我公司弄了一个网站,顾客使用缴费,款项直接打到公司账上,不需开发票,怎样做账,走什么会计科目?我公司不是网络公司
2017-7-8 0:0:0 用友T1小编我公司弄了一个网站,顾客使用缴费,款项直接打到公司账上,不需开发票,怎样做账,走什么会计科目?我公司不是网络公司
我公司弄了一个网站,顾客使用缴费,款项直接打到公司账上,不需开发票,怎样做账,走什么会计科目?我公司不是网络公司[]未开票收入按照未开票收入入账
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一、操作流程:
1、先做数据备份
2、新建年度帐
3、结转上年数据
二、具体步骤:
1、数据备份:
系统管理→系统→注册→用户名admin 密码为空→确定→账套→备份→选择要备份的账套→确定→选择备份路径→完成备份
2、新建年度帐(以2016年结转到2017年为例):
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套001-年度2016-确定-年度帐-建立-2017年年度帐-确定-关闭系统管理
3、结转上年数据:
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套-年度2017-确定-年度帐--结转上年数据-总账系统结转-选择结转方式-明细方式-错误结转科目为0说明结转成功
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我们公司打印销售单时需要打印-审核人、业务员、仓库管理员,前两者分别是单据审核人和经手人,仓库管理员软件中没有字段选不到怎么办?我们公司打印销售单时需要打印:审核人、业务员、仓库管理员,前两者分别是单据审核人和经手人,仓库管理员软件中没有字段选不到怎么办?
问题模块: 物流单据
关键字:仓库管理员
问题版本:用友T1-商贸宝批发零售版12.0
原因分析: 见问题答案。
适用产品:T1系列
问题答案:软件中虽然没有仓库管理员一项,但是我们仍然可以打印出该信息。方法是:一:将仓库管理员的姓名录入到软件的“附加说明”中。添加附加说明,要将仓库管理员的姓名录在“备注中”;二:做单据的时候在“附加说明”中选择相应的仓库管理员名称;三:打开打印报表样式设计,双击“仓库管理员”的单元格,点击“文本编辑器”中的“字段”,选择“主项数据”下的“附加说明”字段;四:保存该样式,点击左上角“文件”--“另存为样式”。
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商场“满就送”促销方式税务规划的节税分析 商场“满就送”促销方式税务规划的节税分析 某大型商场,一般人,实行查账征收方式。假定每销售100元商品,其平均商品成本为60元。年末商场决定开展促销活动,拟定“满100送20”,即每销售100元商品,送出20元的优惠。具体方案有如下几种选择: ①顾客购物满100元,商场送8折商业折扣的优惠; ②顾客购物满100元,商场赠送折扣券20元(不可兑换现金,下次购物可代币结算); ③顾客购物满100元,商场另行赠送价值20元礼品; ④顾客购物满100元,商场返还现金“大礼”20元; ⑤顾客购物满100元,商场送加量,顾客可再选购价值20元商品,实行捆绑式销售,总价格不变。 现假定商场单笔销售了100元商品,各按以上方案逐一分析各自的负担和税后净利情况如下(不考虑城建税和教育费附加等附加税费): 方案一:满就送折扣的分析 这一方案企业销售100元商品,收取80元,只需在销售票据上注明折扣额,销售收入可按折扣后的金额计算,假设商品增值税率为17%,企业所得税税率为25%,则:应纳增值税=(80÷1.17)×17%-(60÷1.17)×17%=2.90(元);销售毛利润=80÷1.17-60÷1.17=17.09(元);应纳企业所得税=17.09×25%=4.27(元);税后净收益=17.09-4.27=12.82(元)。 方案二:满就送赠券的涉税分析 按此方案企业销售100元商品,收取100元,但赠送折扣券20元,则顾客相当于获得了下次购物的折扣期权,商场本笔业务应纳税及相关获利情况为: 应纳增值税=(100÷1.17)×17%-(60÷1.17)×17%=5.81(元); 销售毛利润=100÷1.17-60÷1.17=34.19(元); 应纳企业所得税=34.19×25%=8.55(元); 税后净收益=34.19-8.55=25.64(元)。 但当顾客下次使用折扣券时,商场就会出现按方案一计算的纳税及获利情况,因此与方案一相比,方案二仅比方案一多了流入资金增量部分的时间价值而已,也可以说是“延期”折扣。 方案三:满就送礼品的涉税分析 此方案下,企业的赠送礼品行为是有偿赠送行为,不应视同销售行为,不应计算销项税额(其实礼品的销项税额隐含在企业销售满100元的商品的销项税额当中,只是没有剥离出来而已。因此对于礼品的进项税额应允许其申报抵扣,赠送礼品时也不应该单独再次计算销项税额。);但根据国税函【2008】828号的规定,要计算企业所得税,不过礼品是外购的,其销售收入和成本都是采购成本12元,相关计算如下: 应纳增值税=(100÷1.17)×17%-(60÷1.17)×17%-12÷1.17×17%=4.07(元); 根据《部和国家总局关于企业促销展业赠送礼品有关问题的通知》(财税[2011]50号)第一条第二款的规定,企业在向个人销售商品(产品)和提供服务的同时给予赠品,不征收个人所得税。因此,送的礼品不征收个人所得税。 销售毛利润=100÷1.17-60÷1.17+12÷1.17-12÷1.17=34.19(元); 应纳企业所得税=34.19×25%=8.55(元); 税后净收益=34.19-8.55-3.3=25.64(元)。 方案四:满就送现金的涉税分析 商场返还现金行为亦属商业折扣,与方案一相比只是定率折扣与定额折扣的区别,相关计算如下。 在这种情况下,所赠送的现金也要缴纳个人所得税,且由商家承担。 应交增值税=(100÷1.17)×17%-(60÷1.17)×17%=5.81(元) 应交个人所得税=20÷(1+20%)×20%=3.3(元); 销售毛利润=100÷1.17-60÷1.17=34.19(元); 应纳企业所得税=34.19×25%=8.55(元) 企业利润=100÷1.17-60÷1.17-20-3.3=10.89(元) 税后净收益=10.89-8.55=2.34(元)。 方案五:满就送加量的涉税分析 按此方案,商场为购物满100元的商品实行加量不加价的优惠。商场收取的销售收入没有变化,但由于实行捆绑式销售,避免了“无偿赠送“之嫌,因而加量部分成本可以正常列支,相关计算如下: 应纳增值税=(100÷1.17)×17%-(60÷1.17)×17%-(12÷1.17)×17%=4.07(元); 销售毛利润=100÷1.17-60÷1.17-12÷1.17=23.93(元); 应纳企业所得税=23.93×25%=5.98(元); 税后净收益=23.93-5.98=17.95(元)。 在以上方案中,方案一与方案五相比,即再把20元的商品(成本是12元)作正常销售试作相关计算如下:应纳增值税=(20÷1.17)×17%-(12÷1.17)×17%=1.16(元);销售毛利润=20÷1.17-12÷1.17=6.84(元);应纳企业所得税=6.84×25%=1.71(元);税后净收益=6.84-1.71=5.13(元)。 按上面的计算方法,方案一可最终可获税后净利为(12.82+5.13)=17.95元,与方案五大致相等。若仍作折扣销售,则税后净收益还是有一定差距,方案五优于方案一。且方案一的再销售能否及时实现具有不确定性,因此还得考虑存货占用资金的时间价值。 综上所述,商场“满就送”的最佳方案为赠送折扣券的促销方式,其次为赠送礼品方案,再次为“满就送加量——加量不加价”的方式和,最后是打折酬宾,而返还现金的方式为不可取。
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用友U8.51无法连接服务器U8.51无法连接服务器
U8.51-无法连接服务器
自动编号: | 8404 | 产品版本: | U8.51 |
产品模块: | 其他 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 851 | 关 键 字: | 连接 |
问题名称: | 无法连接服务器 | ||
问题现象: | 服务器启动后,提示SQL口令验证失败,输入SA口令。无法连接服务器 | ||
原因分析: | 客户安装外贸的出口退税6.0后发生的,发现该软件是SQL版本的,安装会自带SQL,并自设有SA口令。 | ||
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外籍员工回国后取得的奖金如何缴纳个税? 外籍员工回国后取得的奖金如何缴纳个税?
问:1、外籍人员杰克2006年受境外B企业派遣来华A企业工作,三年后,于2009年3月离开A企业回国外B企业工作。请问A企业作为个所税的扣缴义务人,对杰克离开A企业以后的时间还有扣缴义务吗?杰克回国后若在6月份一次取得2009年1~6月份的奖金,他还需要在中国纳税吗?
2、外籍员工K于2009年3月10日受境外C企业派遣来境内合资D企业任总经理开始工作,与2009年7月20日境外公司对其发放了2009年1~6月的奖金100000元,请问该笔奖金如何缴纳个所税?其在华期间每月工资1.2万元,由D企业支付。