用友U8.51在支票登记簿里不能显示当前的支票号
U8.51在支票登记簿里不能显示当前的支票号
U8.51-在支票登记簿里不能显示当前的支票号
自动编号: | 7919 | 产品版本: | U8.51 | 产品模块: | 总账 | 所属行业: | 通用 | 适用产品: | 851 | 关 键 字: | 支票登记簿 | 问题名称: | 在支票登记簿里不能显示当前的支票号 | 问题现象: | 用户的数据是DOS版升级至8.51版。在填制凭证时,录入相应的支票号,但在支票登记簿里不能显示当前的支票号。999演示帐套可以 | 原因分析: | 科目名称中的符号有问题,科目名称中有()。 | 解决方案: | 到界面把科目10201到10205中,科目名称中的删除后改为允许的字符即可,如'银行存款活期' 改为'银行存款活期'
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五险一金怎么做账? 五险一金怎么做账?[]
关注你去搜索栏那里查询,一大片这样的回答1)计提工资时: 借:管理费用--工资 制造费用-工资 销售费用-工资 生产成本-工资 贷:应付职工薪酬--工资
(2)发放工资时: 借:应付职工薪酬--工资 贷:应交税费--个人所得税 贷:其他应付款--社保(个人) 贷:其他应付款--公积金(个人) 贷:库存现金
(3)交纳社保时: 借:管理费用--社保(公司承担) 借:管理费用--公积金(公司) 借:其他应付款--社保(个人) 借:其他应付款--公积金(个人)) 贷:银行存款公司部分进成本费用,个人部分进应收应付五险一金的账务处理,单位部分计入管理费用,个人部分计入其他应收款、其他应付款或应付职工薪酬下的相应明细科目@雨yu:工资怎么做呢,因为我都是按照基数来买的,然后是不是本身公司给的工资+扣减的五险一金?因为工资是3000然后,到时候扣费是在工资里面扣,那做工资是做3000吗报个税申报的时候是报3000还是扣减五险一金后的金额?@圣爵资产:个人所得税计算过程中,如果缴纳了五险一金,个人缴费的部分是可以扣除的,这部份是不需要缴纳个人所得税的。单位扣除的就不用管它的。 比如你工资5500,五除一金个人部分缴了500,企业缴了1200,计算个人所得税时, 应纳税所得额=5500-500-3500=1500 应纳税额=1500 * 0.03 = 45 你要缴纳45块钱的税。这个公式我懂了,但是我想要问的是,如果工资是3000的,然后个人是要270多的,公司给700多的,那我做工资的帐的时候是,按照3000的做还是按照2730,还是那个数目去做账?谢谢!3000@雨yu:好的,谢谢您的指导!@雨yu:那公司不是还有一部分吗?不算进工资里面去吗?缴纳的时候: 借:应付职工薪酬-XX保险 贷:银行存款 计提的时候: 借:管理费用(销售费用,生产成本,制造费用,在建工程) 贷:应付职工薪酬
会计审计准则将国际趋同化 会计审计准则将国际趋同化
日前,在英格兰与威尔士特许会计师协会(I-CAEW)在伦敦举办的125周年研讨会上,财政部部长助理王军表示,会计审计准则国际趋同化发展是经济全球化的必然要求。 王军在演讲中阐明了我国对会计审计准则国际趋同化发展的主张: 第一,趋同是进步,是方向。 第二,趋同不等同于相同。 第三,趋同需要一个过程。 第四,趋同是一种互动。
做了固定资产减少,可不可以恢复啊? 做了固定资产减少,可不可以恢复啊?[]
本月做的资产减少,没有做凭证且本月没有结账就可以恢复打开卡片管理,在役资产处下拉选择已减少资产,然后鼠标单击选择这笔资产,在左侧点击撤销减少就可。@服务社区赖海芳:上月做的,是不是要删了凭证和单子?就可以了@冉东琳Bnm:上月结账了不能撤销@服务社区赖海芳:恢复记账,全部单据删除可不可以?那就只能做资产增加?@冉东琳Bnm:你得反到上个月才能撤销,反到上个月就会导致本月的固定资产数据清空
我想问下建账时期初余额我只有资产类的没有负债类的怎么办? 我想问下建账时期初余额我只有资产类的没有负债类的怎么办?[]
可以在实收资本下面添加可以录入权益类的科目就平衡了@贾岩6V3:现在是这情况给个建议,谢谢!可以把权益里面的对应科目比如实收资本填上数据就可以了是的 ,做张凭证@畅捷服务李笑旺:嗯嗯,谢谢!@贾岩6V3:嗯嗯,谢谢!
销售发货单按NULL过滤销售发货单按NULL过滤
问题版本: | 809-U6普及版(原U8普及版3.0) | 问题模块: | 17-销售管理 | 所属行业: | 0-通用 | 问题状态: | http://yun.kuaiji66.com公示 | 关 键 字: | 销售发货单 | 适用产品: | U6 | 补 丁 号: | | 开放状态: | 用友云基地注册用户 | 原问题号: | | 提交时间: | 2008-1-8 | 问题名称: | 销售发货单按NULL过滤 | 问题现象: | 销售订单列表查询过滤——高级 1、选择:发货数量=0条件 查询显示不正确: 其中:未显示发货数量为空的订单单据 | 原因分析: | 同解决方案 | 解决方案: | 因为发货数量是数值型记录,所以无法是null进行过滤,请这样处理。进入订单列表,点滤设,找到发货数量,将该字段的数据类型由数值型变成字符串。这样在查询时就可以使用高级过滤条件“发货数量=null” 进行过滤。过滤时会将所有发货数量=0和发货数量=null的记录都过滤出来。 |
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项目预算管理程序表 项目预算管理程序表
项目预算管理程序表
T1财贸宝,设置了最高最低库存,在出库时,当现存量-出库数量小于最低库存是能不能弹出“现存量低于最低库存的提示”提示? T1财贸宝,设置了最高最低库存,在出库时,当现存量-出库数量小于最低库存是能不能弹出“现存量低于最低库存的提示”提示?[]
不会的@服务社区李珊:不能提示吗?@朱明举:不能,只能在辅助中心下的报警提示中显示的
学员在我公司平台充值200元,下订单180元,应付给教练120元的薪资,但是由于之前教练培训还欠公司50元,我们从120元里面扣除,教练好评给与10元奖励,公司免费提供保险10元,请问公司收益多少钱? 学员在我公司平台充值200元,下订单180元,应付给教练120元的薪资,但是由于之前教练培训还欠公司50元,我们从120元里面扣除,教练好评给与10元奖励,公司免费提供保险10元,请问公司收益多少钱?[]
麻烦给个相关分录
用友T3标准版打印供应商往来明细账时数据打印不出来用友T3标准版打印供应商往来明细账时数据打印不出来
用友T3用友通标准版,打印供应商往来明细账时,有的科目有期初发生,但是本期无发生额,这部分数据打印不出来? 在打印界面勾选“有期初,无发生也打印”,当该选项置灰时,则需要到“总账-选项-账簿中将明细账打印方式改为“按月排页”,重新登录软件即可。 用友天龙瑞德,购买用友产品和服务010-59798025
1。作废的凭证是不是不会有什么影响。2。我在全部记账后又新建一笔凭证,审核后,在去记账,里面没有这笔记录。是不用记了吗,3。明明有损益科目,怎么点结转凭证里面是空的,没法转。4。月未结账时到第三个月度工作总结就过不去了。5。资产负债表不平。这么多问题我怎么办呀 1。作废的凭证是不是不会有什么影响。2。我在全部记账后又新建一笔凭证,审核后,在去记账,里面没有这笔记录。是不用记了吗,3。明明有损益科目,怎么点结转凭证里面是空的,没法转。4。月未结账时到第三个月度工作总结就过不去了。5。资产负债表不平。这么多问题我怎么办呀[]
1.作废凭证之后需要整理凭证号,2从查询凭证看有没有那张凭证3.设置损益结转科目,总账-期末-转账定义-期间损益,勾选本年利润4,点击上一步,看看原因5,去和余额表核对,然后去修改公式,鉴于您的问题,建议您去找服务商远程看看哦楼上正解。如果是记账宝,损益结转需要先在初始化-设置期间损益结转定义里对应下本年例如科目,具体设置方法U盘里有学习课件。资产负债表不平,可参考社区文档进行排查http://service.chanjet.com/zhi ... b47291。作废的凭证是不是不会有什么影响——没有影响 2。我在全部记账后又新建一笔凭证,审核后,在去记账,里面没有这笔记录。是不用记了吗——记账后,查看那张凭证下方有无记账人,您就知道它有没有记账了(如果有未记账凭证,月结时会提示有未记账凭证?#) 3。明明有损益科目,怎么点结转凭证里面是空的,没法转。———您没有设置损益科目结转到哪个科目,打开转账左下方结转损益点右边绿色放大镜,打开界面右上角结余科目录入损益要结转到哪个科目(企业本年利润),点确定后全选确定 4。月未结账时到第三个月度工作总结就过不去了。——过不去,会有工作报告,认真看看是哪里没有做完,有写明的 5。资产负债表不平。这么多问题我怎么办呀——您结转不了上面的损益,资产负债平也就会平了,如果已结转,那就好好看看哪个科目没有取到数 您以上说的问题反应您对业务及软件操作不熟悉,建议联系当地用友服务中心培训[/可爱]@英FnE:棒[/强]@英FnE:[/强]
用友U8.61存货科目设置后定义的存货对应科目不起作用U8.61存货科目设置后定义的存货对应科目不起作用
U8.61-存货科目设置后定义的存货对应科目不起作用
自动编号: | 13519 | 产品版本: | U8.61 | 产品模块: | 系统环境 | 所属行业: | 通用 | 适用产品: | U861--系统服务--系统管理 | 关 键 字: | 科目 | 问题名称: | 存货科目设置后定义的存货对应科目不起作用 | 问题现象: | 在16的存货科目定义中,同一种存货针对不同仓库定义时,后定义的存货对应科目不起作用 | 原因分析: | 同解决方案 | 解决方案: | 经与开发沟通,目前“存货科目”在制单时,按最明细的栏目设置带出。如,仓库01+存货A=1211科目,仓库02+存货A=1212科目。在这种情况下生成的凭证,只判断存货,不判断仓库。如存货还相同,则取第一个存货所设置的科目(带出1211)。即,只设置仓库,按不同仓库带出科目;设置仓库+存货分类,按存货分类带入;设置仓库+存货分类+存货,按存货带入;设置仓库+存货,按存货带入。
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