我们公司的进项票太多,如果不认证会产生了什么后果
2017-11-6 0:0:0 用友T1小编我们公司的进项票太多,如果不认证会产生了什么后果
我们公司的进项票太多,如果不认证会产生了什么后果[]有知道的麻烦告知一下如果是真实发生的业务,按时认证没问题的,不认证过了180天就没法抵扣了卖出多少就认证多少,不认证你公司岂不是要交很多税。首先你要注意180天这个期限,另外要考虑公司的税负。@恒久有多久:你们都是怎么控制税负的?@小好草:可以给相同行业,需要专票的企业卖票不认证成了滞留票开票方难受,税务也会找你的@安静一别闹:若是不认证,就当普票做账,可以不?@天下有敌:可以
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差旅费津贴不计征个税有什么具体规定 差旅费津贴不计征个税有什么具体规定
问: 请问差旅费津贴不用计征个人所得税有什么具体规定?如果用工资单造表列支可以吗?
答: 国家税务总局关于印发《征收个人所得税若干问题的规定》的通知(国税发[1994]089号)第二条第(二)款规定:“下列不属于工资、薪金性质的补贴、津贴或者不属于纳税人本人工资、薪金所得项目的收入,不征税:1.独生子女补贴;2.执行公务员工资制度未纳入基本工资总额的补贴,津贴差额和家属成员的副食品补贴;3.托儿补助费;4.差旅费津贴,误餐补助。”
公司取得的增值税专用发票,已认证抵扣,但是购货方因操作失误在系统中作废了这张发票,我们应该怎么处理呀? _0公司取得的增值税专用发票,已认证抵扣,但是购货方因操作失误在系统中作废了这张发票,我们应该怎么处理呀?[]
关注关注。。。关注进项税转出进项税额转出进项税转出,抵扣联不能给对方发票一定不能给对方。在这种情况下对方没有收回全部联次的情况下就作废是不符合增值税的规定的,而如果你退了对方就成了你没有发票为何要做认证。后续的处理你可以联系下开票方及咨询下税局,用一种妥当的方式解决他。对方重开发票换回作废的抵扣联,买方做转出,再认证新开的票,把做转出的票复印件,凭证复印件,申报表附表二三张纸加盖公章去税务局税源管理科备案(给他们)就行了这认证的发票是不可以给他们退回的,要是这发票已经夸月的话,你开红字申请单,把单子给他们,让他们给你开一张红色发票,再开一张正确的篮子发票现在开红字发票作废已经不用去税务局了,在单位的报税系统就可以申请红字申请单关注既然能作废,就是当月票了,所以卖方重开,买房要么退回要新票,要么转出退回要新票,再去税局备个案,需要其他吗?我遇到过,做进项税额转出处理,然后要求对方重开,对方企业又注销了,税务局同意只能做普通发票计入成本里,好心塞的。[/强][/爱心]进项转出关注没认证可以申请对方开一张红字,一张蓝字发票,认证了,进项税额转出已认证的发票是不可以给他们退回的,你开红字申请单,到税局备案,把单子给他们,让他们给你开一张红色发票,再开一张正确的发票。你先做进项税额转出,收到正常发票后认证做进项开的红字发票不需认证,附到进项税额转出的凭证后涨姿势了[/玫瑰]学习了学习了现在增值税发票系统升级版正在全国迅速推开,由于增值税发票系统升级版实现了在线开票、实时上传、多系统整合及全票信息采集方式,在扼制不法分子的发票违法行为及方便纳税人等方面发挥了优势,为营改增全面推开打下良好的基础。其中在线申请红字发票开具是增值税发票系统升级版的亮点之一。
升级版中,纳税人只需在增值税开票系统中填写红字增值税专用发票申请表,上传到税务机关,系统会自动校验,通过后,将信息同步传给纳税人,纳税人可通过发票管理系统中的查询功能,查询下载税务机关审核通过的带有“红字发票信息表编号”的《信息表》,开具增值税红字专用发票。
下面谈一下在升级版中开具增值税红字专用发票要注意的六个问题:
1红色发票申请时间要求
国家税务总局公告2015年第19号规定:一般纳税人开具增值税专用发票或货物运输业增值税专用发票后,发生销货退回、开票有误、应税服务中止以及发票抵扣联、发票联均无法认证等情形但不符合作废条件,或者因销货部分退回及发生销售折让,需要开具红字专用发票的,可以开具红字发票。
按此条规定,开具红字发票的前提是不符合“作废条件”。
增值税专用发票使用规定(国税发〔2006〕156号)所称的“作废条件”是指: 一般纳税人在开具专用发票当月,发生销货退回、开票有误等情形,收到退回的发票联、抵扣联符合作废条件的,按作废处理;开具时发现有误的,可即时作废。
申请开具红字发票时间一定是在开具蓝字专用发票的次月起。
红色发票申请需要在企业开具蓝字发票次月,企业抄报税之后进行,因为只有企业抄报税之后,税务系统才能完整收集到购销双方增值税发票的开具及认证使用情况,系统才会自动进行校验,因此红色发票申请时间一定是专用发票开具次月企业抄报税之后。
2红字发票申请人的规定
红字增值税专用发票既可以由购货方或劳务接受方申请也可以由销货方或劳务提供方提出申请。
1、红字发票由购货方或劳务接受方申请的规定
总局公告2015年第19号明确,销货方将专用发票交给购买方,应由收到发票的购买方申请,填写红字发票申请表并上传税务机关。
应由购买方申请红字发票,又分为增值税发票已认证和未认证两种情况:
第一种情况,增值税专用发票已认证相符且进行了抵扣之后发生销货退回或折让。
第二种情况,增值税专用发票无法认证抵扣:
① 专用发票抵扣联、发票联均无法认证;
② 认证结果为纳税人识别号、发票代码、发票号码不符;
③ 所购项目不属于增值税抵扣项目范围。
以上几种情况均由购货方或劳务接受方进行红字发票申请。
2、红字发票由销货方或劳务提供方申请的规定
当出现以下情况时,应由销货方申请开具红字专用发票:
第一种情况,因开票有误购买方或劳务接受方拒收;
第二种情况,因开票有误等原因尚未交付。
由于在升级版上,企业申请开具红字发票申请表,申请表上均有销货方和购货方,已认证和未认证的选项,纳税人要按总局公告2015年第19号的规定,正确选择红字发票的申请人,否则无法完成红字发票的申请。
3开具红字发票的流程
红字发票由于申请人不同而开具红字发票流程不同。
1、 红字发票的申请人是购货方或劳务接受方的步骤:
第一步:购买方或劳务接受方开具并提交红字发票信息表;
第二步:购买方或劳务接受方税务机关审核信息表;
第三步:购买方或劳务接受方将税务机关审核信息表交于销货方或劳务提供方;
第四步:销货方或劳务提供方开具红字专用发票。
2、红字发票的申请人是销货方或劳务提供方的步骤:
第一步:销货方或劳务提供方开具并提交红字发票信息表;
第二步:销货方或劳务提供方税务机关审核信息表;
第三步:销货方或劳务提供方开具红字专用发票。
从步骤上不难看出,在升级版中开具增值税红字发票较旧版节约了纳税人许多时间。
4红字发票的填开
红字发票的填开要注意6个问题:
1、已认证抵扣的发票不需要填写对应蓝字发票的代码和发票号,这是由于增值税系统中已比对了购销双方对应的信息。未认证抵扣的发票由于系统中尚未比对购销双方对应的信息,因此需要填写对应蓝字发票的代码和发票的号码。
2、申请单上的商品数量和金额必须填写为负数;
3、申请单上的合计金额不能大于原发票的金额;
4、作废发票、负数发票不能开具红字发票;
5、对于带折扣的蓝字发票,升级版系统中有对应的蓝字信息,系统会自动将折扣分摊反映到对应的商品行上;
6、带有清单的蓝字发票,红字发票申请单的填开界面不显示商品明细。
5红字发票的税额按税法及会计核算及时账务处理
账务处理分销货方或劳务提供方和购货方或劳务接受方
1、购货方或劳务接受方
①、已认证抵扣增值税进项税额的,购买方或劳务接受方应暂依信息表所列增值税税额从当期进项税额中转出;
②、购买方或劳务接受方未抵扣增值税进项税额的可列入当期进项税额,待取得销售方或劳务提供方开具的红字专用发票后,与信息表一并作为记账凭证,作进项税额转出;
③、经认证结果为“无法认证”、“纳税人识别号认证不符”、“专用发票代码、号码认证不符”,以及所购货物或服务不属于增值税扣税项目范围的,购买方或劳务接受方不列入进项税额,不作进项税额转出。
2、销货方或劳务提供方
①、销售方或劳务提供方开具红字发票后,纳税人应按会计核算的要求,红字冲销红字发票开具的销项税额。
②如果发生销售退回与折让,应同时红字冲减对应的销售收入与销售成本。
6简化红字发票开具手续不等于放松对红字发票的管理
是否开具增值税红字发票是纳税人经营的需要,如果以减少缴税或通过开具红字发票来人为地调节纳税时间,调节收入,税务机关会通过系统的后台数字分析,发现问题,实施重点检查,对超过正常开票一定比例的红字发票,税务机关会重点监控,各地税务机关会根据各地管理需要不同,制定红字发票金额占蓝字发票金额的比例,用于加强对红字发票的管理。
例如,某关联企业之间频繁互开发票,同时又频繁用红字发票冲抵,税务机关就会质疑企业红字发票业务的真实性。如果经查该企业实际没有真实的销售与退货行为,这就属于虚开增值税专用发票,是严重的发票违法行为。
因此需要提醒纳税人的是:纳税人开具红字发票一定是在业务真实需要的基础上进行,不要以为简化红字发票开具手续,就是税务机关对红字发票不再管理。
对已开具的红字发票纳税人要保留原始合同,购销双方的协议、出入库单、退库单、运费发票等证明开具红字发票业务的真实性原始资料,以备税务机关的检查。@斯文的猪:请问第7大点(可能楼主笔误写成6)中的第1点中的第3小点,无法认证,认证信息不符,不能做进项税额,无法进项税额转出,那请问这张发票如何处理,退回销货方吗去税务大厅试试@乐享清秋: 那怎么做凭证呢?@雪菲儿钟情Lee 请问这个事后续是怎么处理的呀。我也遇到了[/大哭]
安装完显示这个 我按了自动修复 可是还是不行 安装完显示这个 我按了自动修复 可是还是不行
显示什么呢?截图看一下图片发出来呀数据库版本换一个 吧@用户1467095012_811:您安装数据库了么?
#财税实务# @曾雪枫 请问公司原先有两个股东,其中一个股东把自己的一部分股权转让给第三个股东,转让时公司重新进行了资产评估,评估后的所有者权益大于公司注册时的实收资本,请问转让股权的这位股东交个人所得税吗?交多少? _0#财税实务# @曾雪枫 请问公司原先有两个股东,其中一个股东把自己的一部分股权转让给第三个股东,转让时公司重新进行了资产评估,评估后的所有者权益大于公司注册时的实收资本,请问转让股权的这位股东交个人所得税吗?交多少?[]
问了一下度娘,答案是:67号公告第四条规定了股权转让的计税依据,即个人转让股权,以股权转让收入减除股权原值和合理费用后的余额为应纳税所得额,按“财产转让所得”缴纳个人所得税。合理费用,指股权转让时按照规定支付的有关税费。
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物料清单可以批量导入吗? 物料清单可以批量导入吗?
问题号: | 35536 |
---|---|
适用产品: | T6系列 |
软件版本: | T6-企业管理软件V6.1 |
软件模块: | 公共 |
问题名称: | 物料清单可以批量导入吗? |
问题现象: | 建立新账套后,由于物料清单较多,可以批量导入吗? |
问题原因: | 见问题答案。 |
关键字: | 物料清单 |
解决方案: | 进入T6企业管理软件后,点击右上角的工具,选择下拉菜单的初始化导航,选择基础档案-生产相关-对物料清单单击鼠标右键选择EXCEL导入,下载默认模板,按照模板要求的内容进行填写好之后,就可以点击导入进行批量导入了。注意:默认模板中的蓝色字样是必填项目。 |
行业: | 通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 最终解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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我在做销售订单的时候选择了预完工日期和预发货日期,是问题的,但是导入的时候他那边提示预完工日期必须小于等于预发货日期,我又看了一下这里软件商预发货日期和订单日期是一样的,这个怎么处理 我在做销售订单的时候选择了预完工日期和预发货日期,是问题的,但是导入的时候他那边提示预完工日期必须小于等于预发货日期,我又看了一下这里软件商预发货日期和订单日期是一样的,这个怎么处理[]
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U8.52-UFO取数
自动编号: | 18333 | 产品版本: | U8.52 |
产品模块: | UFO报表 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 85X | 关 键 字: | UFO取数 |
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用友T3用友通升级后账套性质不符 用友T3用友通升级后账套性质不符
数据是从财务通升级上来的,这个帐套的性质是,民间非赢利升级成10.2后进入软件就提示帐套性质不符合,打上10.2最新的补丁后还出现这样的情况,此问题是由于ua_account中的 ctradekind有错误(为”民间非营利组织会计制度”,实际10.2应为”民间非营利组织”),并且code表中缺少”收入费用”类型的科目,(与10.2″民间非营利组织账套相比) 解决方法:ua_account中的 ctradekind的值改正确 update ua_account set ctradekind=’民间非营利组织’ where cacc_name=’004′ 2.新建一个行业性质相同的账套,进入企业管理器打开code表参照新建账套中的code表将收入费用类科目加入. 如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地