应付单据由于汇率尾差造成本币和升级前8.12有差异
2016-4-6 0:0:0 用友T1小编应付单据由于汇率尾差造成本币和升级前8.12有差异
应付单据由于汇率尾差造成本币和升级前8.12有差异问题号: | 8177 |
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解决状态: | 临时解决方案 |
软件版本: | 8.52 |
软件模块: | 应收 |
行业: | 通用 |
关键字: | 差异 |
适用产品: | 852ap |
问题名称: | 应付单据由于汇率尾差造成本币和升级前8.12有差异 |
问题现象: | 应付单据由于汇率尾差造成本币和升级前8.12有差异 |
问题原因: | 版本设定的小数位不同,VOUCHERITEMS BMODIFY字段修改1 |
解决方案: | AP_VOUCH里直接改数字 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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具体操作方法:新建一个同名账套,停止数据库服务,将元安装路径下的ldf和mdf文件拷贝覆盖现在安装路径下的ldf和mdf,再开启数据库服务,打开软件操作。
物理数据恢复可以参考知识库的恢复方法:
http://service.chanjet.com/zhi ... b45e3
用友怎么建立年度帐
一、操作流程:
1、先做数据备份
2、新建年度帐
3、结转上年数据
二、具体步骤:
1、数据备份:
系统管理→系统→注册→用户名admin 密码为空→确定→账套→备份→选择要备份的账套→确定→选择备份路径→完成备份
2、新建年度帐(以2016年结转到2017年为例):
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套001-年度2016-确定-年度帐-建立-2017年年度帐-确定-关闭系统管理
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2.审核:单击【】下的【审核凭证】,设置要进行审核的凭证条件,点击 确认 选择要审核的凭证,点击 确定 ,点击单击 审核 或【审核】菜单下的【成批审核
凭证】;
3.取消审核:如上进入审核凭证窗口,点击单击 取消 或【审核】菜单下的【成批取消审核】;
4.标识错误:如上进入窗口,可单击【标错】,系统在该凭证上标识为有错,便于制单人进行修改;
5.审核完毕,单击【退出】。
二、注意事项:
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U8+库存管理系统可按存货、仓库、代管商 三种维度对安全库存、最高和最低库存进行控制和预警。
如有其它不明白的问题,或需要我们解决的问题,请联系我们!电话:010-59798025 。也可以通过在线咨询联系我们。用友天龙瑞德(北京用友软件销售服务中心)
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还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗?
还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗? 还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗?[]
有收入才能结转成本的那成本挂哪个科目啊?其他应收款吗?@若只如初见520:要是销售的产品的话,产品本来做在库存里啊,要是人工施工的话,做在工程施工里,等有了收入在结转成本的成本与收入相对应,确认收入才能结转成本我们是人力资源公司,签了一份人事代理协议,代缴五险一金。之前收到他们的钱做了预收账款,还没给开票,现在给他们缴纳了五险一金,这些费用是入到成本吗?@若只如初见520:代付代缴应该走其他应收款/其他应付款@口袋的天空焕:那我做到其他应收款,等到开票了,有收入后,把预收的转入主营业务收入,其他应收款转入主营业务成本,,这样对吗@若只如初见520:代缴的五险一金你们也给开票么?@口袋的天空焕:开在一张发票上面,昨天还一直纠结这个问题,受累帮忙看看代缴的五险一金你们不是已经说到客户的款项了么,那个不应该作为你们的成本吧?@口袋的天空焕:我现在也纠结是做成本还是其他应收款冲了,税务局说这张发票的开票金额都要入营业额,那我支出的是不是成本@若只如初见520:。。。那要是代缴的五险一金都算是收入的话,那你们为客户缴纳五险一金的时候也走的是管理费用啊 -
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