易代账在固定资产里有明细录入,在科目期初里还用再录一次名细吗,还是在科目期初里,只需把各项固定资产之和录入。
2017-7-8 0:0:0 用友T1小编易代账在固定资产里有明细录入,在科目期初里还用再录一次名细吗,还是在科目期初里,只需把各项固定资产之和录入。
易代账在固定资产里有明细录入,在科目期初里还用再录一次名细吗,还是在科目期初里,只需把各项固定资产之和录入。[]您留下邮箱地址,发您资料[email protected]已发查收@小飞霞:谢谢,好专业,还有其他教程吗?初次应用该软件,希望向您多多请教。@贺名之士: 有视频,有很多,可以下载操作手册
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- 进入软件提示这个问题 11.5的版本 打了最新补丁。已经成功注册。
亲 请问下这个题怎样计算啊,我用分录做来不对啊,谢谢 亲 请问下这个题怎样计算啊,我用分录做来不对啊,谢谢甲公司2013年5月1日银行存款账户与短期借款账户余额如下:甲公司2013年5月1日银行存款账户与短期借款账户余额如下:账户名称 ? ? ? 期初借方余额 ? ? ? ?账户名称 ? ? ? 期初贷方余额 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?银行存款 ? ? ?822 000 ? ? ? ? ? ? ? ?短期借款 ? ? ? 488 ? 000甲公司5月份发生下列经济业务:(1)用银行存款偿还短期借款 300 ?000元。(2)用银行存款支付工资100 000元。(3)用银行存款支付5000元购买原材料。(4)取得租金收入存入银行50 000元。要求计算:1、银行存款账户本月借方发生额合计为( ? )。2、银行存款账户本月贷方发生额合计为( ? )。3、银行存款账户本月月末余额为( ? )。4、短期借款账户本月借方发生额合计为( ? )。5、短期借款账户本月月末余额为( ? )。1.50000 2.300000+100000+50000=405000 3.822000+50000-405000=467000 4.300000 5.488000-300000=188000
你计算的完全正确
1、借:短期借款 ? ? ? ? 300000 ? ? ? ? ? 贷:银存 ? ? ? ? ? ? ?3000002、借:应付工资 ? ? ? ? 100000 ? ? ? ? ? ? ?贷:银存 ? ? ? ? ? 1000003、借:原材料 ? ?5000 ? ? ? ? 贷:银存 ? ?50004、借:银存 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 50000 ? ? ? ? ? 借:其他应收款 ? ? 50000
工程会计科目都有什么? 工程会计科目都有什么?
一、资产类
1001 现金
1002 银行存款
100201 人民币存款
100202 外币存款
1009 其他货币资金
100901 外埠存款
100902 银行本票
100903 银行汇票
100904 信用卡
100905 信用证保证金
100906 存出投资款
1101 短期投资
110101 股票
110102 债券
110103 基金
110110 其他
1102 短期投资跌价准备
110201 股票投资
110202 债券投资
110203 基金投资
110204 其他投资
1111 应收票据
1121 应收股利
1122 应收利息
1131 应收账款
113101 应收工程款
113102 应收销货款
1133 其他应收款
113301 应收赔款及罚款
113302 应收出租物租金
113303 应收垫付款
113304 存出保证金
113305 预付账款转入
113310 其他
1141 坏账准备
114101 应收账款
114102 其他应收款
1151 预付账款
1201 物资采购
1211 原材料
121101 主要材料
121102 辅助材料
121103 外购半成品
121104 其他材料
1221 包装物
1231 低值易耗品
123101 在库低值易耗品
123102 在用低值易耗品
123103 低值易耗品摊销
1232 材料成本差异
1233 周转材料
123301 在库周转材料
123302 在用周转材料
123303 周转材料摊销
1243 库存商品 按类别或品种设置
1281 存货跌价准备
128101 存货跌价准备
128102 合同预计损失准备
1301 待摊费用 按费用项目设置
1401 长期股权投资
140101 股票投资
140102 其他股权投资
1402 长期债权投资
140201 债券投资
140202 其他债权投资
1421 长期投资减值准备
142101 股权投资
142102 债权投资
1501 固定资产
150101 房屋及建筑物
150102 施工机械
150103 运输设备
150104 生产设备
150105 试验设备及仪器
150106 其他固定资产
150107 非生产用固定资产
1502 累计折旧
1505 固定资产减值准备 按类别设置
1601 工程物资
160101 专用物资
160102 专用设备
160103 预付大型设备款
160104 为生产准备的工具及器具
160105 其他
1603 在建工程
160301 人工费
160302 材料费
160303 机械使用费
160304 其他直接费
1605 在建工程减值准备 按项目设置
160501 按被清理的固定资产设置
160502 按被清理的临设名称设置
1701 固定资产清理 按类别设置
1801 无形资产 按类别设置
1805 无形资产减值准备 按类别设置
1815 未确认融资费用
19101 长期待摊费用 按类别设置
1911 待处理财产损益
191101 待处理流动资产损益
191102 待处理固定资产损益
二、负债类
2101 短期借款 按债权人设置
2111 应付票据
2121 应付账款
212101 应付分包款
212102 应付购货款
2123 *工程结算 按工程施工合同或对象设置
2131 预收账款
213101 预收工程款
213102 预收备料款
213103 预收销货款
2151 应付工资
2153 应付福利费
215301 提取福利费
215102 医疗保险费
215103 困难补助费
215104 工伤医疗费
215105 其他
2161 应付股利
2171 应交税金
217101 应交增值税
21710101 进项税额
21710102 已交税金
21710103 转出未交增值税
21710104 减免税款
21710105 销项税额
21710106 出口退税
21710107 进项税额转出
21710108 出口抵内销应纳税额
21710109 转出多交增值税
217102 未交增值税
217103 应交营业税
217104 应交消费税
217105 应交资源税
217106 应交所得税
217107 应交土地增值税
217108 应交城市维护建设税
217109 应交房产税
217110 应交土地使用税
217111 应交车船使用税
217112 应交个人所得税
2176 其他应交款
217601 教育费附加
217602 矿产资源补偿费
217603 住房公积金
217604 房屋修缮费
2181 其他应付款 按类别或单位和个人设置
2191 预提费用
219101 租金
219102 保险费
219103 借款利息
219104 固定资产修理费
2201 待转资产价值
2211 预计负债 按预计项目设置
2301 长期借款 按借款单位设置
2311 应付债券
231101 债券面值
231102 债券溢价
231103 债券折价
231104 应及利息
2321 长期应付款 按种类设置
2331 专项应付款 按种类设置
2341 递延税款
三、所有者权益类科目
3101 实收资本(或股本)
310101 国家资本
310102 集体资本
310103 法人资本
310104 个人资本
310105 外商资本
3103 已归还投资 按已归还投资的投资者设置
3111 资本公积
311101 资本(股本)溢价
311102 接受捐赠非现金资产准备
311103 接受现金捐赠
311104 股权投资准备
311105 拨款转入
311106 外币资本折算差额
311107 其他资本公积
3121 盈余公积
312101 法定盈余公积
312102 任意盈余公积
312103 法定公益金
312104 储备基金
312105 企业发展基金
312106 利润归还投资
3131 本年利润
313101 主营业务收入
313102 主营业务成本
313103 主营业务税金及附加
313104 其他业务收入
313105 其他业务支出
313106 营业费用
313107 管理费用
313108 财务费用
313109 投资收益
313110 补贴收入
313111 营业外收入
313112 营业外支出
313113 含量工资包干节余
313114 所得税
313115 所属上交
3141 利润分配
314101 其他转入
314102 提取法定盈余公积
314103 提取法定公益金
314104 提取储备基金
314105 提取企业发展基金
314106 提取职工奖励及福利基金
314107 利润归还投资
314108 应付优先股股利
314109 提取任意盈余公积
314110 应付普通股股利
314111 转作资本(股本)的普通股股利
314115 未分配利润
四、成本类科目
4101 生产成本
410101 基本生产成本
41010101 直接人工费
41010102 直接材料费
41010103 机械使用费
41010104 其他直接费
41010105 制造费用
410102 辅助生产成本
41010201 直接人工费
41010202 直接材料费
41010203 机械使用费
41010204 其他直接费
41010205 制造费用
4104 *工程施工
410401 合同成本
41040101 直接人工费
41040102 直接材料费
41040103 机械使用费
41040104 其他直接费
41040105 间接费用
41040106 分包费用
410402 合同毛利
4105 制造费用
410501 管理人员工资
410502 差旅交通费
410503 办公费
410504 折旧修理费
410505 物料消耗
410506 劳动保护费
410507 保险费
410510 其他
五、损益类科目
5101 主营业务收入
510101 人工费
510102 材料费
510103 机械使用费
510104 其他直接费
510105 间接费用
510106 分包费用
510107 税金
510108 计划利润
510110 其他
5102 其他业务收入
510201 商品销售收入
510202 作业销售收入
510203 材料销售收入
510204 资产出租收入
510205 其他
5201 投资收益 按类别设置
5301 营业外收入
530101 固定资产盘盈
530102 处置固定资产净收益
530103 非货币性交易收益
530104 出售无形资产收益
530105 罚款净收益
530110 其他
5401 主营业务成本
540101 人工费
540102 材料费
540103 机械使用费
540104 其他直接费
540105 间接费用
540106 分包费用
540108 其他
5402 主营业务税金及附加
5405 其他业务支出
540501 商品销售支出
540502 作业销售支出
540503 材料销售支出
540504 资产出租支出
540505 其他
5501 营业费用
550101 经营人员工资
550102 差旅交通费
550103 办公费
550104 广告费
550105 业务移交费
550106 工程保修费
550108 其他
5502 管理费用
550201 公司经费
550202 工会经费
550203 职工教育经费
550204 劳动保险费
550205 失业保险费
550206 中介咨询审计诉讼费费
550207 税金
550208 技术转让开发费
550209 无形资产摊销
550210 业务招待费
550211 坏账准备
550212 存货跌价准备
550213 存货盘亏(减盘盈)
550214 上级管理费
550215 其他
5503 财务费用
550301 利息支出
550302 利息收入
550303 手续费
550304 汇兑净损失
550305 其他
5601 营业外支出
560101 固定资产盘亏
560102 处置固定资产净损失
560103 出售无形资产损失
560104 债务重组损失
560105 固定(无形)资产、在建工程减值准备
560106 罚款支出
560107 捐赠支出
560108 非常损失
560110 其他
5701 所得税 5801 以前年度损益调整
- 经常出现账套年度演示期限已到期,怎么办?
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用友通服务在服务里已经设置了自动启动,但不会开机启动,开机后在系统服务里启动不成功,必须打开T3客户端,按提示启动用友通服务才成功 用友通服务在服务里已经设置了自动启动,但不会开机启动,开机后在系统服务里启动不成功,必须打开T3客户端,按提示启动用友通服务才成功[]
这个一般是系统环境有问题导致无法自动启动,一般就手动启动一下就可以;如果要彻底解决,就需要备份账套,重装系统和软件的;是系统问题吗?@jeakeyQB:对
- 钱流信息-现金银行收支查询-查询结果的明细列表会出现以下错误:-如果收款单中填写了2个收款账户,在查询列表中会出现相同的两条数据。-例,收款单001 账户A 1000元 账户B2000元-明细列表是 :-单号001 账户A 1000元-单号001 账户B 2000元-单号001 账户A 1000元-单号001 账户B 2000元
- 销售业务-业务场景 客户是卖布艺的 材料是平方 购进 卖的时候是以长-宽 得出来的平方,但是软件中 只能填一个数量 能否 把 数量设定公式 =长-宽的值 这样 数量-单价就是最终的金额了
- 销售出库单怎么新增?为何没有增加按钮?是账套有问题?还是操作问题?
- 销售成本明细表里边折后价(只有一个商品)显示0,其他的的都正常,是哪里出了问题
- 销售时,仓库有100个商品,客户购买了50个商品,并支付了50个商品的钱,那我仓库就应该出库50,还剩50。但他是分批拿走货的,我还要知道仓库还剩多少,他拿走了多少,还有多少没拿走?业务流程应该怎么弄?怎么做?
- 采购单据进行正常单据记账生成凭证,销售单据不想生成凭证,手工做凭证,月底核算模块可以正常结账吗?
- 采购订单做完,审核后,新增采购入库单参照订单生成时,含税单价会自动多出0.01分钱,含税总金额就多出好多,与订单就不一样了,这是怎么回事?数量都是完全一样。
- 采购订单流转生成采购入库单时,流转是灰色的,不可用,怎么办?
- 采购退货的红字采购入库单审核提示现存量不足,有什么办法可以把单据审核掉呢?
- 重新计价后好不好恢复
请问下, 电脑是2008r2 64位的新系统。T3标准版10.8重新安装后就 系统管理可以进去,但是T3登陆选了帐套确认后 提示用友通停止工作 请问下, 电脑是2008r2 64位的新系统。T3标准版10.8重新安装后就 系统管理可以进去,但是T3登陆选了帐套确认后 提示用友通停止工作
10.8好像不支持2008的操作系统社区说不支持WIN2008@Lee沐峰:环环大人还不下班啊回复 Eventay:在等你啊[/偷笑]@Lee沐峰:哎呀哎呀,来来来,老地方,茶泡好了,就等你了@Lee沐峰:好吧 我下载个新版本试试看,谢谢各位亲@玲UzQ:T3V11也不支持2008,换系统吧
装上去是能用,但是问题一直很多
所以如果你想后期维护轻松就换个操作系统回复 Eventay:等我,5分钟以后就到了[/龇牙]回复 玲UzQ:按照楼下大神的回复,最好换系统@Lee沐峰:那我更新版本算了,更先到最新的版本就没问题了吧,回复 玲UzQ:最新版本的发版说明也不支持。请您查看一下问题的详细信息,确定问题对应的模块文件@畅捷服务孙志强:[/微笑]提示下面那图。故障模块名称损害,需要替换注册@畅捷服务孙志强:怎么替换注册处理过这个问题!
我的电脑-右键-属性-高级-性能-设置-数据执行保护-勾选仅为WINDOWS程序即可!!!
文件坏掉是不可能的啦!如果您不会注册,请您联系服务商进行处理
- 销售订单,联查都已经没有后续单据了,但是还是一直提示单据已后续执行,不能弃审。
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用友U8.60委外订单下达时损耗率的数据精度问题U8.60委外订单下达时损耗率的数据精度问题
U8.60-委外订单下达时损耗率的数据精度问题
自动编号: | 12974 | 产品版本: | U8.60 |
产品模块: | 委外管理 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U860----供应链--委外管理 | 关 键 字: | 委外订单下达时损耗率的数据精度问题 |
问题名称: | 委外订单下达时损耗率的数据精度问题 | ||
问题现象: | 系统参数设置:存货数量小数位数:2位. 产品BOM的母件损耗率:0%,子件损耗率为:0.115%,分子用量1,分母用量1,使用数量系统显示也为1.00,应为1.00115,在做委外订单时,查询子件用量,发现,如果订单数量为1000,应领数量根据计算结果也为1000,实际根据损耗率计算应为1001.11 另外,存货数量小数位数根据客户需求只能保留0位。放大小数位数不可行。 | ||
原因分析: | 数据算法不对,系统直接根据母件用量*实际用量,不是根据母件用量*分子用量*(1+子件损耗率)/分母用量,这样如果损耗率在千分位以上时,系统计算错误. | ||
解决方案: | 此问题已处理,860\Algorithm.dll、VoucherOperation.dll 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
用友T6辅助核算科目可以直接修改期初金额 用友T6辅助核算科目可以直接修改期初金额
用友T6软件总账与客户往来对账、总账与供应商往来对账字样都是灰色的?1.期初对账或者总账对账时,总账与客户往来对账、总账与供应商往来对账字样都是灰色的?? 2. 期初余额中,以【应收账款】科目为例,【应收账款】挂了【客户往来】核算,但是双击后不会进入到客户往来明细界面,【应收账款】科目可以直接修改。备份账套数据,执行以下语句:update? accinformation? set? cvalue=’True’? where? csysid=’GL’? and? cname=’bCusDisplay’??????????????????????????
?update? accinformation? set? cvalue=’True’? where? csysid=’GL’? and? cname=’bSupDisplay’
注释:? accinformation:账套参数表;bCusDisplay:查询客户往来辅助账;bSupDisplay:如有用友T6其它问题,请在下面回复疑问,我们将第一时间与您联系,帮助您解决问题。同时您也可以联系用友畅捷服务联盟
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用友U8.51A在U851A中修改客户档案错误U8.51A在U851A中修改客户档案错误
U8.51A-在U851A中修改客户档案错误
自动编号: | 13112 | 产品版本: | U8.51A |
产品模块: | 企业文化 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U851A----系统管理 | 关 键 字: | 并户 |
问题名称: | 在U851A中修改客户档案错误 | ||
问题现象: | 在U851A中修改一个客户档案的名称或者将一个客户并入另一个客户后,在各种单据中(比如销售订单、销售发票)查询到的客户名称仍是原来没有修改之前的名称,这样给用户一种错误的信息.我看过后台数据库的表(比如销售发票表SallBillVouch),该表中的客户编码字段被修改了,但是客户名称这个字段没有修改 | ||
原因分析: | 修改对象不对,应该修改简称 | ||
解决方案: | 经测试,进行并户操作后,虽然在数据库中名称没有更改,但发票列表显示的即为并入的客户简称. 另外,修改客户名称,并不能在列表中体现.需要修改客户简称.因为显示的就是客户简称,而不是名称. 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
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用友T3销售明细账和销售统计表的查出来的合计成本不一样,统计表里成本合计多了129810.78 用友T3销售明细账和销售统计表的查出来的合计成本不一样,统计表里成本合计多了129810.78
确定查询条件是否正确,可以取消当月的单据记账,重新正常单据记账。看不到数据也就只能分析出这些问题,如果无法解决请到支持网提交问题。@客户支持部_李朝辉: 查询条件按货物分组、单据日期是2015年全年的