为什么13年以前呢账套能正常登陆,而14,15年的账套不可以!!!!急急急!!! G6-e软件!!
2017-7-6 0:0:0 用友T1小编为什么13年以前呢账套能正常登陆,而14,15年的账套不可以!!!!急急急!!! G6-e软件!!
为什么13年以前呢账套能正常登陆,而14,15年的账套不可以!!!!急急急!!! G6-e软件!![]不能登陆 提示什么?登陆失败?那有可能是数据库质疑@qq37724861:进14年提示登陆失败,15年进提示有点长,忘记截图了!!!是不是用数据库置疑修复工具修复一下就可以了您DBCC CHECKDB一下14和15年的账套数据库,看看是不是有一致性错误@畅捷服务李笑旺:[/疑问][/疑问]您检查一下数据库是否有一致性错误,执行以上的脚本就可以
如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下答案
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编制年度财务会计报告清查资产债务 编制年度财务会计报告清查资产债务 (一)结算款项,包括应收款项、应付款项、应交税金等是否存在,与债务、债权单位的相应债务、债权金额是否一致;(二)原材料、在产品、自制半成品、库存商品等各项存货的实存数量与账面数量是否一致,是否有报废损失和积压物资等;(三)各项是否存在,投资收益是否按照国家统一的规定进行确认和计量;(四)房屋建筑物、机器设备、运输工具等各项固定资产的实存数量与账面数量是否一致;(五)在建工程的实际发生额与账面记录是否一致;(六)需要清查、核实的其他内容。 企业通过前款规定的清查、核实,查明财产物资的实存数量与账面数量是否一致、各项结算款项的拖欠情况及其原因、材料物资的实际储备情况、各项投资是否达到预期目的、固定资产的使用情况及其完好程度等。企业清查、核实后,应当将清查、核实的结果及其处理办法向企业的董事会或者相应机构报告,并根据国家统一的会计制度的规定进行相应的会计处理。 企业应当在年度中间根据具体情况,对各项财产物资和结算款项进行重点抽查、轮流清查或者定期清查企业在编制报告前,除应当全面清查资产、核实债务外,还应当完成下列工作: (一)核对各会计账簿记录与会计凭证的内容、金额等是否一致,记账方向是否相符;(二)依照本条例规定的结账日进行结账,结出有关会计账簿的余额和发生额,并核对各会计账簿之间的余额;(三)检查相关的会计核算是否按照国家统一的会计制度的规定进行;(四)对于国家统一的会计制度没有规定统一核算方法的交易、事项,检查其是否按照会计核算的一般原则进行确认和计量以及相关账务处理是否合理;(五)检查是否存在因会计差错、会计政策变更等原因需要调整前期或者本期相关项目。 在前款规定工作中发现问题的,应当按照国家统一的会计制度的规定进行处理。企业编制年度和半年度财务会计报告时,对经查实后的资产、负债有变动的,应当按照资产、负债的确认和计量标准进行确认和计量,并按照国家统一的会计制度的规定进行相应的会计处理。
成本无法取数 成本无法取数
问题号: | 12849 |
---|---|
解决状态: | 临时解决方案 |
软件版本: | 8.61 |
软件模块: | 成本管理 |
行业: | 通用 |
关键字: | 取数 |
适用产品: | U861–管理会计–成本管理 |
问题名称: | 成本无法取数 |
问题现象: | 产成品fblack在完工产品处理表中无法取数 |
问题原因: | 您好 该问题经分析答复如下: 产成品fblack在完工产品处理表中无法取数的问题:在材料及外购半成品无法取数的问题. 经分析,发现 select * from fitemss99 where invcode like ‘fblac%’ 中产品FBLACK的bomid在表bom_bom不存在,所以造成该问题 |
解决方案: | 修改办法: A.界面可以修改,到项目目录维护中,在成本对象的项目目录维护中,把项目编号FBLACK对应的存货编码删除一下, 再重新设置一下.即需要手工同步一下。 B.在数据库中修改,请执行: update fitemss99 set bomid=218 where invcode=’FBLACK’ 然后可以在界面操作,解决材料及外购半成品取数、完工产品处理表中取数问题。 为避免该问题再出现,对于已经使用过的产品结构,请不要做删除. |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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初始化失败是数据库和软件之间连接出现问题,请参照下面的步骤进行操作
第一,控制面板,管理工具,服务中开启数据库服务 sql server 或mssqlserver
第二,打开商贸宝服务器,将127.0.0.1换成计算机名,管理员sa不能更改,输入正确的数据库密码之后再测试
第三,第二步测试不成功,您参考学堂文库中的 更改SA口令为空 方法,将sa密码清除之后再重新做数据库测试连接之后再登录软件进行操作 文档网址:http://service.chanjet.com/zhi ... 0cd4a 具体方法步骤可以参考学堂--学习文库--T1中的初始化失败的解决方法: http://service.chanjet.com/zhi ... a8e88换了主板后,您有没有重装系统,重装系统后数据库和软件需要重装@服务社区黄旻:没有重装系统@张女士1479095631:没有重装系统就按楼上小伙伴给您的步骤排查初始化失败问题@Lee沐峰:请问”控制面板,管理工具“是在哪个位置?是在
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用友U8.60销售统计表U8.60销售统计表
U8.60-销售统计表
自动编号: | 17633 | 产品版本: | U8.60 |
产品模块: | 销售管理 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U860----销售管理 | 关 键 字: | 销售统计表 |
问题名称: | 销售统计表 | ||
问题现象: | 销售统计表4月1日-4月30日的成本合计数与销售出库单列表合计数不符(据用户描述4月没有做销售属性的销售出库调整单)。 | ||
原因分析: | 由于期末处理生成的调整单默认都是“销售”,所以导致销售统计表与销售出库单列表的金额不符 | ||
解决方案: | 可以在存货系统调整单处修改销售属性为其他。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
用友T3用友通业务模块可否单独使用? 用友T3用友通业务模块可否单独使用?
请问用友通2005的业务模块(采购管理、销售管理、库存管理)+核算模块不与财务模块相连,可否单独使用?可以单独使用。(采购管理、销售管理、库存管理)+核算模块在一起可以使用叫大业务通;(采购管理、销售管理、库存管理)称为一个模块,就叫购销存或小业务通。如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地
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编制审计表格 所谓审计表格是指采用表格形式编制的审计工作底稿。审计工作需要编制一些审计表格,例如,审计程序表、分析性复核表等。利用 Excel编制审计表格,不仅效率高、准确、美观,而且成本低、灵活方便。
设计制造运输并安装设备增值税计算 设计制造运输并安装设备增值税计算 问:甲公司是一般人,主营业务是为汽车生产厂家设计、制造、安装专用生产设备,自行提供运输并负责安装,但本身没有建筑安装资质。甲公司年主营业务收入1000万元。其中设计收入520万元,设备销售收入300万元,运输收入60万元,安装收入120万元。年购进原材料等取得的进项税额为40万元,其中属于设计安装的进项税额为2.1万元,属于运输的进项税额外负担为2万元。如何计算增值税、? 答:《部、国家总局关于将铁路运输和邮政业纳入营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2013〕106号)第三十五条规定,纳税人提供适用不同税率或者征收率的应税服务,应当分别核算适用不同税率或者征收率的销售额;未分别核算的,从高适用税率。 第三十六条规定,纳税人兼营营业税应税项目的,应当分别核算应税服务的销售额和营业税应税项目的营业额;未分别核算的,由主管税务机关核定应税服务的销售额。 附件《应税服务范围注释》第三条第(三)款规定,文化创意服务,包括设计服务、商标和著作权转让服务、知识产权服务、广告服务和会议展览服务。 1.设计服务,是指把计划、规划、设想通过视觉、文字等形式传递出来的业务活动。包括工业设计、造型设计、服装设计、环境设计、平面设计、包装设计、动漫设计、网游设计、展示设计、网站设计、机械设计、工程设计、广告设计、创意策划、文印晒图等。 附件2《营业税改征增值税试点有关事项的规定》第一条规定,试点纳税人〔指按照《营业税改征增值税试点实施办法》(以下称《试点实施办法》)缴纳增值税的纳税人〕有关政策 (一)混业经营。 试点纳税人兼有不同税率或者征收率的销售货物、提供加工修理修配劳务或者应税服务的,应当分别核算适用不同税率或者征收率的销售额,未分别核算销售额的,按照以下方法适用税率或者征收率: 1.兼有不同税率的销售货物、提供加工修理修配劳务或者应税服务的,从高适用税率。 《增值税暂行条例实施细则》第五条规定,一项销售行为如果既涉及货物又涉及非增值税应税劳务,为混合销售行为。除本细则第六条的规定外,从事货物的生产、批发或者零售的企业、企业性单位和个体工商户的混合销售行为,视为销售货物,应当缴纳增值税;其他单位和个人的混合销售行为,视为销售非增值税应税劳务,不缴纳增值税。 本条第一款所称非增值税应税劳务,是指属于应缴营业税的交通运输业、建筑业、金融保险业、邮电通信业、文化体育业、娱乐业、服务业税目征收范围的劳务。 本条第一款所称从事货物的生产、批发或者零售的企业、企业性单位和个体工商户,包括以从事货物的生产、批发或者零售为主,并兼营非增值税应税劳务的单位和个体工商户在内。 第六条规定,纳税人的下列混合销售行为,应当分别核算货物的销售额和非增值税应税劳务的营业额,并根据其销售货物的销售额计算缴纳增值税,非增值税应税劳务的营业额不缴纳增值税;未分别核算的,由主管税务机关核定其货物的销售额: (一)销售自产货物并同时提供建筑业劳务的行为; (二)财政部、国家税务总局规定的其他情形。 第二十六条规定,一般纳税人兼营项目或者非增值税应税劳务而无法划分不得抵扣的进项税额的,按下列公式计算不得抵扣的进项税额: 不得抵扣的进项税额=当月无法划分的全部进项税额×当月免税项目销售额、非增值税应税劳务营业额合计÷当月全部销售额、营业额合计 《国家税务总局关于印发〈营业税税目注释(试行稿)〉的通知》(国税发〔1993〕149号)第二条规定,建筑业,是指建筑安装工程作业。 本税目的征收范围包括:建筑、安装、修缮、装饰、其他工程作业。 第(二)款规定,安装,是指生产设备、动力设备、起重设备、运输设备、传动设备、医疗实验设备及其他各种设备的安装配、安置工程作业,包括与设备相连的工作台、梯子、栏杆的装设工程作业和被安装设备的绝缘、防腐、保温、油漆等工程作业在内。 根据上述规定,上述业务中,生产设备安装属建筑业劳务,企业销售自产货物并同时提供建筑业劳务的行为,应当分别核算货物的销售额和非增值税应税劳务的营业额,并根据其销售货物的销售额计算缴纳增值税,非增值税应税劳务的营业额缴纳营业税;未分别核算的,由主管税务机关核定其货物的销售额。设计劳务、运输劳务属于增值税应税服务,与销售设备业务属混业经营行为,应当分别核算适用不同税率或者征收率的销售额,未分别核算销售额的,从高适用税率。因此,上述业务中应缴增值税和营业税计算如下: 增值税: 1、设计收入销项税额:520×6%=31.20(万元); 2、运输收入销项税额:60×11%=6.60(万元); 3、设备销售收入销项税额:300×17%=51.00(万元); 不得抵扣的进项税额:2.1×120/1000=0.252(万元); 当月可抵扣进项税额:40+2.10+2-0.252=43.848(万元); 当月应交增值税:31.20+6.6+51-43.848=44.952(万元)。 营业税: 120×3%=3.6(万元)。
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应该是公式丢了
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