小时收费,设计成商品出库销售,在入库的时候用什么单据,会影响那些数据,我自己加了个供应商是自己的公司,然后做了一个获赠单,但是必须要有金额,这样的话最终会影响财务中的数据,库存商品金额,请问怎么解决,如何把它作为无成本销售,或者不影响财务数据(最终要与T3对接)

T1中把包间费用按小时收费,设计成商品出库销售,在入库的时候用什么单据,会影响那些数据,我自己加了个供应商是自己的公司,然后做了一个获赠单,但是必须要有金额,这样的话最终会影响财务中的数据,库存商品金额,请问怎么解决,如何把它作为无成本销售,或者不影响财务数据(最终要与T3对接) T1中把包间费用按小时收费,设计成商品出库销售,在入库的时候用什么单据,会影响那些数据,我自己加了个供应商是自己的公司,然后做了一个获赠单,但是必须要有金额,这样的话最终会影响财务中的数据,库存商品金额,请问怎么解决,如何把它作为无成本销售,或者不影响财务数据(最终要与T3对接)[]

无成本销售?进价是0不就可以
您好,出库必须要有成本,若不想影响到财务数据,建议手工在T3里面填制凭证调整。

计提增值税分录怎么做

计提增值税分录怎么做 计提增值税分录怎么做[]

补充,一般纳税人
一般计税计销项税额,简易计税计未交增值税,预缴计应交税费--预缴增值税。
增值税需要计提?应该不是的吧,是确认收入时的时候

使用技巧

知 识 库

  • T+普及版没有预收冲应收之类的?销售单没有使用预收这个功能?要在收款单里面才有?

    T+普及版没有预收冲应收之类的?销售单没有使用预收这个功能?要在收款单里面才有?

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    是的,没有。在收款单上使用预收。
    @服务社区刘小艳:然后我有一笔预收款,现在存在应收款,如何做预收冲应收呢?怎么核销不了?
    做收款单,表头录入使用预收,选应收单据进行核销。

  • T+软件里面收款单已经做完核销的如何弃审

    T+软件里面收款单已经做完核销的如何弃审

    T+软件里面收款单已经做完核销的如何弃审 T+软件里面收款单已经做完核销的如何弃审[]

    如果有设置审核的,没有后续单据直接点击弃审;
    没有设置弃审的,需要删除收款单重新录入。

培训教程

  • 客户业务流程是先预收订金再发货,在销售订单应该要显示销售对象的预付金额方便查看。但在销售订单的“设置”里有看到“订金”并都是勾选了显示状态,可是实际上却没有在表单中找到这些栏位,这是什么原因?

    客户业务流程是先预收订金再发货,在销售订单应该要显示销售对象的预付金额方便查看。但在销售订单的“设置”里有看到“订金”并都是勾选了显示状态,可是实际上却没有在表单中找到这些栏位,这是什么原因?

    客户业务流程是先预收订金再发货,在销售订单应该要显示销售对象的预付金额方便查看。但在销售订单的“设置”里有看到“订金”并都是勾选了显示状态,可是实际上却没有在表单中找到这些栏位,这是什么原因? 客户业务流程是先预收订金再发货,在销售订单应该要显示销售对象的预付金额方便查看。但在销售订单的“设置”里有看到“订金”并都是勾选了显示状态,可是实际上却没有在表单中找到这些栏位,这是什么原因?

    先在收款单做一笔该客户的预收,然后销售订单中应该是显示出上图的这些订金内容,但销售订单中的“订金金额”却是需要手动录入的,而不是关联该客户的预收金额,还是说T+的预收订金不是这样走的?
    @贺工:你的业务流程是否是一定要有预收款才可以发货?
    @畅捷服务刘攀: 必须选是或不是吗?大部分都是先预收款再发货
    @贺工:不一定,我是了解一下,因为T+的订金流程可能与你理解的有出入,是直接在订单上填订金金额之后自动生成预收款单,便于下次销货单的时候可以直接使用预收款。
    但实际上客户是销售跟财务分开的,财务不会下订单,他们收到款会告诉销售
    @畅捷服务刘攀: 但实际上客户是销售跟财务分开的,财务不会下订单,他们收到款会告诉销售。而且收到的也许是超额订金,就是本次销售可能5000,但预收也许收10000
    @贺工:所以说你的业务流程应该修改一下,财务做收款单形成预收款,下订单的时候就不用填了,因为销售都不知道给没给,等财务开票的时候,也就是做销货单的时候,财务自己去使用预收 款就行了的。
    @畅捷服务刘攀: 现在就是要这样做啊,但是系统不能显示预收,用户希望在销售订单就可以看到该客户的预收订金余额。此客户是使用分销模块,他们预收的是加盟商的订金,所以内部的结算比较特殊,因是下级营销机构通过协同产生的销售订单草稿,销售是要在确定收到后才会下订单
    @贺工:你可以增加一个单据数据型专用自定义项,取基础档案,客户的预收余额。这样看看是否达到你的需求?
    @畅捷服务刘攀: 好的,但是截图上这些栏位不能直接使用?
    @贺工:这些是你在点订边上的小方框出来的栏目值。

  • 畅捷通T+如何冲销之前的预收款?

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    畅捷通T+如何冲销之前的预收款,使之不在做收款单的时候显示?冲销之前的预收款可以做一笔红字的预收款,但是业务往来里没有预收冲预收,这样就会导致做收款单的时候有两笔预收款。点击“业务往来”—“收款单”,做一笔红字的预收款。然后再点击“业务往来”—“往来冲销”—“预收冲应收”,在“预收冲销明细”界面点击“选单”,选择之前的两笔预收款的单据,然后“保存”,再做收款单的时候就不会显示还有两笔预收款。如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地

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