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T+应收票据怎样走业务,做收款单,但是应收票据在科目设置里怎样设置的

2019-3-9 16:20:0 用友T1小编

T+应收票据怎样走业务,做收款单,但是应收票据在科目设置里怎样设置的

T+应收票据怎样走业务,做收款单,但是应收票据在科目设置里怎样设置的[]

目前没有正规流程,只能建议变通处理,加一个结算方式是票据的,在收付款单里,并且在表头加入项目,然后在生成凭证时可以按项目来设置科目名称。
--就是科目设置在哪?应收里面吗?
@赵灵灵:系统管理下面有科目设置菜单
--在哪里设置比较合适
应付科目后面的设置,点开,里面可以设置项目带出科目

如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下答案

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最新信息

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新开公司关于要有半年(三个月)的辅导期
@龍心:我们在国税已零申报快两年了,小微企业,今天收到国税短信
@zangpeng:要你做什么?
@龍心:【江苏国税】尊敬的某某贸易有限公司:尊敬的纳税人: 您的纳税申报辅导人员为第五税务局某某,联系电话13552902。办公室详细地址:号国税局9。[国家税]这是什么意思啊?
这可能是你的税务专管员或者税务联系人吧
@龍心:不会是要查我们的吧?

为什么这个金额是成本金额,在哪可以调成销售金额呢

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出库单上的金额就是成本金额的,您点击栏目可勾选字段。

使用技巧

  • 退回订金的处理

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    通知识库
    问题号:38879
    适用产品:T十系列
    软件版本:T+ 11.5
    软件模块:业务往来
    问题名称:退回订金的处理
    问题现象:采购订单上的订金生成的收款单已经制单,如果不想删除凭证该如何做退回订金的处理?
    问题原因:见问题答案
    关键字:订金
    解决方案:<P>做红字收款单</P>
    <P>新增一张收款单,金额为订金金额,方向为负,然后直接保存生成红字预付款。进入“业务往来”-“往来冲销”-“预付冲应付”-“选单”选择红字收款单和蓝字收款单-不“分摊”直接“保存”,最后红字收款单生成红字凭证即可 </P>
    行业:通用
    补丁编号:
    解决状态:临时解决方案
    录入日期:2016-03-16 15:23:45
    最后更新时间:

  • t+ 用户组在录收款单冲前期欠款的时候,没有选单权限,请问在哪里放开权限?

    t+ 用户组在录收款单冲前期欠款的时候,没有选单权限,请问在哪里放开权限?

    t+ 用户组在录收款单冲前期欠款的时候,没有选单权限,请问在哪里放开权限? t+ 用户组在录收款单冲前期欠款的时候,没有选单权限,请问在哪里放开权限?[]

    在系统管理—用户权限中可以设置单据的权限。
    @服务社区刘小艳:我知道在基础设置里设权限,我只想放开这一个选单的权限,请告知具体涉及到哪些,谢谢
    @服务社区刘小艳:望告知,谢谢
    销售单的查询权限要允许
    @黑龙江永大于工:已开放,不行。。
    这边测试了下,只要有收款单的权限就可以选单,并且可以选到销货单和收入单,不需额外放开其他权限,请您再新增一个独立用户,给予收款单权限看一下。

知 识 库

  • T+普及版没有预收冲应收之类的?销售单没有使用预收这个功能?要在收款单里面才有?

    T+普及版没有预收冲应收之类的?销售单没有使用预收这个功能?要在收款单里面才有?

    T+普及版没有预收冲应收之类的?销售单没有使用预收这个功能?要在收款单里面才有? T+普及版没有预收冲应收之类的?销售单没有使用预收这个功能?要在收款单里面才有?[]

    是的,没有。在收款单上使用预收。
    @服务社区刘小艳:然后我有一笔预收款,现在存在应收款,如何做预收冲应收呢?怎么核销不了?
    做收款单,表头录入使用预收,选应收单据进行核销。

  • T+软件里面收款单已经做完核销的如何弃审

    T+软件里面收款单已经做完核销的如何弃审

    T+软件里面收款单已经做完核销的如何弃审 T+软件里面收款单已经做完核销的如何弃审[]

    如果有设置审核的,没有后续单据直接点击弃审;
    没有设置弃审的,需要删除收款单重新录入。

培训教程

  • 不能删除收付款单

    不能删除收付款单

    不能删除收付款单 不能删除收付款单

    通知识库
    问题号:40221
    适用产品:T十系列
    软件版本:T+ 11.5
    软件模块:业务往来
    问题名称:不能删除收付款单
    问题现象:收付款单删除按钮是灰色的,请问是何原因?
    问题原因:见问题答复。
    关键字:收付款单删除
    解决方案:收付款单删除不了只有两种可能。1、已经生成凭证。2、是销货单现结或订单预收款自动生成的。第一种情况,请使用“联查凭证”功能,如果有凭证,需删除凭证后在对收款单进行操作。对于第二种情况,可以将收款单上的“来源单据号”调出。这样可以直接看出他是否是其他单据自动生成的。找到来源单据,将其弃审,收付款单会自动删除。
    行业:通用
    补丁编号:
    解决状态:临时解决方案
    录入日期:2016-03-16 15:23:45
    最后更新时间:

  • 客户业务流程是先预收订金再发货,在销售订单应该要显示销售对象的预付金额方便查看。但在销售订单的“设置”里有看到“订金”并都是勾选了显示状态,可是实际上却没有在表单中找到这些栏位,这是什么原因?

    客户业务流程是先预收订金再发货,在销售订单应该要显示销售对象的预付金额方便查看。但在销售订单的“设置”里有看到“订金”并都是勾选了显示状态,可是实际上却没有在表单中找到这些栏位,这是什么原因?

    客户业务流程是先预收订金再发货,在销售订单应该要显示销售对象的预付金额方便查看。但在销售订单的“设置”里有看到“订金”并都是勾选了显示状态,可是实际上却没有在表单中找到这些栏位,这是什么原因? 客户业务流程是先预收订金再发货,在销售订单应该要显示销售对象的预付金额方便查看。但在销售订单的“设置”里有看到“订金”并都是勾选了显示状态,可是实际上却没有在表单中找到这些栏位,这是什么原因?

    先在收款单做一笔该客户的预收,然后销售订单中应该是显示出上图的这些订金内容,但销售订单中的“订金金额”却是需要手动录入的,而不是关联该客户的预收金额,还是说T+的预收订金不是这样走的?
    @贺工:你的业务流程是否是一定要有预收款才可以发货?
    @畅捷服务刘攀: 必须选是或不是吗?大部分都是先预收款再发货
    @贺工:不一定,我是了解一下,因为T+的订金流程可能与你理解的有出入,是直接在订单上填订金金额之后自动生成预收款单,便于下次销货单的时候可以直接使用预收款。
    但实际上客户是销售跟财务分开的,财务不会下订单,他们收到款会告诉销售
    @畅捷服务刘攀: 但实际上客户是销售跟财务分开的,财务不会下订单,他们收到款会告诉销售。而且收到的也许是超额订金,就是本次销售可能5000,但预收也许收10000
    @贺工:所以说你的业务流程应该修改一下,财务做收款单形成预收款,下订单的时候就不用填了,因为销售都不知道给没给,等财务开票的时候,也就是做销货单的时候,财务自己去使用预收 款就行了的。
    @畅捷服务刘攀: 现在就是要这样做啊,但是系统不能显示预收,用户希望在销售订单就可以看到该客户的预收订金余额。此客户是使用分销模块,他们预收的是加盟商的订金,所以内部的结算比较特殊,因是下级营销机构通过协同产生的销售订单草稿,销售是要在确定收到后才会下订单
    @贺工:你可以增加一个单据数据型专用自定义项,取基础档案,客户的预收余额。这样看看是否达到你的需求?
    @畅捷服务刘攀: 好的,但是截图上这些栏位不能直接使用?
    @贺工:这些是你在点订边上的小方框出来的栏目值。

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