审核凭证时出现94NULL错误
2016-5-14 0:0:0 用友T1小编审核凭证时出现94NULL错误
审核凭证时出现94NULL错误问题号: | 15767 |
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解决状态: | 临时解决方案 |
软件版本: | 8.70 |
软件模块: | 总账 |
行业: | 通用 |
关键字: | 审核凭证时出现94NULL错误 |
适用产品: | 8.7 |
问题名称: | 审核凭证时出现94NULL错误 |
问题现象: | 审核凭证时出现94NULL错误 |
问题原因: | ufsystem库中操作员有编号无姓名 |
解决方案: | ufsystem库中操作员有编号无姓名 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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![企业以盈余公积转增资本时,转增资本后留存的盈余公积不得少于注册资本的多少? _0](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
企业以盈余公积转增资本时,转增资本后留存的盈余公积不得少于注册资本的多少? _0企业以盈余公积转增资本时,转增资本后留存的盈余公积不得少于注册资本的多少?
转增后留存的盈余公积的数额不得少于注册资本的25%。
公司将盈余公积转增资本时,必须经股东会决议批准。在实际将盈余公积转增资本时,要按股东原有持股比例结转。盈余公积转增资本时,转增后留存的盈余公积的数额不得少于注册资本的25%。
盈余公积转增资本会计准则:
一、本科目核算企业从净利润中提取的盈余公积。
二、本科目应当分别“法定盈余公积”、“任意盈余公积”进行明细核算。
外商投资企业还应分别“储备基金”、“企业发展基金”进行明细核算。
中外合作经营在合作期间归还投资者的投资,应在本科目设置“利润归还投资”明细科目进行核算。
三、盈余公积的主要账务处理。
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外商投资企业按规定提取的储备基金、企业发展基金、职工奖励及福利基金,借记“利润分配——提取储备基金、提取企业发展基金、提取职工奖励及福利基金”科目,贷记本科目(储备基金、企业发展基金)、“应付职工薪酬”科目。
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经股东大会决议,用盈余公积派送新股,按派送新股计算的金额,借记本科目,按股票面值和派送新股总数计算的股票面值总额,贷记“股本”科目。
中外合作经营根据合同规定在合作期间归还投资者的投资,应按实际归还投资的金额,借记“实收资本——已归还投资”科目,贷记“银行存款”等科目;同时,借记“利润分配——利润归还投资”科目,贷记本科目(利润归还投资)。
四、本科目期末贷方余额,反映企业的盈余公积。
![用友T3财务通卡片管理报错实时错误91](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
用友T3财务通卡片管理报错实时错误91 用友T3财务通卡片管理报错实时错误91
版本号:财务通标准版2005, 数据库:SQL2000 当打开”卡片管理”再点击卡片时,提示”实时错误91,未设置对象变量或WITH BLOCK 变量” 的错误信息。 计算机名是“CWSERVER”,系统变量路径是“D:\WINNT\TEMP”,应该不是计算机名或系统变量问题。该帐套2002、2003、2004年有上述问题,而2005、2006、2007年度有些卡片打开是没问题的,但打开“开始使用日期”为“2005-02-01”的卡片就有上述问题。此问题可先排除机器环境问题,确定为账套问题,此种情况下,可查看数据库中fa_cards、fa_deprtranstions、fa_item、fa_itemsmanul等几个表。如本例,经查看,2002、2003、2004三年的帐套的卡片在反映自定义项目值的表fa_itemsmanual中记录为空,因此出现打开卡片时,调用卡片样式时找不到记录,发生报错;2005、2006、2007这三年的帐套中,有部分卡片在反映自定义项值的表fa_itemsmanual中记录为空(卡片编号范围为00682——01417),其他卡片正常。因此出现打开部分卡片报错的现象。修改帐套,将这些卡片的记录增加到表fa_itemsmanual中即可,可分别对各个帐套执行下面的语句。 insert into fa_itemsmanual (scardnum) select distinct scardnum from fa_cards where scardnum not in (select scardnum from fa_ItemsManual) 然后对于这些卡片的具体的自定义项的值得内容,手工修改fa_itemsmanual表中对应的字段值即可。 操作前请备份数据库。如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地
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采购计划如何合并需求采购计划如何合并需求
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年度结转存货核算中后期初和期末不一致,金额相同但是数量不同 年度结转存货核算中后期初和期末不一致,金额相同但是数量不同
问题号: | 11408 |
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解决状态: | 临时解决方案 |
软件版本: | 8.52 |
软件模块: | 系统管理 |
行业: | 通用 |
关键字: | 年度结转 |
适用产品: | 852 |
问题名称: | 年度结转存货核算中后期初和期末不一致,金额相同但是数量不同 |
问题现象: | 年度结转存货核算中后期初和期末不一致,金额相同但是数量不同 |
问题原因: | 同解决方案 |
解决方案: | 2005年度的辅助记价表有问题,需要用工具重新算一下辅助记价表,再打上补丁后年结,再重算一下存货总帐就可以了就可以了 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
![新模板打印需要增加百分比税率](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
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用友T3用友通修改出库类别 用友T3用友通修改出库类别
发货单生成的销售出库单自动显示的出库类别是“销售出库”,怎么修改为“其他出库”类别。要改出库类别,则需要在“基础设置”-“购销存”-“销售类型”中增加销售类型,选择对应的“出库类别”为“其他出库“。修改发货单中销售类型的收发类别。
1、“基础设置”-“购销存”-“销售类型”中增加销售类型(如:销售),选择对应的“出库类别”为“其他出库”。
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![用友T6批量制单中没有记录](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
用友T6批量制单中没有记录用友T6批量制单中没有记录
期末在批量制单中,没有需要制单的业务。需要检查本月是否有计提折旧,是否删除过需制单的记录,查看折旧汇总分配周期是否为每月。1.点击“处理”-“计提本月折旧”进行本月折旧处理后查看“批量制单”;2.总账中查询是否已经进行相应制单,“总账”-“凭证”-“查询凭证”,输入过滤条件后查询;3.在“设置”-“选项”-“折旧信息”中查看“折旧汇总分配周期”是否为1个月以及“下次折旧分配月份”是否为本月。如有用友T6其它问题,请在下面回复疑问,我们将第一时间与您联系,帮助您解决问题。同时您也可以联系用友畅捷服务联盟用友4S店-用友天龙瑞德软件有限公司。用友天龙瑞德软件专业销售用友软件,用友财务软件,联系电话:010-59798025。网址:http://yun.kuaiji66.com
![审计数据转换系统的设计与研究 _0](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
审计数据转换系统的设计与研究 _0审计数据转换系统的设计与研究
「内容摘要」本文从计算机审计中审计数据转换的必要性入手,给出了审计数据转换涉及的相关操作,结合这些操作设计出审计数据转换系统,并对审计数据转换日志进行了深入探讨。
1、引言
审计数据转换是计算机审计中非常重要的一环。以下两个方面决定了在计算机审计过程中必须进行审计数据转换。
(1)提高数据质量
![设置员工工资停发](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
设置员工工资停发 设置员工工资停发
问题号: | 41094 |
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适用产品: | T3系列 |
软件版本: | T3-用友通标准版10.8plus1 |
软件模块: | 工资管理 |
问题名称: | 设置员工工资停发 |
问题现象: | 如何停发员工工资? |
问题原因: | 见问题答案。 |
关键字: | 设置员工工资停发 |
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行业: | 通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 临时解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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使用技巧
经常出现账套年度演示期限已到期,怎么办?
最近经常有用户在使用用友财务管理软件的时候提示“演示期限已到期”,如下图。特别是T3用户,T+、T6和U8用户也会出现类似问题。越是报税期越出现的频繁,越是着急越是出问题,出现这种问题, 不能做账填制会计凭证了,也出不了财务报表,很多会计都非常的着急。该怎么办呢?别着急啦,本文会详细讲解决方案。全心全意为用户排忧解难是用友天龙瑞德公司的服务宗旨。
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[/强]您好!您理解的是对的,要在T6 6.1环境下使用T3升级T6的工具,升级完成后,恢复到6.1环境,备份出6.1的数据,安装6.5,再升级到6.5
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我怎么看到的都是一样的是583.03叻。[/尴尬]
根据图2上显示的来源单据号和图1的单据编号核对,出库单不是由这张销货单生成的这个应该怎么办,最好有操作流程
这个应该怎么办,最好有操作流程 这个应该怎么办,最好有操作流程
在服务社区-更多,工具下载中下载:数据库Sa口令清除及T3注册组件工具:
http://service.chanjet.com/main/supportgongju清除sa密码,然后再登录,不行的话,请参考服务社区-知识库中的文档进行处理:
http://service.chanjet.com/zhi ... b45b0
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问题解答
培训教程
还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗?
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有收入才能结转成本的那成本挂哪个科目啊?其他应收款吗?@若只如初见520:要是销售的产品的话,产品本来做在库存里啊,要是人工施工的话,做在工程施工里,等有了收入在结转成本的成本与收入相对应,确认收入才能结转成本我们是人力资源公司,签了一份人事代理协议,代缴五险一金。之前收到他们的钱做了预收账款,还没给开票,现在给他们缴纳了五险一金,这些费用是入到成本吗?@若只如初见520:代付代缴应该走其他应收款/其他应付款@口袋的天空焕:那我做到其他应收款,等到开票了,有收入后,把预收的转入主营业务收入,其他应收款转入主营业务成本,,这样对吗@若只如初见520:代缴的五险一金你们也给开票么?@口袋的天空焕:开在一张发票上面,昨天还一直纠结这个问题,受累帮忙看看代缴的五险一金你们不是已经说到客户的款项了么,那个不应该作为你们的成本吧?@口袋的天空焕:我现在也纠结是做成本还是其他应收款冲了,税务局说这张发票的开票金额都要入营业额,那我支出的是不是成本@若只如初见520:。。。那要是代缴的五险一金都算是收入的话,那你们为客户缴纳五险一金的时候也走的是管理费用啊进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误
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