大家好,请问员工通讯费如何做帐务处理,是计入工资,还是作报销
2017-7-7 0:0:0 用友T1小编大家好,请问员工通讯费如何做帐务处理,是计入工资,还是作报销
大家好,请问员工通讯费如何做帐务处理,是计入工资,还是作报销[]都可以,报销的话根据人员性质分别计入相关成本费用。计入工资作为福利的话,合并缴纳个税。除实报实销外,现金补贴形式发放的并入工资计算个税,有的省按一定标准税前扣除。以现金形式发放的话,最好是入工资账目,也不需要用票来报销,因为如果你的票据抬头是个人的不仅要缴纳个人所得税,还要缴纳企业所得税哦
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拆借市场(lending market) 拆借市场(lending market)
亦称“银行同业拆借市场”、“同业拆借市场”。银行及其它金融机构之间相互进行短期资金拆借交易的场所。拆借是拆放的对称,它们是从不同的角度对拆款活动的描述。拆借是金融机构之间为了平衡其业务活动中资金来源与运用而发生的一种短期资金借贷行为。当资金不足时,从资金多余的银行临时借入款项时,称为拆进;而资金多余的银行向资金不足的银行贷出款项时,则称为拆出。此过程是拆款的过程,习惯上,从资金借入的角度考虑,把此种融资形式称为拆借。因而拆借市场是银行在经营过程中,由于存款和放款的汇出和汇入形成资金暂时不足或多余时,以多余补不足,调节准备金,求得资金平衡的有效方式。拆借是一种按天借计息的借款,其期限短则一天、两天,长则一周,最长三个月,或者事先不约定期限,借款人随时归还,放款人也可随时通知借款人归还。按照方式的不同,拆借市场可作多种分类:(1)按组织形式分有:①有形拆借市场。指拆借业务通过专门拆借经经机构媒介来实现。由于拆借经纪公司专门集中经营,使得拆借交易效率较高,且较为公平和安全。②无形拆借市场。指不通过专营机构,而是拆借双方直接洽淡成交。(2)按有无担保分有:①无担保物拆借。指不需要提供担保物的折借,属信用放款,多用于一天或几天内的拆借,拆出和收回都通过在中央银行的账户直接转账完成。②有担保拆借。指必须提供担保物的拆借。多采用购回协议的方式,即拆入方向拆入方交付现金,当拆借期满时,按相同价格和约定利率,拆入方交还现金,拆出方交回该担保物。(3)按拆借期限公有:①半天期拆借。②一天期拆借,一般是2-30天,也有三个月的拆借。拆借市场解决了银行短期节余资金的闲置问题,提高了资金营运效率,而且扩大了银行资产的业务手段和范围。
企业所得税减免的会计分录怎么编呀!是在交款前减免的,我计提的时候是借- 所得税费用 贷-应交税费-应交所得税-那我交的时候肯定不平呀!所以我在想是冲掉那部分多计提的,还是做进营业外收入呢? 企业所得税减免的会计分录怎么编呀!是在交款前减免的,我计提的时候是借: 所得税费用 贷:应交税费-应交所得税那我交的时候肯定不平呀!所以我在想是冲掉那部分多计提的,还是做进营业外收入呢?[]
你是说小型微利企业减免的吗?我做的时候没做账务处理。直接计提减免后的。减免不用做分录的,计提是应该要交的所得税跟楼上一样。直接按减免后实际要交的税费计提,减免的税额在申报表里有体现。计提所得税,借:所得税费用,贷:应交税费-应交所得税,交税时,借:应交税费--应交所得税, 贷:银行存款@低调de奢华1439538909:可是,我自己计提没有减免的所得税了,我报表都上传国税了。所以这样的话应该在账目上体现那部分是减免的,不然不平了。
增值税科目年末结转
一、操作流程:
1、先做数据备份
2、新建年度帐
3、结转上年数据
二、具体步骤:
1、数据备份:
系统管理→系统→注册→用户名admin 密码为空→确定→账套→备份→选择要备份的账套→确定→选择备份路径→完成备份
2、新建年度帐(以2016年结转到2017年为例):
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套001-年度2016-确定-年度帐-建立-2017年年度帐-确定-关闭系统管理
3、结转上年数据:
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套-年度2017-确定-年度帐--结转上年数据-总账系统结转-选择结转方式-明细方式-错误结转科目为0说明结转成功
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@戴崇恩看科目余额表,哪个科目余额不一样再看明细账,对比一下就看出来了@佟鑫1416005637:科目余额表里显示的是我自动结转出来的那个数字,跟手工帐上的数字不一样啊,通过科目明细和科目余额表查对
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用友T6企业管理软件直运业务 用友T6企业管理软件直运业务
直运业务在软件中如何进行操作?直运业务不需要生成入库单与出库单。1、将“销售选项”中的直运销售业务勾选上。2、填制“销售订单-销售订单业务类型选择直运销售”,根据销售订单生成采购订单,根据采购订单生成采购发票,根据销售订单生成销售发票。3、在存货核算做直运销售记账,生成凭证。如有用友T6其它问题,请在下面回复疑问,我们将第一时间与您联系,帮助您解决问题。同时您也可以联系用友畅捷通专业服务商-用友天龙瑞德。用友天龙瑞德专业销售用友软件,用友财务软件,寻找用友T6服务商,咨询用友T6价格,用友T6多少钱,用友T6报价,联系电话:010-59798025。网址:http://www.kuaiji66.com
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营业税会计处理(一) 营业税会计处理(一)
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为了反映营业税的应交及已交等情况,应在“应交税金”科目下设置“应交营业税”明细科目,借方登记已交纳的营业税,贷方登记应交纳的营业税,期末贷方余额为尚未交纳的营业税。
不同行业交纳营业税的会计处理
由于我国现阶段仍实行分行业的会计制度,对不同行业企业根据不同的营业税应税劳务和规定的税率计算应纳的营业税,在会计核算时,应根据分行业会计制规定的营业税金科目,分别进行处理。 工业企业营业税的会计处理 工业企业以生产产品为主,大部分业务交纳增值税。但对于工业企业提供的营业税应税劳务取得的其他业务收入,也要按规定交纳营业税。工业企业从事营业税应税劳务所取得的收入,按规定应交的营业税,通过“其他业务支出”科目核算。销售收入实现时,借记“其他业务支出”科目,贷记“应交税金一应交营业税”科目。实际交纳营业税时,借记“应交税金一应交营业税”科目,贷记“银行存款”科目。
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【问题】
商业零售业送出的公司自身销售的商品给客户,请问要视同销售还是进项税转出?计税基础是什么?
【解答】
1.《中华人民共和国暂行条例实施细则》第四条单位或者个体工商户的下列行为,视同销售货物:(八)将自产、委托加工或者购进的货物无偿赠送其他单位或者个人。根据上述规定,贵公司将购进的商品无偿赠送给客户,需要视同销售处理。
审计工作底稿归档后的变动 审计工作底稿归档后的变动
1.需要变动工作底稿的情形。一般情况下,在审计报告归档之后不需要对审计工作底稿进行修改或增加。发现有必要修改现有审计工作底稿或增加新的审计工作底稿的情形主要有以下两种:
(1)注册会计师已实施了必要的审计程序,取得了充分、适当的审计证据并得出了恰当的审计结论,但审计工作底稿的记录不够充分;
(2)审计报告日后,发现例外情况要求注册会计师实施新的或追加审计程序,或导致注册会计师得出新的结论。例外情况主要是指审计报告日后发现与已审计财务信息相关,且在审计报告日已经存在的事实,该事实如果被注册会计师在审计报告日前获知,可能影响审计报告。例如,注册会计师在审计报告日后才获知法院在审计报告日前已对被审计单位的诉讼、索赔事项作出最终判决结果。例外情况可能在审计报告日后发现,也可能在报出日后发现,注册会计师应当按照《中国注册会计师第1332号——期后事项》第四章“财务报表报出后发现的事实”的相关规定,对例外事项实施新的或追加的审计程序。
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经常出现账套年度演示期限已到期,怎么办?
最近经常有用户在使用用友财务管理软件的时候提示“演示期限已到期”,如下图。特别是T3用户,T+、T6和U8用户也会出现类似问题。越是报税期越出现的频繁,越是着急越是出问题,出现这种问题, 不能做账填制会计凭证了,也出不了财务报表,很多会计都非常的着急。该怎么办呢?别着急啦,本文会详细讲解决方案。全心全意为用户排忧解难是用友天龙瑞德公司的服务宗旨。
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[/强]您好!您理解的是对的,要在T6 6.1环境下使用T3升级T6的工具,升级完成后,恢复到6.1环境,备份出6.1的数据,安装6.5,再升级到6.5
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看下存货的计价方式,如果是先进先出、个别计价,或者是带批号管理的,不受允许零出库的控制,默认不允许零出库
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有收入才能结转成本的那成本挂哪个科目啊?其他应收款吗?@若只如初见520:要是销售的产品的话,产品本来做在库存里啊,要是人工施工的话,做在工程施工里,等有了收入在结转成本的成本与收入相对应,确认收入才能结转成本我们是人力资源公司,签了一份人事代理协议,代缴五险一金。之前收到他们的钱做了预收账款,还没给开票,现在给他们缴纳了五险一金,这些费用是入到成本吗?@若只如初见520:代付代缴应该走其他应收款/其他应付款@口袋的天空焕:那我做到其他应收款,等到开票了,有收入后,把预收的转入主营业务收入,其他应收款转入主营业务成本,,这样对吗@若只如初见520:代缴的五险一金你们也给开票么?@口袋的天空焕:开在一张发票上面,昨天还一直纠结这个问题,受累帮忙看看代缴的五险一金你们不是已经说到客户的款项了么,那个不应该作为你们的成本吧?@口袋的天空焕:我现在也纠结是做成本还是其他应收款冲了,税务局说这张发票的开票金额都要入营业额,那我支出的是不是成本@若只如初见520:。。。那要是代缴的五险一金都算是收入的话,那你们为客户缴纳五险一金的时候也走的是管理费用啊 -
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